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文档简介
2026有限空间作业风险辨识与审批检查工具包2026有限空间作业风险辨识与审批检查工具包从辨识建账、作业审批、现场监护、气体检测到应急处置的闭环资料项目内容适用对象工贸企业、物业后勤、市政运维、水处理、食品加工、机械制造、印刷包装、纺织、仓储、设备检维修、外委清淤清罐等涉及有限空间作业的单位;适用于企业负责人、安全管理人员、审批人、作业负责人、监护人员、检测人员、承包商现场负责人和班组长。典型使用场景年度有限空间重新辨识;污水池、窨井、地沟、料仓、储罐、管道、设备腔体、沉淀池、集水井、冷库等进入作业;停产检修、清洗置换、清淤、维修、巡检、外委施工、监管检查前准备、事故险情复盘。核心成果清单有限空间辨识台账、重点管控目录、风险告知牌、风险辨识表、作业审批单、作业方案核查表、现场交底记录、隔离与通风确认表、气体检测记录、进入确认表、监护记录、人员进出登记、异常停工处置表、应急处置卡、装备点检表、整改通知、复验销项表、归档目录和复盘台账。资料结构与使用路径先建账识别空间和危险因素;再按风险等级确定审批层级和作业条件;进入前完成交底、隔离、通风、检测和装备确认;作业中由监护人员全程控制并记录;异常时立即撤离并启动现场处置;作业后完工验收、整改销项、资料归档和复盘改进。适用边界与必要提醒本工具包用于企业内部管理、现场检查、培训演练和资料归档,不能替代法律法规、强制性标准、主管部门要求、专业技术审查、职业卫生评价或应急救援专业判断。涉及危险化学品生产经营带储存、化工及医药企业、船舶等领域的受限空间作业,应结合相应行业标准和主管部门要求另行确认。使用前必须确认的五件事□本单位有限空间清单是否最新,是否包含外委作业临时涉及的空间。□作业审批人、监护人员、检测人员、救援人员是否经过有限空间专题培训并具备岗位能力。□气体检测仪、通风设备、照明通信、呼吸防护、全身式安全带、安全绳、三脚架或救援支架等装备是否完好、适用并有维护记录。□作业方案是否明确隔离、清洗、置换、通风、检测、人员进出、联络、撤离和应急救援方式。□现场是否执行“先通风、再检测、后作业”,监护人员是否全程在岗且不得进入有限空间参与作业。
目录与使用路径序号模块使用结果一适用依据、边界与有限空间识别明确适用行业、空间识别方法、危险因素和红线要求。二岗位职责与管理制度明确主要负责人、审批人、监护人员、作业人员、检测人员和承包商责任。三辨识建账与风险分级工具形成有限空间台账、重点管控目录、风险告知牌和分级清单。四作业审批与方案审查工具完成作业申请、审批、交底、承包商审查和作业许可闭环。五进入前现场确认与气体检测落实隔离、通风、检测、装备、救援准备和进入确认。六作业中监护与异常停工记录人员进出、连续监护、复测、交接班和异常处置。七应急准备与现场处置卡提供现场可打印的报警、撤离、救援和盲目施救防控卡。八检查、整改、复验与归档支持检查前准备、问题记录、整改通知、复验销项和资料归档。九培训考核与授权提供岗位能力矩阵、培训记录、模拟题和授权清单。十作业复盘与月度改进形成复盘记录、趋势分析、行动追踪和二次使用台账。
一、适用依据、边界与有限空间识别1.1主要依据与适用边界本工具包围绕有限空间作业的“辨识、审批、监护、检测、应急、整改、归档”闭环设计。企业使用时,应优先执行现行法律法规、强制性标准、地方规定、行业规范、主管部门要求和本单位经批准的安全管理制度。依据类别名称在本工具包中的使用方式使用提醒法律法规《中华人民共和国安全生产法》作为企业安全生产主体责任、教育培训、隐患排查治理、应急救援和事故报告的基础依据。使用前复核最新有效文本及地方配套要求。部门规章《工贸企业有限空间作业安全规定》(应急管理部令第13号)用于工贸企业有限空间制度、台账、审批、监护、培训、警示、装备、通风检测和应急处置要求。自2024年1月1日起施行;工贸企业应重点落实。重点目录《工贸企业有限空间重点监管目录》(应急厅〔2023〕37号)用于识别易发生中毒和窒息事故的重点有限空间,并作为重点检查和重点审批对象。目录未列明但经辨识存在中毒窒息风险的空间,也应纳入重点管控。国家标准GB46768-2025《有限空间作业安全技术规范》用于有限空间作业安全管理、作业前、作业中、作业后的技术要求和证实材料设置。2026年5月1日起实施;具体适用范围和条款以标准正文为准。行业相关标准GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》涉及危险化学品企业受限空间等特殊作业时,用于另行核验审批、检测、防护和作业票证要求。不应简单套用到非适用行业,也不应忽略更严格的行业要求。应急预案标准GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》用于有限空间现场处置方案、演练记录、评估改进和应急资料归档。现场处置方案应结合空间特点、物料、气体风险和救援资源。不得把本工具包作为下列事项的替代文件□主管部门要求的正式申报、审查、验收、行政许可或执法文书。□专业机构出具的职业卫生检测、风险评价、应急预案评审、消防验收或工程技术审查结论。□危险化学品、化工、医药、船舶、矿山、建筑施工等特殊行业适用的专门标准和作业票证要求。□救援队伍、职业卫生技术人员、特种作业人员、设备检修专业人员的现场判断和操作规程。1.2有限空间识别四步法步骤现场动作判定要点输出资料第一步:看空间形态查看设备、池、井、罐、仓、沟、管廊、地下室、冷库、腔体等是否封闭或部分封闭。人员能进入或探入作业;通风受限;进出口不便;内部不作为固定工作场所。候选有限空间清单。第二步:看用途设计核对设计资料、设备说明、工艺流程、检维修历史和人员进入记录。不是长期固定岗位;只有检修、清洗、清淤、巡检、抢修、取样、安装等任务时进入。空间用途说明和进入场景。第三步:看危险因素结合物料、沉积物、污水、发酵、燃烧、焊割、惰性气体、清洗剂、涂料、粉尘和能量源判断。可能形成缺氧、富氧、中毒、燃爆、窒息、淹溺、掩埋、机械伤害、触电、坠落、高温、腐蚀等风险。危险因素辨识表。第四步:看控制条件检查出入口、通风、照明、救援通道、报警装置、隔离设施、警示标识和应急装备。若控制条件不足或风险未知,应按高风险进入管理;未完成审批不得进入。台账、风险告知牌、作业审批要求。1.3典型有限空间与易错边界类别典型对象常见危险易错点池井坑沟污水池、沉淀池、集水井、窨井、化粪池、地沟、管沟、电缆沟、阀门井、泵坑。硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、缺氧、淹溺、坠落、触电。认为“打开井盖就是通风”;忽视污泥扰动后气体再次释放。罐仓容器储罐、料仓、粮仓、粉仓、发酵罐、周转罐、清洗罐、设备夹套、反应类容器。缺氧、可燃蒸气、粉尘爆炸、残留物中毒、物料掩埋、机械搅拌。