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文档简介

1、商标标签标识项目审查申请书一、项目概况(一)项目名称商标标签标识项目(二)项目背景“十三五”时期,对照建设长三角世界级城市群副中心的要求和打造“大湖名城,创新高地”的愿景,合肥发展的战略目标定位为:全国高端产业集聚区。以加快培育发展战略性新兴产业为重点,加快产业结构升级,优化产业空间布局,以新产业、新业态为导向,以高端技术、高端产品、高端产业为引领,实施一批居于产业链核心环节和价值链中高端的重大项目,培育形成具有国际竞争力的产业集群。国际有影响力的创新之都。率先通过系统性、整体性、协同性创新改革试验,激发全社会创新活力与创造潜能,努力推动经济保持中高速增长、产业迈向中高端水平、发展动力实现新转

2、换,推动大众创业、万众创新,打造具有国际影响力的综合性国家科学中心和产业创新中心。全国性综合交通枢纽。统筹推进全国性综合铁路枢纽、高等级公路枢纽、航空门户枢纽、江淮航运中心等建设,促进各种交通方式有效衔接,畅通人流物流渠道,为聚集国内外资源,促进枢纽型经济发展、建设长三角世界级城市群副中心筑牢基础。全国内陆开放新高地。加强与“一带一路”的对接,推动与长江经济带互联互通,坚持“引进来”与“走出去”并重,建设一批互联互通、基地型、服务型开放平台,扩大对外投资贸易规模,推进城市的国际化建设,完善接轨国际的投资贸易体制机制,打造全国重要的对外开放新高地。全国生态文化旅游名城。以巢湖生态文明先行示范区建

3、设为重点,打造城湖共生、生态宜居的典范。挖掘城市文化内涵,集成全国乃至世界先进文化成果,整合周边生态旅游等资源,加快建设以大湖、温泉、湿地、名镇为特色的环巢湖国家旅游休闲区。(三)项目单位项目建设单位:xxx科技发展公司报告咨询机构:xxx泓域咨询(四)项目选址xx工业新城场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。(五)项目用地规模项目总用地面积48937

4、.79平方米(折合约73.37亩)。(六)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.97%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.33%,固定资产投资强度186.58万元/亩。(七)土建工程指标项目净用地面积48937.79平方米,建筑物基底占地面积28858.61平方米,总建筑面积55789.08平方米,其中:规划建设主体工程36224.19平方米,项目规划绿化面积2972.07平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费5046.55万元。(九)节能分析1、项目年用电量985993.19千瓦时,折合121.18吨标准煤。2、项目年总用水量23759.36立方米

5、,折合2.03吨标准煤。3、“商标标签标识项目投资建设项目”,年用电量985993.19千瓦时,年总用水量23759.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.21吨标准煤/年。达产年综合节能量30.80吨标准煤/年,项目总节能率24.78%,能源利用效果良好。(十)环境保护项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资16998.25万元,其中:固定资产投资13689.37万元,占项目总投

6、资的80.53%;流动资金3308.88万元,占项目总投资的19.47%。(十二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十三)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27336.00万元,总成本费用20970.79万元,税金及附加301.11万元,利润总额6365.21万元,利税总额7544.28万元,税后净利润4773.91万元,达产年纳税总额2770.37万元;达产年投资利润率37.45%,投资利税率44.38%,投资回报率28.08%,全部投资回收期5.06年,提供就业职位450个。(十四)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解

7、,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业新城及xx工业新城商标标签标识行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业新城商标标签标识产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“商标标签标识项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业新城经济发展,为社会提供就业职位450个,达产年纳税总额277

8、0.37万元,可以促进xx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.45%,投资利税率44.38%,全部投资回报率28.08%,全部投资回收期5.06年,固定资产投资回收期5.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造

9、2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入

10、新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。“十三五”时期,全球产业竞争格局正在发生重大调整,发达国家借“再工业化”争夺国际贸易竞争主导权,一些发展中国家和地区以更低的成本优势,成为接纳国际制造业转移的新阵地。我国制造业面临发达国家“回流”和发展中国家“分流”的双向挤压,全球范围内市场、资源、人才、技术和标准的竞争更加激烈,制造业发展的压力进一步加大。世界经济和贸易低迷、国际市场动荡对我国的影响逐步加深,与国内深层次结构性矛盾凸显形成叠加。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48937.7973.37亩1.1容积率1.141.2建筑系

