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文档简介
1、泓域咨询/湖南型钢生产制造项目财务分析报告一、项目发展背景自2016年以来,随着国家去产能、中频炉停产、环保政策、加热炉清洁能源置换等政策的落地执行,我国型钢市场已然发生了巨大转变。尤其是在今年,全球经济增速加速下滑,国际贸易环境复杂,经济衰退信号频发,在宏观经济发展下行的背景下,钢铁下游企业的发展面临着较大压力。随着钢铁产业结构的优化、地条钢企业的消失、煤改气以及除尘设备的增加,下游成品材利润在不断压缩,竞争日益激烈。2016年以来随着国家去产能。环保政策大力执行,国内中频炉在此影响下纷纷停产,煤气发生炉的清洁能源置换、又淘汰一批小型型钢企业,型钢市场迎来巨大转变。价格相比同期,上涨约100
2、0元/吨。近5年来型钢主要下游行业为钢结构、机械行业、汽车行业、铁路行业、造船行业、电力行业等。其中钢结构始终为型钢的重要的下游终端,平均占总需求量的51%,而且从发展的角度来看,钢结构未来发展空间巨大。其次,电力行业占比由2014年的1.74%增至2.82%,国家正努力建设电力铁塔,尤其山东地区钢厂积极生产铁塔角钢。其他行业占比变化趋势不大。二、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14744.24(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6252.32万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20996.56万元,其中:固定资产投资1474
3、4.24万元,占项目总投资的70.22%;流动资金6252.32万元,占项目总投资的29.78%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7005.17万元,占项目总投资的33.36%;设备购置费5236.30万元,占项目总投资的24.94%;其它投资2502.77万元,占项目总投资的11.92%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14744.24+6252.32=20996.56(万元)。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷65.00%,计划收入32217.90万元,总成本26735
4、.81万元,利润总额20464.11万元,净利润15348.08万元,增值税991.59万元,税金及附加355.94万元,所得税5116.03万元;第二年负荷70.00%,计划收入34696.20万元,总成本28417.25万元,利润总额22232.30万元,净利润16674.23万元,增值税1067.87万元,税金及附加365.09万元,所得税5558.07万元;第三年生产负荷100%,计划收入49566.00万元,总成本38505.89万元,利润总额11060.11万元,净利润8295.08万元,增值税1525.53万元,税金及附加420.01万元,所得税2765.03万元。(一)营业收入
5、估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑行业设备相对价格变化,假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入49566.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1525.53万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用38505.89万元,其中:可变成本33628.81万元,固定成本4877.08万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加420.01万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收
6、入=11060.11(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=11060.1125.00%=2765.03(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=11060.11(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=11060.1125.00%=2765.03(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额11060.11万元,缴纳企业所得税2765.03万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=11060.11-2765.03=8295.08(万元)。4、根据利润及利润分
