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文档简介
1、醇类项目审查申请书一、项目名称及建设性质(一)项目名称醇类项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托xx临港经济技术开发区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以醇类为核心的综合性产业基地,年产值可达6000.00万元。二、项目建设单位xxx有限公司三、项目咨询机构泓域咨询四、项目提出的理由优化人力、资本、技术、管理等要素配置,释放新需求,创造新供给。按照调高调轻调优调强调绿的要求,推动产业高端化、智能化、服务化、集约化发展,着力构建以高新技术产业为主导、先进制造业和现代服务业为主干、现代农业为基础的现代产业体系。(一)释放新需求创造新供给大力发展消费经济。发挥消费对增长的基
2、础作用,落实和创新鼓励消费的各项政策,拓展居民多层次、个性化和多样化需求,着力扩大居民消费。在数量增长的同时,着力提高消费质量,引导消费朝着智能、绿色、健康、安全方向转变;在产品消费逐步满足的同时,重点转向服务消费,加快培育养老、健康、家政、信息、旅游、教育、文化等领域消费热点,推动智慧南通、健康南通、畅游南通成为新的增长点,带动消费结构升级。着力扩大有效投入。发挥投资对增长的关键作用,切实扩大有效投资,保持投资持续增长。优化投资结构,加大对新兴产业、生产性服务业、现代农业和重大基础设施、城市公共设施、社会民生、信息服务消费等领域的投资力度。重点加大龙头牵引型、板块配套型、产业补链型项目投资。
3、促进出口稳定增长。发挥出口对增长的促进作用,提高传统优势出口产品科技含量和附加值,加强营销和社会服务网络建设,鼓励发展跨境电子商务、市场采购贸易、外贸综合服务等新型贸易方式。推进国际产能和装备制造合作,促进由单一的商品输出向商品、产业和资本输出转变。大力发展服务贸易,培育以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外经济新优势。努力创造新供给。加强供给侧结构性改革,提高供给体系质量和效率。建立健全适应供给模式创新的监管规则,切实维护消费者权益,激励市场主体供给创新。推进标准、质量、品牌、信誉“四位一体”建设,提升“全国质量强市示范城市”建设水平。鼓励企业通过提高生产率和产品质量、扩大新产品和服务供
4、给、改善用户体验等方式,开发引领消费时尚的概念产品、设计理念、新兴服务,推动建立新型消费模式,将消费者潜在需求变为现实需求。(二)建设长三角北翼先进制造业基地深入实施中国制造2025南通实施纲要,推进“智能、创新、绿色、品牌、基础”五大关键制造工程,加快制造业“低转高、散转聚、大转强”,重点建设世界一流的船舶海工产业基地、家纺基地,全国重要的精细化工基地、海洋产业集聚基地,长三角电子信息基地、现代能源基地。到2020年,规模以上工业总产值突破2万亿元。优化制造业结构。将高端产业集群化和传统产业高端化作为主攻方向,着力推进制造业转型升级。加快成长性产业发展和种子产业培育,做特做大海洋工程、智能装
5、备、航空航天、生物医药和高端医疗器械、新材料、新能源和新能源汽车、节能环保等新兴产业。到2020年,新兴产业产值突破8000亿元。围绕做优做强高端纺织、船舶重工、石油化工、电子信息、电力装备、轻工食品六大主导产业,充分发挥骨干企业的技术溢出和产业溢出效应,调整存量、优化增量、提高技术含量,培育标志性产品和行业,加快向质量效益型转变。到2020年,主导产业产值超过1.4万亿元。提升基础制造水平。优化产品设计,改造技术装备,推进精益制造,提升关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、产业技术基础发展水平,打造一批基础制造领军企业,进一步夯实南通制造根基。统筹总装企业与基础制造企业协同发
6、展。在数控机床、航空航天、发电设备等重点领域,引导企业、高校、科研院所产需对接,提升重大装备的自主可控水平。积极开展工业强基示范应用工程。支持企业瞄准国内外同行业标杆推进技术改造,全面提升设计、制造、工艺、管理、能效、环保等水平,加快产品升级换代。大力发展智能制造。促进信息技术向市场、设计、生产等环节渗透,推动生产方式向柔性、智能、精细转变。推动企业发展智能车间、智能工厂、智能装备和智能服务,实现企业生产过程自动化、流程管理数字化、企业信息网络化、智能制造云端化。积极发展智能化装备产品及关键零部件,实现智能工控系统本地化。推进企业综合集成应用虚拟设计制造、智能测控、精益管理等技术,提升智能制造
7、能力。推广新型智能装备,提高重大成套设备及生产线系统集成水平。创建一批智能制造示范试验区和两化融合智慧园区。加快制造业服务化。大力发展“制造业+互联网”,积极发展“互联网+制造业”,推动制造业由生产型向生产服务型转变。创新发展模式,加快工业设计研发、软件服务外包、云计算和大数据平台服务、系统集成和技术支持服务等产业化,鼓励引导制造业企业加大产品整合力度,围绕产品功能扩展服务业务,从产品供应商向整体解决方案提供商转变,为客户提供总集成、总承包服务和专业化集成方案,推进制造业向制造环节两端延伸拓展,促进二三产业协调发展、融合发展。加强特色产业基地建设。重点培育发展船舶海工、家用纺织品等50个特色产
