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文档简介

1、泓域咨询/甘肃淡化海砂生产加工项目财务分析报告一、项目发展背景海砂淡化的主要目的,就是要将海砂中的氯离子降低到0.01%以下,并且永久不会产生氯离子缓释,符合国家建设用砂的标准。然而达到这样的要求,就必须将海砂表面的氯化物彻底分解,与之将海砂分离,才能从根本上达到去除氯离子的目的。海沙中富含负价氯离子,具有较强的侵蚀性,其生成的氯化盐会降低结构物的强度、刚度和稳定性。因此在用海沙之前,首先需要对海沙中的盐分、杂质等用洗沙机反复的冲洗,直至可以达到符合建筑用砂的标准,这就是海砂淡化技术。随着我国城市化进程的快速推进,市场对建筑用砂需求急剧增加,有序开采的河砂和质量达标的机制砂已远远不能满足市场需

2、求,供需矛盾加剧,价格飞涨。海砂淡化是一项技术含量很高的工艺,不需要添加任何化学药剂,不会对环境造成二次污染。海砂淡化的主要目的,就是要将海砂中的氯离子降低到0.01%以下,并且永久不会产生氯离子缓释,符合国家建设用砂的标准。二、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2542.64(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金972.28万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3514.92万元,其中:固定资产投资2542.64万元,占项目总投资的72.34%;流动资金972.28万元,占项目总投资的27.66%。2、固定资产投资及其构成分析:本

3、期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1255.10万元,占项目总投资的35.71%;设备购置费783.39万元,占项目总投资的22.29%;其它投资504.15万元,占项目总投资的14.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2542.64+972.28=3514.92(万元)。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷40.00%,计划收入3246.00万元,总成本3015.95万元,利润总额-14394.09万元,净利润-10795.57万元,增值税106.99万元,税金及附加53.31万元,所得税-3598.5

4、2万元;第二年负荷80.00%,计划收入6492.00万元,总成本5122.52万元,利润总额-24191.96万元,净利润-18143.97万元,增值税213.98万元,税金及附加66.15万元,所得税-6047.99万元;第三年生产负荷100%,计划收入8115.00万元,总成本6175.80万元,利润总额1939.20万元,净利润1454.40万元,增值税267.48万元,税金及附加72.57万元,所得税484.80万元。(一)营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑行业设备相对价格变化,假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入8115.00万元。(

5、二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=267.48万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用6175.80万元,其中:可变成本5266.42万元,固定成本909.38万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加72.57万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1939.20(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1939.2025.00%=484.80(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO

6、):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1939.20(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1939.2025.00%=484.80(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1939.20万元,缴纳企业所得税484.80万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1939.20-484.80=1454.40(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=55.17%。(2)达产年投资利税率=64.85%。(3)达产年投资回报率=41.38%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年

7、实现营业收入8115.00万元,总成本费用6175.80万元,税金及附加72.57万元,利润总额1939.20万元,企业所得税484.80万元,税后净利润1454.40万元,年纳税总额824.85万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=3.92年。本期工程项目全部投资回收期3.92年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率55.17%,投资利税率64.85%,全部投资回报率41.38%,全部投资回收期3.92年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险

8、能力。项目建设工程中不可预见的因素很多,工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现;因此,在工程实施进程中,要加强施工管理,实行工程监理制、招投标制等一系列措施,认真落实建设资金计划,确保项目建设目标的顺利实现。适应新形势,大胆探索开发建设新思路,高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题,分散投资风险,以减轻项目承办单位直接投入资金的压力。七、市场预测分析随着我国城市化进程的快速推进,市场对建筑用砂需求急剧增加,有序开采的河砂和质量达标的机制砂已远远不能满足市场需求,供需矛盾加剧,价格飞涨。建筑用砂紧缺的现象在2018年尤其突出,基建规模较大的地区如海南、广东等价格已上涨了