7、配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=52.68%。(2)达产年投资利税率=61.94%。(3)达产年投资回报率=39.51%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入49566.00万元,总成本费用38505.89万元,税金及附加420.01万元,利润总额11060.11万元,企业所得税2765.03万元,税后净利润8295.08万元,年纳税总额4710.57万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.03年。本期工程项目全部投资回收期4.03年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显
8、著的,达产年投资利润率52.68%,投资利税率61.94%,全部投资回报率39.51%,全部投资回收期4.03年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。适应新形势,大胆探索开发建设新思路,高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题,分散投资风险,以减轻项目承办单位直接投入资金的压力。充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇,加快该项目的开发建设、招商引资,努力规避投资风险。同时,在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系,注重建立起良好的公共关系,加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通,准确项目的定位,完善各项法定手续。七
9、、市场预测分析2016年以来随着国家去产能。环保政策大力执行,国内中频炉在此影响下纷纷停产,煤气发生炉的清洁能源置换、又淘汰一批小型型钢企业,型钢市场迎来巨大转变。价格相比同期,上涨约1000元/吨。型钢企业分调坯企业和非调坯企业,其中调坯企业为钢厂主流,钢坯重要来源于全国的80多家高炉钢企的外卖钢坯,而全国钢坯总外卖量仅占粗钢产量的4%,外面钢坯资源很是短缺,目前我国多数加工、轧制型钢企业不具备长流程生产设备,原料价格多由高炉钢企进行操作,可见我国型钢行业对上游议价能力较强型钢的下游主要由钢材贸易商和终端需求客户组成,买方行业由大量相对来说规模较小的企业所组成。而钢厂方面,2016年去产能,
10、打击地条钢的影响下,型钢产能不断压缩,而地条钢在型钢轧制中,多用于3-6.3#的小角,打击地条钢导致小角产量减少,供小于需,角钢价格在2017年飙升,购买者的议价能力偏弱。随着科技的迅速发展,钢铁材质的替代品层出不穷,例如铝制品代替铁制框架门窗,以及2008年景德镇陶瓷学院研究出高性能低膨胀陶瓷材料,陶瓷也将成为耐高温、耐腐蚀。强度高的钢材有力的替代品,并且现在已经用于建筑装饰,机械制造、这样就减少了对槽钢、角钢的用量。但这些新型材料也有自己的缺点,如铝合金门窗价格相对较高,陶瓷抗碎和抗压能力差,而且这些新型材料易污染环境,而型钢是可再生资源,性价格性能比看,型钢产品星对器材材料最为经济,从生
11、产规模看,钢铁的供给能力相对最强。五种力量中,“新进入者的威胁”之一力量是最小的。原因主要有三方面:首先,型钢行业有着极高的进入障碍,规模经济效益明显,钢铁工业是一个“高起点、大批量、专业化”的产业,从原料处理到炼铁、炼钢和轧钢,流程长,工序多,工艺复杂,即使是短流程的调坯企业,建一条日产能3000吨的型钢轧线,大约需要2个亿。第二点,分销渠道难以开拓,现有型钢市场分销渠道已经被现有企业牢牢掌握,品牌力量也在不断深化,并存在严重的地方保护,新进企业在短期难以打开市场。第三,在政策方面,2010年工信部颁布的钢铁行业生产经营规范条件从产品质量、环保、能源及工艺设备等等对钢铁行业实行严格的规范化管
12、理,新进入者操作难度加大。今年随着打击地条钢、煤改气以及除尘设备的增加,下游成品材利润在不断压缩,竞争日益激烈,一是今年长流程轧钢企业盈利相当可观,钢坯、h型钢等长流程产品最高利润在1000元/吨左右,不少调坯企业在向高炉企业靠拢合作,投资几个亿产线,获得更多外卖钢坯资源。二是根据每个调坯型钢企业的设备不同,改造条件不同,煤改气后企业生产成本的增加也是不一样的,成本增加大约在30-60元/吨,加剧行业内竞争。综合来看,受环保以及去产能影响,我国型钢行业发展迎来巨大转型,行业整体发展越发规化。在此建议型钢企业在加大自身企业管理力度同时,不断提高人均产钢量,压缩成本,面对市场转变积极选择转型,以适
13、应型钢行业发展。近5年来型钢主要下游行业为钢结构、机械行业、汽车行业、铁路行业、造船行业、电力行业等。其中钢结构始终为型钢的重要的下游终端,平均占总需求量的51%,而且从发展的角度来看,钢结构未来发展空间巨大。其次,电力行业占比由2014年的1.74%增至2.82%,国家正努力建设电力铁塔,尤其山东地区钢厂积极生产铁塔角钢。其他行业占比变化趋势不大。2019年型钢主要的下游消费行业仍主要集中于钢结构、机械行业、汽车行业和铁路行业。主流消费格局是稳定发展的。下面浅析2019年各重点行业的消费格局趋势预测。钢结构方面,2018年下旬,居民对房价增长预期降温,房地产财富效应减弱。未来几个月,受益于对
14、地方政府融资平台“合理融资需求”的政策支持,基建投资应会继续逐步小幅改善。从资金方面看,1-9月份房地产开发企业到位资金121882亿元,同比增长7.8%,增速比1-8月份提高0.9个百分点。其中,自筹资金40596亿元,增长11.4%。房屋销售还是维持正增长态势,但是幅度是开始收窄了。近期房地产市场有所降温,尤其是很多开发商的推盘并没有受到市场较好的认可,所谓“金九银十”也没有出现。机械行业方面,目前机械行业发展情景较好,在市场方面,新兴产业投资继续高增长,而传统制造业经历利润改善后同样增强了资本支出意愿,形成叠加共振态势。在投资现金流上,2017年有着较好的改善。在政策面上,加快发展先进制