8、业基地。建设长三角地区重要的现代化能源基地,积极推进规划布局的电源点项目建设,大力开发光伏发电项目,建成国家级分布式光伏发电应用示范区。支持江苏(南通)集成电路产业园建设,打造全国一流的集成电路产业基地。到2020年,省级以上特色产业基地达到9个。推进军民融合发展。建立健全军民深度融合发展的体制机制,推进海洋工程、船舶重工、光电通信、新材料、新能源、纺织服装及建筑业等重点产业军民融合发展。建设军民融合创新发展示范区。加强应急应战物资储备和物流保障及装备维修基地建设。搭建军民融合技术创新服务平台,建立企业军民结合开发中心,积极开发军民结合特色产品。加大沿江沿海基础设施军民合建共用力度。加强国防教
9、育培训基地建设,积极培养军地双向两用人才。全面提升城市综合防护能力。(三)建设长三角北翼现代服务业基地实施现代服务业发展五年行动计划,促进规模扩大、比重提高、结构提升,加快建设长三角北翼现代物流中心、区域性现代商贸中心、上海国际金融中心配套服务基地和江海旅游门户城市。到2020年,建成15个实力较强的市级现代服务业集聚示范区,服务业占地区生产总值比重达到50%。(四)建设全国一流现代建筑强市以发展绿色建筑、智能建筑为方向,加快推进以“标准化设计、工厂化生产、装配化施工、成品化装修、信息化管理”为特征的建筑产业现代化,打造江苏建筑产业现代化示范城市。到2020年,建筑业年总产值突破9000亿元。
10、拓展建筑市场新领域。鼓励企业承接高端绿色建筑、智能建筑,提升绿色建造能力。大力发展和应用太阳能与建筑一体化、结构保温装修一体化、地源热泵采暖与新风系统等成套技术。在保障性住房、政府投资的公共建筑项目以及国有资本开发的工程项目中,率先采用装配式建筑技术建设全装修成品住房。提升建筑产业国际化水平。对接国家“一带一路”、长江经济带、新型城镇化等重大战略,发挥南通“建筑之乡”传统优势,加快提升在交通、水利、市政、铁路等基础设施领域的施工能力,鼓励企业“走出去”开拓境外市场。支持企业引进国际先进技术装备和管理经验,并购国外先进建筑企业,推动企业以劳务输出为主向工程承包过渡,提升在国际市场中的竞争力。五、
11、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于xx临港经济技术开发区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。(二)项目用地规模项目总用地面积7383.69平方米(折合约11.07亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照醇类行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积7383.69平方米,建筑物基底占地面积4264.82平方米,总建筑面积10411.00平方米,其中:规划建设主体工程6269.89平方米,项目规划绿化面积709.14平方米。七、设备购置项目计划购置设
12、备共计79台(套),主要包括:xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费896.66万元。八、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:醇类xxx单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx有限
13、公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足xxx有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量559553.98千瓦时,折合68.77吨标准煤,满足醇类项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量5289.77立方米,折合0.45吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx临港经济技术开发区市政管网供给。3、醇类项目项目年用电量559553.98千瓦时,年总用水量5289.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.22吨标准煤/年。达产年综合节能量19.52吨标准煤
14、/年,项目总节能率23.08%,能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“醇类项目”主要从事醇类项目投资经营,其不属于国家发展
15、改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性醇类项目选址于xx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:醇类项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红
16、线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与
