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文档简介
1、光电二极管(光敏二极管)项目立项申请书一、项目名称及建设性质(一)项目名称光电二极管(光敏二极管)项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托xx新兴产业示范区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以光电二极管(光敏二极管)为核心的综合性产业基地,年产值可达6000.00万元。二、项目建设单位xxx实业发展公司三、项目咨询机构xxx泓域咨询四、项目提出的理由把握消费升级大趋势,实施供给侧结构性调整,突出信息化、服务化、融合化、绿色化发展,加快构筑以现代农业为基础、新兴产业为引领、先进制造业和现代服务业为支撑的现代产业体系,做强“青岛智造”和“青岛服务”品牌。(一)建设智能制造基
2、地壮大十大新型工业千亿级产业。坚持制造业分工细化、协作紧密发展方向,壮大原有优势产业,扶持未来支柱产业,发展轨道交通装备、汽车、船舶海工、机械装备、家电、石化、橡胶、服装、食品、电子信息等十大新型工业千亿级产业。强化制造要素集聚和布局优化,做强轨道交通装备、汽车、船舶海工、机械装备4个装备制造业,加快主导产业引导配套产业集群式发展,建设国内重要的先进装备制造基地。促进传统和优势产业升级,提升家电、石化、橡胶、服装、食品、电子信息等6个重点产业,实施工业转型升级强基工程,打造具有竞争力的新型工业产业链。注重市场导向和政策引导,建立能耗、环保、质量、安全为约束条件的淘汰落后产能、削减低效产能推进机
3、制。培育十大战略性新兴产业。把握产业融合、产业链整合等产业分工新趋势,培育发展与市场需求相结合、引发产业体系重大变革的战略性新兴产业,重点发展新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等具有基础的优势产业,培育工业机器人、新能源汽车、航空航天等科技密集型产业,布局人工智能、三维(3D)打印等前沿产业。加大战略性新兴产业领军企业引导力度,聚焦细分领域,开展“四个一批工程”:组织实施一批国家重大科技专项、产业化项目和示范工程,形成一批拥有自主知识产权的技术和产品,培育一批行业龙头型企业,建设一批专业性、集聚度高的产业园。大力发展互联网工业。以智能制造为主攻方向,促进信息技术向市场、设计、生
4、产等环节渗透,生产方式向智能、精细、协同、绿色转变,发展基于互联网的众包设计、柔性制造、个性化定制等制造新模式,打造国内重要的互联网工业强市。实施智能制造工程,推进制造装备和关键部件智能化,组织研发工业机器人、三维(3D)打印、高档数控机床等智能装备和智能化生产线,推进高端芯片、智能仪器仪表等关键智能部件研发与产业化。实施传统行业关键岗位“机器换人”,加快船舶、机械、汽车、家电等行业生产设备智能化改造。打造家电、服装、轮胎、新能源汽车、三维(3D)打印等领域云制造服务平台,建设以行业云平台为支撑的智能互联工厂。到2020年,打造50个智能工厂和500个数字化车间,全市两化融合发展指数达到85以
5、上。优化制造业“两廊十区多园”发展布局。加快园区升级,推动要素整合,实现主导产业差异化发展,重点建设十大工业功能区和50个工业集聚区,发展烟威青“智造业”产业走廊和济潍青“高增值”产业走廊。统筹规划产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区,加快开发区、园区向生产、生活、生态一体化的功能区转型,构建以产带城、以城促产的产城融合发展新模式。(二)打造区域性服务中心加快发展十大现代服务业。围绕提升区域性服务中心功能,突出服务高端化,构建高效生产服务体系和优质生活服务体系,重点发展金融、科技服务(含信息服务)、现代物流、现代旅游、现代商贸、高端商务(含总部经济)、文化创意、教育、健康养老(含体育
6、)、会展等十大现代服务业。引导生产性服务业向专业化和价值链高端延伸,做大做强金融、现代物流、高端商务、科技服务、会展5个生产性服务业,建设具有竞争力的生产性服务业中心。引领生活性服务业向精细和高品质转变,大力发展现代旅游、现代商贸、文化创意、教育、健康养老5个生活性服务业,建设功能完善的生活性服务业生态圈。2020年,生产性服务业增加值占服务业比重达到60%。大力支持服务业新业态新模式。深入推进国家电子商务示范城市建设,推进商贸流通、大宗商品、农产品交易等与电子商务深度融合,实现线上线下融合发展,引导发展社区电商、农村电商等新型商业模式。搭建股权众筹、第三方支付等互联网金融平台。壮大快递、仓储
7、和物流规划咨询、物流信息系统、供应链管理等智慧物流业态规模。培育提升“互联网+”文化、旅游等特色经济,在影视动漫、数字出版、现代传媒等领域建设35个具有全国影响力的创新平台,探索O2O旅游、大数据旅游、虚拟现实旅游等新模式,2020年互联网技术应用在星级饭店、A级景区和旅行社覆盖率超过95%。培育平台经济和分享经济,引进阿里巴巴、优步等平台型、分享型企业,支持本地龙头企业发展区域性交易平台。促进服务业与制造业深度融合。推动制造业服务化,引导和支持制造企业延伸服务链条,利用互联网技术整合线下服务资源,推动制造业由生产型向生产服务型转变。发展研发设计、第三方物流、产业金融、融资租赁、信息技术服务、
8、鉴证咨询、节能环保服务、人力资源服务等生产性服务业,加快科技服务业集聚发展。鼓励生产性服务企业以提供核心装备、专业设备和整体解决方案为主带动项目总承包、总集成、总代理服务,通过服务引导生产、控制生产。推动服务业制造化,引导服务业企业强化消费需求大数据分析,推广个性化、多样化以销定产模式,实现精准生产和精确制造。完善服务业发展格局。统筹发展胶州湾东岸总部金融服务业发展带、西岸航运物流服务业发展带、北岸科技信息服务业发展带。环湾中心城区立足增强综合服务功能,重在提升服务业发展能级,实现城市功能转型。把加快郊区服务业发展作为重要战略导向,依托新城区、重点功能区、产业园区发展生产性服务业和特色服务业,
9、突出胶州物流、即墨商贸两个特色服务业集聚板块发展。(三)培育形成新供给新动力全面释放新需求。发挥消费对增长的基础作用,顺应跨界融合和消费升级趋势,支持服务、信息、绿色、时尚、品质等新型消费,扶持信息消费、健康服务、教育培训、社交娱乐、智能家居、旅游休闲、养老消费、农村消费等消费性服务业态。加快信息网络、充电设施、旅游休闲和健康养老服务等新消费基础设施建设,大幅改善消费环境。提升旅游目的地功能,培育发展国际消费中心。开展国内贸易流通体制改革发展综合试点,推动内外贸融合发展,建立商贸流通法规规则体系、新型流通管理体制、内外贸融合现代流通发展模式和流通业转型升级创新发展模式。发挥投资对增长的关键作用
