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文档简介
1、柠檬酸铵项目立项申请书一、项目基本情况(一)项目名称柠檬酸铵项目(二)项目建设单位xxx公司(三)项目咨询机构泓域咨询机构(四)法定代表人严xx(五)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学
2、的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质
3、的服务奉献社会。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。上一年度,xxx投资公司实现营业收入26920.54万元,同比增长16.28%(3768.34万元)。其中,主营业业务柠檬酸铵生产及销售收入为24909.13万元,占营业总收入的92.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5836.30万元,较去年同期相比增长429.4
4、3万元,增长率7.94%;实现净利润4377.23万元,较去年同期相比增长922.88万元,增长率26.72%。(六)项目选址某循环经济产业园(七)项目用地规模项目总用地面积34057.02平方米(折合约51.06亩)。(八)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.12%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度161.55万元/亩。项目净用地面积34057.02平方米,建筑物基底占地面积18091.09平方米,总建筑面积56875.22平方米,其中:规划建设主体工程43357.49平方米,项目规划绿化面积4170.56平方米。(九)设备选型方案项目计划购置设备共计1
5、45台(套),设备购置费3167.44万元。(十)节能分析1、项目年用电量692994.22千瓦时,折合85.17吨标准煤。2、项目年总用水量19621.91立方米,折合1.68吨标准煤。3、“柠檬酸铵项目投资建设项目”,年用电量692994.22千瓦时,年总用水量19621.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.85吨标准煤/年。达产年综合节能量28.95吨标准煤/年,项目总节能率22.49%,能源利用效果良好。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资12308.73万元,其中:固定资产投资8248.74万元,占项目总投资的67.02%;流动资金4059.99万元,占项目总投资的3
6、2.98%。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27152.00万元,总成本费用20838.29万元,税金及附加240.73万元,利润总额6313.71万元,利税总额7425.30万元,税后净利润4735.28万元,达产年纳税总额2690.02万元;达产年投资利润率51.29%,投资利税率60.33%,投资回报率38.47%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位442个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十四)项目评价1、项目达产年投资利润率51.29%,投资利税率60.33%,全部投资回报率38.47%,全部投资回收期4.10年,固定资产投资回收期4.10年
7、(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。二、项目背景及必要性未来国际国内宏观环境仍将持续深刻变化,经济社会发展呈现新的阶段性特征。对温州来说,需要认清形势,强化忧
8、患意识和底线思维,坚定发展信心,保持战略定力。从国际看,国际经济进入金融危机以来的深度调整期,在再平衡中实现艰难复苏。全球经济版图深度调整,经济重心持续向亚太地区移动。全球经济贸易增长乏力,国际和区域经贸规则主导权争夺加剧,地缘政治风险导致外部环境更加复杂。全球科技和产业变革孕育新的突破,绿色低碳经济正在开启一个新的时代。从国内看,我国正处在全面建成小康社会决胜阶段,经济发展进入新常态。经济发展方式加快改变,新的增长动力正在孕育形成,“中国制造2025”、“互联网+”等战略启动实施,新技术、新产品、新业态、新商业模式不断涌现,“一带一路”、长江经济带、京津冀一体化,以及自由贸易区、各类示范区等
9、正在改变区域经济战略版图。经济韧性好、潜力足、回旋余地大,长期向好的基本面没有改变,但发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出,结构性产能过剩比较严重。从浙江省看,“十三五”是强化创新驱动、完成新旧发展动力转换的关键期,是优化产业结构,全面提升产业竞争力的关键期,是加强制度供给、实现治理体系和治理能力现代化的关键期,是协同推进“两富”“两美”建设、增强人民群众获得感的关键期,是防范化解风险矛盾、夯实长治久安基础的关键期。但同时也必须清醒地看到,温州经济社会发展中一些结构性、素质性问题仍然突出,地方金融风险对实体经济的消极影响仍将持续;产业结构路径依赖仍未改观,增长新动力尚未有效形成;半城市化问
10、题依然突出,中心城区首位度亟待提升;资源要素、生态环境对经济社会发展制约更加明显;政府公共品供给与群众不断增长的需求仍不匹配。这些突出矛盾和问题,需要我市在“十三五”时期着力加以解决。三、建设规模(一)产品规划项目主要产品为柠檬酸铵,根据市场情况,预计年产值27152.00万元。通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与
11、xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。(二)用地规模该项目总征地面积34057.02平方米(折合约51.06亩),其中:净用地面积34057.02平方米(红线范围折合约51.06亩)。项目规划总建筑面积56875.22平方米,其中:规划建设主体工程43357.49平方米,计容建筑面积56875.22平方米;预计建筑工程投资4177.38万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.12%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度161.55万元/亩。项目预计总建筑面积56875
12、.22平方米,其中:计容建筑面积56875.22平方米,计划建筑工程投资4177.38万元,占项目总投资的33.94%。(四)选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、风险
