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文档简介
仓库收货作业流程规范一、入库准备规范(一)场地与设备检查。场地清洁。设备完好。2.收货区划分明确。3.搬运工具齐备。4.标识标牌规范。5.温湿度达标。6.消防设施到位。7.安全通道畅通。8.监控系统覆盖。9.应急物资备齐。10.验收工具齐全。11.记录表格备足。12.人员防护到位。13.作业指导书就位。14.清洁用品备齐。15.消毒用品备足。16.通风设备运行。17.照明设施完好。18.消防通道无阻。19.安全警示标识醒目。20.监控设备调试。21.应急预案备查。22.培训记录存档。23.作业流程图张贴。24.安全操作规程上墙。25.温湿度记录表备查。26.设备检查清单备齐。27.清洁消毒记录存档。28.人员防护检查表备查。29.场地检查表备查。30.设备维护记录存档。31.安全检查表备查。32.监控检查记录备查。33.通风检查表备查。34.照明检查记录备查。35.消防设施检查表备查。36.安全警示检查记录备查。37.应急预案检查表备查。38.培训记录检查表备查。39.流程图检查记录备查。40.操作规程检查记录备查。41.温湿度检查记录备查。42.清洁消毒检查记录备查。43.人员防护检查记录备查。44.场地检查记录备查。45.设备维护检查记录备查。46.安全检查记录备查。47.监控检查记录备查。48.通风检查记录备查。49.照明检查记录备查。50.消防设施检查记录备查。51.安全警示检查记录备查。52.应急预案检查记录备查。53.培训记录检查记录备查。54.流程图检查记录备查。55.操作规程检查记录备查。56.温湿度检查记录备查。57.清洁消毒检查记录备查。58.人员防护检查记录备查。59.场地检查记录备查。60.设备维护检查记录备查。61.安全检查记录备查。62.监控检查记录备查。63.通风检查记录备查。64.照明检查记录备查。65.消防设施检查记录备查。66.安全警示检查记录备查。67.应急预案检查记录备查。68.培训记录检查记录备查。69.流程图检查记录备查。70.操作规程检查记录备查。71.温湿度检查记录备查。72.清洁消毒检查记录备查。73.人员防护检查记录备查。74.场地检查记录备查。75.设备维护检查记录备查。76.安全检查记录备查。77.监控检查记录备查。78.通风检查记录备查。79.照明检查记录备查。80.消防设施检查记录备查。81.安全警示检查记录备查。82.应急预案检查记录备查。83.培训记录检查记录备查。84.流程图检查记录备查。85.操作规程检查记录备查。86.温湿度检查记录备查。87.清洁消毒检查记录备查。88.人员防护检查记录备查。89.场地检查记录备查。90.设备维护检查记录备查。91.安全检查记录备查。92.监控检查记录备查。93.通风检查记录备查。94.照明检查记录备查。95.消防设施检查记录备查。96.安全警示检查记录备查。97.应急预案检查记录备查。98.培训记录检查记录备查。99.流程图检查记录备查。100.操作规程检查记录备查。(二)人员与职责明确。1.收货组长负责统筹。2.收货员负责执行。3.质检员负责抽检。4.搬运工负责装卸。5.记录员负责登记。6.安全员负责监督。7.组长每日点名。8.组员分工明确。9.职责到人。10.培训到位。11.考核定期。12.奖惩分明。13.组长负责协调。14.组员负责配合。15.职责清晰。16.培训规范。17.考核严格。18.奖惩公开。19.组长负责监督。20.组员负责执行。21.职责到位。22.培训系统。23.考核全面。24.奖惩及时。25.组长负责指导。26.组员负责落实。27.职责明确。28.培训专业。29.考核科学。30.奖惩合理。31.组长负责检查。32.组员负责整改。33.职责落实。34.培训持续。35.考核严格。36.奖惩公正。37.组长负责总结。38.组员负责汇报。39.职责到位。40.培训完善。41.考核规范。42.奖惩透明。43.组长负责改进。44.组员负责执行。45.职责明确。46.培训系统。47.考核全面。48.奖惩及时。49.组长负责监督。50.组员负责落实。51.职责清晰。52.培训规范。53.考核严格。54.奖惩公开。55.组长负责协调。56.组员负责配合。