15、造业、建设制造业强国,迈向全球价值链中高端,成为我国重要的经济政策。产品全面受益,主要工程机械产品月销量维持同比高增速。在经历了2014-2015年行业景气度持续低迷后,工程机械于2016年开始回暖。2017年下半年开始主要类别工程机械销量爆发:汽车起重机月同比增速在150%左右波动,挖机销量月同比增速基本维持在100%左右,压路机和平地机销量同比增速出现明显提升,行业复苏明显,工程机械设备全面受益。新需求带动,我们预计2018/2019年汽车起重机销量为2.60/2.90万台。国内汽车起重机一般8年左右更新,取7-9年前的平均销量为更新需求量,计算得2018/2019年汽车起重机更新需求量约
16、为3.3/3.1万台。考虑到汽车起重机超期使用比较常见,我们预计2018/2019年汽车起重机销量为2.60/2.90万台。铁路方面,西南、西北地区在发展过程中交通是主要发力点之一,也是重要的城市建设工程。西部由中国交通建设股份有限公司投资、中交第二公路工程局有限公司承建的华丽高速公路金安金沙江大桥华坪岸主塔率先封顶。毕节金海湖新区竹园物流中心现目前主要开展碧阳大道、内陆港大道、竹园横八路、竹园纵三路等十条道路的建设,预计2019年完成项目范围内十条道路的建设,主要道路完工后,将进入整个范围内的业态布局,整个项目预计3到5年完成建设任务,着力打造“一带一路”最具影响力的供应链枢纽城市。所以在未
17、来铁路大力发展主要集中于西部。八、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入8015.2710687.029923.669541.9838167.932主营业务收入7304.409739.209043.548695.7134782.852.1型钢(A)2410.453213.942984.372869.5911478.342.2型钢(B)1680.012240.022080.012000.018000.062.3型钢(C)1241.751655.661537.401478.275913.082.4型钢(D)876.531168.701085.221043.4
18、94173.942.5型钢(E)584.35779.14723.48695.662782.632.6型钢(F)365.22486.96452.18434.791739.142.7型钢(.)146.09194.78180.87173.91695.663其他业务收入710.87947.82880.12846.273385.08上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元38167.93完成主营业务收入万元34782.85主营业务收入占比91.13%营业收入增长率(同比)12.51%营业收入增长量(同比)万元4242.64利润总额万元10348.87利润总额增长率30.15%利润总额增长量万元23
19、97.55净利润万元7761.65净利润增长率13.43%净利润增长量万元918.96投资利润率57.94%投资回报率43.46%财务内部收益率23.85%企业总资产万元37873.63流动资产总额占比万元34.97%流动资产总额万元13244.22资产负债率25.83%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59236.2788.81亩1.1容积率1.391.2建筑系数65.61%1.3投资强度万元/亩166.021.4基底面积平方米38864.921.5总建筑面积平方米82338.421.6绿化面积平方米4942.39绿化率6.00%2总投资万元20996.562.1固定资产
20、投资万元14744.242.1.1土建工程投资万元7005.172.1.1.1土建工程投资占比万元33.36%2.1.2设备投资万元5236.302.1.2.1设备投资占比24.94%2.1.3其它投资万元2502.772.1.3.1其它投资占比11.92%2.1.4固定资产投资占比70.22%2.2流动资金万元6252.322.2.1流动资金占比29.78%3收入万元49566.004总成本万元38505.895利润总额万元11060.116净利润万元8295.087所得税万元1.398增值税万元1525.539税金及附加万元420.0110纳税总额万元4710.5711利税总额万元1300
21、5.6512投资利润率52.68%13投资利税率61.94%14投资回报率39.51%15回收期年4.0316设备数量台(套)18117年用电量千瓦时827980.4218年用水量立方米31385.9419总能耗吨标准煤104.4420节能率27.46%21节能量吨标准煤40.6222员工数量人735区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元197078.77同期产值万元165487.25同比增长19.09%从业企业数量家602规上企业家38从业人数人30100前十位企业产值万元93549.91去年同期83593.88万元。1、xxx有限公司(AAA)万元22919.732、xxx投资公司
