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文档简介

1、.出差及费用报销管理制度版本:第一版编制单位:上海 *有限公司编制日期:2016年;.一. 目的为了加强公司对员工出差的管理,细化员工差旅费报销标准,结合相关财务制度及公司实际情况,特制定本制度。二 . 适用范围本制度适用于公司所有正式员工。三. 目的地分类标准序号分 类说 明1A国内一线城市:北京上海 广州 深圳 天津2B国内二线城市:杭州南京 济南 重庆 青岛 大连 宁波 厦门3C国内三线城市:除一线、二线城市外的所有国内城市四. 费用标准4.1 交通标准:序号级 别飞机火车长短途汽车1总经理 副总经理实报实销不限2总监 副总监经济舱硬席 / 二等座不限3部门经理 副经理经济舱硬席 / 二

2、等座不限4其他员工/硬席 / 二等座不限;.1. 交通方式应选择最经济、最便捷的方式;2. 飞机票费用(含燃油费、机场建设费)如低于其他交通工具费用的,可直接选择飞机。4.1.1 当飞机票费用(含燃油费、机场建设费)低于火车或其他交通费用时,主管级以下员工可直接选择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格的对比),并最终以人事行政部确认的机票和火车票为准。4.1.2 市内交通主要以公交车、地铁为主。4.1.3 出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:A. 出差目的地偏远,没有公共交通工具的;B. 携有巨款或重要文件须确保安全的;C.收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;D.陪同重要客人外

3、出的。4.2 住宿标准:序号级 别各类地区住宿标准ABC1总经理 副总经理实报实销2总监 副总监3002702403部门经理 副经理270240210;.4其他员工2402101804.2.1 住宿费标准是指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间计算报销;4.2.2 出差人员住宿费遵照 “据实报销、 超额自负” 的原则,按实际出差住宿天数计算,在规定标准内报销,凡未实际住宿或采取其他方法住宿未取得正规住宿发票者,一律不予报销。4.3 餐饮标准:序号级别餐费补助1总经理 / 副总经理实报实销2出发或回程当天出发或回程当天时间餐费补贴合计3其他员工中餐晚餐4出发12:00及以前2525505返

4、回13:00及以后250256出发18:00及以前025257返回19:00及以后2525504.3.1员工出差餐费报销不分地区、员工级别,补贴标准上限为50 元/ 天/ 人,超支自负,节约归己。五. 出差流程5.1 出差申请审批;.5.1.1 员工因公出差,应至少提前一天填写出差申请单。5.1.2 审批流程:A. 一般职员:申请人填写表单-部门经理审批 -部门总监批准;B. 主管 经理:申请人填写表单 -部门总监审批 -副总经理批准;C.总监 副总经理:申请人填写表单-总经理批准。5.2 出差借款审批5.2.1出差借款金额小于2000 元(含),申请人填写付款申请单-直属主管审批-副总经理批

5、准 -财务部借款支出 -领款人签收;5.2.2出差借款金额大于2000 元(不含),申请人填写付款申请单-直属主管审批 -总经理批准 -财务部借款支出 -领款人签收。六. 出差报告6.1 出差人员参加行业会、 设备交易会、展览会等大型的与企业发展有关的重要会议以及培训学习,出差回来后要及时以书面形式报告总经理及相关人员;6.2 其它的出差以口头形式向有关人员汇报事情的完成情况。七. 费用报销7.1 票据要求7.1.1 报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;7.1.2 费用报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致,各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好);;.7.1

6、.3 各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;7.1.4 若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;7.1.5 按照报销单据金额、类型相同(如车票 住宿票 办公用品发票等)的票据进行不同类别的归类粘贴;7.1.6 报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;7.1.7 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;7.1.8 的士发票必须是机器打印的发票(没有机器打印发票的地区除外),交通费发票都必须在票面上注明起止地点、日期、经办人;7.1.9 发票抬头名称:根据实际情况按所在公司全称填写;7.1.10 报销单椐各项目应填写完整,大小写金额要一致,并经部门负责人批准才有效;报销单据不得涂改,粘贴好后请仔细核对金额,票据金额与填写金额不符,财务不予报销;7.1.11 费用报销单应严格按公司要求报销,不符合标准, 或填报单据不符、 金额不符、重复报销,一律退回。7.2 报销流程7.1 经办人填写费用报销单;7.2 审批流程部

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