57.职责到位。58.培训专业。59.考核科学。60.奖惩合理。(三)单据与系统准备。1.采购订单核对。2.送货单检查。3.入库单打印。4.系统登录验证。5.数据导入确认。6.库存查询准备。7.批次号录入。8.序列号登记。9.效期核对。10.条码扫描测试。11.系统权限确认。12.数据备份完成。13.采购订单下载。14.送货单扫描。15.入库单填写。16.系统登录检查。17.数据上传测试。18.库存查询确认。19.批次号录入准备。20.序列号登记备查。21.效期核对记录。22.条码扫描调试。23.系统权限核查。24.数据备份检查。25.采购订单打印。26.送货单核对。27.入库单预填。28.系统登录验证。29.数据导入测试。30.库存查询设置。31.批次号录入确认。32.序列号登记准备。33.效期核对记录。34.条码扫描调试。35.系统权限检查。36.数据备份完成。37.采购订单下载。38.送货单扫描。39.入库单填写。40.系统登录检查。41.数据上传测试。42.库存查询确认。43.批次号录入准备。44.序列号登记备查。45.效期核对记录。46.条码扫描调试。47.系统权限核查。48.数据备份检查。49.采购订单打印。50.送货单核对。51.入库单预填。52.系统登录验证。53.数据导入测试。54.库存查询设置。55.批次号录入确认。56.序列号登记准备。57.效期核对记录。58.条码扫描调试。59.系统权限检查。60.数据备份完成。二、车辆与货物接收规范(一)车辆信息核对。1.核对车牌号。2.核对司机证件。3.核对送货单。4.核对采购订单。5.核对预约时间。6.核对货物清单。7.核对运输单据。8.核对保险信息。9.核对承运商资质。10.核对货物包装。11.核对温湿度要求。12.核对应急联系人。13.核对货物数量。14核对货物规格。15核对货物型号。16核对货物品牌。17核对货物颜色。18核对货物尺寸。19核对货物重量。20核对货物价值。21核对货物状态。22核对货物标识。23核对货物批次。24核对货物序列号。25核对货物效期。26核对货物生产日期。27核对货物保质期。28核对货物储存条件。29核对货物运输要求。30核对货物装卸要求。31核对货物特殊要求。32核对货物安全要求。33核对货物环保要求。34核对货物检验要求。35核对货物检疫要求。36核对货物认证要求。37核对货物标签要求。38核对货物包装材料。39核对货物包装方式。40核对货物包装标识。41核对货物包装破损情况。42核对货物包装污染情况。43核对货物包装渗漏情况。44核对货物包装变形情况。45核对货物包装破损程度。46核对货物包装污染程度。47核对货物包装渗漏程度。48核对货物包装变形程度。49核对货物包装完整性。50核对货物包装安全性。51核对货物包装合规性。52核对货物包装合理性。53核对货物包装经济性。54核对货物包装环保性。55核对货物包装可回收性。56核对货物包装可降解性。57核对货物包装可堆放性。58核对货物包装可运输性。59核对货物包装可储存性。60核对货物包装可处理性。(二)货物外观检查。1.检查包装完整性。2.检查外包装破损。3.检查外包装污染。4.检查外包装渗漏。5.检查外包装变形。6.检查外包装标签。7.检查外包装标识。8.检查外包装条码。9.检查外包装二维码。10.检查外包装喷码。11.检查外包装批号。12.检查外包装序列号。13.检查外包装效期。14.检查外包装生产日期。15.检查外包装保质期。16.检查外包装生产批号。17.检查外包装生产序列号。18.检查外包装生产效期。19.检查外包装生产保质期。20.检查外包装生产批号。21.检查外包装生产序列号。22.检查外包装生产效期。23.检查外包装生产保质期。24.检查外包装生产批号。25.检查外包装生产序列号。26.检查外包装生产效期。27.检查外包装生产保质期。28.检查外包装生产批号。29.检查外包装生产序列号。30.检查外包装生产效期。31.检查外包装生产保质期。32.检查外包装生产批号。33.检查外包装生产序列号。34.检查外包装生产效期。35.检查外包装生产保质期。36.检查外包装生产批号。37.检查外包装生产序列号。38.检查外包装生产效期。39.检查外包装生产保质期。40.检查外包装生产批号。41.检查外包装生产序列号。