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文档简介
1、公司财务人员具体岗位职责详细说明岗位职责,从字面上就可以理解,即一个具体的工作岗位所应发挥的价值和所应承担的责任。岗位职责是人力资源管理的一个环节和一项内容。下面是小编给大家带来的各种岗位职责,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!公司财务人员岗位职责(一)1 熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度,掌握本行业业务管理的有关知识,适应公司的工作要求。2 按会计制度建账,设置会计科目,进行会计核算和接受监督。3 认真做好记账、算账、报表工作,做到内容真实、数字准确、账目清楚,按期报表;(根据税务部门要求,月末30日报成本表,下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。4 拒绝接受不真实,不合法
2、的原始凭证(如:假票据等)并向公司负责人汇报。5 认真执行公司制定的报销审批制度,按程序审批。6 做好财产清查工作,对于财产清查中发现的盘盈和亏损,及时向主管财务领导汇报,以保证账物相符。7 成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作,并将传递的票据及时的对账、记账,与保管员进行月末盘点工作。8 成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况,数字要真实、准确,每月进行一次盘点。9 成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。10 成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点,30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。11 工程竣工后成本会计
3、必须在一个月内上报竣工成本表。12 遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。公司财务人员岗位职责(二)1、 认真执行会计制度,做好记帐、算帐、报帐工作,如实地全面反映本校资金的活动情况,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,按期结帐。2、认真编制并严格执行财务预算,遵守各项收支制度,严格掌握开支标准,理清资金渠道,合理使用资金,加强预算内、外资金的核算和管理。3、按照经济核算原则,定期检查、分析、预算执行情况,考核资金使用效果,总结经验,找出存在的问题,及时向领导汇报,提出建议。4、按时国家会计制度的规定,妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料,并及时做好整理、装订、保存工
4、作。5、与出纳会计互相配合,搞好财务工作。6、记好固定资产总帐,并定期与总务主任核对,做到帐帐相符,并协助总务主任定期清点固定资产,做到帐、实相符。公司财务人员岗位职责(三)1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度,维护国家的利益,对经济活动进行严格的核算和监督;给单位提供一切真实完整的会计资料,提高资金的经济效益。2、会计人员必须加强政治学习,认真学习会计法浙江省会计工作管理办法会计基础工作规范化管理办法,不断地提高政治思想水平,坚持四项基本原则,忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公,全心全意为学校教育第一线服务。3、努力地钻研业务,不断地丰富会计理论知识,提高业务工作能力
5、,正确地处理会计账务,熟练运用计算技术和分析方法,做好本职工作,积极地参加上级的各种业务培训和继续教育,不断地更新专业水平。4、在分工明确的前提下,出纳和会计发扬协作的精神,紧密配合,共同做好会计工作,做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查,保证会计有秩序地进行。5、会计必须认真地按财政部统一的会计科目使用,认真填制会计凭证,对不合法的凭证有权退回给经办人;填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草;认真地按规定设置总账、明细账、日记账,认真地记账、算账、报账。6、会计人员认真地书写阿拉伯数字,数字大写应准确书写:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正,不
6、得马虎。7、会计人员要按照国家和会计档案管理办法的规定和要求,对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料,定期收集审查核对,整理立卷,编制目录,装订成册,指定专人保管,以防损坏。8、会计人员离职前要做好移交工作,并造移交清册一式三份,交接双方各执一份,存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄,不得自已另立新账,以保证账薄本的连续性。9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税;认真地进行各种财务年检工作。10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书,加强资金的经济效益。11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况,及时地审报上缴各种税金,为单位决策方案提供资料。12、为
7、了保证电算化数据的可靠,必须及时地做好数据备份工作,定期地打印账册和报表。公司财务人员岗位职责(四)1、办理现金收付和银行结算业务,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行核定,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票,在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期,规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销,必须加盖“作废”的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。2、登记现金和银行存款日记账根据已经办
8、理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”,使账面数字和余额单上相符,对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,要保守保险箱密码的,保管好钥匙,不得任意转交他人。4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业
9、务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。6、对于发放给个人的工资报酬超过个人所得税法规定的要及时地计算所得税。7、认真学习发票管理办法银行法等法规,提高业务水平和专业水平。公司财务人员岗位职责(五)1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总账、明细账。2、每学期要有计划的采购文具纸张,除平时对文具保管、分发外,每学期一次把教学用品(墨水、粉笔、备课纸)送到各室。对文具纸张用量要严格控制,厉行节约。并定期统计各组室消耗情况,及时报送有关领导及有关部门。3、负责对劳保用品的保管,并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。4、对库存物品做到心中有数,请
10、购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档,仓库内保持整洁有序。5、建立各类财产、物品收付、借用明细账,每学期清理一次,做到账账相符,账物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单;领用时必须填制一式三联的出库单。并由领导签字方可领用。季末做好结账工作,一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号,汇总金额报会计室冲转有关账目。7、每天到学校各巡逻一遍,发现有财产乱丢乱放,要及时处理。对学校财产做到心中有数,做到账账相符,账物相符。8、做好外单位借用物品的管理工作,及时归还。教工借用的物品,调出单位需立即收回。9、对班级财产每月两次定期检查、记录、公布。并通知有关班主任。10、合理安排勤务人
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