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文档简介
1、泓域咨询/武汉再生铝项目行业调研市场分析报告武汉再生铝项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析武汉再生铝项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析铝是一种可循环利用的资源,再生铝是经重新熔化提炼而得到的铝合金或铝金属。目前再生铝占世界原铝年产量的1/3以上。我国是铝产量的大国,但是和其他的发达国家相比,行业结构不尽合理,产业规模发展落后,发展再生铝产业可以较好地化解我国铝行业的危机,符合我国可持续发展的要求。铝是地球上含量最丰富的元素之一,具有轻便性、高导
2、电性、高导热性、可塑性(易拉伸、易延展)、耐腐蚀性等优良特性,是世界上产量和用量仅次于钢铁的金属。工业应用中一般在纯铝中加入硅、铜等其他元素,制成铝合金以增加其物理性能。铝合金广泛应用于建筑、交通运输、包装容器、航天航空、机械电器、电子通讯等行业。铝的生产从原料来源不同,可以分为原铝和再生铝两大类。传统的原铝生产是以自然界的铝土矿为原料,首先将其通过化学方法提取为氧化铝,然后通过电解得到液态电解铝(铝水),铝水可以铸造成纯铝,或者加入少量的其他成分,如镁、铜、锰、硅等,成为铝合金,不同的合金具有不同的特性。再生铝是指至少经过一次熔铸或加工并经回收和处理所获得的金属铝。再生铝一般以铝合金的形式存
3、在。由于铝金属的抗腐蚀性强,除某些铝制的化工容器和装置外,铝在使用期间几乎不被腐蚀,损失极少,可以多次重复循环利用,因此,铝具有很强的可回收性。用回收的废铝生产铝合金比用原铝生产具有显著的经济优势。生产再生铝的原料主要是废铝,废铝有“新废铝”与“旧废铝”之分,“新废铝”是指铝材加工企业与铸件生产企业在制造产品过程中所产生的工艺废料以及因成分、性能不合格而报废的铝产品。“旧废铝”是指铝制品经过消费后,从社会上回收的废铝与废铝件。一般所说的“废铝”不包括被原生产企业内部消化的废铝,而是指旧废铝以及被卖给回收企业或者再生铝企业的新废铝。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025工业是立市治本,强市
4、之基,当前我市工业发展处于工业化起步阶段,推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然趋势,也是关键路径,是全市经济高质量发展的重大举措。实体经济是发展经济的着力点。我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化,提高制造业水平,不能“脱实向虚”。工业经济是高质量发展主战场。制造业是实体经济的主体,是技术创新的主力,是供给侧结构性改革的重要领域。发展实体经济,重点在制造业,难点也在制造业。当前,全球经济发展进入深度调整期,重要发达国家重新聚焦实体经济,实施“再工业化”战略,集中发力高端制造领域;新兴经济体依靠低成本优势,承接国际产业转移,加快工业化步伐,打造新的“世界工厂”。在这“双重挤压”下
5、,必须把发展实体经济摆上战略位置,扭转资本“脱实向虚”的趋势。我市的工业化仍处初期阶段,是做大增量和高质量发展的关键时期,全市工业发展滞后,未完全发挥社会经济发展的主要作用,低端低位发展的特征明显,依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。进入新时代、面对新机遇和挑战,全面实施“工业强市”战略,推进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识,又是改变现状的具体表现。(二)工业绿色发展规划十九大提出建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计,对生态文明建设进行了一系列决策部署,要求推进绿色发展,建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向,构建市场导向的绿色技术创新体系,推进资源全面
6、节约和循环利用,降低能耗物耗。这为新时代工业绿色发展指明了方向。当前,我国工业固体废物年产生量约33亿吨,历史累计堆存量超过600亿吨,占地超过200万公顷,不仅浪费资源、占用土地,而且带来严重的环境和安全隐患,危害生态环境和人体健康。加强工业固体废物资源综合利用,既可以减少对天然资源的开发使用,也能够有效缓解和降低固体废物造成的环境污染和安全隐患,对于促进产业结构优化、培育新的经济增长点、实现工业绿色发展、推进生态文明建设将起到积极的作用。(三)xxx十三五发展规划战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支