10、,扩大对基础设施、城市空间综合开发、新技术新产品等领域的有效投资,引导资本更多投向智能家电、信息服务、电商微商、文化创意等消费型产业和基础设施,强化重大项目、重大工程策划、储备和滚动实施。发挥出口对增长的促进作用,支持建立售后维修服务等出口产品服务体系,促进在岸、离岸外包协调发展。努力创造新供给。加强供给侧结构性改革,优化劳动力、资本、土地、技术、管理等生产要素配置,更多依靠改革、转型、创新提升全要素生产率,激发创新创业活力。与个人需求增长衔接,加大去过剩产能力度,健全优胜劣汰的市场化配置机制,完善企业破产制度。加大房地产去库存力度,以增加有效供给、改善住宅质量、提升人居环境为重点,加大房地产
11、供给制度改革,推进住宅设计标准化、部件生产工厂化、现场施工装备化、土建装修一体化,提升住宅产业化率。加大金融去杠杆力度,提高资本供给有效性和稳定性,有效防范化解各类金融风险。加大财税支持力度,发挥财政引导发展基金作用,为科技型企业、中小微企业、走出去企业松绑减负。全面引入竞争机制,有效动员和综合利用社会资源提供公共服务。五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于xx新兴产业示范区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。(二)项目用地规模项目总用地面积16148.07平方米(折合约24.21亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理
12、和集约用地”的原则,按照光电二极管(光敏二极管)行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积16148.07平方米,建筑物基底占地面积12886.16平方米,总建筑面积18408.80平方米,其中:规划建设主体工程14041.32平方米,项目规划绿化面积1174.20平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计69台(套),主要包括:xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费1863.35万元。八、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:光电二极管(光敏二极管)xxx单位/年。综合考xxx实业发展公司企业发展战略
13、、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx实业发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足xxx实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量445560.2
14、2千瓦时,折合54.76吨标准煤,满足光电二极管(光敏二极管)项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量4018.94立方米,折合0.34吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx新兴产业示范区市政管网供给。3、光电二极管(光敏二极管)项目项目年用电量445560.22千瓦时,年总用水量4018.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.10吨标准煤/年。达产年综合节能量22.51吨标准煤/年,项目总节能率20.69%,能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合xx新兴产业示范区发展规划,符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污
15、染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“光电二极管(光敏二极管)项目”主要从事光电二极管(光敏二极管)项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性光电二极管(光敏二极
16、管)项目选址于xx新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:光电二极管(光敏二极管)项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环
17、境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。项目承办单位一定要做好后勤供应和
18、服务保障工作,确保不误前方施工。十四、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资4656.10万元,其中:固定资产投资3927.59万元,占项目总投资的84.35%;流动资金728.51万元,占项目总投资的15.65%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入5965.00万元,总成本费用4632.45万元,税金及附加86.65万元,利润总额1332.55万元,利税总额1603.00万元,税后净利润999.41万元,达产年纳税总额603.59万元;达产年投资利润率28.62%,投资利税率34.43%,投资回报率21.4
19、6%,全部投资回收期6.16年,提供就业职位115个。十五、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx新兴产业示范区
20、及xx新兴产业示范区光电二极管(光敏二极管)行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx新兴产业示范区光电二极管(光敏二极管)产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“光电二极管(光敏二极管)项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位115个,达产年纳税总额603.59万元,可以促进xx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.62%,投资利税率34.43%,全部投资回报率21.46%,全部投资回收期6.16年,固定
21、资产投资回收期6.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起