9、3-5倍,很多重点工程被迫停工,一些工程用砂以次充好,埋下质量隐患,建筑用砂短缺已经严重制约了基础设施领域的有序发展。我国大陆海岸线长达18000多千米,有着丰富的海砂资源。但我国海砂淡化产业化发展相对较晚,海砂淡化技术尚不成熟,生产企业良莠不齐,淡化海砂质量难以保证,甚至已严重影响工程质量。虽然住建部出台了有关政策规范海砂产业,但由于目前我国海砂开采、运输、淡化等企业呈现“小、散、乱”的特点,未形成规模化和集约化生产,治理难度较大。应当科学规划,有序开采,积极利用河口航道、海港的疏浚物进行海砂淡化,一举两得,同时必须按规划取得海砂开采权方可开采,有关部门需加强监管,严厉打击非法开采、超范围开

10、采。应通过适当财税政策,扶持和培育大型、正规的海砂淡化开发利用企业;通过使用大型设备进行深远海开采,防止造成对近岸或岛屿的破坏;为节约淡水资源,建议沿海地区通过使用海水淡化水进行海砂淡化,充分利用海水和海砂资源。同时,充分认识违法违规海砂给建筑工程质量和结构安全带来的隐患,加强对海砂开采、运输、淡化、销售和使用环节的监督管理,各职能部门协作配合,建立健全信息通报机制,严厉打击违法违规行为,确保海砂淡化产业有序规范发展。海砂淡化是一项技术含量很高的工艺,不需要添加任何化学药剂,不会对环境造成二次污染。海砂淡化的主要目的,就是要将海砂中的氯离子降低到0.01%以下,并且永久不会产生氯离子缓释,符合

11、国家建设用砂的标准。海砂,海洋矿产资源的一种,即海中的砂石,海砂正成为仅次于石油天然气的第二大海洋矿产。海砂,是指受海水浸泡侵蚀而没有经过淡化处理的砂,含有其他的有害杂质,如:淤泥、贝壳、云母、轻物质、有机物。贝壳、云母和轻物质能降低混凝土中骨料与水泥和石料的黏结力,有机物对水泥和钢筋有侵蚀作用。海砂淡化是一项技术含量很高的工艺,海砂淡化不需要添加任何化学药剂,不会对环境造成二次污染。想要淡化海砂首先要弄清楚氯离子跟海砂的关系,海砂淡化的目的是分解附着在海砂表层的这层氯离子有机化合物,电反应分解后的氯离子无机盐比重较轻,会漂浮在清洗水的表面上(即灰色的泡沫状物质),再经过淡水清洗把分解后的氯化

12、物经过洗砂机的溢流口排走,得到合格的建设用砂。目前市场上的海砂大部分并非淡化砂而是水洗海砂,水洗海砂只能去除海砂中的淤泥,起不到海砂氯离子去除的目的,水洗后的海砂氯离子具有极强的缓释能力,短则三五天、长则几个月水洗后的海砂氯离子又跟原海砂相差无几。海砂淡化技术从外表看来是使用淡水清洗,其实则不然。海砂淡化是电化学反应的一种,使清洗水具有强渗透和强氧化能力,在自然环境下短时间内分解海砂中的氯化物并能够还原为H2O和CO2以及无机盐。八、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1335.511780.671653.481589.896359.552主营业务收入

13、1077.341436.451333.851282.555130.182.1淡化海砂(A)355.52474.03440.17423.241692.962.2淡化海砂(B)247.79330.38306.78294.991179.942.3淡化海砂(C)183.15244.20226.75218.03872.132.4淡化海砂(D)129.28172.37160.06153.91615.622.5淡化海砂(E)86.19114.92106.71102.60410.412.6淡化海砂(F)53.8771.8266.6964.13256.512.7淡化海砂(.)21.5528.7326.6825.

14、65102.603其他业务收入258.17344.22319.64307.341229.37上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6359.55完成主营业务收入万元5130.18主营业务收入占比80.67%营业收入增长率(同比)24.68%营业收入增长量(同比)万元1258.75利润总额万元1591.36利润总额增长率13.52%利润总额增长量万元189.57净利润万元1193.52净利润增长率25.28%净利润增长量万元240.84投资利润率60.69%投资回报率45.52%财务内部收益率21.23%企业总资产万元7317.05流动资产总额占比万元30.23%流动资产总额万元2211

