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文档简介
发票开具流程,增值税发票开具流程 1.去财务部取回销货单底联,通过ERP开票系统录入销货单转换成销售发票 2.核对原始合同,核对合同金额,确保发票的准确。 3.运用ERP开票系统把已生成销售发票导入税控开票系统,打印发票。 4.发票记账联由财务部领导签字后交财务部做账。 5.发票盖章、登记后交有关人员寄出,并取得发票回执单。做好回执记录。 6.次月初,装订、整理好上月发票,入盒保管。 7.发票错误当月收回可作废重开。跨月发票则不能作废。只能冲红。 8.预开发票办理,拿到预开发票报告后,交部门领导签字后,再到财务部找 财务部长签字后方可开具。预开发票应先在要求合同科在ERP中将订单的订金比例改成100%.可表示此订单已预开发票。预开发票时,应严格对应合同 开具。开具后做好相关记录,可避免重复开具。,增值税发票开具流程,
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