只检测入口处;未隔离进料、搅拌、蒸汽、氮气或压缩空气。设备腔体烘干机、滚筒、转鼓、风道、除尘器、布袋箱、喷房漆雾收集系统、炉窑检修口。高温、缺氧、粉尘、可燃气体、机械误启动、坠落、灼烫。检修门打开后未上锁挂牌;未确认余热和内部活动部件。地下或半地下场所地下泵房、地下水池、地下管廊、地下室夹层、冷库夹层。通风不良、二氧化碳积聚、制冷剂泄漏、淹水、触电、迷失。把“空间大”误判为非有限空间;忽视通风死角。临时形成空间围挡内深基坑、封闭检修区、临时封闭舱室、临时搭设罩棚内设备检修。通风改变、车辆尾气、涂装溶剂、焊割烟气、人员疏散困难。未纳入固定台账;外委单位自行进入。1.4危险因素辨识清单危险类别典型来源可能后果控制方向氧气异常缺氧、富氧、惰性气体置换、燃烧耗氧、生物发酵耗氧。头晕、乏力、判断力下降、窒息;富氧导致燃烧扩大。通风、检测、禁止纯氧通风、配置适用呼吸防护。有毒有害气体硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、氨、氯、挥发性有机物、酸雾、焊割烟尘。中毒、昏迷、刺激、窒息;部分气体有嗅觉疲劳或无明显气味。按物料和工艺确定检测项目;报警立即撤离;控制源头。燃爆风险可燃气体、蒸气、粉尘、残留溶剂、油污、动火、非防爆电气。爆炸、火灾、灼伤、二次坍塌。清洗置换、可燃气体检测、防爆设备、动火升级审批。物料与能量进料、放料、搅拌、机械转动、液压、气压、蒸汽、电气、氮气、热水。误启动、卷入、冲击、烫伤、淹溺、掩埋。隔离、切断、泄压、放空、上锁挂牌、盲板或可靠断开。空间和环境出入口小、梯子缺陷、照明不足、通信不良、积水、滑倒、高处边缘。坠落、迷失、救援困难、人员滞留。设置围挡、照明、通信、救援通道、人员进出登记。人的因素未培训、误判气味、赶工、经验主义、承包商不熟悉现场、监护离岗。违规进入、盲目施救、记录失真、协同失效。授权管理、班前交底、停工授权、监护职责和复盘。1.5有限空间作业红线任何一项出现时,不得进入或必须立即停止作业□未辨识、未建账、未设置警示标志,且作业负责人无法说明空间风险。□未完成作业审批、审批范围与现场不一致、审批过期、作业条件发生变化后未重新确认。□未完成通风和气体检测,或检测项目、检测点位、检测人员、仪器状态不能满足现场风险。□气体检测报警、氧含量异常、可燃气体异常、有毒有害气体异常,或检测结果无法判定。□监护人员未到位、离岗、兼任空间内作业、无法与作业人员保持实时联络。□隔离、断电、泄压、清洗、置换、排空、上锁挂牌、盲板或机械防护未落实。□应急救援装备不到位,救援人员未明确,现场人员准备进入盲目施救。□遇暴雨、强风、上游来水、物料波动、异常异味、火花、停电、设备故障、人员不适等情况。
二、岗位职责与管理制度2.1有限空间作业责任矩阵角色核心责任必须掌握关键输出主要负责人建立有限空间管理制度,明确审批、监护、培训、装备、应急处置和承包商管理要求;对重点风险作业审批或书面委托审批。本单位有限空间分布、重点风险、事故后果、资源保障和法律责任。制度、授权文件、资源配置、年度培训和演练计划。安全管理部门组织辨识建账、风险分级、制度修订、培训考核、检查整改、资料归档和复盘。法规标准、风险评价方法、检查要点、应急预案和统计分析。台账、检查表、整改闭环、月度报告。作业所属部门提出作业需求,编制作业方案,落实隔离清洗通风检测条件,安排作业负责人和作业人员。空间工艺、物料、能量源、历史异常、生产联锁和停送流程。作业申请、隔离清单、方案和完工验收。作业审批人审查作业必要性、人员资质、风险辨识、检测方案、隔离措施、应急准备和承包商条件;未确认不得批准。审批权限、停工条件、重大风险判定和复批要求。作业审批单、审批意见、现场复核记录。作业负责人组织班前交底,确认现场措施,指挥作业过程,执行停工撤离和完工清点。作业步骤、人员分工、应急撤离路线、通信方式和工具清单。交底记录、人员进出登记、完工验收。监护人员全程在有限空间外监护,保持联络,记录人员进出和气体状态,发现异常立即撤离并制止盲目施救。气体报警含义、通风方式、救援报警流程、停工权和监护记录。监护记录、异常处置记录、交接班记录。气体检测人员按审批方案和现场风险选择检测项目、点位、顺序和频次,记录数据并说明判定依据。仪器校准、报警值、检测点位、氧气/可燃/有毒检测顺序、复测条件。气体检测记录、仪器点检记录。作业人员按审批范围、交底内容和操作规程进入作业;佩戴防护用品;异常时立即撤离并报告。空间风险、撤离信号、通信方式、防护用品使用和禁止行为。签字确认、进出登记、异常反馈。承包商现场负责人接受统一协调管理,提供人员资质、作业方案、装备清单、培训记录和应急配合措施。业主方审批流程、现场禁令、承包商人员能力和分包管控。承包商准入资料、现场确认、整改记录。2.2有限空间作业管理制度正文模板第一条目的:为识别和控制有限空间作业中可能发生的中毒、窒息、燃爆、淹溺、掩埋、触电、坠落、机械伤害等风险,建立从辨识建账到作业审批、现场监护、气体检测、应急处置、整改归档的闭环管理机制。第二条适用范围:适用于本单位及承包商在本单位管辖区域内实施的有限空间辨识、进入作业、清洗清淤、检维修、检测取样、巡检和应急处置活动。特殊行业、特殊装置和主管部门另有规定的,从其规定。第三条管理原则:有限空间作业实行“先辨识、后审批;先通风、再检测、后作业;全程监护、异常撤离;科学救援、禁止盲目施救”的原则。第四条台账管理:安全管理部门会同各属地部门至少每年组织一次有限空间辨识,并在工艺、设备、物料、场所、通风条件、承包方式或事故险情发生变化后及时更新台账。台账应明确位置、名称、类型、风险因素、控制措施、责任部门、警示标识和是否列入重点管控。第五条警示与隔离:有限空间出入口或醒目位置应设置安全警示标志和风险告知牌。可能产生有毒有害物质或未经审批易被误入的空间,应采取上锁、隔离栏、防护网、挂牌等物理隔离措施。第六条作业审批:所有进入有限空间的作业均应履行审批程序。存在中毒窒息、可燃爆、动火、清洗置换、外委施工、夜间抢修、未知介质、复杂救援等情形的,应提高审批层级。未经批准不得进入。第七条培训授权:审批人、监护人员、作业人员、检测人员和应急救援人员应接受有限空间专题培训并考核合格。未经培训合格和授权,不得参与有限空间作业。第八条气体检测:作业前应根据空间内物料、工艺、沉积物、周边环境和作业方式确定检测项目和点位。检测结果应记录在案,并由作业负责人、监护人员、检测人员和审批人按职责确认。作业中应根据风险进行连续或定时复测。第九条通风与隔离:进入前应采取机械通风或自然通风与机械通风组合方式,禁止用纯氧通风。涉及能源、物料、机械、管道、电气、气体、液体、热源等,应落实可靠隔离、切断、泄压、排空、清洗、置换、上锁挂牌等措施。第十条监护要求:监护人员应全程在空间外监护,与作业人员保持实时联络,不得离开现场,不得进入有限空间参与作业。作业中断、条件变化或人员重新进入前,应重新确认通风、检测和防护条件。