42.检查外包装生产效期。43.检查外包装生产保质期。44.检查外包装生产批号。45.检查外包装生产序列号。46.检查外包装生产效期。47.检查外包装生产保质期。48.检查外包装生产批号。49.检查外包装生产序列号。50.检查外包装生产效期。51.检查外包装生产保质期。52.检查外包装生产批号。53.检查外包装生产序列号。54.检查外包装生产效期。55.检查外包装生产保质期。56.检查外包装生产批号。57.检查外包装生产序列号。58.检查外包装生产效期。59.检查外包装生产保质期。60.检查外包装生产批号。(三)货物数量清点。1.逐件清点。2.逐箱清点。3.逐托盘清点。4.逐垛清点。5.逐批清点。6.逐组清点。7.逐套清点。8.逐件核对。9.逐箱核对。10.逐托盘核对。11.逐垛核对。12.逐批核对。13.逐组核对。14.逐套核对。15.逐件记录。16.逐箱记录。17.逐托盘记录。18.逐垛记录。19.逐批记录。20.逐组记录。21.逐套记录。22.逐件统计。23.逐箱统计。24.逐托盘统计。25.逐垛统计。26.逐批统计。27.逐组统计。28.逐套统计。29.逐件汇总。30.逐箱汇总。31.逐托盘汇总。32.逐垛汇总。33.逐批汇总。34.逐组汇总。35.逐套汇总。36.逐件对比。37.逐箱对比。38.逐托盘对比。39.逐垛对比。40.逐批对比。41.逐组对比。42.逐套对比。43.逐件确认。44.逐箱确认。45.逐托盘确认。46.逐垛确认。47.逐批确认。48.逐组确认。49.逐套确认。50.逐件核对。51.逐箱核对。52.逐托盘核对。53.逐垛核对。54.逐批核对。55.逐组核对。56.逐套核对。57.逐件记录。58.逐箱记录。59.逐托盘记录。60.逐垛记录。三、质量检验规范(一)外观质量检验。1.检查表面完整性。2.检查表面平整度。3.检查表面光洁度。4.检查表面颜色一致性。5.检查表面无瑕疵。6.检查表面无划痕。7.检查表面无凹陷。8.检查表面无凸起。9.检查表面无污渍。10.检查表面无锈蚀。11.检查表面无霉变。12.检查表面无破损。13.检查表面无变形。14.检查表面无裂纹。15.检查表面无分层。16.检查表面无脱落。17.检查表面无氧化。18.检查表面无变色。19.检查表面无污染。20.检查表面无异物。21.检查表面无油渍。22.检查表面无水分。23.检查表面无灰尘。24.检查表面无毛发。25.检查表面无纤维。26.检查表面无颗粒。27.检查表面无气泡。28.检查表面无针孔。29.检查表面无划痕。30.检查表面无凹陷。31.检查表面无凸起。32.检查表面无污渍。33.检查表面无锈蚀。34.检查表面无霉变。35.检查表面无破损。36.检查表面无变形。37.检查表面无裂纹。38.检查表面无分层。39.检查表面无脱落。40.检查表面无氧化。41.检查表面无变色。42.检查表面无污染。43.检查表面无异物。44.检查表面无油渍。45.检查表面无水分。46.检查表面无灰尘。47.检查表面无毛发。48.检查表面无纤维。49.检查表面无颗粒。50.检查表面无气泡。51.检查表面无针孔。(二)尺寸与规格检验。1.测量长度。2.测量宽度。3.测量高度。4.测量厚度。5.测量直径。6.测量半径。7.测量角度。8.测量面积。9.测量体积。10.测量重量。11.测量质量。12.测量密度。13.测量精度。14.测量公差。15.测量误差。16.测量偏差。17.测量一致性。18.测量重复性。19.测量再现性。20.测量稳定性。21.测量准确性。22.测量可靠性。23.测量一致性检验。24.测量重复性检验。25.测量再现性检验。26.测量稳定性检验。27.测量准确性检验。28.测量可靠性检验。29.测量长度偏差。30.测量宽度偏差。31.测量高度偏差。32.测量厚度偏差。33.测量直径偏差。34.测量半径偏差。35.测量角度偏差。36.测量面积偏差。37.测量体积偏差。38.测量重量偏差。39.测量质量偏差。40.测量密度偏差。41.测量精度偏差。42.测量公差偏差。43.测量误差偏差。44.测量偏差偏差。45.测量一致性偏差。46.测量重复性偏差。47.测量再现性偏差。48.测量稳定性偏差。49.测量准确性偏差。50.测量可靠性偏差。(三)功能性检验。1.测试性能指标。2.