13、防范措施项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险
14、很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。五、投资方案说明(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8248.74(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4059.99万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12308.73万元,其中:固定资产投资8248.74万元,占项目总投资的67.02%;流动资金4059.99万元,占项目总投资的32.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4177.38万元,占项目总投资的33.94%;设备购置费3167.44万元,占项目总投资的25.73%;其它投资903.92万元,占项目总投
15、资的7.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8248.74+4059.99=12308.73(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、经济收益(一)营业收入估算该“柠檬酸铵项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑柠檬酸铵行业设备相对价格变化,假设当年柠檬酸铵设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入27152.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=870.86万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用20838.29万元,其中:可
16、变成本18422.26万元,固定成本2416.03万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6313.71(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=6313.7125.00%=1578.43(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6313.71(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=6313.7125.00%=1578.43(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额6313.71万元,缴
17、纳企业所得税1578.43万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6313.71-1578.43=4735.28(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=51.29%。(2)达产年投资利税率=60.33%。(3)达产年投资回报率=38.47%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入27152.00万元,总成本费用20838.29万元,税金及附加240.73万元,利润总额6313.71万元,企业所得税1578.43万元,税后净利润4735.28万元,年纳税总额2690.02万元。七、综合评估1、面对国际国内经济
18、发展新环境,“十三五”时期,中小企业依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位,招工难、用工贵以及融资难融资贵等问题仍有待进一步缓解,传统产业领域中的大多数中小企业处于产业链中低端,存在高耗低效、产能过剩、产品同质化严重等问题,盈利能力依然较弱,转方式、调结构任务十分艰巨。“十三五”期间,我国经济仍将处于新常态,增长速度将维持在中高速水平,制造业发展进一步受到发达国家振兴制造业和东南亚国家低成本竞争的双重压力,整体经济发展困难较大,特别是随着部分行业去产能,另一些行业大力推行智能制造、大规模应用“机器替人”,中小企业的经营压力可能进一步加大,发展空间进一步受限,就业压力持续存在
19、期甚至加大。在这种情况下,发展中小企业不仅有助于促进经济发展、提升就业吸纳能力,而且还能够进一步发挥我国经济规模优势,助推制造业竞争力提升。近年来,产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载体,对于提高专业化分工与协作配套、促进生产要素有效集聚和优化配置、降低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有重要作用,是工业化和信息化发展到一定阶段的必然趋势。目前,产业集群已覆盖了纺织、服装、皮革、五金制品、工艺美术等大部分传统行业,在信息技术、生物工程、新能源、新材料以及文化创意产业等新技术领域发展加速,涌现出一批龙头骨干企业和区域品牌,在县域经济发展中作用显著。2、投资项目采用国内先进的生产、
20、环境、检测控制装备,对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。该项目建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合项目建设地“十三五”产业发展规划,切合项目建设地经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施,对于增加国家财政收入,加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率51.29%,投资利税率60.33%,全部投资回报率38.47
21、%,全部投资回收期4.10年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34057.0251.06亩1.1容积率1.671.2建筑系数53.12%1.3投资强度万元/亩161.551.4基底面积平方米18091.091.5总建筑面积平方米56875.221.6绿化面积平方米4170.56绿化率7.33%2总投资万元12308.732.1固定资产投资万元8248.742.1.1土建工程投资万元4177.382.1.1.1土建工程投资占比万元33.94%2.1.2设备投资万元3167.442.