17、计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十四、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资2705.27万元,其中:固定资产投资1936.36万元,占项目总投资的71.58%;流动资金768.91万元,占项目总投资的28.42%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入6034.00万元,总成本费用4706.21万元,税金及附加51.51万元,利润总额132
18、7.79万元,利税总额1562.44万元,税后净利润995.84万元,达产年纳税总额566.60万元;达产年投资利润率49.08%,投资利税率57.76%,投资回报率36.81%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位115个。十五、报告说明投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工
19、艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx临港经济技术开发区及xx临港经济技术开发区醇类行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx临港经济技术开发区醇类产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“
20、醇类项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位115个,达产年纳税总额566.60万元,可以促进xx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.08%,投资利税率57.76%,全部投资回报率36.81%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企
21、业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技
22、、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7383.6911.07亩1.1容积率1.411.2建筑系数57.76%1.3投资强度万元/亩174.921.4基底面积平方米4264.821.5总建筑面积平方米10411.001.6绿化面积平方米709.14绿化率6.81%2
23、总投资万元2705.272.1固定资产投资万元1936.362.1.1土建工程投资万元743.502.1.1.1土建工程投资占比万元27.48%2.1.2设备投资万元896.662.1.2.1设备投资占比33.14%2.1.3其它投资万元296.202.1.3.1其它投资占比10.95%2.1.4固定资产投资占比71.58%2.2流动资金万元768.912.2.1流动资金占比28.42%3收入万元6034.004总成本万元4706.215利润总额万元1327.796净利润万元995.847所得税万元1.418增值税万元183.149税金及附加万元51.5110纳税总额万元566.6011利税总
24、额万元1562.4412投资利润率49.08%13投资利税率57.76%14投资回报率36.81%15回收期年4.2216设备数量台(套)7917年用电量千瓦时559553.9818年用水量立方米5289.7719总能耗吨标准煤69.2220节能率23.08%21节能量吨标准煤19.5222员工数量人115土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3015.233015.236269.896269.89492.541.1主要生产车间1809.141809.143761.933761.93305.371.2辅助生产车间964.87964.
25、872006.362006.36157.611.3其他生产车间241.22241.22363.65363.6529.552仓储工程639.72639.722691.722691.72153.782.1成品贮存159.93159.93672.93672.9338.452.2原料仓储332.65332.651399.691399.6979.972.3辅助材料仓库147.14147.14619.10619.1035.373供配电工程34.1234.1234.1234.122.193.1供配电室34.1234.1234.1234.122.194给排水工程39.2439.2439.2439.241.96
26、4.1给排水39.2439.2439.2439.241.965服务性工程405.16405.16405.16405.1623.155.1办公用房230.57230.57230.57230.5710.095.2生活服务174.59174.59174.59174.5912.546消防及环保工程114.30114.30114.30114.307.356.1消防环保工程114.30114.30114.30114.307.357项目总图工程17.0617.0617.0617.0646.237.1场地及道路硬化1114.97214.23214.237.2场区围墙214.231114.971114.977.
