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文档简介

风险管理部门组织架构、职责:风险控制部业务流程调查人员在企业调查之前与风险控制部基本对接,风险控制部搜集了解企业及所属行业基本信息 风险控制业务流程注解1、 基本对接:2、 搜集信息:3、 项目负责人对接:4、 审核及完善资料:5、风险控制部论证风险: 6、 同意担保:风险管理部讨论论证后,制定风险控制部意见书7、 贷审会决议:8、 制定合同:公司对合同的签订实行面签制,程序如下:9、 办理后续登记手续:在放款当天填写公司内部合同登记表,5个工作日内完成相关抵押登记手续;10、 11.资料归档,填写下表:11、贷后回访:12、 风险预警机制13、 业务完结

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