22、1.2.1设备投资占比25.73%2.1.3其它投资万元903.922.1.3.1其它投资占比7.34%2.1.4固定资产投资占比67.02%2.2流动资金万元4059.992.2.1流动资金占比32.98%3收入万元27152.004总成本万元20838.295利润总额万元6313.716净利润万元4735.287所得税万元1.678增值税万元870.869税金及附加万元240.7310纳税总额万元2690.0211利税总额万元7425.3012投资利润率51.29%13投资利税率60.33%14投资回报率38.47%15回收期年4.1016设备数量台(套)14517年用电量千瓦时69299
23、4.2218年用水量立方米19621.9119总能耗吨标准煤86.8520节能率22.49%21节能量吨标准煤28.9522员工数量人442土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12790.4012790.4043357.4943357.493502.981.1主要生产车间7674.247674.2426014.4926014.492171.851.2辅助生产车间4092.934092.9313874.4013874.401120.951.3其他生产车间1023.231023.232514.732514.73210.182仓储工程2
24、713.662713.668786.528786.52516.282.1成品贮存678.41678.412196.632196.63129.072.2原料仓储1411.101411.104568.994568.99268.472.3辅助材料仓库624.14624.142020.902020.90118.743供配电工程144.73144.73144.73144.739.573.1供配电室144.73144.73144.73144.739.574给排水工程166.44166.44166.44166.448.564.1给排水166.44166.44166.44166.448.565服务性工程171
25、8.651718.651718.651718.65100.995.1办公用房705.31705.31705.31705.3142.565.2生活服务1013.341013.341013.341013.3444.126消防及环保工程484.84484.84484.84484.8432.056.1消防环保工程484.84484.84484.84484.8432.057项目总图工程72.3672.3672.3672.36-51.727.1场地及道路硬化4640.881033.781033.787.2场区围墙1033.784640.884640.887.3安全保卫室72.3672.3672.3672.
26、368绿化工程1676.3658.67合计18091.0956875.2256875.224177.38节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤86.851.1年用电量千瓦时692994.221.2年用电量吨标准煤85.171.3年用水量立方米19621.911.4年用水量吨标准煤1.682年节能量吨标准煤28.953节能率22.49%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10343.641.1完成比例84.04%2完成固定资产投资万元7722.592.1完成比例74.66%3完成流动资金投资万元2621.053.1完成比例25.34%人力资源配置一览表序号项目单位指标1
27、一线产业工人工资1.1平均人数人3011.2人均年工资万元5.751.3年工资额万元1257.422工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元6.082.3年工资额万元386.463企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.543.3年工资额万元137.174品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元175.775其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.875.3年工资额万元111.006职工工资总额万元2067.82固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设
28、投资万元4177.383167.44161.558248.741.1工程费用万元4177.383167.4421027.751.1.1建筑工程费用万元4177.384177.3833.94%1.1.2设备购置及安装费万元3167.443167.4425.73%1.2工程建设其他费用万元903.92903.927.34%1.2.1无形资产万元487.31487.311.3预备费万元416.61416.611.3.1基本预备费万元231.79231.791.3.2涨价预备费万元184.82184.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元8248.748248.74流动资金投资估算表序号项目单位达
29、产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21027.758432.2016019.9221027.7521027.7521027.751.1应收账款万元6308.322523.335046.666308.326308.326308.321.2存货万元9462.493785.007569.999462.499462.499462.491.2.1原辅材料万元2838.751135.502271.002838.752838.752838.751.2.2燃料动力万元141.9456.77113.55141.94141.94141.941.2.3在产品万元4352.751741.103482