22、了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16148.0724.21亩1.1容积率1.141.2建筑系数79.80%1.3投资强度万元/亩162.231.4基底面积平方米12886.161.5总建筑面积平方米18408.801.6绿化面积平方米1174.20绿化率6.38%2总投资万元4656.102.1固定资产投资万元3927.592.1.1土建工程投资万元1615.522.1.1.1土建工程投资占比万元34
23、.70%2.1.2设备投资万元1863.352.1.2.1设备投资占比40.02%2.1.3其它投资万元448.722.1.3.1其它投资占比9.64%2.1.4固定资产投资占比84.35%2.2流动资金万元728.512.2.1流动资金占比15.65%3收入万元5965.004总成本万元4632.455利润总额万元1332.556净利润万元999.417所得税万元1.148增值税万元183.809税金及附加万元86.6510纳税总额万元603.5911利税总额万元1603.0012投资利润率28.62%13投资利税率34.43%14投资回报率21.46%15回收期年6.1616设备数量台(套
24、)6917年用电量千瓦时445560.2218年用水量立方米4018.9419总能耗吨标准煤55.1020节能率20.69%21节能量吨标准煤22.5122员工数量人115土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9110.529110.5214041.3214041.321355.461.1主要生产车间5466.315466.318424.798424.79840.391.2辅助生产车间2915.372915.374493.224493.22433.751.3其他生产车间728.84728.84814.40814.4081.332仓储
25、工程1932.921932.922838.862838.86199.312.1成品贮存483.23483.23709.72709.7249.832.2原料仓储1005.121005.121476.211476.21103.642.3辅助材料仓库444.57444.57652.94652.9445.843供配电工程103.09103.09103.09103.098.143.1供配电室103.09103.09103.09103.098.144给排水工程118.55118.55118.55118.557.284.1给排水118.55118.55118.55118.557.285服务性工程1224.1
26、91224.191224.191224.1985.955.1办公用房603.11603.11603.11603.1149.405.2生活服务621.08621.08621.08621.0839.586消防及环保工程345.35345.35345.35345.3527.286.1消防环保工程345.35345.35345.35345.3527.287项目总图工程51.5451.5451.5451.54-114.427.1场地及道路硬化3500.74682.26682.267.2场区围墙682.263500.743500.747.3安全保卫室51.5451.5451.5451.548绿化工程132
27、9.2546.52合计12886.1618408.8018408.801615.52节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤55.101.1年用电量千瓦时445560.221.2年用电量吨标准煤54.761.3年用水量立方米4018.941.4年用水量吨标准煤0.342年节能量吨标准煤22.513节能率20.69%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2999.861.1完成比例64.43%2完成固定资产投资万元2352.442.1完成比例78.42%3完成流动资金投资万元647.423.1完成比例21.58%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均
28、人数人781.2人均年工资万元4.961.3年工资额万元462.862工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元5.852.3年工资额万元87.593企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.593.3年工资额万元35.274品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元53.245其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.375.3年工资额万元47.796职工工资总额万元686.75固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1615.521863.35162.2
29、33927.591.1工程费用万元1615.521863.354448.711.1.1建筑工程费用万元1615.521615.5234.70%1.1.2设备购置及安装费万元1863.351863.3540.02%1.2工程建设其他费用万元448.72448.729.64%1.2.1无形资产万元246.46246.461.3预备费万元202.26202.261.3.1基本预备费万元118.21118.211.3.2涨价预备费万元84.0584.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元3927.593927.59流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元
30、4448.711521.173575.234448.714448.714448.711.1应收账款万元1334.61533.851000.961334.611334.611334.611.2存货万元2001.92800.771501.442001.922001.922001.921.2.1原辅材料万元600.58240.23450.43600.58600.58600.581.2.2燃料动力万元30.0312.0122.5230.0330.0330.031.2.3在产品万元920.88368.35690.66920.88920.88920.881.2.4产成品万元450.43180.17337.