15、.63资产负债率25.29%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10118.3915.17亩1.1容积率1.441.2建筑系数61.03%1.3投资强度万元/亩167.611.4基底面积平方米6175.251.5总建筑面积平方米14570.481.6绿化面积平方米832.52绿化率5.71%2总投资万元3514.922.1固定资产投资万元2542.642.1.1土建工程投资万元1255.102.1.1.1土建工程投资占比万元35.71%2.1.2设备投资万元783.392.1.2.1设备投资占比22.29%2.1.3其它投资万元504.152.1.3.1其它投资占比14.34

16、%2.1.4固定资产投资占比72.34%2.2流动资金万元972.282.2.1流动资金占比27.66%3收入万元8115.004总成本万元6175.805利润总额万元1939.206净利润万元1454.407所得税万元1.448增值税万元267.489税金及附加万元72.5710纳税总额万元824.8511利税总额万元2279.2512投资利润率55.17%13投资利税率64.85%14投资回报率41.38%15回收期年3.9216设备数量台(套)8317年用电量千瓦时485755.0218年用水量立方米6976.7919总能耗吨标准煤60.3020节能率26.63%21节能量吨标准煤18.

17、0122员工数量人139区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元139214.22同期产值万元125724.03同比增长10.73%从业企业数量家896规上企业家19从业人数人44800前十位企业产值万元60514.02去年同期52041.64万元。1、xxx投资公司(AAA)万元14825.932、xxx有限公司万元13313.083、xxx集团万元7866.824、xxx有限公司万元6656.545、xxx科技公司万元4235.986、xxx(集团)有限公司万元3933.417、xxx集团万元302.578、xxx有限公司万元2481.079、xxx科技公司万元2360.0510、x

18、xx(集团)有限公司万元1815.42区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元64897.681.1同期增加值万元56398.441.2增长率15.07%2行业净利润万元14673.062.12016年净利润万元13151.442.2增长率11.57%3行业纳税总额万元36559.113.12016纳税总额万元32404.813.2增长率12.82%42017完成投资万元42992.084.12016行业投资万元18.66%区域内行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值161978.31184066.26209166.212利润总额52390.1

19、459534.2567652.563净利润15491.5617604.0520004.604纳税总额13252.9815060.2017113.865工业增加值58431.8966399.8875454.416产业贡献率8.00%11.00%13.47%7企业数量107513121679土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4365.904365.9010081.7610081.76955.291.1主要生产车间2619.542619.546049.066049.06592.281.2辅助生产车间1397.091397.093226

20、.163226.16305.691.3其他生产车间349.27349.27584.74584.7457.322仓储工程926.29926.292917.672917.67201.062.1成品贮存231.57231.57729.42729.4250.272.2原料仓储481.67481.671517.191517.19104.552.3辅助材料仓库213.05213.05671.06671.0646.243供配电工程49.4049.4049.4049.403.833.1供配电室49.4049.4049.4049.403.834给排水工程56.8156.8156.8156.813.434.1给排

21、水56.8156.8156.8156.813.435服务性工程586.65586.65586.65586.6540.435.1办公用房338.89338.89338.89338.8918.925.2生活服务247.76247.76247.76247.7618.186消防及环保工程165.50165.50165.50165.5012.836.1消防环保工程165.50165.50165.50165.5012.837项目总图工程24.7024.7024.7024.7016.107.1场地及道路硬化1649.16306.83306.837.2场区围墙306.831649.161649.167.3安全

22、保卫室24.7024.7024.7024.708绿化工程632.1522.13合计6175.2514570.4814570.481255.10节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤60.301.1年用电量千瓦时485755.021.2年用电量吨标准煤59.701.3年用水量立方米6976.791.4年用水量吨标准煤0.602年节能量吨标准煤18.013节能率26.63%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2622.211.1完成比例74.60%2完成固定资产投资万元1971.692.1完成比例75.19%3完成流动资金投资万元650.523.1完成比例24.81%人力

23、资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人951.2人均年工资万元4.781.3年工资额万元540.932工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元6.162.3年工资额万元126.593企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.413.3年工资额万元41.594品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元63.425其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.235.3年工资额万元38.356职工工资总额万元810.88固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投

24、资比例1项目建设投资万元1255.10783.39167.612542.641.1工程费用万元1255.10783.396315.331.1.1建筑工程费用万元1255.101255.1035.71%1.1.2设备购置及安装费万元783.39783.3922.29%1.2工程建设其他费用万元504.15504.1514.34%1.2.1无形资产万元260.67260.671.3预备费万元243.48243.481.3.1基本预备费万元111.03111.031.3.2涨价预备费万元132.45132.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元2542.642542.64流动资金投资估算表序号项

