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文档简介

[项目名称]结算审计报告致:[委托单位全称]发件单位:[审计机构全称]报告日期:[YYYY年MM月DD日]一、审计概况(一)审计背景与目的受贵单位委托,我机构([审计机构全称],以下简称“我机构”)对[施工单位全称](以下简称“施工单位”)承建的[项目名称](以下简称“本项目”)的工程结算进行了独立审计。本次审计旨在通过对本项目结算资料的全面核查与验证,客观、公正地确定工程实际造价,为贵单位办理工程价款最终结算提供依据,以维护建设单位与施工单位的合法权益,规范工程建设管理。(二)审计范围本次审计范围包括但不限于:本项目招标文件、中标通知书、施工合同及其补充协议、施工图纸、设计变更、现场签证、隐蔽工程验收记录、工程竣工图、主要材料设备采购合同及价格确认资料、施工单位提交的工程结算书及相关支撑材料,以及其他与本项目结算相关的文件和资料。审计涵盖了本项目从开工至竣工验收合格的全部工程内容。(三)审计期间审计工作自[YYYY年MM月DD日]开始,至[YYYY年MM月DD日]结束。(四)被审计单位本项目的被审计单位为[施工单位全称]。二、审计依据本次审计工作严格遵循国家及地方相关法律法规、标准规范,并依据以下主要文件:1.《中华人民共和国审计法》及其实施条例;2.《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369号);3.《建设工程工程量清单计价规范》(GB____-[年份])及相关专业工程计量规范;4.国家及地方发布的最新人工、材料、机械台班价格信息及调整文件;5.本项目的招标文件、中标通知书、施工合同(合同编号:[合同编号])及其附件、补充协议;6.经审批的施工图纸、设计变更通知单、现场签证单、工程洽商记录;7.施工单位提交的工程竣工结算报告及完整的结算资料;8.工程竣工验收报告及相关质量评定资料;9.其他与本项目结算相关的有效证明文件和资料。三、审计方法与过程我机构本着独立、客观、公正、科学的原则,组织专业审计人员对本项目结算进行了细致的审计。主要审计方法及过程如下:1.资料审查:对施工单位提交的结算资料的完整性、真实性、合规性进行全面审查,确保结算依据充分、资料齐全。2.工程量复核:依据施工图纸、竣工图、现场签证及相关规范,对结算书中申报的工程量进行逐项复核,重点核查工程量计算规则的应用是否正确,有无多算、重算、漏算现象。3.单价核实:对于合同内清单项目,核查其综合单价是否与中标单价一致;对于新增项目或变更项目,审查其单价的组价依据、材料价格、取费标准是否合理合规,是否符合合同约定及市场行情。4.取费审查:依据合同约定及国家、地方相关取费政策,对各项取费标准、取费基数、费率进行审查,确保取费准确无误。5.现场勘查与核实:对项目实体工程进行必要的现场勘查,核实工程实际完成情况与结算资料的一致性,特别是对隐蔽工程、变更签证内容的实际发生情况进行重点核实。6.沟通与核对:在审计过程中,就发现的问题与贵单位及施工单位进行充分沟通、核对与澄清,听取各方意见,力求达成共识。对存在争议的事项,依据合同及相关规定进行审慎判断。四、审计发现与调整情况经审计,本项目原报结算金额为人民币[原报金额大写]元(¥[原报金额小写])。通过细致的审查与复核,发现部分项目存在工程量计算偏差、单价套用不当、取费有误或签证依据不足等问题。主要调整事项如下:1.工程量调整:*[具体分项工程名称A]:原报工程量为[数量单位],经复核,实际完成工程量为[数量单位],核减/核增工程量[数量单位],涉及金额[调整金额大写]元(¥[调整金额小写])。主要原因为[简述原因,如:计算错误、未按图纸施工、重复计算等]。*[具体分项工程名称B]:原报工程量为[数量单位],经复核,实际完成工程量为[数量单位],核减/核增工程量[数量单位],涉及金额[调整金额大写]元(¥[调整金额小写])。主要原因为[简述原因]。*(其他工程量调整事项)2.综合单价调整:*[具体分项工程名称C]:原报综合单价为[单价金额]元/[单位],经审查,该单价组价不合理/与合同约定不符/材料价格偏高(或偏低),调整后综合单价为[单价金额]元/[单位],涉及金额[调整金额大写]元(¥[调整金额小写])。*(其他综合单价调整事项)3.取费调整:*[具体取费项目,如:企业管理费、利润、规费等]:原报取费基数/费率为[具体数值],经审查,根据合同约定/相关规定,应调整为[具体数值],涉及金额[调整金额大写]元(¥[调整金额小写])。*(其他取费调整事项)4.签证及变更调整:*[具体签证/变更编号及内容]:原报金额为[金额]元,经审查,该签证/变更依据不充分/内容与实际不符/费用计算有误,调整后金额为[金额]元,核减/核增[调整金额大写]元(¥[调整金额小写])。*(其他签证及变更调整事项)以上各项调整共计核减人民币[总核减金额大写]元(¥[总核减金额小写]),核增人民币[总核增金额大写]元(¥[总核增金额小写]),净核减人民币[净核减金额大写]元(¥[净核减金额小写])。五、审计结论经我机构审计,在本项目原报结算金额的基础上,通过上述调整,审定本项目工程结算总造价为人民币[审定金额大写]元(¥[审定金额小写])。本审计结论是基于施工单位提供的并经贵单位确认的结算资料、现场勘查情况以及相关合同、法规和规范做出的。我们认为,审定金额能够公允反映本项目的实际工程造价。六、审计建议为进一步规范工程管理,提高投资效益,针对本次审计过程中发现的问题,特提出以下建议:1.加强合同管理:建议在今后的项目合同签订中,进一步明确工程量计算规则、综合单价调整方法、变更签证的确认流程及时效性等关键条款,减少结算争议。2.规范签证管理:对于施工现场发生的各类变更、签证,应做到理由充分、内容详实、数量准确、附图清晰,并及时履行各方签字确认手续,确保签证的真实性和有效性。3.提升结算编制质量:建议施工单位加强内部审核,提高结算资料的编制质量,确保工程量计算准确、单价套用合理、取费合规,减少因自身原因造成的结算核减。4.完善资料归档:建议建设单位加强对项目全过程资料的收集、整理与归档工作,确保工程资料的完整性和连续性,为后续结算审计及项目管理提供有效依据。本报告仅为贵单位办理[项目名称]工程结算的参考依据。如对本报告有异议,请在收到本报告之日起[具体天数,如:15个工作日]内书面提出,我机构

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