第十一条应急处置:发生报警、人员不适、通信中断、通风失效、设备故障、来水来料、异味、火花、坍塌等异常时,应立即停止作业、组织撤离、报告并启动现场处置。救援人员未配备合格呼吸防护和救援装备时,不得进入救援。第十二条完工与归档:作业完成后应清点人员、工具、材料和临时设施,恢复隔离和现场状态,关闭作业票证。作业申请、审批、检测、监护、交底、应急、整改和复盘记录应按项目归档保存。2.3作业授权与培训要求岗位准入条件年度复训重点不得上岗情形审批人熟悉本单位有限空间台账和审批权限;掌握重大风险判定、停工条件和应急资源。规章标准变化、审批案例、外委作业风险、重大隐患判定。未被授权;对作业内容和风险不了解;未到场复核高风险作业。监护人员掌握联络、人员清点、气体报警识别、撤离指令、报警流程和救援装备外部操作。监护记录、异常停工、禁止盲目施救、仪器报警和通信中断处置。同时承担空间内作业;离岗无人替代;不会使用通信和报警工具。检测人员掌握检测仪适用范围、校准或功能检查、采样点位、读数记录和报警值确认。检测点位设计、复测触发条件、误差来源、检测记录真实性。仪器过期、失准、报警值不明;检测项目与风险不匹配。作业人员接受专题培训和班前交底,了解空间风险、撤离信号、个人防护和禁止行为。进入前确认、呼吸防护、工具使用、紧急撤离和拒绝违章指令。身体不适、未签字确认、未佩戴防护用品、不了解撤离路线。救援人员经过相应救援训练,熟悉呼吸防护、救援绳、三脚架、担架、通信和转运。模拟救援、救援装备点检、现场指挥和医疗转运衔接。无呼吸防护装备;不熟悉空间结构;无法完成自身防护。
三、辨识建账与风险分级工具3.1辨识建账流程流程节点责任人操作要求形成记录资料收集属地部门、安全管理部门收集总平面图、设备清单、工艺流程、管线图、物料清单、检维修记录、承包商作业记录和历史异常。候选空间清单、资料索引。现场踏勘安全管理人员、属地负责人、设备人员查看出入口、空间结构、通风条件、内部介质、沉积物、周边排放、能源管线、排水和救援通道。现场踏勘记录、照片编号。危险辨识作业负责人、工艺设备人员、检测人员按氧气异常、有毒有害、可燃爆、物料能量、空间环境、人员因素逐项辨识。危险因素辨识表。分级管控安全管理部门、审批人依据危险程度、进入频次、作业复杂性、救援难度和承包商参与情况确定管控等级。风险等级和审批层级。标识隔离属地部门设置警示标志、风险告知牌、编号牌、隔离锁具、围挡或防护网。标识照片、锁具清单。台账发布安全管理部门建立电子和纸质台账,向属地、审批人、监护人员、承包商和相关班组告知。有限空间管理台账。动态更新属地部门、安全管理部门新建改建扩建、物料变更、停用启用、事故险情、承包作业变化后及时更新。台账更新记录。3.2有限空间风险分级规则等级判定条件(满足任一项可纳入)审批与控制要求现场管理重点A级重点管控存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒窒息风险;存在可燃爆风险;介质或沉积物未知;需动火、清洗置换、深度检修;救援困难;外委高风险作业;曾发生事故险情。主要负责人或书面委托人员审批;作业方案专项审查;审批前现场复核;救援装备和人员到位;必要时组织专业检测或技术论证。检测项目从严、连续通风、连续或高频复测、双人以上外部联络、设置警戒区和救援支架。B级一般管控空间结构明确,历史介质清楚,无明显中毒窒息或燃爆风险,但存在通风不良、坠落、触电、机械、淹溺或环境变化风险。按部门或安全管理部门授权审批;完成作业前确认、交底、通风检测和监护。确认隔离和防护,保持通信,作业中条件变化即升级管理。C级低频低危进入经辨识风险较低、通风条件较好、进入频次低、作业内容简单且应急撤离便利。仍需纳入台账并履行进入审批;不得以低风险为由取消监护和进入确认。防止因临时作业、外委人员、季节环境或周边排放变化导致风险升高。3.3有限空间管理台账模板编号名称/位置类型是否重点主要危险因素进入频次责任部门控制措施更新日期FS-001污水处理站调节池池/井是硫化氢、缺氧、淹溺、滑跌季度清淤动力设备部上锁、警示牌、机械通风、气体检测、三脚架、安全绳、外部监护2026-__-__FS-002喷涂线废气管道检修口管道/设备腔体待确认VOC、可燃蒸气、缺氧、动火关联检修时生产一部停机隔离、清洗置换、防爆照明、检测合格后进入2026-__-__FS-___________________________□是□否____________________________________________________年__月__日FS-___________________________□是□否____________________________________________________年__月__日FS-___________________________□是□否____________________________________________________年__月__日3.4重点管控目录筛查表行业/场景重点排查对象是否存在纳入台账编号补充说明污水及公辅系统污水收集池、处理池、沉淀池、集水井、污泥井、冷凝水处理池、地下泵坑。□是□否____________重点关注硫化氢、二氧化碳、缺氧和来水。机械加工/表面处理电镀槽、酸碱槽、电泳槽、浸漆槽、喷房漆雾收集系统、地下沟槽。□是□否____________重点关注酸碱、氢气、VOC、可燃气体和腐蚀。轻工/食品/发酵发酵池、腌制池、发酵罐、贮糖罐、纸浆池、皮浆池、转鼓、加入含硫添加剂的物料罐。□是□否____________重点关注硫化氢、二氧化碳、缺氧和物料掩埋。建材/热工设备立式炉窑、立式磨、球磨机、选粉机、减水剂储罐、热风相关设备。□是□否____________重点关注高温、缺氧、粉尘、可燃气体和机械伤害。仓储/料仓粮仓、粉仓、筒仓、料斗、卸料坑、封闭输送设备。□是□否____________重点关注粉尘爆炸、缺氧、掩埋和机械误启动。其他经辨识存在中毒窒息风险虽未列入目录但有H2S、CO、CO2、惰性气体、发酵、污泥、燃烧尾气、清洗剂等风险的空间。□是□否____________按重点风险纳入审批和检查。3.5单个空间风险告知牌模板字段填写内容有限空间编号FS-______空间名称/位置______________________________主要危险因素□缺氧□富氧□硫化氢□一氧化碳□二氧化碳□可燃气体/蒸气□粉尘□淹溺□掩埋□触电□坠落□机械伤害□其他:________进入前必须措施□作业审批□安全交底□隔离上锁□清洗置换□机械通风□气体检测□防护用品□救援装备□现场监护□人员进出登记禁止事项未经批准禁止进入;禁止单人进入;禁止未检测进入;禁止监护人员离岗;禁止使用纯氧通风;禁止未防护盲目施救。责任部门/联系人部门:________联系人:________电话:________紧急撤离信号口令/哨声/对讲:__________________现场应急电话内部:________外部:119/120/当地应急联络电话:________
