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文档简介
1、乙二胺项目立项申请书一、项目名称及建设性质(一)项目名称乙二胺项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托某高新技术产业示范基地良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以乙二胺为核心的综合性产业基地,年产值可达11000.00万元。二、项目建设单位xxx实业发展公司三、项目咨询机构xxx泓域咨询机构四、项目提出的理由统筹谋划全省人口分布、经济布局、国土开发和城镇化发展,深入实施“龙头昂起、两翼齐飞、苏区振兴、绿色崛起”区域发展战略,着力构建“一核两带一板块”区域布局,推动形成各具优势、融合互动、多点支撑、竞相发展的经济板块。深入推进昌九一体化按照“做强南昌、做大九江、昌九一体、龙
2、头昂起”总要求,全面提升昌九整体实力和发展活力,构建我省对接“一带一路”、长江经济带的核心区,引领带动全省发展升级。强化昌九核心引领作用深入实施打造南昌核心增长极战略,加强与周边地区空间规划、公共交通、产业体系、体制机制等衔接,着力构建南昌大都市区,进一步辐射带动抚州、宜春、新余、上饶、鹰潭等部分区域发展。全面推进九江新一轮沿江开放开发,加快九江中心城区与沿江县城联动发展,优化、集约开发港口资源,强化沿江产业协作,着力打造我省对接融入长江经济带的重要门户。聚焦聚力昌九新区建设,系统推进全面创新改革试验,引导高端要素向昌九新区集聚,形成支撑昌九一体发展和对接国家战略的“引擎”。推动产业竞合发展准
3、确把握昌九产业发展定位,支持南昌优先培育发展高新技术产业和产业高端环节,推动九江优先集聚发展重化工业和优势制造业,加快形成以战略性新兴产业为主导的各具特色、各有侧重的新型产业体系。支持建立昌九产业联盟,加强航空、汽车、电子信息、生物医药等制造业协作,推动旅游、物流、金融、服务外包、健康养老等现代服务业融合,共建现代生态农业品牌和服务体系,努力打造全国重要的新型工业化基地、中部地区重要的现代服务业集聚区和现代特色农业集聚区。全面实现一体化发展全面形成昌九一体的综合交通体系,加快昌九大道、昌九客专等重大项目建设,建设畅通高效、无缝对接的快速通道,加强南昌等内河港口与九江沿江港口对接,完善港口物流和
4、集疏运体系。积极推动创新资源合理流动,加快实现教育、医疗资源共享、社保互通,建设一批科技创新、公共服务领域合作平台。推动大气、水污染治理联防联控,共同开展生态功能重要区域保护与建设。构建一体化治安防控体系,加强防灾减灾和应急管理协作,建设“平安昌九”。着力提升自我发展能力强化赣州在“苏区振兴”战略中的核心引领作用,充分发挥其在对接珠三角中的桥头堡作用,以主攻工业为强动力,加快建设赣州都市区,集聚发展“瑞兴于”经济振兴试验区、“三南”加工贸易承接示范地,形成“一核两区”引领、全面振兴发展的新格局。以吉泰走廊为重点,推动“五化”协调发展示范区建设,打造产城融合、城乡一体的重要增长带。支持抚州沿向莆
5、线优化生产力布局,深入推进昌抚一体化和赣闽开放合作。实施基础设施提升工程,加快建设一批保基础、管长远重大项目。实施特色产业培育工程,打造千亿产业、培育百亿企业。实施重点平台集聚提升工程,统筹推进30个重点平台建设,促进平台差异发展。全面解决突出民生问题围绕苏区同步小康目标,集中力量打好罗霄山连片特困地区扶贫攻坚战,加大精准脱贫推进力度,尽早消除苏区绝对贫困现象。继续推进农村危房改造、农村饮水安全、农村电网改造、农村道路建设等重点民生工程,提前解决好突出民生问题。加快提升基本公共服务水平,优先发展教育,完善低保、大病保险和城乡医疗救助等保障制度,落实更加积极的就业创业政策,切实增强县乡医疗能力,
6、使苏区基本公共服务水平接近或达到全国平均水平。落实和完善各项扶持政策用足用好各项优惠政策,重点推动涉及长远发展重大项目落地。促进赣东赣西“两翼齐飞”进一步优化沿沪昆线“两翼”生产力布局,积极支持赣东、赣西区域板块发挥优势、壮大实力,促进赣东、赣西内部融合、双向发展,打造充满活力、特色鲜明的重要增长带。全面提升赣东开放合作水平充分发挥上饶、景德镇、鹰潭区位优势,加快大通关服务体系建设,强化与长三角、海西经济区全方位合作对接,探索发展“飞地经济”,吸引新材料、新能源、航空制造、节能环保等新兴产业集聚,打造中部地区重要的产业转移承接示范区。加快赣东旅游一体化发展,推进资源共享、客源互动、品牌共建、市
7、场齐管,加快建设赣东旅游精品圈,推动设立跨省无障碍旅游区,打造全国著名的文化生态旅游地。促进农业开放,建设一批特色农产品生产和加工基地、农业合作示范基地、农产品出口基地,打造沿海地区优质农产品供应基地。加快赣西经济转型升级步伐充分发挥新余、宜春、萍乡特色产业基础优势,加快建设动力储能电池、新材料、生物医药、新能源汽车、装备制造等新兴产业基地,提升钢铁、煤炭、建材、盐化等传统产业创新能力和市场竞争力,构建产业转型升级示范区。着力建设“新宜萍”城镇密集带,建设跨行政区转型合作试验区,加快赣西一体化发展,促进与长株潭城市群全面深化合作,打造新型城镇化先行区。加快完成赣西工业园区循环化改造,推进资源枯
8、竭型城市、城市矿产等建设,加快建设昌铜生态经济带,开展袁河全流域生态环境整治试点,打造“两型”社会综合改革试验区。五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于某高新技术产业示范基地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。(二)项目用地规模项目总用地面积14834.08平方米(折合约22.24亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照乙二胺行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积14834.08平方米,建筑物基底占地面积10542.58平方米,总建筑面积18
9、097.58平方米,其中:规划建设主体工程12430.91平方米,项目规划绿化面积1020.51平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计106台(套),主要包括:xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费1300.57万元。八、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:乙二胺xxx单位/年。综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,
10、本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx实业发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足xxx实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量868826.15千瓦时,折合106.78吨标准煤,满足乙二胺项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量11356.88立方米,折合0.97吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某高新技术产业示范基地市政管网供给。3、乙二胺
11、项目项目年用电量868826.15千瓦时,年总用水量11356.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.75吨标准煤/年。达产年综合节能量35.92吨标准煤/年,项目总节能率21.46%,能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某高新技术产业示范基地发展规划,符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项
