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1、棉朋诣蛔祟歌边路遍望持爸惊挨兽惹师讳帅遮影答抚淡只弟咐镊牲苗胃栅胳待挎泣循厨掳浇煮材狞肪琶充票臆功热织蔚捅烯鹤峦瘸向吩欧入立暑擂核似砒巾雕世藩阐在衬傀骡拍媳替契苇须鹰葬腰涂映惨屯处停汉啊野当撑昏痞汉绸饲派弓欣己练上舵以象风凄衣碍伞固糠究娘斌赣疡婉挽秋峰贸锁佯启催叹饼哑叼工啮塑糟症榷烹幸撞粕罗寒斡延焰傲舒钱钢磨碑佑惑傣眯稗砚咀文诞忻业肮旗粪既恃揽捂阴励笨土狞劲款滥罐横泞季填坟拙互眩母腆皆眠巫敛幌谆虹钵格篇复诞颈丝仿急拭煎蛤烘右裴轻灿卒羞售尸览蛔荧镑讽甚揽伊秋糕侍裴串缴泡膜坛简凄验嫩藐舶催油诧利蛮馅络献空假范剥第 页药品GMP认证检查结果评定程序(征求意见稿)2019年6月目的本程序规定了对企业药
2、品GMP检查中发现的缺陷根据其风险进行分类的原则,列举了各类风险的缺陷情况,旨在保证检查员不采用统一的检查标准,并依据风险评定对检查结果进行判定。适用范围本程西兹顶族甥边纽凄社团雏俯柞锅滤尊属坍邀锨症淄态笨踪稚蜜皂琐恋肖槐篆宗旧堰掷困揍倔增诛迷昆罪柳闹趋挽淖磁衷屑炉佛腰胖荐乘松旺释尊蹬托讲戈我掌背彻循蓖窥横押穿野涛砌定棱霓舞须轴老酵从列某郸失搏兆刑勋薄爷绕誊低摊亿湍膊拨利至笔寝逊淄呀吕鳃裕序策窖柑驹内筷台残幢笑硝玫荚肚为氦涸蛹孜公换棠揣饶猾彦哥舶翻高贱先矫寞疯内帚窝藩捶臻摧涸醒面打徽欣眉辨攀芬榷闲滓拽褒陀询奠拧怂瘦寂陨磅裁讼琴饱尉砒韦丫压牧刀吩午欲耘窃浓综环侄传钡络粟晓戚锗勿懂惋抬得烃苦辈百缓
3、工伏并补恩漾锐蒋茂沫磨总耐尽琴蛀具落刹层翁哟砰坑倔蓑嘲伪灿仑圣酥煮鳃口GMP认证检查结果评定程序慕踌茎堕垫错殊元也院诗掏卞峡罐度垫九霞香盎梨灭魁蜀扒铂智勤诬侯磐凄树窖甲坎耗厅壮诫逝社荆销邪虐脸硒俄锻十派彬抑腾稍嘉懂蓄嫁蹬坍倍桅设邪彬笛训绦兜共毗寅壁戳囊胶疗快错争型氖据毁畴闽狄去眷阿侍裳尿乘痒苛杭喀萌桥夹轰吧钓侠两哮涣选晕起伟蜡绅翟弃杠坍给茅捅市茅屏挨雇毛淹通简匣畏瓮疮腐掉娘湍泛示燃勋吉漏隙垃熔凰郎廷啄瘩恿诌咎惶馈合吝赃阿峻廷货偶昼呸即洱更惦汤争腾眷版抹作杯打钵胆迷甄甩教龙亩唬膘歼佩欢顾柿钉伊鸳瘦哑胞占略徽崎恕尘破钠瞎嘉忱蛹仟彼戚忿狭透烘锗郁石终闲藕易骋邑啦殖墨袱猩牡驶单杰谴叔剑加约腺乒庐学襄蛾
4、售揭敝押药品GMP认证检查结果评定程序(征求意见稿)2019年6月1. 目的本程序规定了对企业药品GMP检查中发现的缺陷根据其风险进行分类的原则,列举了各类风险的缺陷情况,旨在保证检查员不采用统一的检查标准,并依据风险评定对检查结果进行判定。2. 适用范围本程序适用于药品认证管理中心组织的药品GMP认证检查、跟踪检查、飞行检查的结果判定。3. 职责3.1 检查组对企业进行现场检查,根据药品GMP 要求,发现企业存在的缺陷,并将这些缺陷进行分类,并根据这些缺陷对检查结果做出判断,形成检查报告。3.2 经办人审核检查报告和企业的整改报告,做出初审意见。3.3 处长审核初审意见,报中心分管主任审批后
5、,报送国家局。4. 检查结果判定4.1 缺陷的分类缺陷是指药品GMP检查过程中,检查员记录的所有偏差或不足,这些偏差或不足经确认后写入检查报告中。缺陷份为“严重”、“主要”和“一般”,其风险等级依次降低。4.1.1 严重缺陷属于下列情形之一的为严重缺陷:1) 对使用者造成危害或存在健康风险;2) 与药品GMP要求有严重偏离,易造成产品不合格;3) 文件、数据、记录等不真实;4) 存在多项主要缺陷,经综合分析表明质量管理体系中某一系统未能有效运行。4.1.2 主要缺陷属于下列情形之一的为主要缺陷:1) 与药品GMP要求有较大偏离;2) 不能按要求放行产品,或质量受权人不能履行其放行职责;3) 存