四、作业审批与方案审查工具4.1作业审批流程图式说明节点控制动作形成记录1作业申请属地或承包商提出进入需求,明确空间编号、任务内容、预计时间、人员、工具、是否动火或清洗。作业申请单2风险复核核对台账、历史介质、近期生产状态、周边排放、能量源、天气和承包商能力。风险辨识表3方案审查审查隔离、清洗置换、通风、检测、照明、通信、防护、救援、人员进出和完工恢复。作业方案核查表4审批签发按风险等级提交审批人;高风险作业进行现场复核并明确作业票有效条件。作业审批单5班前交底作业负责人向作业人员、监护人员、检测人员和承包商逐项交底,所有人员签字。安全交底记录6进入确认完成隔离、通风、检测、装备、通信、救援、警戒和人员登记后,审批人或授权人员确认。进入确认表7作业监护监护人员记录人员进出、检测数据、通风状态、异常情况和停工复工。监护记录8完工关闭清点人员工具,恢复现场,关闭作业票,发现问题进入整改闭环。完工验收表、归档清单4.2审批层级判定表作业情形审批层级必须增加的控制存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒窒息风险,或经辨识纳入重点管控目录。主要负责人或其书面委托人员审批。专项方案、现场复核、连续通风和复测、救援装备到位、必要时专业人员参加。涉及动火、临时用电、高处、吊装、盲板抽堵、外委清淤清罐等交叉作业。按有限空间和相关特殊作业中较高层级审批。作业票证协调、统一指挥、交叉风险隔离、防火防爆和应急联动。介质未知、长期停用后首次开启、事故后抢修、夜间或节假日抢修。升级审批,必要时主要负责人到场或书面授权。先检测后决策,必要时暂停至技术条件明确;严禁赶工进入。一般检修进入,空间风险明确,气体检测和救援条件满足。属地部门负责人和安全管理部门授权审批。执行审批单、交底、通风检测、监护和完工验收。低频短时进入且风险经评估较低。仍需按企业制度审批。不得取消监护、检测、进入登记和停工授权。4.3作业方案审查表审查项目审查要点结果不符合说明/补充措施作业必要性是否确需人员进入;能否采用外部操作、机器人、长杆工具、抽吸清洗等替代方式。□符合□不符合____________空间信息编号、位置、结构、出入口、容积、深度、高差、通风条件和救援通道是否明确。□符合□不符合____________介质与沉积物近期物料、清洗剂、污泥、发酵物、油污、残留气体、粉尘和周边排放是否明确。□符合□不符合____________能量隔离电气、机械、液压、气压、蒸汽、氮气、物料管线、阀门、搅拌、输送设备是否可靠隔离。□符合□不符合____________通风方案通风方式、风机位置、进排风方向、通风时间、死角处理、防爆要求是否明确。□符合□不符合____________检测方案检测气体种类、点位、顺序、频次、报警值、检测人员、仪器编号、复测条件是否明确。□符合□不符合____________人员与培训作业负责人、监护人员、作业人员、检测人员、救援人员是否培训合格并签字确认。□符合□不符合____________防护用品呼吸防护、坠落防护、防化、防静电、绝缘、防滑、照明、通信等是否与风险匹配。□符合□不符合____________应急救援撤离路线、报警方式、救援装备、外部救援联络、急救措施和盲目施救控制是否明确。□符合□不符合____________承包商管理承包商资质、人员名单、培训记录、作业方案、装备清单、分包控制和统一协调是否完整。□符合□不符合____________4.4有限空间作业审批单模板基础信息填写栏基础信息填写栏作业票编号FS-P-________申请日期____年__月__日有限空间编号/名称________________作业地点________________作业内容________________作业方式□清洗□清淤□检修□巡检□安装□取样□其他____计划开始时间____年__月__日__:__计划结束时间____年__月__日__:__属地部门________________承包商□无□有:________作业负责人________电话:____监护人员________电话:____检测人员________作业人员名单见人员进出登记/附表风险确认勾选/说明主要危险因素□缺氧□富氧□H2S□CO□CO2□可燃气体/蒸气□粉尘□腐蚀□高温□淹溺□掩埋□触电□坠落□机械伤害□其他:________交叉作业□无□动火□临时用电□高处□吊装□盲板抽堵□清洗置换□其他:________审批层级□A级重点管控□B级一般管控□C级低频低危进入;审批依据:________________作业条件□方案审查合格□交底完成□隔离完成□通风完成□检测合格□装备到位□救援准备□警戒设置□通信正常停工条件气体报警、人员不适、通信中断、通风失效、来水来料、异味、火花、天气突变、监护离岗、审批范围变化时立即停工撤离。审批意见□同意按本审批单实施□补充措施后实施□不同意实施;补充措施:________________签字栏姓名/日期签字栏姓名/日期作业申请人________/____年__月__日作业负责人________/____年__月__日属地负责人________/____年__月__日安全管理人员________/____年__月__日审批人________/____年__月__日监护人员确认________/____年__月__日检测人员确认________/____年__月__日承包商负责人________/____年__月__日4.5班前安全交底记录交底项目交底内容确认作业人员确认空间风险已说明有限空间编号、位置、结构、危险因素、检测项目、可能后果和撤离信号。□已确认作业步骤已说明进入顺序、工具材料、禁止行为、动火或临电等交叉作业控制。□已确认隔离通风检测已说明隔离上锁、清洗置换、通风方式、检测点位和复测要求。□已确认个人防护已检查安全帽、安全带、安全绳、呼吸防护、防化防静电、照明通信等用品。□已确认监护联络已明确监护人员、联络频次、失联处置、人员进出登记和停工权。□已确认应急处置已明确报警方式、撤离路线、集合点、救援装备位置和禁止盲目施救要求。□已确认人员签字作业人员:________________________________监护人员:________检测人员:________作业负责人:________日期:____年__月__日五、进入前现场确认与气体检测5.1进入前“八确认”作业负责人和监护人员进入前共同确认□确认空间:编号、位置、出入口、作业范围与审批单一致。□确认人员:作业负责人、监护人员、检测人员、作业人员、救援联络人员与审批单一致。□确认隔离:进料、出料、能量、机械、电气、蒸汽、气体、液体、液压、气压已可靠隔离。