31、82450.43450.43450.431.3现金万元1112.18444.87834.131112.181112.181112.182流动负债万元3720.201488.082790.153720.203720.203720.202.1应付账款万元3720.201488.082790.153720.203720.203720.203流动资金万元728.51291.40546.38728.51728.51728.514铺底流动资金万元242.8397.13182.13242.83242.83242.83总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元46
32、56.10118.55%118.55%100.00%2项目建设投资万元3927.59100.00%100.00%84.35%2.1工程费用万元3478.8788.58%88.58%74.72%2.1.1建筑工程费万元1615.5241.13%41.13%34.70%2.1.2设备购置及安装费万元1863.3547.44%47.44%40.02%2.2工程建设其他费用万元246.466.28%6.28%5.29%2.2.1无形资产万元246.466.28%6.28%5.29%2.3预备费万元202.265.15%5.15%4.34%2.3.1基本预备费万元118.213.01%3.01%2.54
33、%2.3.2涨价预备费万元84.052.14%2.14%1.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3927.59100.00%100.00%84.35%5建设期间费用万元6流动资金万元728.5118.55%18.55%15.65%7铺底流动资金万元242.846.18%6.18%5.22%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2386.004473.755965.005965.005965.001.1万元2386.004473.755965.005965.005965.002现价增加值万元763.521431.601908.801908
34、.801908.803增值税万元73.52137.85183.80183.80183.803.1销项税额万元954.40954.40954.40954.40954.403.2进项税额万元308.24577.95770.60770.60770.604城市维护建设税万元5.159.6512.8712.8712.875教育费附加万元2.214.145.515.515.516地方教育费附加万元1.472.763.683.683.689土地使用税万元64.5964.5964.5964.5964.5910税金及附加万元73.4181.1386.6586.6586.65折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一
35、年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1615.521615.52当期折旧额1292.4264.6264.6264.6264.6264.62净值323.101550.901486.281421.661357.041292.422机器设备原值1863.351863.35当期折旧额1490.6899.3899.3899.3899.3899.38净值1763.971664.591565.211465.841366.463建筑物及设备原值3478.87当期折旧额2783.10164.00164.00164.00164.00164.00建筑物及设备净值695.773314.873150.87298
36、6.872822.872658.874无形资产原值246.46246.46当期摊销额246.466.166.166.166.166.16净值240.30234.14227.98221.81215.655合计:折旧及摊销3029.56170.16170.16170.16170.16170.16总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元3102.301240.922326.733102.303102.303102.302外购燃料动力费万元254.65101.86190.99254.65254.65254.653工资及福利费万元686.75686.75
37、686.75686.75686.75686.754修理费万元19.687.8714.7619.6819.6819.685其它成本费用万元398.91159.56299.18398.91398.91398.915.1其他制造费用万元103.8841.5577.91103.88103.88103.885.2其他管理费用万元94.2337.6970.6794.2394.2394.235.3其他销售费用万元162.9365.17122.20162.93162.93162.936经营成本万元4462.291784.923346.724462.294462.294462.297折旧费万元164.00164.00164.00164.00164.00164.008摊销费万元6.166.166.166.166.166.169利息支出万元-10总成本费用万元4632.452367.133688.564632.454632.454632.4510.1可变成本万元3775.541510.222831.653775.543775.543775.5410
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