7、撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。(四)xx高质量发展规划“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期,优势传统工业进一步转型升级,将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据相关政策文件和我市实际,编制进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见,对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系,促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路,加快做大做强做优,促进我市产业结构转型升级,具有十分重要的意义。三、鼓励中小企业发展在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,
8、民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。四、项目必要性分析我国铝土矿保有量仅占世界的2.8%1,而当前我国每年的电解铝产量和消费量均超过全球总量的50%。2016年我国铝土矿产量为6500万吨,进口量约为5200万吨,对外依赖度达到44.44%,铝矿供给矛盾突出。铝矿资源对外依赖度过高给
9、我国经济平稳发展带来风险。2016年1月,马来西亚实施一项禁令,禁止所有的铝土矿开采活动并冻结新的出口许可,类似不确定事件的发生将对我国铝工业的发展带来不利影响。自然资源是有限的,但许多资源都是可以回收并循环使用的。经过多年的城市化、工业化建设和消费品生产的发展,城市中报废的各种工业品、建筑物和消费品大量增加,自2003年以来,我国的铝消费量大幅增加,随着这些铝制品陆续进入报废期,将形成价值巨大的“城市矿产”。2010年,我国开始开展“城市矿产”示范基地,推动城市矿山的资源循环利用,截至目前已经建立了6批示范基地。“城市矿产”概念最早由日本提出,受到了全世界的欢迎,目前发达国家的再生铝产量占铝
10、总产量的比例普遍已经超过50%。根据国际铝业协会(IAI)的一项针对全球铝土矿开采行业的调查,每开采1000吨铝土矿需要占用162平方米土地,相当于生产每吨原铝需要占用0.8平方米土地,因此发展再生铝行业,可以有效节约土地资源和保护植被。提取1吨氧化铝产生固态废弃物赤泥约1吨,赤泥是一种碱性物质,若其渗入农田水系,会造成危害,同时存放赤泥需要筑坝围堵。另外提取氧化铝的过程中也要耗费大量水资源,产生碱性含油废水。原铝的生产过程能耗非常高,2015年我国电解铝综合交流电耗为13,599千瓦时/吨。按此测算,2015年我国电解铝产量3,187万吨,仅电解铝生产环节就消耗电能4,334亿千瓦时,占同期
11、全国工业用电总量的10.6%4,电解铝行业是我国节能减排的重点行业。与生产等量的原铝相比,生产1吨再生铝相当于节约3.4吨标准煤,节水14立方米,减少固体废物排放20吨,仅此计算,“十二五”期间,我国再生铝产业与生产等量的原铝相比,累计节约能量8925万吨标准煤,节约用水3.7亿立方米,减少固体废物排放5.25亿吨。原铝的生产涉及铝土矿的开采、长途运输等,氧化铝和电解铝生产能耗巨大,与原铝生产相比,再生铝生产固定资产投资较小、生产成本低,再生铝具有显著的经济性。随着我国社会废铝库存迅速增加和废旧资源回收体系的不断健全,废铝价格有望进一步下降,再生铝生产相对于原铝的成本优势将更加突出。第二章 行
12、业发展形势分析在工业用的结构金属中,铝的可回收性是最高的,再生效率也是最大的。由于铝的抗腐蚀性能高,除了某些铝制化工容器与装置外,铝产品在其使用期间基本不被腐蚀,几乎可以得到全部回收。且再生铝的实际生产能耗不超过电解铝能耗的5%。所以回收与再生废铝是一项效益巨大的节能工程。从2013年美国地质调查局发布数据显示,美国2012年再生铝量340万吨,其中53%来自生产过程产生的废弃边角料,47%来自含铝的废弃品;再生铝制品占整个铝消费市场总量的35%。我国是世界上最大的铝生产和消费国之一,但由于受到节能减排、资源紧缺等因素的制约,使得其发展也陷入瓶颈期。而再生铝由于其环保性也越来越受到人们的关注。
13、中国再生铝产业起步较晚,70年代后期才初步形成雏形,但当时工业基础薄弱,再生铝发展规模不大。直到上世纪80年代,在铝需求旺盛拉动下,中国再生铝企业纷纷上马,数量众多的小型再生铝厂和家庭作坊式企业如雨后春笋飞速成长。90年代以来,外资进入中国再生铝行业,废杂铝进口数量和再生铝产品出口规模也逐年扩大,中国再生铝产业开始加快了与国际再生铝产业接轨步伐。随着经济的快速发展和节约资源保护环境的迫切要求,我国再生铝产业近几年来发展迅速,再生铝产量已由2002年的130万吨增加到2010年的380万吨,平均年增长率为21.37%。与再生铝产量快速增加相匹配的废铝进口量由2002年的44.70万吨增加到201