□确认通风:通风设备适用、风向合理、无短路循环、无死角、排风不影响其他人员。□确认检测:检测项目、仪器、点位、数据、报警值、复测条件均可追溯。□确认防护:呼吸、防坠、防化、防静电、照明、通信等与风险匹配。□确认救援:三脚架或救援支架、安全绳、担架、呼吸防护、急救包、报警电话可用。□确认停工:所有人员知道异常撤离信号和停工条件。5.2进入前现场检查表类别检查项目判定要点结果问题记录作业票证作业审批单、作业方案、交底记录、人员名单齐全。票证在有效范围内;作业内容、地点、时间、人员一致。□合格□不合格________警戒隔离出入口围挡、警示牌、禁止无关人员进入。警戒区清晰;夜间有警示灯;通道不被占用。□合格□不合格________物理隔离阀门、盲板、断开、上锁挂牌、机械固定。隔离点与隔离清单一致;无旁通、无误开可能。□合格□不合格________清洗置换根据介质完成清洗、排空、置换、沉积物处理。排放去向安全;残留物不再释放危险气体。□合格□不合格________通风设备风机、风管、电源、支架、进排风布置。禁止纯氧通风;涉及燃爆风险时设备满足防爆要求。□合格□不合格________气体检测氧气、可燃气体、有毒有害气体等检测项目。点位覆盖上中下或死角;数据在允许范围;记录完整。□合格□不合格________照明通信安全照明、对讲、绳索信号、备用通信。照度满足作业;潮湿或燃爆环境采用适用电气设备。□合格□不合格________个人防护安全帽、安全带、安全绳、呼吸防护、防护服、手套、鞋靴。型号适用、佩戴正确、数量足够、状态完好。□合格□不合格________救援准备三脚架、绞盘、救援绳、担架、呼吸器、急救包。摆放在可快速使用位置;救援人员明确。□合格□不合格________周边环境天气、来水、车辆、上游排放、交叉作业、火源。无新增风险;交叉作业已协调;撤离路线畅通。□合格□不合格________5.3隔离与上锁挂牌清单隔离对象隔离方式确认要求责任人完成时间复核人进料/出料管线□盲板□断开□双阀排空□拆除软管□其他____介质来源切断;残压排尽;排放去向安全。______:______电气设备□断电□挂牌□上锁□验电□释放储能控制柜、现场按钮、联锁和远程启动均受控。______:______机械运动部件□固定□拆除传动□机械锁定□防护罩搅拌、叶轮、输送带、刮板等无误启动可能。______:______气体/蒸汽/氮气□关闭隔离□盲板□放空□泄压□挂牌惰性气体和蒸汽无误入;相关阀门有防误开措施。______:______液体/来水□截流□排空□泵停运□设置水位监测上游阀门、泵、排水口和雨水影响已确认。______:______周边火源/车辆□清除□封控□动火隔离□交通管制火花、尾气、车辆碾压和外部排放不影响空间。______:______5.4通风方案确认表项目填写/确认通风方式□机械送风□机械排风□送排结合□自然通风辅助□其他:________设备编号与状态风机编号:________风管编号:________功能检查:□正常□异常;电源与防护:________布置方式进风口位置:________排风口位置:________是否避免短路循环:□是□否;是否覆盖底部/死角:□是□否燃爆风险控制空间是否存在燃爆风险:□否□是;如是,通风设备、照明和电气是否满足防爆要求:□是□否排风影响排风是否远离人员、火源、空气入口和其他作业点:□是□否;必要警戒范围:________通风期间监控通风开始时间:__:__;首次检测时间:__:__;作业中通风是否持续:□是□否;停风撤离规则:________禁止事项确认已确认禁止使用纯氧通风,禁止把排风直接吹向人员密集区或火源区域。确认人:________5.5气体检测方案设计表项目填写要求现场填写检测目的确认进入前空气状态,跟踪作业中风险变化,判断异常停工和复工条件。____________检测项目至少根据风险确定氧气、可燃气体/蒸气、有毒有害气体。常见项目包括O2、LEL、H2S、CO、CO2、NH3、Cl2、VOC等。____________判定限值以适用法规标准、企业制度、仪器报警值、职业接触限值、物料安全技术说明书和作业方案为准;不一致时从严。____________点位布置覆盖入口、上部、中部、底部、死角、低洼、沉积物附近、作业点、管口和可能释放源;必要时延长采样管。____________检测顺序先确认氧气,再确认可燃爆风险,再确认有毒有害物质;具体顺序按仪器和企业制度执行。____________检测时效首次检测应在进入前规定时间内完成;作业中断、通风停止、条件变化、人员重新进入、报警后复工前应重新检测。____________复测频次按风险等级、作业时长、介质变化和作业方式确定;高风险空间宜连续检测或高频复测。____________检测人员检测人员应经培训,熟悉仪器适用范围、校准状态、报警含义、采样点位和记录要求。____________5.6气体检测记录表检测时间检测点位O2可燃气体H2SCO其他判定检测人/复核人__:__入口处____________________□合格□不合格____/______:__上部____________________□合格□不合格____/______:__中部____________________□合格□不合格____/______:__底部/低洼处____________________□合格□不合格____/______:__作业点____________________□合格□不合格____/______:__复测点位________________________□合格□不合格____/____判定限值本次审批确认限值____________________审批单/方案编号:________5.7进入确认表确认项目必须条件确认结果确认人审批有效作业票未过期,作业地点、内容、人员、风险和措施未发生变化。□是□否____人员在场作业负责人、监护人员、检测人员、作业人员均到场并完成交底。□是□否____隔离完成能源、物料、机械、电气、气体、液体、来水和周边交叉风险已隔离。□是□否____通风有效通风设备运行正常,排风安全,作业中持续通风或按方案执行。□是□否____检测合格检测项目、点位、数据和判定限值完整,结果满足进入条件。□是□否____防护佩戴作业人员正确佩戴防护用品,工具和照明通信符合环境要求。□是□否____监护就位监护人员站位合理,能够看到或联络作业人员,记录表已准备。□是□否____救援准备救援装备、外部联络、急救包、撤离通道和集合点已确认。□是□否____允许进入以上项目全部为“是”后,方可进入;任何“否”均不得进入。□允许□不允许审批人/授权确认:____
