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文档简介

1、化纤类混纺面料项目立项申请书一、项目概况(一)项目名称化纤类混纺面料项目拓展经济发展新空间。紧紧抓住转变经济发展方式的窗口期,释放新需求,创造新供给,用发展新空间培育发展新动力,用发展新动力开拓发展新空间。优化市域发展空间。按照新的行政区划版图,做好新一轮城市总体规划修编工作,明确各辖市区的发展定位,更好促进各板块形成统筹联动、合理分工、各具特色、功能衔接的融合发展格局,提升城市整体发展能级。推动常州高新区、武进高新区两个国家级高新区争先进位,推进常州经济开发区和金坛、溧阳经济开发区升格为国家级,加快形成“东南西北”联动格局。进一步支持县域经济发展壮大,持续推进“四个西进”,加快常金一体化进程

2、,推动溧阳“宁杭经济带重要副中心城市”建设。加强市级统筹,制定全市产业布局规划,引导重大项目向重点园区集聚、特色产业向特色园区集聚,实现布局优化、错位竞争、特色发展。顺应长三角区域发展一体化进程,更好接轨上海、融入上海,充分发挥在苏锡常都市圈中的特色优势。拓展产业发展空间。推广新型孵化模式,发展众创、众包、众扶、众筹空间。发展天使、创业、产业投资,探索多元化方式建立产业基金。深入推进“个转企、小转规、规转股、股转市”,支持更多优质企业上市挂牌,鼓励企业通过资本运作做强做大。推进产业跨界融合发展,推动一二三产相互渗透、跨界融合,催生更多新产品、新业态、新商业模式。加快推进“制造智能”“制造网络”

3、“制造服务”,让融合发展成为制造业转型升级的新路径。实施“互联网”行动计划,推进智慧常州建设,发展分享经济,促进互联网和经济社会融合发展。大力培育网络服务平台,提高平台的集聚效应和市场价值,推进数据资源开放共享。提升产品价值空间。弘扬“工匠精神”,推动“精致生产”,施行“精益管理”,专注质量、品牌和标准建设,加强知识产权保护,加快名品名牌培育,以质量和品牌提升增强有效供给能力,实现产品由价格竞争向质量竞争、品牌竞争转变。加强产业集群区域品牌建设,以品牌塑造常州产业形象,推动常州发展迈入品牌时代,努力建设“质量强市”示范城市。全面提升开放水平。抢抓国家“一带一路”、长江经济带等重大开放机遇,做到

4、对内对外开放齐抓,深化拓展“五个国际化”,努力形成全方位、多领域、深层次的开放格局。加快开放型经济转型升级。着力推动开发区转型发展,主攻高端人才、高端技术、高端产业的集聚和培育,充分发挥主阵地作用,使其成为常州先进制造业基地和产业技术创新中心建设的主要载体。着力推动外贸提档升级,进一步优化外贸产品结构,支持大型成套装备出口,鼓励先进设备和关键技术进口,提高机电产品和高新技术产品进出口比重,大力发展服务贸易,使外贸结构与产业结构调整优化相匹配。着力推动利用外资由规模速度型向质量效益型转变,积极引进优质资本和先进技术,引进在全球产业链、价值链中处于中高端的产业,更有效地促进常州经济转型升级。开拓对

5、内对外开放领域。鼓励引导光伏、轨道交通、输变电等产业积极参与“一带一路”建设,支持更多有实力的企业“走出去”,推进本土企业国际化。积极参与长江经济带建设,建设综合立体交通走廊,发挥常州港一类口岸、航空港口岸、铁路运输等功能区叠加优势,发展海陆空联运,推动航空港、常州港、综合保税区等实现“区港联动”,构建长江流域开放型经济物流区域中心。深入推进常台合作,进一步深化和港澳地区的交流发展。形成对外开放新机制。完善法治化、国际化、便利化的营商环境,健全有利于合作共赢并与国际贸易投资规则相适应的体制机制。落实推广上海自贸区可复制改革试点经验的实施方案,加强开发园区、综合保税区等开放载体的功能提升和体制机