27、3安全保卫室17.0617.0617.0617.068绿化工程465.7616.30合计4264.8210411.0010411.00743.50节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤69.221.1年用电量千瓦时559553.981.2年用电量吨标准煤68.771.3年用水量立方米5289.771.4年用水量吨标准煤0.452年节能量吨标准煤19.523节能率23.08%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1647.891.1完成比例60.91%2完成固定资产投资万元1286.792.1完成比例78.09%3完成流动资金投资万元361.103.1完成比例21.91%
28、人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人781.2人均年工资万元5.291.3年工资额万元402.292工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元5.452.3年工资额万元88.753企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.023.3年工资额万元30.204品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元52.585其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.335.3年工资额万元40.806职工工资总额万元614.62固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投
29、资比例1项目建设投资万元743.50896.66174.921936.361.1工程费用万元743.50896.664127.861.1.1建筑工程费用万元743.50743.5027.48%1.1.2设备购置及安装费万元896.66896.6633.14%1.2工程建设其他费用万元296.20296.2010.95%1.2.1无形资产万元140.46140.461.3预备费万元155.74155.741.3.1基本预备费万元70.5370.531.3.2涨价预备费万元85.2185.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元1936.361936.36流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标
30、第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4127.861689.323483.814127.864127.864127.861.1应收账款万元1238.36495.34928.771238.361238.361238.361.2存货万元1857.54743.011393.151857.541857.541857.541.2.1原辅材料万元557.26222.90417.95557.26557.26557.261.2.2燃料动力万元27.8611.1520.9027.8627.8627.861.2.3在产品万元854.47341.79640.85854.47854.47854.471.2.4
31、产成品万元417.95167.18313.46417.95417.95417.951.3现金万元1031.96412.79773.971031.961031.961031.962流动负债万元3358.951343.582519.213358.953358.953358.952.1应付账款万元3358.951343.582519.213358.953358.953358.953流动资金万元768.91307.56576.68768.91768.91768.914铺底流动资金万元256.30102.52192.23256.30256.30256.30总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占
32、固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2705.27139.71%139.71%100.00%2项目建设投资万元1936.36100.00%100.00%71.58%2.1工程费用万元1640.1684.70%84.70%60.63%2.1.1建筑工程费万元743.5038.40%38.40%27.48%2.1.2设备购置及安装费万元896.6646.31%46.31%33.14%2.2工程建设其他费用万元140.467.25%7.25%5.19%2.2.1无形资产万元140.467.25%7.25%5.19%2.3预备费万元155.748.04%8.04%5.76%2.3.1基本预备费万元
33、70.533.64%3.64%2.61%2.3.2涨价预备费万元85.214.40%4.40%3.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1936.36100.00%100.00%71.58%5建设期间费用万元6流动资金万元768.9139.71%39.71%28.42%7铺底流动资金万元256.3013.24%13.24%9.47%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2413.604525.506034.006034.006034.001.1万元2413.604525.506034.006034.006034.002现价增加值万元772
34、.351448.161930.881930.881930.883增值税万元73.26137.35183.14183.14183.143.1销项税额万元965.44965.44965.44965.44965.443.2进项税额万元312.92586.73782.30782.30782.304城市维护建设税万元5.139.6112.8212.8212.825教育费附加万元2.204.125.495.495.496地方教育费附加万元1.472.753.663.663.669土地使用税万元29.5329.5329.5329.5329.5310税金及附加万元38.3346.0251.5151.5151.
35、51折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值743.50743.50当期折旧额594.8029.7429.7429.7429.7429.74净值148.70713.76684.02654.28624.54594.802机器设备原值896.66896.66当期折旧额717.3347.8247.8247.8247.8247.82净值848.84801.02753.19705.37657.553建筑物及设备原值1640.16当期折旧额1312.1377.5677.5677.5677.5677.56建筑物及设备净值328.031562.601485.04140
36、7.481329.921252.364无形资产原值140.46140.46当期摊销额140.463.513.513.513.513.51净值136.95133.44129.93126.41122.905合计:折旧及摊销1452.5981.0781.0781.0781.0781.07总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元2872.441148.982154.332872.442872.442872.442外购燃料动力费万元278.25111.30208.69278.25278.25278.253工资及福利费万元614.62614.62614.6
37、2614.62614.62614.624修理费万元9.313.726.989.319.319.315其它成本费用万元850.52340.21637.89850.52850.52850.525.1其他制造费用万元386.87154.75290.15386.87386.87386.875.2其他管理费用万元168.7467.50126.56168.74168.74168.745.3其他销售费用万元411.77164.71308.83411.77411.77411.776经营成本万元4625.141850.063468.864625.144625.144625.147折旧费万元77.5677.5677.5677.5677.5677.568摊销费万元3.513.513.513.513.513.519利息支出万元-10总成本费用万元4706.212299.903703.584706.214706.214706.2110.1可变成本万元4010.521604.213007.894010.524010.524010.5
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