30、.204352.754352.754352.751.2.4产成品万元2129.06851.621703.252129.062129.062129.061.3现金万元5256.942102.784205.555256.945256.945256.942流动负债万元16967.766787.1013574.2116967.7616967.7616967.762.1应付账款万元16967.766787.1013574.2116967.7616967.7616967.763流动资金万元4059.991624.003247.994059.994059.994059.994铺底流动资金万元1353.325
31、41.331082.661353.321353.321353.32总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12308.73149.22%149.22%100.00%2项目建设投资万元8248.74100.00%100.00%67.02%2.1工程费用万元7344.8289.04%89.04%59.67%2.1.1建筑工程费万元4177.3850.64%50.64%33.94%2.1.2设备购置及安装费万元3167.4438.40%38.40%25.73%2.2工程建设其他费用万元487.315.91%5.91%3.96%2.2.1无形资产万元48
32、7.315.91%5.91%3.96%2.3预备费万元416.615.05%5.05%3.38%2.3.1基本预备费万元231.792.81%2.81%1.88%2.3.2涨价预备费万元184.822.24%2.24%1.50%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8248.74100.00%100.00%67.02%5建设期间费用万元6流动资金万元4059.9949.22%49.22%32.98%7铺底流动资金万元1353.3316.41%16.41%10.99%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10860.8021721.6027152
33、.0027152.0027152.001.1万元10860.8021721.6027152.0027152.0027152.002现价增加值万元3475.466950.918688.648688.648688.643增值税万元348.34696.69870.86870.86870.863.1销项税额万元4344.324344.324344.324344.324344.323.2进项税额万元1389.382778.773473.463473.463473.464城市维护建设税万元24.3848.7760.9660.9660.965教育费附加万元10.4520.9026.1326.1326.136
34、地方教育费附加万元6.9713.9317.4217.4217.429土地使用税万元136.23136.23136.23136.23136.2310税金及附加万元178.03219.83240.73240.73240.73折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4177.384177.38当期折旧额3341.90167.10167.10167.10167.10167.10净值835.484010.283843.193676.093509.003341.902机器设备原值3167.443167.44当期折旧额2533.95168.93168.93168.9
35、3168.93168.93净值2998.512829.582660.652491.722322.793建筑物及设备原值7344.82当期折旧额5875.86336.03336.03336.03336.03336.03建筑物及设备净值1468.967008.796672.766336.736000.705664.674无形资产原值487.31487.31当期摊销额487.3112.1812.1812.1812.1812.18净值475.13462.94450.76438.58426.405合计:折旧及摊销6363.17348.21348.21348.21348.21348.21总成本费用估算一览
36、表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元12979.665191.8610383.7312979.6612979.6612979.662外购燃料动力费万元994.01397.60795.21994.01994.01994.013工资及福利费万元2067.822067.822067.822067.822067.822067.824修理费万元40.3216.1332.2640.3240.3240.325其它成本费用万元4408.271763.313526.624408.274408.274408.275.1其他制造费用万元1797.72719.091438.1817
37、97.721797.721797.725.2其他管理费用万元800.43320.17640.34800.43800.43800.435.3其他销售费用万元2356.27942.511885.022356.272356.272356.276经营成本万元20490.088196.0316392.0620490.0820490.0820490.087折旧费万元336.03336.03336.03336.03336.03336.038摊销费万元12.1812.1812.1812.1812.1812.189利息支出万元-10总成本费用万元20838.299784.9317153.8420838.2920838.2920838.2910.1可变成本万元18422.267368.9014737.8118422.2618422.2618422.2610.2固定成本万元2416.032416.03
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