14、0年的285.35万吨,平均年增长率为59.82%。废铝进口量占当年再生铝产量的比重由2002年34.38%增加到2010年的75.09%。国内回收废铝由2002年的64万吨增长到2010年的106万吨(金属量),年平均增长7.29%。新一批再生铝企业普遍投资起点较高,企业规模较大,技术设备较先进,从传统的家庭作坊式生产模式向规模化经营的企业模式转变。再生铝消耗能源低,汽车行业发展平稳,支撑再生铝需求,行业发展程度低,前景广阔。随着国家对于再生铝行业的扶持,其行业发展的优势也会更加明显的体现出来。而下游汽车业平稳的发展,对再生铝需求支撑也较明显,总体上来讲,再生铝行业发展的前景较乐观。2016
15、年我国铝消费量3161.5万吨,过去十年CAGR达到13.8%,未来我国铝消费仍将保持稳定增长态势,2020年我国铝消费总量将达到4300万吨,CAGR达到8%。2016年,中国人均铝消费24.1千克,与发达国家仍有一定差距,根据安泰科预测,我国人均铝消费仍有上升空间,预计到2020年,我国将进入铝消费的峰值,人均铝消费量将达到35公斤。再生铝消费方面,目前全球铝消费的30%以上来源于再生铝,欧美发达国家这一比例接近70%。我国虽然再生铝产量逐年提高,但由于原铝产量保持快速增长,再生铝消费占比较低,仅有20%左右。由于再生铝在生产过程中的能耗较低,加上国内废铝积蓄量逐渐加大,报废周期来临,预计
16、未来我国再生铝消费占比将逐渐提高,“十三五”规划中要求到2020年我国再生铝消费占铝消费总量比例达到30%,预计再生铝消费量将超过1200万吨,CAGR为15%。再生铝铸造合金被广泛应用于汽车、摩托车和电动车、电子信息、机械制造、家用电器以及建筑五金等行业。其中汽车、摩托车和电动车在整个下游消费中占比近75%,是再生铝铸造合金主要的消费领域。未来再生铝消费保持良好增长势头。根据数据,未来我国汽车产销量仍将保持稳定增长态势,2017年预计全年汽车销量将达到2940万辆,同比增长约5%,汽车产量的增长对再生铝消费形成稳定支撑。第三章 重点企业调研分析一、xxx投资公司公司致力于一个符合现代企业制度
17、要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。2018年,xxx投资公司实现营业收入5743.43万元,同比增长20.20%(965.19万元)。其中,主营业业务再生铝生产及销售收入为4799.57万元,占营业总收入的83.57%。2018年营收情况一览表序号项目第
18、一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1206.121608.161493.291435.865743.432主营业务收入1007.911343.881247.891199.894799.572.1再生铝(A)332.61443.48411.80395.961583.862.2再生铝(B)231.82309.09287.01275.981103.902.3再生铝(C)171.34228.46212.14203.98815.932.4再生铝(D)120.95161.27149.75143.99575.952.5再生铝(E)80.63107.5199.8395.99383.972.6再生铝(
19、F)50.4067.1962.3959.99239.982.7再生铝(.)20.1626.8824.9624.0095.993其他业务收入198.21264.28245.40235.97943.86根据初步统计测算,公司2018年实现利润总额1251.54万元,较去年同期相比增长154.13万元,增长率14.05%;实现净利润938.65万元,较去年同期相比增长196.46万元,增长率26.47%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5743.43完成主营业务收入万元4799.57主营业务收入占比83.57%营业收入增长率(同比)20.20%营业收入增长量(同比)万元965.19
20、利润总额万元1251.54利润总额增长率14.05%利润总额增长量万元154.13净利润万元938.65净利润增长率26.47%净利润增长量万元196.46投资利润率41.33%投资回报率31.00%财务内部收益率20.90%企业总资产万元8540.19流动资产总额占比万元34.22%流动资产总额万元2922.79资产负债率25.54%二、xxx科技发展公司公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术
21、及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。xxx科技发展公司2018年产值14953.62万元,较上年度12470.70万元增长19.91%,其中主营业务收入14738.30万元。2018年实现
22、利润总额5002.41万元,同比增长17.60%;实现净利润1798.28万元,同比增长17.43%;纳税总额82.69万元,同比增长15.54%。2018年底,xxx科技发展公司资产总额33930.78万元,资产负债率36.31%。第四章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“武汉再生铝项目”主要从事再生铝项目开发投资,符合产业政策要求。(二)项目选址与用地规划相容性武汉再生铝项目选址于xxx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境
