财务部编制2026年预算执行进度报表的通知函7篇范文_第1页
财务部编制2026年预算执行进度报表的通知函7篇范文_第2页
财务部编制2026年预算执行进度报表的通知函7篇范文_第3页
财务部编制2026年预算执行进度报表的通知函7篇范文_第4页
财务部编制2026年预算执行进度报表的通知函7篇范文_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE财务部编制2026年预算执行进度报表的通知函7篇范文财务部编制2026年预算执行进度报表的通知函篇1尊敬的合作伙伴:财务部现根据2026年度预算执行计划,已完成2025年12月前的预算执行情况统计,现将2026年预算执行进度报表呈报贵方,供贵方参考。根据我方2026年预算编制方案,各项目预算执行情况一、销售板块1.2026年16月销售预算完成率:89.2%2.重点产品A预算完成率:95.6%3.重点产品B预算完成率:82.3%4.未完成预算项目:产品C(预算完成率68.7%)二、研发板块1.2026年16月研发预算完成率:78.4%2.重点项目A预算完成率:92.1%3.重点项目B预算完成率:65.8%4.未完成预算项目:项目C(预算完成率53.2%)三、市场推广板块1.2026年16月市场推广预算完成率:76.5%2.重点活动A预算完成率:98.3%3.重点活动B预算完成率:62.1%4.未完成预算项目:活动C(预算完成率59.7%)四、其他费用板块1.2026年16月其他费用预算完成率:81.4%2.重点支出A预算完成率:94.8%3.重点支出B预算完成率:72.6%4.未完成预算项目:支出C(预算完成率67.2%)请贵方于2026年7月15日前反馈预算执行情况,以便我方及时调整后续工作计划。如在执行过程中遇到任何问题,请及时与我方财务部联系,我们将全力配合,保证预算目标顺利实现。感谢贵方对我方的长期支持与信任,期待与贵方继续携手共进,共创佳绩。此致敬礼公司名称:____姓名:____职位:____日期:____财务部编制2026年预算执行进度报表的通知函第2篇尊敬的合作伙伴:财务部已根据2026年年度预算计划,完成了相关数据的初步整理与汇总,现正式编制完成2026年预算执行进度报表,以便贵方及时掌握预算执行情况,保证全年目标顺利达成。根据当前执行进度,各业务板块预算完成率销售部预算完成率:82%采购部预算完成率:78%人力资源部预算完成率:95%技术支持部预算完成率:89%请贵方于2025年12月15日前,将对上述预算执行情况的反馈意见或补充材料发送至财务部邮箱:finance@company。我们期待贵方的及时反馈,以便我们进一步优化预算执行方案,提升整体管理效率。如有任何疑问或需要进一步说明的地方,请随时与财务部联系。联系方式联系人:李经理0215678邮箱:finance@company感谢贵方对本项目的支持与配合,期待与贵方继续携手共进,实现互利共赢。此致敬礼公司名称:____姓名:____职位:财务部经理日期:____财务部编制2026年预算执行进度报表的通知函篇3尊敬的____公司财务部:财务部现根据公司2026年预算执行计划,编制本年度预算执行进度报表,特此函告一、背景与目的说明为实施公司年度财务战略部署,保证预算执行工作有序推进,财务部持续跟踪各业务单元预算执行情况,全面掌握预算执行进度,及时发觉并解决执行过程中的偏差,保证预算目标的顺利实现。本报表旨在对2026年各预算项目执行情况进行系统梳理与分析,为后续预算调整与资源配置提供参考依据。二、具体事项详细描述根据2026年预算编制及执行相关要求,财务部已对各业务单元的预算执行情况进行了全面梳理,涵盖收入、成本、费用、资产变动、现金流等关键指标。具体事项包括:1.收入执行情况各业务单元收入完成率分别A业务单元完成率82%,B业务单元完成率78%,C业务单元完成率91%。收入执行进度整体处于预期范围之内,但部分业务单元存在执行偏差,需重点关注。2.成本与费用执行情况各业务单元成本费用支出情况A业务单元成本费用完成率90%,B业务单元完成率88%,C业务单元完成率93%。成本费用执行总体符合预算,但部分项目存在超支情况,需进一步核实原因。3.资产变动情况根据资产管理系统记录,截至2026年6月30日,资产变动情况固定资产新增250万元,报废资产120万元,资产周转率较预算计划略有下降,需加强资产管理。4.现金流执行情况2026年16月现金流净额为1,200万元,较预算计划完成率85%,现金流执行进度整体偏慢,需加强资金统筹与使用效率。三、数据事实支撑财务部已整理并汇总各业务单元预算执行数据,形成完整的预算执行进度报表。报表内容包括预算执行率、偏差率、执行情况分析、问题汇总及建议等模块,数据来源准确,统计口径一致,保证报表的客观性和可比性。四、明确的行动建议或要求1.各业务单元需于2026年7月15日前提交预算执行情况分析报告,内容包括执行偏差原因、改进措施及下阶段预算执行计划。2.财务部将于2026年7月20日前完成预算执行情况全面评估,形成专项分析报告,并提交公司管理层审阅。3.对于执行偏差较大的业务单元,财务部将开展专项调研,提出整改意见,并责成相关责任人限期整改。五、时间节点和后续安排1.2026年7月15日前:各业务单元提交预算执行分析报告2.2026年7月20日前:财务部完成预算执行评估报告3.2026年7月30日前:公司管理层审阅并批示预算执行情况4.2026年8月15日前:财务部完成预算执行情况总结并报送上级单位请贵部严格按照上述要求落实执行,保证预算执行工作高效推进,为公司全年经营目标的实现提供有力保障。