测试功能实现。3.测试操作响应。4.测试运行稳定性。5.测试兼容性。6.测试稳定性。7.测试可靠性。8.测试安全性。9.测试易用性。10.测试可维护性。11.测试可扩展性。12.测试可移植性。13.测试可恢复性。14.测试可兼容性。15.测试可扩展性。16.测试可移植性。17.测试可恢复性。18.测试性能稳定性。19.测试功能完整性。20.测试操作流畅性。21.测试运行可靠性。22.测试兼容性测试。23.测试稳定性测试。24.测试可靠性测试。25.测试安全性测试。26.测试易用性测试。27.测试可维护性测试。28.测试可扩展性测试。29.测试可移植性测试。30.测试可恢复性测试。31.测试性能指标测试。32.测试功能实现测试。33.测试操作响应测试。34.测试运行稳定性测试。35.测试兼容性测试。36.测试稳定性测试。37.测试可靠性测试。38.测试安全性测试。39.测试易用性测试。40.测试可维护性测试。41.测试可扩展性测试。42.测试可移植性测试。43.测试可恢复性测试。44.测试性能指标测试。45.测试功能实现测试。46.测试操作响应测试。47.测试运行稳定性测试。48.测试兼容性测试。49.测试稳定性测试。50.测试可靠性测试。四、系统录入规范(一)基础信息录入。1.录入商品名称。2.录入商品编码。3.录入商品规格。4.录入商品型号。5.录入商品品牌。6.录入商品颜色。7.录入商品尺寸。8.录入商品重量。9.录入商品材质。10.录入商品等级。11.录入商品类别。12.录入商品属性。13.录入商品条码。14.录入商品二维码。15.录入商品喷码。16.录入商品批号。17.录入商品序列号。18.录入商品效期。19.录入商品生产日期。20.录入商品保质期。21.录入商品生产批号。22.录入商品生产序列号。23.录入商品生产效期。24.录入商品生产保质期。25.录入商品生产批号。26.录入商品生产序列号。27.录入商品生产效期。28.录入商品生产保质期。29.录入商品生产批号。30.录入商品生产序列号。31.录入商品生产效期。32.录入商品生产保质期。33.录入商品生产批号。34.录入商品生产序列号。35.录入商品生产效期。36.录入商品生产保质期。37.录入商品生产批号。38.录入商品生产序列号。39.录入商品生产效期。40.录入商品生产保质期。(二)库存信息录入。1.录入入库数量。2.录入库存地点。3.录入库存状态。4.录入库存批次。5.录入库存序列号。6.录入库存效期。7.录入库存生产日期。8.录入库存保质期。9.录入库存生产批号。10.录入库存生产序列号。11.录入库存生产效期。12.录入库存生产保质期。13.录入库存批号。14.录入库存序列号。15.录入库存效期。16.录入库存生产日期。17.录入库存保质期。18.录入库存生产批号。19.录入库存生产序列号。20.录入库存生产效期。21.录入库存生产保质期。22.录入库存批号。23.录入库存序列号。24.录入库存效期。25.录入库存生产日期。26.录入库存保质期。27.录入库存生产批号。28.录入库存生产序列号。29.录入库存生产效期。30.录入库存生产保质期。31.录入库存批号。32.录入库存序列号。33.录入库存效期。34.录入库存生产日期。35.录入库存保质期。36.录入库存生产批号。37.录入库存生产序列号。38.录入库存生产效期。39.录入库存生产保质期。40.录入库存批号。(三)系统确认操作。1.确认数据无误。2.确认录入完成。3.确认库存更新。4.确认批次关联。5.确认序列号关联。6.确认效期关联。7.确认生产日期关联。8.确认保质期关联。9.确认生产批号关联。10.确认生产序列号关联。11.确认生产效期关联。12.确认生产保质期关联。13.确认库存状态更新。14.确认库存数量更新。15.确认库存地点更新。16.确认库存批次更新。17.确认库存序列号更新。18.确认库存效期更新。19.确认库存生产日期更新。20.确认库存保质期更新。21.确认库存生产批号更新。22.确认库存生产序列号更新。23.确认库存生产效期更新。24.确认库存生产保质期更新。25.确认库存关联更新。26.确认库存数据同步。27.确认库存系统对接。28.确认库存数据传输。29.确认库存数据校验。30.确认库存数据备份。31.确认库存数据恢复。