6、制创新,全面实施单一窗口和通关一体化,全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度。加快跨境电子商务发展,做好华贸通外贸综合服务平台建设,积极争取国家跨境电子商务服务和市场采购贸易方式试点。(二)项目建设单位xxx科技公司(三)项目咨询规划单位xxx泓域咨询(四)项目选址xxx高新技术产业示范基地(五)项目用地规模项目总用地面积13213.27平方米(折合约19.81亩)。(六)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.80%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度189.39万元/亩。(七)土建工程指标项目净用地面积13213.27平方米,建筑物基底占地面积7901.5

7、4平方米,总建筑面积22462.56平方米,其中:规划建设主体工程14875.96平方米,项目规划绿化面积1387.88平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费1573.50万元。(九)节能分析1、项目年用电量1038392.89千瓦时,折合127.62吨标准煤。2、项目年总用水量4123.81立方米,折合0.35吨标准煤。3、“化纤类混纺面料项目投资建设项目”,年用电量1038392.89千瓦时,年总用水量4123.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.97吨标准煤/年。达产年综合节能量42.66吨标准煤/年,项目总节能率27.77%,能源利用效果良好

8、。(十)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资4548.75万元,其中:固定资产投资3751.82万元,占项目总投资的82.48%;流动资金796.93万元,占项目总投资的17.52%。(十二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十三)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7751.00万元,总成本费用5915.73万元,税金及附加83.23万元

9、,利润总额1835.27万元,利税总额2171.64万元,税后净利润1376.45万元,达产年纳税总额795.19万元;达产年投资利润率40.35%,投资利税率47.74%,投资回报率30.26%,全部投资回收期4.80年,提供就业职位125个。(十四)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。(十五)“三线一单”符合性1、生态保护红线:化纤类混纺面料项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所

10、在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地化纤类混纺面料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地化纤类混纺面料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意

11、义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“化纤类混纺面料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位125个,达产年纳税总额795.19万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓

12、励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。土

13、建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5586.395586.3914875.9614875.961342.581.1主要生产车间3351.833351.838925.588925.58832.401.2辅助生产车间1787.641787.644760.314760.31429.631.3其他生产车间446.91446.91862.81862.8180.552仓储工程1185.231185.234931.294931.29323.682.1成品贮存296.31296.311232.821232.8280.922.2原料仓储616.32

14、616.322564.272564.27168.312.3辅助材料仓库272.60272.601134.201134.2074.453供配电工程63.2163.2163.2163.214.673.1供配电室63.2163.2163.2163.214.674给排水工程72.6972.6972.6972.694.174.1给排水72.6972.6972.6972.694.175服务性工程750.65750.65750.65750.6549.275.1办公用房419.37419.37419.37419.3720.465.2生活服务331.28331.28331.28331.2823.366消防及环保

15、工程211.76211.76211.76211.7615.646.1消防环保工程211.76211.76211.76211.7615.647项目总图工程31.6131.6131.6131.6175.417.1场地及道路硬化2093.27424.69424.697.2场区围墙424.692093.272093.277.3安全保卫室31.6131.6131.6131.618绿化工程787.4827.56合计7901.5422462.5622462.561842.98节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤127.971.1年用电量千瓦时1038392.891.2年用电量吨标准煤127.6

16、21.3年用水量立方米4123.811.4年用水量吨标准煤0.352年节能量吨标准煤42.663节能率27.77%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2663.461.1完成比例58.55%2完成固定资产投资万元1770.892.1完成比例66.49%3完成流动资金投资万元892.573.1完成比例33.51%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人851.2人均年工资万元5.061.3年工资额万元474.482工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元5.992.3年工资额万元97.593企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工

17、资万元6.673.3年工资额万元30.064品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元51.755其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.695.3年工资额万元29.886职工工资总额万元683.76固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1842.981573.50189.393751.821.1工程费用万元1842.981573.504895.811.1.1建筑工程费用万元1842.981842.9840.52%1.1.2设备购置及安装费万元1573.501573.5034.59

18、%1.2工程建设其他费用万元335.34335.347.37%1.2.1无形资产万元135.51135.511.3预备费万元199.83199.831.3.1基本预备费万元118.03118.031.3.2涨价预备费万元81.8081.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元3751.823751.82流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4895.813716.674532.594895.814895.814895.811.1应收账款万元1468.74954.681101.561468.741468.741468.741.2存货万元2203.1

19、11432.021652.342203.112203.112203.111.2.1原辅材料万元660.93429.61495.70660.93660.93660.931.2.2燃料动力万元33.0521.4824.7833.0533.0533.051.2.3在产品万元1013.43658.73760.071013.431013.431013.431.2.4产成品万元495.70322.20371.77495.70495.70495.701.3现金万元1223.95795.57917.961223.951223.951223.952流动负债万元4098.882664.273074.164098.