12、环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“乙二胺项目”主要从事乙二胺项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性乙二胺项目选址于某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划
13、要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:乙二胺项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规
14、划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。十四、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资5589.40万元,其中:固定资产投资4016.54万元,占项目总投资的71.86%;流动资金1572.86万元,占项目总投资的28.14%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入10845.00万元,总成本费用8341.59万元,税金及附加100.77万元,利润总额2503.41万元,利税总额2949.48万元,税后净利润1877.56万元,达产年纳税总额1071.92万元;达产年投资利润率4
15、4.79%,投资利税率52.77%,投资回报率33.59%,全部投资回收期4.48年,提供就业职位211个。十五、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值
16、评估及项目建设进程等咨询意见。报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新技术产业示范基地及某高新技术产业示范基地乙二胺行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新技术产业示范基地乙二胺产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“乙二胺项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位211个,达产年纳税
17、总额1071.92万元,可以促进某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.79%,投资利税率52.77%,全部投资回报率33.59%,全部投资回收期4.48年,固定资产投资回收期4.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、
18、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、
19、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14834.0822.24亩1.1容积率1.221.2建筑系数71.07%1.3投资强度万元/亩180.601.4基底面积平方米10542.581.5总建筑面积平方米18097.581.6绿化面积平方米1020.51绿化率5.64%2总投资万元5589.402.1固定资产投资万元4016.542.1.1土建工程投资万元1606.692.1.1.1土建工程投资占比万元28.75%2.1.2设备投资万元
20、1300.572.1.2.1设备投资占比23.27%2.1.3其它投资万元1109.282.1.3.1其它投资占比19.85%2.1.4固定资产投资占比71.86%2.2流动资金万元1572.862.2.1流动资金占比28.14%3收入万元10845.004总成本万元8341.595利润总额万元2503.416净利润万元1877.567所得税万元1.228增值税万元345.309税金及附加万元100.7710纳税总额万元1071.9211利税总额万元2949.4812投资利润率44.79%13投资利税率52.77%14投资回报率33.59%15回收期年4.4816设备数量台(套)10617年用
21、电量千瓦时868826.1518年用水量立方米11356.8819总能耗吨标准煤107.7520节能率21.46%21节能量吨标准煤35.9222员工数量人211土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7453.607453.6012430.9112430.911213.971.1主要生产车间4472.164472.167458.557458.55752.661.2辅助生产车间2385.152385.153977.893977.89388.471.3其他生产车间596.29596.29720.99720.9972.842仓储工程158
22、1.391581.393683.343683.34261.602.1成品贮存395.35395.35920.84920.8465.402.2原料仓储822.32822.321915.341915.34136.032.3辅助材料仓库363.72363.72847.17847.1760.173供配电工程84.3484.3484.3484.346.743.1供配电室84.3484.3484.3484.346.744给排水工程96.9996.9996.9996.996.034.1给排水96.9996.9996.9996.996.035服务性工程1001.551001.551001.551001.557
23、1.135.1办公用房557.28557.28557.28557.2829.095.2生活服务444.27444.27444.27444.2731.926消防及环保工程282.54282.54282.54282.5422.586.1消防环保工程282.54282.54282.54282.5422.587项目总图工程42.1742.1742.1742.17-14.157.1场地及道路硬化2730.22502.82502.827.2场区围墙502.822730.222730.227.3安全保卫室42.1742.1742.1742.178绿化工程1108.2838.79合计10542.5818097
24、.5818097.581606.69节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤107.751.1年用电量千瓦时868826.151.2年用电量吨标准煤106.781.3年用水量立方米11356.881.4年用水量吨标准煤0.972年节能量吨标准煤35.923节能率21.46%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3038.781.1完成比例54.37%2完成固定资产投资万元1880.212.1完成比例61.87%3完成流动资金投资万元1158.573.1完成比例38.13%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1431.2人均年工资万元4.78
25、1.3年工资额万元784.092工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元5.182.3年工资额万元182.273企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.093.3年工资额万元58.954品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元90.025其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.845.3年工资额万元78.236职工工资总额万元1193.56固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1606.691300.57180.604016.541.1工程费用