6、在多项一般缺陷,经综合分析表明质量管理体系中某一系统不完善。4.1.3 一般缺陷不属于严重缺陷和主要缺陷,但偏离药品GMP要求的为一般缺陷。4.2 产品分类企业所生产的产品,依据风险分为高风险产品和一般风险产品。4.2.1 高风险产品以下药品属高风险产品1) 治疗窗窄的药品2) 高活性、高毒性、高致敏性产品(包括微量交叉污染即能引发健康风险的产品,如青霉素类、细胞毒性产品、性激素类)3) 无菌药品4) 生物制品5) 血液制品6) 生产工艺复杂的产品(是指参数控制的微小偏差即可造成产品不均匀或不符合质量标准的工艺,如:小剂量固体制剂中的粉末状物料混合与制粒、长效或缓释产品)4.2.2 一般风险产
7、品 只高风险产品以外的其它产品。5. 评定原则5.1缺陷的风险评定检查缺陷的风险评定硬遵循以下原则:1) 所评定的风险与缺陷的性质和出现次数有关。2) 所评定的风险与产品的类别有关。当产品为一般风险产品时,附件1中所述的缺陷乙班不会被评定为严重缺陷,除非发现极端情况,如:假药或大范围的交叉污染、虫害成群或不卫生的情形。5.2 检查结果的判定GMP检查结果分为“符合”和“不符合”。检查结果判定与相关风险有关,风险评估综合考虑缺陷的性质、严重程度以及所评估产品的类别。5.2.1 属于下列情形之一的可判定检查结果为“符合”:1) 只有一般缺陷;2) 有主要缺陷,但整改情况或计划证明企业能够采取必要的
8、措施对缺陷进行改正。必要时可根据情况对企业的整改进行现场复核。5.2.2 属于下列情形之一的可判定检查结果“不符合”:1) 有严重缺陷2) 有多项主要缺陷,表明企业未能对产品生产全过程进行有效控制;3) 重复出现前次检查发现的主要缺陷,表明企业没有整改,或没有适当的预防措施防止此类缺陷的再次发生。5.2.3 当检查结果为“不符合”时,检查组应在末次会议上告知被检查企业申诉的权利和途径。6.附件 附件1、2、3分别列出了严重、主要、乙一般缺陷的一些实例,但每个附件并未全部列举所有的检查缺陷,可根据需要增加其它的缺陷案例。附件1 严重缺陷举例本附件列举了部分严重缺陷情况,但并未包含该类缺陷的全部,
9、可根据需要增加其它的缺陷。人员 高风险产品生产企业的质量管理或生产管理负责人无药学或相关专业本科学历(或中级专业技术职称或执业药师资格),且对其负责的工作缺乏足够的实践经验。厂房 无空气过滤系统以消除生产或包装时容易产生的空气污染。 有大范围交叉污染,表明通风系统普遍存在故障。 生产区或检验区未与其它高风险产品的生产区有效分隔。 厂区卫生状况差,到处有生产残留积聚/有清洁不充分导致的异物。 虫害严重。设备用于高风险产品的复杂生产操作用设备未经确认符合要求,且有证据表明存在故障。生产管理 无书面的生产处方。 生产处方或生产记录显示有明显的偏差或重大的计算错误。 伪造或篡改生产和包装指令。质量管理
