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文档简介
1、从战术练习升级为战略实现 用友全面预算管理解决方案,用友软件股份公司 集团财务管理产品经理 黄定保,1、客户心声体验用友全面预算管理 2、分析现状预算管理面临的难题 3、必要条件预算管理成功的关键因素 4、如何实现用友全面预算管理解决方案 5、价值体验用友全面预算管理应用价值 6、典型客户用友全面预算管理的实践者,从战术练习升级为战略实现,客户心声体验用友全面预算管理,大连烟草 通过全面预算管理与财务业务系统的紧密集成,对公司的各项管理做到了 事前计划、事中控制、事后分析。 福建兴业银行 通过计划/预算管理,对经费支出实施超预算支出控制,根据管理要求,可自由 选择刚性和弹性预算管理方式,满足了
2、总行对部门及个人经费支出实行实 时控制的要求。 开元旅业集团 用友全面预算解决方案完成了开元旅业集团全面预算的编制、控制、分析、以 及考核评价的完整流程,覆盖了从集团、到省、到各个市县、再到各个部门的 多级预算层次,使得预算真正贯彻到各个业务环节以及各级责任主体。,1、客户心声体验用友全面预算管理 2、分析现状预算管理面临的难题 3、必要条件预算管理成功的关键因素 4、如何实现用友全面预算管理解决方案 5、价值体验用友全面预算管理应用价值 6、典型客户用友全面预算管理的实践者,从战术练习升级为战略实现,分析现状预算管理面临的难题,根据PWC调查,“对于大多数企业,每$100万收入中,仅财务部门
3、用于预算的成本就是$63,000”。 根据PWC调查,一个完整预算流程通常需要110天时间,而且预算利润与实际利润往往相差10%。 Gartner 称预算为“一个痛苦的年度仪式”。,预算是困难的、无效的、复杂的。,分析现状预算管理面临的难题,1、预算编制周期长,分析现状预算管理面临的难题,2、预算编制过程控制困难,分析现状预算管理面临的难题,3、预算数据缺乏准确性 4、预算缺乏企业战略的明确指导 5、缺乏较为完整的预算指标体系 6、执行预算管理过程中缺乏有效的制与分析的机制和手段,1、客户心声体验用友全面预算管理 2、分析现状预算管理面临的难题 3、必要条件预算管理成功的关键因素 4、如何实现
4、用友全面预算管理解决方案 5、价值体验用友全面预算管理应用价值 6、典型客户用友全面预算管理的实践者,从战术练习升级为战略实现,必要条件预算管理成功的关键因素,预算管理要能够体现企业的战略目标; 集团预算要能够与企业预算有效衔接; 预算系统要与财务、业务系统要能够紧密集成,才能实现预算的事中控制、事后分析; 预算体系的建设要能够满足当前管理的需要,并具有可扩展性,满足企业发展的需要; 预算编制中需要采用多种预算编制方式; 利用滚动预算随时根据预算执行调整下期预算。,1、客户心声体验用友全面预算管理 2、分析现状预算管理面临的难题 3、必要条件预算管理成功的关键因素 4、如何实现用友全面预算管理
5、解决方案 5、价值体验用友全面预算管理应用价值 6、典型客户用友全面预算管理的实践者,从战术练习升级为战略实现,用友全面预算管理总体架构,用友全面预算管理是企业实现计划和控制职能的有效工具 事前控制:预算的编制(业务预算、财务预算、资本预算) 过程控制:实时监控制预算执行情况 事后分析:预算的差异分析,纠正不利差异 绩效考核:评价预算控制的绩效,用友全面预算管理流程,建立预算体系,确定预算指标、预算维度、预算公式、预算假设、预算样表、预算周期、预算主体等内容 集团将确定的预算体系下发到分子公司,分子公司在集团下发的预算体系基础上,继续增设私有的体系内容以形成自有的预算体系,并可以继续下发到部门
6、。,典型的预算体系,灵活设置预算主体,预算主体是指预算的责任单位,根据企业组织机构及管理需求,预算的主体可以是一个集团、一个公司、一个部门,企业的短期计划 可以到周 指导短期执行,设置预算周期,规划,企业的战略计划 3-5年长期计划,预算,企业的年度计划 可以按年、季、月编制 考核控制的依据,预测,确定预算内容,根据企业经营管理及发展需要确定预算内容:业务预算、财务预算、资本预算,以预算指标为核心,构建起全面的预算体系,预算编制,预算编制包括填报预算、审核预算、上报预算、批复预算等环节。,集团预算编制流程,样表下发,计划上报,批复计划,接收计划,预算编制类型,集团,二级公司,四级公司,三级公司
7、,上报汇总,批复,参与型预算,控制型预算,集团,二级公司,四级公司,三级公司,总预算,分解,预算编制方法,由上至下分解,由下而上汇总,部门预算,部门预算,费用预算,销售计划,产品销售计划,地区销售计划,汇总、修改,分解系数,分解系数,滚动预算,按照预算周期方案的设定,随着时间的推移,定期对后续期间的预算进行预测和编制。,预算控制,经过批准并发布的预算,进入预算执行的流程。在预算执行中,预算不仅起到指和协调作用,而且还起到控制作用,尤其是对费用和资金的控制: 当期控制和累进控制 严格控制和提示控制 总额控制和分项控制,预算预警,当与NC整合应用时,根据预算执行情况可以进行实时的预警控制。对于非N
8、C的系统,通过定期导入执行数据的方式进行预警。,预算分析,以预算为基准,对照实际执行的结果,考察预算差异和预算执行进度;在进行分析的过程中,考虑到异常因素,剔除异常因素后进行分析。,预算调整,对因经营环境发生重大变化的情况,允许定期或随时申请调整。预算调整后生成新的预算版本。,预测模拟,根据历史数据及预算假设,运用预测方法,对未来一段时间的财务 状况及经营结果进行预测; 根据预测结果生成相关预算数据; 预测模拟为预算填报、审批、批复、调整提供参考信息。,预算管理与其他系统紧密集成,1、从销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、总账、收付管理、 报账中心、人力资源、固定资产系统抽取实际发生数据;
9、 2、通过总账和应收应付报账中心实现费用计划、资金计划和 财务计划的预算控制; 3、通过XML接受非NC系统数据。,用友全面预算管理的部属-集中应用,用友全面预算管理的部属分布应用,用友全面预算管理的部属离线应用,用友全面预算管理的部属预算+NC,预算+NC,预算,NC,NC,预算+NC,预算+NC,预算+NC,预算与NC集中应用,预算集中, NC分布应用,预算与NC分布应用,1、客户心声体验用友全面预算管理 2、分析现状预算管理面临的难题 3、必要条件预算管理成功的关键因素 4、如何实现用友全面预算管理解决方案 5、价值体验用友全面预算管理应用价值 6、典型客户用友全面预算管理的实践者,从战术练习升级为战略实现,价值体验用友全面预算管理应用价值,缩短了预算编制周期 预算编制过程透明化 预算数据的准确程度大大提高 预算编制、监督控制、分析调整考核一体化 预算成为真正的全面预算管理体系 加强了预算的全员参与的积极性 促进企业战略目标与绩效管理相结合,1、客户心声体验用友全面预算管理 2、分析现状预算管理面临的难题 3、必要条件预算
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