22、万元20580.983、xxx科技公司万元12161.494、xxx科技发展公司万元10290.495、xxx集团万元6548.496、xxx集团万元6080.747、xxx科技公司万元467.758、xxx科技发展公司万元3835.559、xxx集团万元3648.4510、xxx集团万元2806.50区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元74436.841.1同期增加值万元62837.111.2增长率18.46%2行业净利润万元21683.162.12016年净利润万元18353.782.2增长率18.14%3行业纳税总额万元54754.903.12016纳税总额万元49
23、067.933.2增长率11.59%42017完成投资万元76768.834.12016行业投资万元13.47%区域内行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值231599.33263181.06299069.392利润总额71571.6881331.4592422.103净利润30227.1534349.0339032.994纳税总额15982.8118162.2820638.965工业增加值71759.3181544.6792664.406产业贡献率7.00%11.00%12.91%7企业数量7228811128土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()
24、建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27477.5027477.5051520.4651520.464821.571.1主要生产车间16486.5016486.5030912.2830912.282989.371.2辅助生产车间8792.808792.8016486.5516486.551542.901.3其他生产车间2198.202198.202988.192988.19289.292仓储工程5829.745829.7420031.6720031.671363.402.1成品贮存1457.431457.435007.925007.92340.852.2原料仓储3031.4630
25、31.4610416.4710416.47708.972.3辅助材料仓库1340.841340.844607.284607.28313.583供配电工程310.92310.92310.92310.9223.813.1供配电室310.92310.92310.92310.9223.814给排水工程357.56357.56357.56357.5621.294.1给排水357.56357.56357.56357.5621.295服务性工程3692.173692.173692.173692.17251.305.1办公用房1675.281675.281675.281675.28121.925.2生活服务2
26、016.892016.892016.892016.89128.676消防及环保工程1041.581041.581041.581041.5879.756.1消防环保工程1041.581041.581041.581041.5879.757项目总图工程155.46155.46155.46155.46306.887.1场地及道路硬化9853.601845.061845.067.2场区围墙1845.069853.609853.607.3安全保卫室155.46155.46155.46155.468绿化工程3919.04137.17合计38864.9282338.4282338.427005.17节能分析一
27、览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤104.441.1年用电量千瓦时827980.421.2年用电量吨标准煤101.761.3年用水量立方米31385.941.4年用水量吨标准煤2.682年节能量吨标准煤40.623节能率27.46%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17860.301.1完成比例85.06%2完成固定资产投资万元12876.952.1完成比例72.10%3完成流动资金投资万元4983.353.1完成比例27.90%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5001.2人均年工资万元4.211.3年工资额万元2730.922工程技术
28、人员工资2.1平均人数人1102.2人均年工资万元5.252.3年工资额万元759.693企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元7.353.3年工资额万元203.664品质管理人员工资4.1平均人数人594.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元303.965其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元7.425.3年工资额万元288.246职工工资总额万元4286.47固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7005.175236.30166.0214744.241.1工程费用万元7005.175236.