11、数58.97%1.3投资强度万元/亩186.581.4基底面积平方米28858.611.5总建筑面积平方米55789.081.6绿化面积平方米2972.07绿化率5.33%2总投资万元16998.252.1固定资产投资万元13689.372.1.1土建工程投资万元3992.212.1.1.1土建工程投资占比万元23.49%2.1.2设备投资万元5046.552.1.2.1设备投资占比29.69%2.1.3其它投资万元4650.612.1.3.1其它投资占比27.36%2.1.4固定资产投资占比80.53%2.2流动资金万元3308.882.2.1流动资金占比19.47%3收入万元27336.0

12、04总成本万元20970.795利润总额万元6365.216净利润万元4773.917所得税万元1.148增值税万元877.969税金及附加万元301.1110纳税总额万元2770.3711利税总额万元7544.2812投资利润率37.45%13投资利税率44.38%14投资回报率28.08%15回收期年5.0616设备数量台(套)13217年用电量千瓦时985993.1918年用水量立方米23759.3619总能耗吨标准煤123.2120节能率24.78%21节能量吨标准煤30.8022员工数量人450土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主

13、体生产工程20403.0420403.0436224.1936224.192851.381.1主要生产车间12241.8212241.8221734.5121734.511767.861.2辅助生产车间6528.976528.9711591.7411591.74912.441.3其他生产车间1632.241632.242101.002101.00171.082仓储工程4328.794328.7912717.1812717.18728.022.1成品贮存1082.201082.203179.303179.30182.002.2原料仓储2250.972250.976612.936612.93378

14、.572.3辅助材料仓库995.62995.622924.952924.95167.443供配电工程230.87230.87230.87230.8714.873.1供配电室230.87230.87230.87230.8714.874给排水工程265.50265.50265.50265.5013.304.1给排水265.50265.50265.50265.5013.305服务性工程2741.572741.572741.572741.57156.955.1办公用房1620.191620.191620.191620.1992.205.2生活服务1121.381121.381121.381121.38

15、84.956消防及环保工程773.41773.41773.41773.4149.816.1消防环保工程773.41773.41773.41773.4149.817项目总图工程115.43115.43115.43115.4365.487.1场地及道路硬化8038.951438.971438.977.2场区围墙1438.978038.958038.957.3安全保卫室115.43115.43115.43115.438绿化工程3211.45112.40合计28858.6155789.0855789.083992.21节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤123.211.1年用电量千瓦时9

16、85993.191.2年用电量吨标准煤121.181.3年用水量立方米23759.361.4年用水量吨标准煤2.032年节能量吨标准煤30.803节能率24.78%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14423.661.1完成比例84.85%2完成固定资产投资万元10729.742.1完成比例74.39%3完成流动资金投资万元3693.923.1完成比例25.61%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3061.2人均年工资万元4.681.3年工资额万元1433.712工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元5.022.3年工资额万元

17、475.113企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.323.3年工资额万元143.324品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元190.465其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元7.555.3年工资额万元141.606职工工资总额万元2384.20固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3992.215046.55186.5813689.371.1工程费用万元3992.215046.5519679.361.1.1建筑工程费用万元3992.213992.212

18、3.49%1.1.2设备购置及安装费万元5046.555046.5529.69%1.2工程建设其他费用万元4650.614650.6127.36%1.2.1无形资产万元2560.652560.651.3预备费万元2089.962089.961.3.1基本预备费万元897.91897.911.3.2涨价预备费万元1192.051192.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元13689.3713689.37流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19679.3610511.7215219.2519679.3619679.3619679.361.1应收