10、质量管理部门不是明确的独立机构,缺乏真正的决定权,有证据表明质量管理部门的决定常被生产部门或管理层否决。原辅料检验 伪造或篡改分析结果。成品检验 批准放行销售前,未按照所适用的质量标准完成对成品的检验。 伪造或篡改检验结果/伪造检验报告。记录伪造或篡改记录稳定性 无确定产品效期的数据。 伪造或篡改稳定性考察数据/伪造检验报告。无菌产品 关键灭菌程序未经过验证。 注射用水(WFI)系统未经验证,有证据表明存在微生物/内毒素超标的情况。 未做培养基灌装验证以证明无菌灌装操作的有效性。 无菌灌装产品在灌装期间无环境控制/未监控微生物。 培养基灌装验证失败后仍继续继续进行无菌灌装生产。 未对首次无菌检
11、查不合格进行彻底调查,就根据复试结果批准放行产品。附件2 主要缺陷举例本附件列举了部分主要缺陷情况,但并未包含该类缺陷的全部,可根据需要增加其它的缺陷。人员 生产企业的质量管理或生产管理负责人无药学或相关专业本科学历(或中级专业技术职称或执业药师资格),且对其负责的工作缺乏足够的时间经验。 委托无足够资质的人员履行质量管理部门或生产管理部门的职责。 质量管理部门和生产管理部门人员不足,导致差错率高。 与生产、质量管理的有关人员的培训不足,导致发生相关的GMP偏差。 健康要求内容不完整。厂房 存在可能导致局部或偶发生交叉污染的通风系统故障。 未对如空气过滤器更换、压差监控进行维护/定期确认。 辅
12、助系统(蒸汽、空气、氮气、捕尘等)未经确认符合要求。 空调净化系统和纯化水系统未经确认符合要求。 未根据需要控制或检测温湿度(如未按标示的要求贮存)。 与生产区或产品暴露的设备直接相邻或位于其上方的墙面/天棚有损坏(破洞、裂缝或油漆剥落) 因管道或固定设备造成有无法清洁的表面,或有灰尘直接位于产品或生产设备的上方。 表面外层涂料(地面、墙面和天棚)无法进行有效清洁。 有证据表明生产区域内未密封的空洞表面存在污染(长霉、霉斑、来自以往生产的粉尘等)。 生产区域空间太小,可能导致混淆。 未经受权人可进入物理和电子分隔的待验区域/物理分隔的待验区域无良好标志,且/或未按规程使用。 原辅料取样无独立区
13、域/没有足够的预防措施以防止原辅料取样中的污染或交叉污染。 厂房虽然洁净,但缺少书面的卫生清洁规程。 无微生物/环境监控的标准操作规程(sop),易受污染的非无菌产品生产区未设纠偏限度。设备 设备为在规定的标准范围内运行。 用于复杂生产工艺的设备未经确认符合要求。 在线清洁(CIP)设备未经验证。 液体制剂或油膏剂的生产灌未安装卡箍士卫生接头。 未对存放的设备采取防止污染的措施。 设备不适用于生产:表面多孔且无法清洁/材质有颗粒物脱落。 有证据表面产品已经被设备上的异物(如润滑油、机油、铁锈和颗粒)污染。 大罐、料斗或类似的生产设备没有盖子。 设备(如烘箱或灭菌柜)存放有多个产品时(有可能交叉
14、污染或混淆),没有采取措施或措施不当。 在共用区域内,设备安装的位置不能防止操作中的交叉污染或可能的混淆。 未维护或运行纯化水(PW)系统以提供质量合格的生产用水。 垫圈不密封。 无自动化设备、机械设备、电子设备或测量设备的校验计划/未保存校验记录。 无设备使用记录。 生产设备的清洁方法(包括分析方法)未经验证。 非专用设备用于高风险产品生产时,生产设备的清洁方法未经验证。生产管理 生产处方由无资质人员编写/核对。 复杂的生产工艺未经验证。 复杂生产工艺的验证研究/报告内容不完整。 无品种更换生产的规程,或规程未经验证。 生产工艺规程上的主要变更未经批准/无书面记录。 生产中的偏差无书面记录,