25、目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6315.332336.194092.786315.336315.336315.331.1应收账款万元1894.60757.841515.681894.601894.601894.601.2存货万元2841.901136.762273.522841.902841.902841.901.2.1原辅材料万元852.57341.03682.06852.57852.57852.571.2.2燃料动力万元42.6317.0534.1042.6342.6342.631.2.3在产品万元1307.27522.911045.821307.271307

26、.271307.271.2.4产成品万元639.43255.77511.54639.43639.43639.431.3现金万元1578.83631.531263.071578.831578.831578.832流动负债万元5343.052137.224274.445343.055343.055343.052.1应付账款万元5343.052137.224274.445343.055343.055343.053流动资金万元972.28388.91777.82972.28972.28972.284铺底流动资金万元324.09129.64259.27324.09324.09324.09总投资构成估算表

27、序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3514.92138.24%138.24%100.00%2项目建设投资万元2542.64100.00%100.00%72.34%2.1工程费用万元2038.4980.17%80.17%58.00%2.1.1建筑工程费万元1255.1049.36%49.36%35.71%2.1.2设备购置及安装费万元783.3930.81%30.81%22.29%2.2工程建设其他费用万元260.6710.25%10.25%7.42%2.2.1无形资产万元260.6710.25%10.25%7.42%2.3预备费万元243.489.58%9

28、.58%6.93%2.3.1基本预备费万元111.034.37%4.37%3.16%2.3.2涨价预备费万元132.455.21%5.21%3.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2542.64100.00%100.00%72.34%5建设期间费用万元6流动资金万元972.2838.24%38.24%27.66%7铺底流动资金万元324.0912.75%12.75%9.22%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3246.006492.008115.008115.008115.001.1万元3246.006492.008115.0081

29、15.008115.002现价增加值万元1038.722077.442596.802596.802596.803增值税万元106.99213.98267.48267.48267.483.1销项税额万元1298.401298.401298.401298.401298.403.2进项税额万元412.37824.741030.921030.921030.924城市维护建设税万元7.4914.9818.7218.7218.725教育费附加万元3.216.428.028.028.026地方教育费附加万元2.144.285.355.355.359土地使用税万元40.4740.4740.4740.4740.

30、4710税金及附加万元53.3166.1572.5772.5772.57折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1255.101255.10当期折旧额1004.0850.2050.2050.2050.2050.20净值251.021204.901154.691104.491054.281004.082机器设备原值783.39783.39当期折旧额626.7141.7841.7841.7841.7841.78净值741.61699.83658.05616.27574.493建筑物及设备原值2038.49当期折旧额1630.7991.9891.9891.9

31、891.9891.98建筑物及设备净值407.701946.511854.531762.551670.571578.594无形资产原值260.67260.67当期摊销额260.676.526.526.526.526.52净值254.15247.64241.12234.60228.095合计:折旧及摊销1891.4698.5098.5098.5098.5098.50总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元3736.641494.662989.313736.643736.643736.642外购燃料动力费万元256.88102.75205.5025

32、6.88256.88256.883工资及福利费万元810.88810.88810.88810.88810.88810.884修理费万元11.044.428.8311.0411.0411.045其它成本费用万元1261.86504.741009.491261.861261.861261.865.1其他制造费用万元579.50231.80463.60579.50579.50579.505.2其他管理费用万元324.20129.68259.36324.20324.20324.205.3其他销售费用万元781.25312.50625.00781.25781.25781.256经营成本万元6077.30

33、2430.924861.846077.306077.306077.307折旧费万元91.9891.9891.9891.9891.9891.988摊销费万元6.526.526.526.526.526.529利息支出万元-10总成本费用万元6175.803015.955122.526175.806175.806175.8010.1可变成本万元5266.422106.574213.145266.425266.425266.4210.2固定成本万元909.38909.38909.38909.38909.38909.3811盈亏平衡点42.98%42.98%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8115.003246.006492.008115.008115.008115.002税金及附加万元72.5753.3166.1572.5772.5772.573总

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