23、功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:武汉再生铝项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负
24、面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(一)项目名称武汉再生铝项目铝是一种可循环利用的资源,再生铝是经重新熔化提炼而得到的铝合金或铝金属。目前再生铝占世界原铝年产量的1/3以上。我国是铝产量的大国,但是和其他的发达国家相比,行业结构不尽合理,产业规模发展落后,发展再生铝产业可以较好地化解我国铝行业的危机,符合我国可持续发展的要求。我国铝土矿保有量仅占世界的2.8%1,而当前我国每年的电解铝产量和消费量均超过全球总量的50%。2016年我国铝土矿产量为6500万吨,进口量约为5200万
25、吨,对外依赖度达到44.44%,铝矿供给矛盾突出。铝矿资源对外依赖度过高给我国经济平稳发展带来风险。2016年1月,马来西亚实施一项禁令,禁止所有的铝土矿开采活动并冻结新的出口许可,类似不确定事件的发生将对我国铝工业的发展带来不利影响。(二)项目选址xxx经济园区武汉,简称汉,别称江城,是湖北省省会,中部六省唯一的副省级市,特大城市,国务院批复确定的中国中部地区的中心城市,全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽。截至2019年末,全市下辖13个区,总面积8569.15平方千米,建成区面积812.39平方千米,常住人口1121.2万人,地区生产总值1.62万亿元。武汉地处江汉平原东部、长江中
26、游,长江及其最大支流汉江在城中交汇,形成武汉三镇隔江鼎立的格局,市内江河纵横、湖港交织,水域面积占全市总面积四分之一。作为中国经济地理中心,武汉素有九省通衢之称,是中国内陆最大的水陆空交通枢纽和长江中游航运中心,其高铁网辐射大半个中国,是华中地区唯一可直航全球五大洲的城市。武汉是联勤保障部队机关驻地、长江经济带核心城市、中部崛起战略支点、全面创新改革试验区,也是全国三大智力密集区之一,中国光谷致力打造有全球影响力的创新创业中心。根据国家发改委要求,武汉正加快建成以全国经济中心、高水平科技创新中心、商贸物流中心和国际交往中心四大功能为支撑的国家中心城市。武汉是国家历史文化名城、楚文化的重要发祥地
27、,境内盘龙城遗址有3500年历史。春秋战国以来,武汉一直是中国南方的军事和商业重镇,明清时期成为楚中第一繁盛处、天下四聚之一。清末汉口开埠和洋务运动开启武汉现代化进程,使其成为近代中国重要的经济中心,被誉为东方芝加哥。武汉是辛亥革命首义之地,近代史上数度成为全国政治、军事、文化中心。(三)项目用地规模项目总用地面积12666.33平方米(折合约18.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.26%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度187.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12666.33平方米,建筑物基底占地面积6619.42平方米,
28、总建筑面积19379.48平方米,其中:规划建设主体工程13821.71平方米,项目规划绿化面积1041.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费1585.01万元。(七)节能分析1、项目年用电量741488.36千瓦时,折合91.13吨标准煤。2、项目年总用水量3383.09立方米,折合0.29吨标准煤。3、“武汉再生铝项目投资建设项目”,年用电量741488.36千瓦时,年总用水量3383.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.42吨标准煤/年。达产年综合节能量27.31吨标准煤/年,项目总节能率23.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目
29、符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4402.27万元,其中:固定资产投资3569.17万元,占项目总投资的81.08%;流动资金833.10万元,占项目总投资的18.92%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7596.00万元,总成本费用5941.86万元,税金及附加78.04万元,利润总额1654.14万元,利税总额1960.