26、万元1606.691300.576891.031.1.1建筑工程费用万元1606.691606.6928.75%1.1.2设备购置及安装费万元1300.571300.5723.27%1.2工程建设其他费用万元1109.281109.2819.85%1.2.1无形资产万元479.36479.361.3预备费万元629.92629.921.3.1基本预备费万元322.90322.901.3.2涨价预备费万元307.02307.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元4016.544016.54流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6891.03408
27、7.675278.316891.036891.036891.031.1应收账款万元2067.311137.021653.852067.312067.312067.311.2存货万元3100.961705.532480.773100.963100.963100.961.2.1原辅材料万元930.29511.66744.23930.29930.29930.291.2.2燃料动力万元46.5125.5837.2146.5146.5146.511.2.3在产品万元1426.44784.541141.151426.441426.441426.441.2.4产成品万元697.72383.74558.176
28、97.72697.72697.721.3现金万元1722.76947.521378.211722.761722.761722.762流动负债万元5318.172924.994254.545318.175318.175318.172.1应付账款万元5318.172924.994254.545318.175318.175318.173流动资金万元1572.86865.071258.291572.861572.861572.864铺底流动资金万元524.28288.36419.43524.28524.28524.28总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资
29、万元5589.40139.16%139.16%100.00%2项目建设投资万元4016.54100.00%100.00%71.86%2.1工程费用万元2907.2672.38%72.38%52.01%2.1.1建筑工程费万元1606.6940.00%40.00%28.75%2.1.2设备购置及安装费万元1300.5732.38%32.38%23.27%2.2工程建设其他费用万元479.3611.93%11.93%8.58%2.2.1无形资产万元479.3611.93%11.93%8.58%2.3预备费万元629.9215.68%15.68%11.27%2.3.1基本预备费万元322.908.0
30、4%8.04%5.78%2.3.2涨价预备费万元307.027.64%7.64%5.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4016.54100.00%100.00%71.86%5建设期间费用万元6流动资金万元1572.8639.16%39.16%28.14%7铺底流动资金万元524.2913.05%13.05%9.38%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5964.758676.0010845.0010845.0010845.001.1万元5964.758676.0010845.0010845.0010845.002现价增加值万元190
31、8.722776.323470.403470.403470.403增值税万元189.92276.24345.30345.30345.303.1销项税额万元1735.201735.201735.201735.201735.203.2进项税额万元764.451111.921389.901389.901389.904城市维护建设税万元13.2919.3424.1724.1724.175教育费附加万元5.708.2910.3610.3610.366地方教育费附加万元3.805.526.916.916.919土地使用税万元59.3459.3459.3459.3459.3410税金及附加万元82.1392
32、.49100.77100.77100.77折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1606.691606.69当期折旧额1285.3564.2764.2764.2764.2764.27净值321.341542.421478.151413.891349.621285.352机器设备原值1300.571300.57当期折旧额1040.4669.3669.3669.3669.3669.36净值1231.211161.841092.481023.12953.753建筑物及设备原值2907.26当期折旧额2325.81133.63133.63133.63133.
33、63133.63建筑物及设备净值581.452773.632640.002506.372372.742239.114无形资产原值479.36479.36当期摊销额479.3611.9811.9811.9811.9811.98净值467.38455.39443.41431.42419.445合计:折旧及摊销2805.17145.61145.61145.61145.61145.61总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元5569.573063.264455.665569.575569.575569.572外购燃料动力费万元380.18209.103
34、04.14380.18380.18380.183工资及福利费万元1193.561193.561193.561193.561193.561193.564修理费万元16.048.8212.8316.0416.0416.045其它成本费用万元1036.63570.15829.301036.631036.631036.635.1其他制造费用万元364.82200.65291.86364.82364.82364.825.2其他管理费用万元170.3193.67136.25170.31170.31170.315.3其他销售费用万元231.39127.26185.11231.39231.39231.396经
35、营成本万元8195.984507.796556.788195.988195.988195.987折旧费万元133.63133.63133.63133.63133.63133.638摊销费万元11.9811.9811.9811.9811.9811.989利息支出万元-10总成本费用万元8341.595190.506941.118341.598341.598341.5910.1可变成本万元7002.423851.335601.947002.427002.427002.4210.2固定成本万元1339.171339.171339.171339.171339.171339.1711盈亏平衡点50.94%50.94%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元
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