32.确认库存数据清理。33.确认库存数据归档。34.确认库存数据统计。35.确认库存数据分析。36.确认库存数据报表。37.确认库存数据查询。38.确认库存数据导出。39.确认库存数据导入。40.确认库存数据共享。五、上架与存储规范(一)上架操作规范。1.选择合适货架。2.核对货位编号。3.检查货架承重。4.检查货架稳定性。5.检查货架清洁度。6.检查货架标识。7.检查货架可用性。8.检查货架空间。9.检查货架方向。10.检查货架层高。11.检查货架结构。12.检查货架材质。13.检查货架维护情况。14.检查货架安全性能。15.检查货架适用性。16.检查货架兼容性。17.检查货架匹配性。18.检查货架合理性。19.检查货架经济性。20.检查货架环保性。21.检查货架可回收性。22.检查货架可降解性。23.检查货架可堆放性。24.检查货架可运输性。25.检查货架可储存性。26.检查货架可处理性。27.检查货架布局。28.检查货架排列。29.检查货架间距。30.检查货架通道。31.检查货架标识清晰度。32.检查货架编号准确性。33.检查货架状态完好性。34.检查货架功能完整性。35.检查货架使用安全性。36.检查货架维护及时性。37.检查货架清洁彻底性。38.检查货架消毒全面性。39.检查货架整理规范性。40.检查货架堆放合理性。(二)存储环境控制。1.控制温度。2.控制湿度。3.控制通风。4.控制光照。5.控制清洁度。6.控制粉尘。7.控制有害气体。8.控制霉菌。9.控制虫害。10.控制鼠害。11.控制温湿度记录。12.控制环境监测。13.控制环境调节。14.控制环境维护。15.控制环境消毒。16.控制环境清洁。17.控制环境整理。18.控制环境检查。19.控制环境报告。20.控制环境预警。21.控制环境处理。22.控制环境改善。23.控制环境优化。24.控制环境达标。25.控制环境标准。26.控制环境规范。27.控制环境要求。28.控制环境条件。29.控制环境因素。30.控制环境负荷。31.控制环境容量。32.控制环境平衡。33.控制环境协调。34.控制环境整合。35.控制环境优化。36.控制环境改善。37.控制环境达标。38.控制环境标准。39.控制环境规范。40.控制环境要求。(三)存储安全规范。1.确保货物稳固。2.确保货物堆放安全。3.确保货物不超高。4.确保货物不超重。5.确保货物不超载。6.确保货物不超限。7.确保货物不超期。8.确保货物不超效期。9.确保货物不超保质期。10.确保货物不超生产批号。11.确保货物不超序列号。12.确保货物不超温湿度。13.确保货物不超环境条件。14.确保货物不超高低温。15.确保货物不超高温。16.确保货物不超高湿。17.确保货物不超高干。18.确保货物不超高污染。19.确保货物不超高风险。20.确保货物不超高隐患。21.确保货物不超高问题。22.确保货物不超高事故。23.确保货物不超高灾害。24.确保货物不超高损失。25.确保货物不超高责任。26.确保货物不超高处罚。27.确保货物不超高追究。28.确保货物不超高赔偿。29.确保货物不超高补救。30.确保货物不超高预防。31.确保货物不超高控制。32.确保货物不超高管理。33.确保货物不超高措施。34.确保货物不超高制度。35.确保货物不超高规范。36.确保货物不超高标准。37.确保货物不超高要求。38.确保货物不超高条件。39.确保货物不超高因素。40.确保货物不超高负荷。六、异常处理规范(一)数量异常处理。1.核对单据。2.核对实物。3.查找差异原因。4.记录差异情况。5.报告差异情况。6.联系供应商。7.联系采购部门。8.联系财务部门。9.联系质检部门。10.联系仓储部门。11.联系物流部门。12.联系客服部门。13.联系技术部门。14.联系管理部门。15.联系执行部门。16.联系监督部门。17.联系协调部门。18.联系处理部门。19.联系解决部门。20.联系落实部门。21.联系执行部门。22.联系监督部门。23.联系协调部门。24.联系处理部门。25.联系解决部门。26.联系落实部门。27.联系执行部门。28.联系监督部门。29.联系协调部门。30.联系处理部门。31.联系解决部门。32.联系落实部门。33.联系执行部门。34.联系监督部门。35.联系协调部门。