30、34万元,税后净利润1240.61万元,达产年纳税总额719.74万元;达产年投资利润率37.57%,投资利税率44.53%,投资回报率28.18%,全部投资回收期5.05年,提供就业职位130个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。四、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案
31、、财务测算、风险防范等内容。该项目报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区再生铝行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经
32、济园区再生铝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“武汉再生铝项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位130个,达产年纳税总额719.74万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.57%,投资利税率44.53%,全部投资回报率28.18%,全部投资回收期5.05年,固定资产投资回收期5.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90
33、%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12666.3318.99亩1.1容积率1.531.2建筑系数52.26%1.3投
34、资强度万元/亩187.951.4基底面积平方米6619.421.5总建筑面积平方米19379.481.6绿化面积平方米1041.83绿化率5.38%2总投资万元4402.272.1固定资产投资万元3569.172.1.1土建工程投资万元1646.052.1.1.1土建工程投资占比万元37.39%2.1.2设备投资万元1585.012.1.2.1设备投资占比36.00%2.1.3其它投资万元338.112.1.3.1其它投资占比7.68%2.1.4固定资产投资占比81.08%2.2流动资金万元833.102.2.1流动资金占比18.92%3收入万元7596.004总成本万元5941.865利润总
35、额万元1654.146净利润万元1240.617所得税万元1.538增值税万元228.169税金及附加万元78.0410纳税总额万元719.7411利税总额万元1960.3412投资利润率37.57%13投资利税率44.53%14投资回报率28.18%15回收期年5.0516设备数量台(套)10117年用电量千瓦时741488.3618年用水量立方米3383.0919总能耗吨标准煤91.4220节能率23.73%21节能量吨标准煤27.3122员工数量人130第五章 总结及展望1、在工业用的结构金属中,铝的可回收性是最高的,再生效率也是最大的。由于铝的抗腐蚀性能高,除了某些铝制化工容器与装置外
36、,铝产品在其使用期间基本不被腐蚀,几乎可以得到全部回收。且再生铝的实际生产能耗不超过电解铝能耗的5%。所以回收与再生废铝是一项效益巨大的节能工程。从2013年美国地质调查局发布数据显示,美国2012年再生铝量340万吨,其中53%来自生产过程产生的废弃边角料,47%来自含铝的废弃品;再生铝制品占整个铝消费市场总量的35%。2、项目拟建设在项目建设地内,工程选址符合项目建设地土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。该项目属于产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;
37、项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程,推动产品产业调整和行业振兴;有助于提高项目承办单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,投资项目的实施是必要的。投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备,对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。3、上半年,全国规模以上工业增加值同比实际增长6.7%,增速比一季度回落0.1个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长7.6%,集体企业下降1.9%,股份制企业增长6.7%,外商及港澳台商投资企业增长6.2%。
38、分三大门类看,采矿业增加值同比增长1.6%,制造业增长6.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长10.5%。高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长11.6%和9.2%,分别快于规模以上工业4.9和2.5个百分点。6月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%。1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额27298亿元,同比增长16.5%;规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.36%,比上年同期提高0.35个百分点。初步核算,上半年国内生产总值418961亿元,按可比价格计算,同比增长6.8%。分季度看,一季度同比增长6.8%,二季度增长6.7%,连续12个季度保持在6.7%-6.9%的区间
39、。分产业看,第一产业增加值22087亿元,同比增长3.2%;第二产业增加值169299亿元,增长6.1%;第三产业增加值227576亿元,增长7.6%。4、2016年我国铝消费量3161.5万吨,过去十年CAGR达到13.8%,未来我国铝消费仍将保持稳定增长态势,2020年我国铝消费总量将达到4300万吨,CAGR达到8%。附表:附表1:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12666.3318.99亩1.1容积率1.531.2建筑系数52.26%1.3投资强度万元/亩187.951.4基底面积平方米6619.421.5总建筑面积平方米19379.481.6绿化面积平方米104
40、1.83绿化率5.38%2总投资万元4402.272.1固定资产投资万元3569.172.1.1土建工程投资万元1646.052.1.1.1土建工程投资占比万元37.39%2.1.2设备投资万元1585.012.1.2.1设备投资占比36.00%2.1.3其它投资万元338.112.1.3.1其它投资占比7.68%2.1.4固定资产投资占比81.08%2.2流动资金万元833.102.2.1流动资金占比18.92%3收入万元7596.004总成本万元5941.865利润总额万元1654.146净利润万元1240.617所得税万元1.538增值税万元228.169税金及附加万元78.0410纳税