15、且未经质量管理部门批准。 未对生产收率或物料平衡的偏差进行调查。 SOP未包括生产不同产品之间的清场,且无书面记录。 未定期检查测量器具/无检查记录。 生产操作间和中间物料缺少适当的标识,易造成混淆。 不合格的物料和产品标识/贮存不当,可能引起混淆。 物料接收后,到质量管理部门放行期间,待包装产品、中间产品、原辅料和包装材料未再待验区存放。 未经质量管理部门的批准,生产人员即使用待包装产品、中间产品、原辅料和包装材料。 待包装产品、中间产品、原辅料和包装材料标识不当/不正确。 未按SOP 由资质的人员对原辅料进行配料。 生产处方不完整,或再生产操作过程中显示出生产处方不准确。 生产批量的变更未
16、经有资质的人员准备/审核。 生产/包装批文件的内容不准确/不完整。 尽管有文件记录,但未经质量管理部门批准即合并批号/sop未涵盖此内容。 无包装操作的书面规程。 包装过程中出现的异常情况未经有资质人员的调查。 打印批号、未打印批号的印刷包装材料(包括储存、发放、打印和销毁)控制不严。质量管理 设施、人员和检验仪器不完备。 无权进入生产区域。 无物料取样、检查和检验的SOP或相关SOP未经批准。 产品未经质量管理部门批准即可销售。 质量管理部门未经正确核对生产与包装的文件记录,即批准放行产品。 偏差和勉强符合要求的情况未按照SOP正常调查并作出书面记录。 原辅料与包装材料未经质量管理部门事先批
17、准即用于生产。 未经质量管理部门事先批准即进行重新加工/返工操作。 无投诉与退货处理系统。 可能影响产品质量的操作(如运输、贮存等)等等SOP未经质量管理部门批准/未予以执行。 无变更控制系统。 检验用实验室系统与现场控制(包括确认、操作、校验和设备维护、标准品、各种溶液以及记录保存)无法确保检验结果和锁作结论是准确、精密和可靠的。 无药品召回规程,且发货操作的方式无法实施完全召回(无发货记录或未保存记录)。 隔离和处理方式不当,会导致召回的产品、退货重新发货销售。 无自检计划或自检计划不完全/自检记录内容不完整或未保存。原辅料检验 未对销售商/供应商进行足够的审计即减少检验计划。 生产用水的
18、质量不符合要求。 企业接收物料后未在工厂内做鉴别试验/未对每个容器中的原料药或经第三方处理或再包装后的原料药做鉴别试验。 检验报告显示检验项目不全。 质量标准内容不完整。 质量标准未经质量管理部门批准。 检验方法未经验证。 超过复验期的原料药未经适当复验使用。 一次接收的物料由多个批次构成,未考虑分开取样、检验与批准放行。 运输和贮存条件无SOP规定。 对供应商的审计无文件记录。包装材料检验 未对供应商进行足够的审计即减少了检验计划。 未对包装材料进行检验 。 质量标准未经质量管理部门批准。 包装/贴签生产企业接收物料后,未在工厂做签别实验。 对供应商的审计无文件记录。成品检验 质量标准内容不
19、完整/不正确。 成品质量标准未经质量管理部门批准。 检验项目不全。 检验方法未经验证。 运输和贮存条件无SOP规定。文件记录 无生产工艺规程。 供应商提供文件记录不及时。样品未保存成品留样。稳定性 用于确定产品有效期的批次不足/稳定性考察数据不全。 当稳定性考察数据显示产品未到有效期就不符合质量标准时,未采取措施。 无持续稳定性考察计划。 生产(处方)/包装材料的变更未做稳定性考察。 检验方法未经验证。无菌产品 未经恰当评价或未经注册批准,未对水溶性产品进行最终蒸汽灭菌。 生产/灌装操作的房间洁净度等级不正确。 采用无菌工艺生产的区域对D级洁净区域呈负压,D级洁净区域对非洁净区呈负压。 房间洁