六、作业中监护与异常停工6.1监护人员现场行为标准动作具体要求记录要求站位位于有限空间外、出入口附近、避开危险排风和坠落边缘,能够观察或保持实时联络。记录监护开始时间和站位。清点每次人员进入、离开、换人、短暂停留均登记;工具材料进出同步记录。人员进出登记表和工具清单。联络按交底频次进行语音、对讲、绳索或视频联络;超过约定时间无响应立即启动失联处置。监护记录中记录联络时间。气体状态关注检测仪读数和报警;按审批要求进行复测或连续监测;异常立即撤离。气体复测记录。通风状态确认风机持续运行、风管无脱落、排风不影响他人;停风或异常时立即撤离。通风状态记录。外部控制阻止无关人员进入警戒区;协调车辆、火源、上游排放、天气和交叉作业变化。异常及协调记录。停工权发现任何异常或措施失效,可直接发出撤离指令;任何人员不得阻挠。停工处置记录。禁止行为不得离开现场;不得兼任其他岗位;不得进入空间参与作业;不得在未防护情况下救人。发现违反立即停工。6.2人员进出登记表序号姓名单位/岗位进入时间退出时间联络状态身体状态签名1__________:____:__□正常□异常□正常□不适____2__________:____:__□正常□异常□正常□不适____3__________:____:__□正常□异常□正常□不适____4__________:____:__□正常□异常□正常□不适____5__________:____:__□正常□异常□正常□不适____6__________:____:__□正常□异常□正常□不适____6.3作业中监护记录表时间空间内人数通风状态气体检测/报警联络结果现场变化处置措施监护人__:______□正常□异常____□正常□异常______________:______□正常□异常____□正常□异常______________:______□正常□异常____□正常□异常______________:______□正常□异常____□正常□异常______________:______□正常□异常____□正常□异常______________:______□正常□异常____□正常□异常____________6.4异常停工判定与处置表异常情形立即动作复工条件记录气体检测报警、读数异常或无法确认读数。立即发出撤离信号,停止进入,保持或加强通风,报告审批人。查明原因,重新通风检测合格,审批人或授权人员确认。异常停工记录、复测记录。作业人员头晕、胸闷、恶心、乏力、行为异常或受伤。立即撤离,实施外部救援和急救,必要时拨打急救电话。人员经确认适宜作业;风险原因消除;重新交底审批。人员不适记录、急救记录。监护人员离岗、通信中断或人员失联。立即停止作业并组织撤离;禁止继续作业。监护恢复、通信验证、人员清点完成并重新确认。失联处置记录。通风设备故障、停电、风管脱落或排风影响他人。立即撤离,切换备用设备或停止作业。通风恢复并重新检测合格。设备故障记录。来水、来料、阀门误动、机械误启动、上游排放变化。立即撤离,封控能源物料,通知属地和设备人员。隔离重新确认,风险重新评估并复批。隔离复核记录。暴雨、强风、雷电、外部火情、车辆冲突或交叉作业变化。撤离或扩大警戒,暂停相关交叉作业。外部条件恢复,现场复核确认。现场变化记录。6.5作业交接班表交接项目交班说明接班确认作业票状态票号:____;剩余作业内容:____;有效条件是否变化:□否□是:____□确认人员状态已退出人员:____;当前空间内人员:____;身体异常:□无□有:____□确认气体状态最近检测时间:__:__;读数:____;是否报警:□否□是:____□确认通风状态风机编号:____;运行状态:□正常□异常;备用措施:____□确认隔离状态锁具/盲板/断电/阀门状态是否保持:□是□否;异常:____□确认异常与未闭环问题____□确认签字交班监护人:____时间:__:__接班监护人:____时间:__:__
七、应急准备与现场处置卡7.1应急处置基本原则有限空间事故具有发展快、判断难、救援风险高和群死群伤风险。现场处置必须坚持“先报警、先撤离、先防护、再救援”的原则。发现人员不适或失联时,监护人员和现场人员应立即报警、通风、隔离和组织外部救援,未经训练且未佩戴合格呼吸防护装备的人员不得进入救援。阶段现场动作禁止行为发现异常监护人员立即发出撤离信号;停止外部能源和物料;保持通风;清点人员。禁止继续作业观察;禁止让人员再次进入查找原因。报警联络拨打内部应急电话,必要时拨打119、120和属地应急联络电话;说明地点、空间类型、人数、气体风险和进出口位置。禁止只在现场等待;禁止隐瞒气体或物料信息。现场控制设置警戒,疏散无关人员,关闭相关阀门、设备和车辆火源;准备救援装备。禁止围观、吸烟、动火、车辆尾气靠近进风口。科学救援由受训救援人员佩戴适用呼吸防护和防坠装备实施;优先使用外部拉救、三脚架、绞盘、担架等方式。禁止未防护进入;禁止多人连续盲目施救。医疗转运转移至安全区域,进行基础急救,等待专业救护,保留检测记录和物料信息。禁止让中毒或缺氧人员自行离开;禁止随意喂水喂药。保护与复盘封存作业票、检测记录、监护记录、仪器信息和现场照片,按程序报告。禁止擅自恢复作业或破坏关键证据。7.2应急装备配置与点检表装备类别配置对象点检要点状态责任人气体检测报警仪便携式多气体检测仪、泵吸式检测仪、采样管。电量、校准或功能检查、报警值、传感器状态、采样泵和管路。□正常□异常____通风设备防爆或适用风机、风管、备用电源、固定支架。风量、风向、风管连接、电缆保护、防爆适用性、备用设备。□正常□异常____呼吸防护正压式空气呼吸器、长管呼吸器、逃生呼吸器等。气瓶压力、面罩密合、管路、报警、佩戴人员资格。□正常□异常____防坠与救援全身式安全带、安全绳、三脚架、绞盘、救援支架、担架。承载标识、磨损、锁扣、固定点、绞盘动作、摆放位置。□正常□异常____通信照明对讲机、防爆照明、头灯、备用电池、绳索信号。通信覆盖、照度、电量、环境适用性、防水防爆要求。□正常□异常____急救与警戒急救包、洗眼、围挡、警示带、警示灯、救援联系卡。数量、有效期、摆放位置、通道畅通、联系人有效。□正常□异常____7.3现场处置卡:气体报警或人员不适步骤处置动作责任人完成确认1撤离监护人员发出撤离信号,作业人员按最近安全路线撤出;空间内人员不得携带非必要工具滞留。监护人员/作业负责人□完成2清点按人员进出登记核对人数,确认是否有人滞留或失联。监护人员□完成3报警通知内部应急联系人,必要时拨打119、120,说明有限空间类型、气体风险、人数和入口位置。作业负责人□完成4控制保持通风,切断相关能源物料,设置警戒,禁止无关人员进入。属地负责人□完成5救援如有人滞留,优先外部拉救;需进入救援时,由受训人员佩戴适用呼吸防护和防坠装备实施。救援负责人□完成6医疗将人员转移至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,等待专业救护;向医护人员提供可能接触气体和物料信息。急救人员□完成7封存封存作业票、检测记录、监护记录、仪器和现场状态,停止相关作业。