此致敬礼!____公司财务部____公司名称____姓名____职位____日期财务部编制2026年预算执行进度报表的通知函篇4尊敬的财务部负责人:您好!根据公司2026年预算执行进度的安排,现就财务部编制的预算执行进度报表及相关工作要求通知一、报表编制要求为保证预算执行进度的准确性和完整性,财务部需于2026年12月31日前完成2026年预算执行进度报表的编制工作。报表内容应包含各预算科目执行情况、预算与实际执行差异分析、相关支持数据及说明等内容,并由财务部负责人签字确认。二、报表提交方式请财务部于2026年12月31日前将预算执行进度报表通过公司内部系统提交至总务部,提交电子版至指定邮箱:finance@company,纸质版请寄送至公司行政部,地址为:XX市XX区XX路XX号,联系人:张伟,联系方式:0215678。三、工作要求1.各部门需积极配合财务部工作,保证预算执行数据的准确性和及时性。2.财务部应定期跟踪预算执行情况,及时反馈问题并提出改进建议。3.对于预算执行中出现的重大偏差或异常情况,需在报表中详细说明原因及处理措施。请贵部高度重视,认真安排,保证预算执行进度报表按时、高质量完成。此致敬礼!公司名称_____日期_____联系人:张伟联系方式:0215678地址:XX市XX区XX路XX号财务部编制2026年预算执行进度报表的通知函篇5尊敬的合作伙伴:财务部已按照2026年度预算编制要求,完成了相关预算的初稿并进行了初步审核。为保证预算执行工作的有序推进,现将2026年预算执行进度报表呈报贵方,供贵方参考并提出指导意见。根据当前预算执行情况,各预算项目在人力、物力、财力等方面均按计划推进,但部分项目仍存在执行偏差,具体采购类项目:部分采购合同执行进度较预期滞后,需尽快协调供应商进行进度跟进。研发类项目:研发费用支出与预算存在差异,需进一步核实原因并调整预算分配。市场推广类项目:预算执行进度略低于预期,建议,保证项目按期完成。日常运营类项目:部分日常运营支出与预算存在偏差,需加强成本控制,保证财务合规性。为保证预算执行的顺利推进,我们建议贵方在收到本通知后7个工作日内反馈具体问题及整改意见,以便财务部及时调整预算分配方案,并配合贵方做好相关协调工作。感谢贵方一直以来对本项目的支持与配合。我们坚信通过双方的共同努力,2026年预算执行工作将取得圆满成功。此致敬礼!财务部编制2026年预算执行进度报表的通知函第(6)篇尊敬的合作伙伴:财务部已完成2026年预算执行进度报表的初步编制工作,现将相关执行情况汇报2026年预算执行情况总体稳步推进,各业务板块预算执行率在95%以上,其中销售板块预算执行率98%,研发板块预算执行率92%,管理板块预算执行率96%。目前财务部已对各业务板块的预算执行情况进行逐项核对,并形成详细的执行进度报表,供贵方参考。为保证2026年预算目标的顺利实现,财务部将按照既定计划持续推进预算执行工作,保证各项预算指标按时完成。请贵方于2026年3月31日前反馈预算执行进度情况,以便财务部及时调整后续工作安排,保证预算执行的准确性和时效性。如在预算执行过程中遇到任何问题,敬请及时与财务部联系,我们将积极配合,保证预算目标的顺利达成。感谢贵方长期以来对我司的大力支持与信任。期待与贵方继续保持良好的合作,共同推动公司业务的持续发展。此致敬礼财务部编制2026年预算执行进度报表的通知函篇7尊敬的公司名称______财务部:根据贵公司2026年预算执行进度的相关要求,现将财务部2026年预算执行进度报表编制情况汇报如下,供贵公司审阅参考:一、背景与目的说明为保证2026年度预算目标的顺利实现,财务部按照公司工作计划及预算管理要求,持续跟踪预算执行情况,定期编制预算执行进度报表,以全面掌握预算执行动态,及时发觉并纠正执行偏差,保证预算资金使用效率及预算目标的达成。二、具体事项详细描述1.预算执行总体情况2026年预算执行至填写日期,共完成预算总额填写金额元,完成率填写百分比%,较年初预计完成率填写百分比%有所变动。具体执行情况项目A完成率填写百分比%,实际支出填写金额元;项目B完成率填写百分比%,实际支出填写金额元;项目C完成率填写百分比%,实际支出填写金额元;项目D完成率填写百分比%,实际支出填写金额元。2.预算执行差异分析根据预算执行情况,预算执行差异主要体现在以下方面:项目A因市场波动,实际支出超出预算填写金额元,差异率为填写百分比%;项目B因供应链调整,实际支出低于预算填写金额元,差异率为填写百分比%;项目C因人力成本变动,实际支出超出预算填写金额元,差异率为填写百分比%。3.预算执行进度梳理2026年预算执行进度详见附件一《2026年预算执行进度报表》。报表中涵盖各项目执行进度、实际支出、预算对比、差异分析及原因说明等内容,可供贵公司全面掌握预算执行状况。三、数据事实支撑1.2026年1月至填写日期,预算执行总额为填写金额元,完成率填写百分比%;2.2026年1月至填写日期,各项目完成情况详见附件一;3.2026年1月至填写日期,预算执行差异总额为填写金额元,差异率填写百分比%。四、明确的行动建议或要求1.贵公司应根据预算执行进度报表,对预算执行偏差进行分析,制定相应改进措施,保证预算目标的顺利实现;2.财务部建议贵公司于填写日期前完成预算执行偏差的专项分析,并提交书面报告至财务部;3.财务部将根据预算执行情况,持续跟踪预算执行进度,定期编制预算执行进度报表,保证预算执行的透明度和可控性。五、时间节点和后续安排1.2026年12月31日

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论