41、总额万元719.7411利税总额万元1960.3412投资利润率37.57%13投资利税率44.53%14投资回报率28.18%15回收期年5.0516设备数量台(套)10117年用电量千瓦时741488.3618年用水量立方米3383.0919总能耗吨标准煤91.4220节能率23.73%21节能量吨标准煤27.3122员工数量人130附表2:土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4679.934679.9313821.7113821.711291.381.1主要生产车间2807.962807.968293.038293.0380
42、0.661.2辅助生产车间1497.581497.584422.954422.95413.241.3其他生产车间374.39374.39801.66801.6677.482仓储工程992.91992.913612.553612.55245.472.1成品贮存248.23248.23903.14903.1461.372.2原料仓储516.31516.311878.531878.53127.642.3辅助材料仓库228.37228.37830.89830.8956.463供配电工程52.9652.9652.9652.964.053.1供配电室52.9652.9652.9652.964.054给排水
43、工程60.9060.9060.9060.903.624.1给排水60.9060.9060.9060.903.625服务性工程628.84628.84628.84628.8442.735.1办公用房374.21374.21374.21374.2124.435.2生活服务254.63254.63254.63254.6322.406消防及环保工程177.40177.40177.40177.4013.566.1消防环保工程177.40177.40177.40177.4013.567项目总图工程26.4826.4826.4826.4825.017.1场地及道路硬化1777.82345.69345.697
44、.2场区围墙345.691777.821777.827.3安全保卫室26.4826.4826.4826.488绿化工程578.0820.23合计6619.4219379.4819379.481646.05附表3:节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤91.421.1年用电量千瓦时741488.361.2年用电量吨标准煤91.131.3年用水量立方米3383.091.4年用水量吨标准煤0.292年节能量吨标准煤27.313节能率23.73%附表4:项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3028.001.1完成比例68.78%2完成固定资产投资万元2263.702.1完成比例
45、74.76%3完成流动资金投资万元764.303.1完成比例25.24%附表5:人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人881.2人均年工资万元4.021.3年工资额万元478.272工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元5.212.3年工资额万元111.623企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.723.3年工资额万元37.054品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元54.065其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.135.3年工资额万元38.486职工工资总额万元7
46、19.48附表6:固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1646.051585.01187.953569.171.1工程费用万元1646.051585.014903.701.1.1建筑工程费用万元1646.051646.0537.39%1.1.2设备购置及安装费万元1585.011585.0136.00%1.2工程建设其他费用万元338.11338.117.68%1.2.1无形资产万元167.87167.871.3预备费万元170.24170.241.3.1基本预备费万元74.2574.251.3.2涨价预备费万元95.9995.99
47、2建设期利息万元3固定资产投资现值万元3569.173569.17附表7:流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4903.702372.014212.494903.704903.704903.701.1应收账款万元1471.11662.001029.781471.111471.111471.111.2存货万元2206.66993.001544.672206.662206.662206.661.2.1原辅材料万元662.00297.90463.40662.00662.00662.001.2.2燃料动力万元33.1014.8923.1733.1033.
48、1033.101.2.3在产品万元1015.06456.78710.541015.061015.061015.061.2.4产成品万元496.50223.42347.55496.50496.50496.501.3现金万元1225.92551.67858.151225.921225.921225.922流动负债万元4070.601831.772849.424070.604070.604070.602.1应付账款万元4070.601831.772849.424070.604070.604070.603流动资金万元833.10374.90583.17833.10833.10833.104铺底流动资金
49、万元277.70124.96194.39277.70277.70277.70附表8:总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4402.27123.34%123.34%100.00%2项目建设投资万元3569.17100.00%100.00%81.08%2.1工程费用万元3231.0690.53%90.53%73.40%2.1.1建筑工程费万元1646.0546.12%46.12%37.39%2.1.2设备购置及安装费万元1585.0144.41%44.41%36.00%2.2工程建设其他费用万元167.874.70%4.70%3.81%2.2.1无形资产万元167.874.70%4.70%3.81%2.3预备费万元170.244.77%4.77%3.87%2.3.1基本预备费万元74.252.08%2.08%1.69%2.3.2涨价预备费万元95.992.69%2.69%2.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元
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