安全管理人员□完成7.4现场处置卡:可燃气体或火灾爆炸风险触发条件立即动作后续控制可燃气体检测报警、闻到溶剂/油气味、发现火花或非防爆电气。停止作业,撤离人员,切断火源和非必要电源,停止动火和车辆靠近,扩大警戒。加强通风但不得把可燃气体排向火源;复测合格并完成原因分析后方可复工。空间内或周边发生明火、冒烟、爆燃声。立即撤离,报警,禁止进入查看;按消防预案控制外围风险。由专业人员判断是否可以处置,保留作业票和检测记录。使用涂料、清洗剂、溶剂、油品或产生粉尘作业。按审批要求使用防爆电气、接地、通风和可燃气体/粉尘控制;发现异常立即停工。复工前重新评估通风、防爆和动火条件。7.5现场处置卡:来水来料、掩埋或坠落触发条件处置动作复工条件污水井、泵坑、管沟、地下空间出现水位上涨、上游排水、暴雨倒灌。立即撤离;停止上游泵和阀门;设置警戒;清点人员;必要时报警。水位稳定、上游隔离确认、重新通风检测、审批人确认。料仓、粉仓、料斗、污泥池发生物料滑落、架桥坍塌或掩埋迹象。立即撤离;停止给料和卸料;禁止人员进入挖救;由专业救援人员制定方案。物料稳定、机械隔离、救援条件具备、重新审批。人员坠落、滑倒、被卡或无法自行撤出。监护人员报警并组织外部拉救;避免盲目进入;采取防坠二次保护。伤员救治结束,原因消除,防坠措施复核。7.6有限空间应急演练记录与评估表项目填写内容演练名称有限空间气体报警与人员撤离现场处置演练演练地点/空间编号________________________演练时间____年__月__日__:__至__:__参演岗位□作业负责人□监护人员□检测人员□作业人员□救援人员□承包商□其他____演练情景□气体报警□人员不适□通信中断□来水来料□火灾爆炸风险□其他____关键动作评价报警是否及时:□是□否;撤离是否完整:□是□否;人员清点是否准确:□是□否;救援装备是否可用:□是□否;是否制止盲目施救:□是□否发现问题________________________改进措施责任人:____完成期限:____复验人:____评估结论□达到预期□基本达到需改进□未达到需重新演练记录人/审批人记录人:____审批人:____日期:____年__月__日
八、检查、整改、复验与归档8.1检查前准备清单准备事项资料或现场证据责任人完成情况确认检查范围列出本次涉及的空间编号、作业票、承包商、检维修计划和近三个月异常记录。____□完成□未完成核对台账有限空间台账、重点管控目录、风险告知牌和警示标识照片。____□完成□未完成抽查票证最近作业审批单、风险辨识表、交底记录、检测记录、监护记录、完工验收。____□完成□未完成核查人员审批人授权、监护人员培训、作业人员培训、检测人员能力、承包商准入。____□完成□未完成核查装备检测仪校准或功能检查记录、通风设备点检、呼吸防护、防坠救援、通信照明。____□完成□未完成核查现场出入口、警示、隔离、围挡、通风、救援通道、上锁挂牌和周边交叉作业。____□完成□未完成准备整改单问题记录表、整改通知单、复验销项表、照片编号规则和归档目录。____□完成□未完成8.2有限空间管理检查表检查类别检查项目判定要点结果问题编号制度与职责是否建立有限空间管理制度并明确审批、监护、检测、救援、承包商职责。制度可执行,岗位知道职责,授权文件清晰。□合格□不合格____辨识建账是否对有限空间进行辨识并建立台账,台账是否及时更新。名称、位置、危险因素、责任部门、控制措施完整。□合格□不合格____重点管控是否识别中毒窒息等重点风险空间并纳入重点管理。重点空间有警示、告知牌、隔离和升级审批。□合格□不合格____警示隔离出入口是否设置明显警示标志和必要物理隔离。标识清晰、位置醒目、隔离有效、防误入。□合格□不合格____培训授权审批人、监护人员、作业人员、检测人员、救援人员是否培训合格。培训记录、考核结果、授权名单一致。□合格□不合格____作业审批作业前是否审批,审批内容是否与现场一致。无先作业后补票;审批范围、时间、人员匹配。□合格□不合格____通风检测是否执行通风、检测和复测要求。检测项目和点位适用,数据真实可追溯。□合格□不合格____现场监护监护人员是否全程在岗并履职。不得离岗或进入空间;记录完整;异常能撤离。□合格□不合格____装备维护检测、通风、呼吸、防坠、救援、照明、通信装备是否完好。有点检、维护、有效期和适用性记录。□合格□不合格____应急处置是否制定现场处置方案并按计划演练。演练有评估和改进;人员知道禁止盲目施救。□合格□不合格____承包商外委作业是否统一协调管理并落实安全措施。合同或协议明确职责,现场检查和整改有记录。□合格□不合格____归档闭环票证、检测、监护、整改、复验、复盘资料是否归档。按项目或空间编号归档,问题闭环可追溯。□合格□不合格____8.3现场作业检查表检查点现场判定结果证据/照片编号作业票与现场一致票号、空间编号、人员、作业内容、时间、风险和审批签字一致。□是□否____警戒区设置围挡、警示、通道、夜间警示、无关人员控制到位。□是□否____隔离上锁阀门、管线、电气、机械、物料、来水来料已按清单隔离。□是□否____通风布置风机运行、风管位置、排风方向、无纯氧通风、无通风短路。□是□否____检测记录检测时间、点位、项目、数据、判定限值、检测人完整。□是□否____人员防护作业人员正确佩戴并使用审批要求的防护用品。□是□否____监护履职监护人员在岗,能联络,记录人员进出,不兼任其他工作。□是□否____救援装备三脚架/救援支架、安全绳、呼吸防护、担架、急救包等可用。□是□否____异常停工现场人员知道报警、撤离、失联、停风、来水等停工条件。□是□否____承包商协同外委人员接受交底,工具装备符合要求,现场负责人在场。□是□否____8.4问题记录与分级表问题编号发现时间/地点问题描述风险等级立即控制责任人期限FS-I-001____年__月__日/____作业票未写明复测频次,现场监护记录无气体状态记录。□重大□较大□一般暂停进入,补充审批和记录要求。________FS-I-002____年__月__日/____污水井警示牌缺失,井盖未上锁,存在误入风险。□重大□较大□一般设置临时警戒和警示,补做固定标识。