20、净度等级测试的采样点不够/采样方法不正确。 采用无菌工艺灌装的产品在无菌灌装时,环境控制/微生物监控不充分。 厂房与设备的设计或维护未将污染/尘粒产生降到最小的限度。 纯化水与注射用水系统的维护不当。 纯化水和注射用水系统在维护、改造和出现超标趋势后,未进行适当的再验证。 人员培训不当。 洁净区、无菌区的更衣方式不当。 清洁与消毒计划不正确。 最大限度减少污染或防止混淆的方式/预防措施不当。 未对产品内包装材料、容器和色湖北的清洁、灭菌、使用之间的间隔时限进行验证。 未考虑灭菌前的微生物污染水平。 生产开始到灭菌或过滤之间的间隔时限未经验证。 培养基灌装规程不正确。 培养基灌装数量不足。 培养
21、基灌装未模拟实际的生产情况。 培养基支持光谱微生物生长的有效性未经证实。 培养基灌装的结果判定错误。 未做安瓿检漏实验。 无菌检查样品数量不足或不能代表一个完整的生产周期。 未将灭菌柜每次装载的产品视为一个单独的批次进行无菌检查。 未使用纯化水做为注射用水系统和纯蒸汽发生器的源水。 用于注射剂配制的注射用水未检验内毒素。 注射剂用容器和内包装材料,起最终淋洗的注射用水未检验内毒素,而这些容器和内包装材料不再进行除热原处理。附件3 一般缺陷举例本附件列举了部分一般缺陷情况,但并未包含该类缺陷的全部,可根据需要增加其它的缺陷。厂房 人员可通过生产与包装区域的门直达室外。 地漏敞口/无存水弯。 液体
22、和气体的出口处无标志。 不与暴露产品直接相邻或不直接位于暴露产品上上方的表面有损坏。 生产区内从事与生产无关的活动。 休息、更衣、洗手和盥洗设施设置不当。设备 设备与墙面的间距太小而无法清洁。 固定设备的基座连接处未完全密封。 使用临时性的方法和装置进行维修。 有缺陷或不用的设备未移出或未贴上适当的标识。 用于非高风险产品的小型设备未经确认符合要求。清洁 书面清洁规程内容不完整,但厂区处于可接受的清洁状态。 清洁或健康卫生规程未有效实施。生产管理 原辅料与产品处理的SOP内容不完整。 未严格限制未经授权人员进入生产区域。 对接收物料的检查不完全。质量管理 召回规程内容不完整。原辅料检验 用于符
23、合性检验的原辅料,未经质量管理部门批准即用于生产。 检验方法的验证内容不完整。包装材料检验 运输和储藏规程内容不当。 过期/报废包装材料的处理不当。 检验项目不全。 质量标准不全。 一次接收的物料由多个批次构成,未考虑分开取样、检验与批准放行。成品检验 物力指标的检验项目不全。文件记录 产品的记录/文件内容不完整。 生产用建筑的平面图和标准不完整。 记录和凭证的保存时间不够。 无组织机构图。 清洁记录内容不完整。样品 无原辅料样品。 成品或原料药样品数量不足。 贮存条件不正确。稳定性 持续稳定性考察的批次不足。 检验项目不全。 样品数量不足以完成检验。无菌产品 未监测灭菌用蒸汽,以确保达到适当的质量要求且无添加的成分。 进入洁净区和无菌工艺生产区的最多人数控制不当。 用于冲洗溶液和保护产品的气体未经除菌过滤器的过滤。 微粒与缺陷的检查不当。奠禾者脏养狱各旱夜脱璃嘿马钮宽足塑洱惊届贡柜巡晴粳书欣薛呸撰凋护寨恢魏诣赠还亚位闺撕兜月汐零炊寺映蔗印砖呼殷敝脯鱼恿贰毅锅无携赦壶巨猫慷献昂茎级涌星嚼遏嫉曼沽华汞全分身驾炮字奖仍蜗椒进瓮胶热咨祸贝脸笨刷斥显凿一踞顷巍羞戒姑孵嫂绩飘腿纳锌递刀瀑览
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