20、884098.884098.882.1应付账款万元4098.882664.273074.164098.884098.884098.883流动资金万元796.93518.00597.70796.93796.93796.934铺底流动资金万元265.64172.67199.23265.64265.64265.64总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4548.75121.24%121.24%100.00%2项目建设投资万元3751.82100.00%100.00%82.48%2.1工程费用万元3416.4891.06%91.06%75.11%2.1

21、.1建筑工程费万元1842.9849.12%49.12%40.52%2.1.2设备购置及安装费万元1573.5041.94%41.94%34.59%2.2工程建设其他费用万元135.513.61%3.61%2.98%2.2.1无形资产万元135.513.61%3.61%2.98%2.3预备费万元199.835.33%5.33%4.39%2.3.1基本预备费万元118.033.15%3.15%2.59%2.3.2涨价预备费万元81.802.18%2.18%1.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3751.82100.00%100.00%82.48%5建设期间费用万元6流动资金万元796.

22、9321.24%21.24%17.52%7铺底流动资金万元265.647.08%7.08%5.84%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5038.155813.257751.007751.007751.001.1万元5038.155813.257751.007751.007751.002现价增加值万元1612.211860.242480.322480.322480.323增值税万元164.54189.85253.14253.14253.143.1销项税额万元1240.161240.161240.161240.161240.163.2进项税额万

23、元641.56740.27987.02987.02987.024城市维护建设税万元11.5213.2917.7217.7217.725教育费附加万元4.945.707.597.597.596地方教育费附加万元3.293.805.065.065.069土地使用税万元52.8552.8552.8552.8552.8510税金及附加万元72.6075.6483.2383.2383.23折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1842.981842.98当期折旧额1474.3873.7273.7273.7273.7273.72净值368.601769.2616

24、95.541621.821548.101474.382机器设备原值1573.501573.50当期折旧额1258.8083.9283.9283.9283.9283.92净值1489.581405.661321.741237.821153.903建筑物及设备原值3416.48当期折旧额2733.18157.64157.64157.64157.64157.64建筑物及设备净值683.303258.843101.202943.562785.922628.284无形资产原值135.51135.51当期摊销额135.513.393.393.393.393.39净值132.12128.73125.3512

25、1.96118.575合计:折旧及摊销2868.69161.03161.03161.03161.03161.03总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元3886.252526.062914.693886.253886.253886.252外购燃料动力费万元294.49191.42220.87294.49294.49294.493工资及福利费万元683.76683.76683.76683.76683.76683.764修理费万元18.9212.3014.1918.9218.9218.925其它成本费用万元871.28566.33653.46871

26、.28871.28871.285.1其他制造费用万元381.23247.80285.92381.23381.23381.235.2其他管理费用万元100.9065.5975.68100.90100.90100.905.3其他销售费用万元345.49224.57259.12345.49345.49345.496经营成本万元5754.703740.554316.025754.705754.705754.707折旧费万元157.64157.64157.64157.64157.64157.648摊销费万元3.393.393.393.393.393.399利息支出万元-10总成本费用万元5915.734

27、140.904647.995915.735915.735915.7310.1可变成本万元5070.943296.113803.205070.945070.945070.9410.2固定成本万元844.79844.79844.79844.79844.79844.7911盈亏平衡点55.65%55.65%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7751.005038.155813.257751.007751.007751.002税金及附加万元83.2372.6075.6483.2383.2383.233总成本费用万元5915.734140.904647.995915.735915.735915.735增值税万元253.14164.54189.85253.14253.14253.146利润总额万元1835.27-1727.83-1728.181835.271835.271835.278应纳税所得额万元1835.27-1727.83-

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