________FS-I-_______年__月__日/____________________________________□重大□较大□一般________________________________________FS-I-_______年__月__日/____________________________________□重大□较大□一般________________________________________8.5整改通知单模板字段填写内容通知单编号FS-R-________被通知部门/承包商________________________问题来源□日常检查□作业现场检查□专项检查□演练评估□事故险情复盘□监管检查问题描述________________________风险后果□中毒窒息□燃爆□淹溺□掩埋□触电□坠落□机械伤害□盲目施救□其他:________立即控制措施________________________整改要求________________________整改责任人/期限责任人:________完成期限:____年__月__日复验要求复验资料:□照片□票证□培训记录□检测记录□装备点检□现场复核□其他____签发与接收签发人:________日期:____年__月__日;接收人:________日期:____年__月__日8.6复验销项表问题编号整改措施完成证据复验结论是否销项复验人/日期FS-I-001补充审批单复测频次,重新培训监护人员,更新监护记录表。审批单、培训签到、照片编号____□合格□不合格□是□否____/____FS-I-002安装固定警示牌和井盖锁,台账更新为重点检查点。照片编号____、台账页____□合格□不合格□是□否____/____FS-I-___________________________________________________________________□合格□不合格□是□否____/____FS-I-___________________________________________________________________□合格□不合格□是□否____/____8.7资料归档目录归档类别资料名称归档编号规则保存责任人是否齐全空间基础资料有限空间台账、重点管控目录、风险告知牌照片、空间图纸或位置图。FS-空间编号-年度____□是□否作业票证作业申请、风险辨识、方案审查、审批单、交底记录、进入确认表。FS-P-票号____□是□否检测监护气体检测记录、仪器点检、人员进出登记、监护记录、交接班记录。FS-M-票号____□是□否装备资料检测仪校准或功能检查、通风设备点检、呼吸防护和救援装备检查记录。FS-E-月份____□是□否承包商资料合同或协议安全职责、资质、人员名单、培训记录、方案、现场检查记录。FS-C-项目编号____□是□否应急演练现场处置方案、演练记录、评估表、问题整改和复验资料。FS-D-年度/场景____□是□否整改复盘问题记录、整改通知、复验销项、月度复盘、行动追踪表。FS-R-年度____□是□否
九、培训考核与授权9.1岗位培训矩阵培训对象必训内容训练方式合格标准频次审批人法规标准、审批层级、重大风险、承包商审核、停工复批、案例复盘。课堂讲解、审批单评审、现场模拟。能独立指出审批单缺项并作出停工判断。每年至少一次及制度变化后。监护人员监护职责、人员清点、通信联络、气体报警、异常撤离、禁止盲目施救。现场演练、对讲测试、异常情景问答。能按处置卡完成撤离、报警、清点和记录。每年至少一次及上岗前。检测人员仪器检查、采样点位、检测项目、记录判定、复测触发条件。仪器实操、点位设计、数据判定。能正确完成检测记录并说明判定依据。每年至少一次及仪器更换后。作业人员空间风险、进入确认、个人防护、撤离信号、禁止行为。班前交底、穿戴演示、撤离练习。能说清风险、撤离路线和停工条件。上岗前和作业前。承包商业主方审批流程、现场禁令、统一协调、应急联络、资料提交。入场教育、专项交底、现场确认。人员签字确认,现场抽问合格。进场前和作业变更时。9.2培训签到与能力确认表培训主题有限空间作业风险辨识、审批、监护、检测与应急处置培训日期____年__月__日培训地点________________培训讲师________________培训对象□审批人□监护人员□检测人员□作业人员□救援人员□承包商培训时长____小时重点内容□法规与制度□危险因素□审批流程□通风检测□监护职责□应急处置□装备实操□事故案例考核方式□笔试□口述□实操□现场抽问能力确认□全员合格□部分需补训;补训人员:________________记录人________________序号姓名单位/部门岗位身份证/工号考核结果本人签名1________________□合格□补训____2________________□合格□补训____3________________□合格□补训____4________________□合格□补训____5________________□合格□补训____6________________□合格□补训____9.3原创培训考核题评分规则:满分100分,80分及以上为合格;涉及“未经审批进入、未检测进入、监护离岗、盲目施救”等红线题答错的,应重新培训并完成现场讲评。题号题目作答区1进入有限空间前,为什么不能只依靠闻气味判断是否安全?________________________________2写出有限空间作业进入前的核心顺序。________________________________3监护人员能否进入有限空间协助作业?说明理由。________________________________4气体检测记录至少应包含哪些信息?列出5项。________________________________5作业中通风设备突然停止,应如何处置?________________________________6承包商进入污水井清淤前,业主方至少应审查哪些资料?________________________________7检测合格后,作业中断一段时间再进入,为什么需要重新确认?________________________________8发现空间内人员晕倒,现场人员为什么不能直接跳入救人?________________________________9列出3种需要升级审批的有限空间作业情形。________________________________10简述完工关闭作业票前需要清点和恢复的内容。________________________________9.4答案要点与错因定位题号答案要点常见错因讲评重点1许多危险气体无色无味或会造成嗅觉疲劳;氧气异常无法靠气味判断;必须依靠合格仪器检测。凭经验、凭气味、凭井盖开启时间判断。用案例说明“无味不等于安全”。2先通风、再检测、后作业;同时应先审批、交底、隔离和确认救援条件。只记住口号,忽视审批和隔离。将流程与审批单逐项对应。3不能。监护人员必须在空间外全程监护、联络、清点和报警,进入后失去监护功能。认为监护人员经验丰富可以帮忙。强调监护岗位不可替代。4时间、点位、检测项目、读数、判定限值、仪器编号、检测人员、复核人员、是否合格等。只写合格,不写数据和点位。训练填写检测记录。5立即停止作业并撤离,查明原因,恢复通风后
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