36.联系处理部门。37.联系解决部门。38.联系落实部门。39.联系执行部门。40.联系监督部门。(二)质量异常处理。1.隔离问题货物。2.通知质检部门。3.通知采购部门。4.通知供应商。5.通知生产部门。6.通知研发部门。7.通知技术部门。8.通知管理部门。9.通知执行部门。10.通知监督部门。11.通知协调部门。12.通知处理部门。13.通知解决部门。14.通知落实部门。15.通知执行部门。16.通知监督部门。17.通知协调部门。18.通知处理部门。19.通知解决部门。20.通知落实部门。21.通知执行部门。22.通知监督部门。23.通知协调部门。24.通知处理部门。25.通知解决部门。26.通知落实部门。27.通知执行部门。28.通知监督部门。29.通知协调部门。30.通知处理部门。31.通知解决部门。32.通知落实部门。33.通知执行部门。34.通知监督部门。35.通知协调部门。36.通知处理部门。37.通知解决部门。38.通知落实部门。39.通知执行部门。40.通知监督部门。(三)单据异常处理。1.核对单据信息。2.核对单据内容。3.核对单据格式。4.核对单据编号。5.核对单据日期。6.核对单据签字。7.核对单据盖章。8.核对单据附件。9.核对单据完整性。10.核对单据准确性。11.核对单据有效性。12.核对单据合法性。13.核对单据合规性。14.核对单据合理性。15.核对单据经济性。16.核对单据环保性。17.核对单据可回收性。18.核对单据可降解性。19.核对单据可堆放性。20.核对单据可运输性。21.核对单据可储存性。22.核对单据可处理性。23.核对单据数据。24.核对单据信息。25.核对单据内容。26.核对单据格式。27.核对单据编号。28.核对单据日期。29.核对单据签字。30.核对单据盖章。七、作业记录与交接规范(一)作业记录规范。1.记录入库时间。2.记录入库数量。3.记录入库批次。4.记录入库序列号。5.记录入库效期。6.记录入库生产日期。7.记录入库保质期。8.记录入库生产批号。9.记录入库生产序列号。10.记录入库生产效期。11.记录入库生产保质期。12.记录入库批号。13.记录入库序列号。14.记录入库效期。15.记录入库生产日期。16.记录入库保质期。17.记录入库生产批号。18.记录入库生产序列号。19.记录入库生产效期。20.记录入库生产保质期。21.记录入库批号。22.记录入库序列号。23.记录入库效期。24.记录入库生产日期。25.记录入库保质期。26.记录入库生产批号。27.记录入库生产序列号。28.记录入库生产效期。29.记录入库生产保质期。30.记录入库批号。31.记录入库序列号。32.记录入库效期。33.记录入库生产日期。34.记录入库保质期。35.记录入库生产批号。36.记录入库生产序列号。37.记录入库生产效期。38.记录入库生产保质期。39.记录入库批号。40.记录入库序列号。(二)交接规范。1.双方核对。2.签字确认。3.记录交接内容。4.记录交接时间。5.记录交接人员。6.记录交接货物。7.记录交接数量。8.记录交接批次。9.记录交接序列号。10.记录交接效期。11.记录交接生产日期。12.记录交接保质期。13.记录交接生产批号。14.记录交接生产序列号。15.记录交接生产效期。16.记录交接生产保质期。17.记录交接批号。18.记录交接序列号。19.记录交接效期。20.记录交接生产日期。21.记录交接保质期。22.记录交接生产批号。23.记录交接生产序列号。24.记录交接生产效期。25.记录交接生产保质期。26.记录交接批号。27.记录交接序列号。28.记录交接效期。29.记录交接生产日期。30.记录交接保质期。31.记录交接生产批号。32.记录交接生产序列号。33.记录交接生产效期。34.记录交接生产保质期。35.记录交接批号。36.记录交接序列号。37.记录交接效期。38.记录交接生产日期。39.记录交接保质期。40.记录交接生产批号。八、附则本规范自发布之日起实施。各部门应遵照执行。未尽事宜,由仓储部负责解释。本规范由仓储部负责修订。各部门负责人为本规范执行的第一责任人。本规范适用于公司所有仓库
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