29、3032942.871.1.1建筑工程费用万元7005.177005.1733.36%1.1.2设备购置及安装费万元5236.305236.3024.94%1.2工程建设其他费用万元2502.772502.7711.92%1.2.1无形资产万元1245.041245.041.3预备费万元1257.731257.731.3.1基本预备费万元545.16545.161.3.2涨价预备费万元712.57712.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元14744.2414744.24流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32942.8724084.302
30、4991.4432942.8732942.8732942.871.1应收账款万元9882.866423.866918.009882.869882.869882.861.2存货万元14824.299635.7910377.0014824.2914824.2914824.291.2.1原辅材料万元4447.292890.743113.104447.294447.294447.291.2.2燃料动力万元222.36144.54155.66222.36222.36222.361.2.3在产品万元6819.174432.464773.426819.176819.176819.171.2.4产成品万元33
31、35.472168.052334.833335.473335.473335.471.3现金万元8235.725353.225765.008235.728235.728235.722流动负债万元26690.5517348.8618683.3926690.5526690.5526690.552.1应付账款万元26690.5517348.8618683.3926690.5526690.5526690.553流动资金万元6252.324064.014376.626252.326252.326252.324铺底流动资金万元2084.091354.671458.872084.092084.092084.0
32、9总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20996.56142.41%142.41%100.00%2项目建设投资万元14744.24100.00%100.00%70.22%2.1工程费用万元12241.4783.03%83.03%58.30%2.1.1建筑工程费万元7005.1747.51%47.51%33.36%2.1.2设备购置及安装费万元5236.3035.51%35.51%24.94%2.2工程建设其他费用万元1245.048.44%8.44%5.93%2.2.1无形资产万元1245.048.44%8.44%5.93%2.3预备费万元1
33、257.738.53%8.53%5.99%2.3.1基本预备费万元545.163.70%3.70%2.60%2.3.2涨价预备费万元712.574.83%4.83%3.39%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14744.24100.00%100.00%70.22%5建设期间费用万元6流动资金万元6252.3242.41%42.41%29.78%7铺底流动资金万元2084.1114.14%14.14%9.93%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元32217.9034696.2049566.0049566.0049566.001.1万元322
34、17.9034696.2049566.0049566.0049566.002现价增加值万元10309.7311102.7815861.1215861.1215861.123增值税万元991.591067.871525.531525.531525.533.1销项税额万元7930.567930.567930.567930.567930.563.2进项税额万元4163.274483.526405.036405.036405.034城市维护建设税万元69.4174.75106.79106.79106.795教育费附加万元29.7532.0445.7745.7745.776地方教育费附加万元19.832
35、1.3630.5130.5130.519土地使用税万元236.95236.95236.95236.95236.9510税金及附加万元355.94365.09420.01420.01420.01折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值7005.177005.17当期折旧额5604.14280.21280.21280.21280.21280.21净值1401.036724.966444.766164.555884.345604.142机器设备原值5236.305236.30当期折旧额4189.04279.27279.27279.27279.27279.27
36、净值4957.034677.764398.494119.223839.953建筑物及设备原值12241.47当期折旧额9793.18559.48559.48559.48559.48559.48建筑物及设备净值2448.2911681.9911122.5110563.0310003.559444.074无形资产原值1245.041245.04当期摊销额1245.0431.1331.1331.1331.1331.13净值1213.911182.791151.661120.541089.415合计:折旧及摊销11038.22590.61590.61590.61590.61590.61总成本费用估算一
37、览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元25318.8716457.2717723.2125318.8725318.8725318.872外购燃料动力费万元1967.601278.941377.321967.601967.601967.603工资及福利费万元4286.474286.474286.474286.474286.474286.474修理费万元67.1443.6447.0067.1467.1467.145其它成本费用万元6275.204078.884392.646275.206275.206275.205.1其他制造费用万元3080.872002.57
38、2156.613080.873080.873080.875.2其他管理费用万元1880.811222.531316.571880.811880.811880.815.3其他销售费用万元2030.881320.071421.622030.882030.882030.886经营成本万元37915.2824644.9326540.7037915.2837915.2837915.287折旧费万元559.48559.48559.48559.48559.48559.488摊销费万元31.1331.1331.1331.1331.1331.139利息支出万元-10总成本费用万元38505.8926735.8128417.2538505.8938505.8938505.8910.1可变成本万元33628.8121858.7323540.1733628.8133628.8133628.8110.2固定成本万元4877.084877.084877.
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