19、账款万元5903.813542.284427.865903.815903.815903.811.2存货万元8855.715313.436641.788855.718855.718855.711.2.1原辅材料万元2656.711594.031992.532656.712656.712656.711.2.2燃料动力万元132.8479.7099.63132.84132.84132.841.2.3在产品万元4073.632444.183055.224073.634073.634073.631.2.4产成品万元1992.531195.521494.401992.531992.531992.531.3

20、现金万元4919.842951.903689.884919.844919.844919.842流动负债万元16370.489822.2912277.8616370.4816370.4816370.482.1应付账款万元16370.489822.2912277.8616370.4816370.4816370.483流动资金万元3308.881985.332481.663308.883308.883308.884铺底流动资金万元1102.95661.78827.221102.951102.951102.95总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16

21、998.25124.17%124.17%100.00%2项目建设投资万元13689.37100.00%100.00%80.53%2.1工程费用万元9038.7666.03%66.03%53.17%2.1.1建筑工程费万元3992.2129.16%29.16%23.49%2.1.2设备购置及安装费万元5046.5536.86%36.86%29.69%2.2工程建设其他费用万元2560.6518.71%18.71%15.06%2.2.1无形资产万元2560.6518.71%18.71%15.06%2.3预备费万元2089.9615.27%15.27%12.30%2.3.1基本预备费万元897.91

22、6.56%6.56%5.28%2.3.2涨价预备费万元1192.058.71%8.71%7.01%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13689.37100.00%100.00%80.53%5建设期间费用万元6流动资金万元3308.8824.17%24.17%19.47%7铺底流动资金万元1102.968.06%8.06%6.49%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16401.6020502.0027336.0027336.0027336.001.1万元16401.6020502.0027336.0027336.0027336.002现价

23、增加值万元5248.516560.648747.528747.528747.523增值税万元526.78658.47877.96877.96877.963.1销项税额万元4373.764373.764373.764373.764373.763.2进项税额万元2097.482621.853495.803495.803495.804城市维护建设税万元36.8746.0961.4661.4661.465教育费附加万元15.8019.7526.3426.3426.346地方教育费附加万元10.5413.1717.5617.5617.569土地使用税万元195.75195.75195.75195.751

24、95.7510税金及附加万元258.96274.77301.11301.11301.11折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3992.213992.21当期折旧额3193.77159.69159.69159.69159.69159.69净值798.443832.523672.833513.143353.463193.772机器设备原值5046.555046.55当期折旧额4037.24269.15269.15269.15269.15269.15净值4777.404508.254239.103969.953700.803建筑物及设备原值9038.76

25、当期折旧额7231.01428.84428.84428.84428.84428.84建筑物及设备净值1807.758609.928181.087752.247323.406894.564无形资产原值2560.652560.65当期摊销额2560.6564.0264.0264.0264.0264.02净值2496.632432.622368.602304.592240.575合计:折旧及摊销9791.66492.86492.86492.86492.86492.86总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元13896.318337.7910422.2

26、313896.3113896.3113896.312外购燃料动力费万元1089.65653.79817.241089.651089.651089.653工资及福利费万元2384.202384.202384.202384.202384.202384.204修理费万元51.4630.8838.5951.4651.4651.465其它成本费用万元3056.311833.792292.233056.313056.313056.315.1其他制造费用万元1099.19659.51824.391099.191099.191099.195.2其他管理费用万元745.39447.23559.04745.397

27、45.39745.395.3其他销售费用万元1618.12970.871213.591618.121618.121618.126经营成本万元20477.9312286.7615358.4520477.9320477.9320477.937折旧费万元428.84428.84428.84428.84428.84428.848摊销费万元64.0264.0264.0264.0264.0264.029利息支出万元-10总成本费用万元20970.7913733.3016447.3620970.7920970.7920970.7910.1可变成本万元18093.7310856.2413570.3018093

28、.7318093.7318093.7310.2固定成本万元2877.062877.062877.062877.062877.062877.0611盈亏平衡点52.43%52.43%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元27336.0016401.6020502.0027336.0027336.0027336.002税金及附加万元301.11258.96274.77301.11301.11301.113总成本费用万元20970.7913733.3016447.3620970.7920970.7920970.795增值税万元877.96526.78658.47877.96877.96877.966利润总额万元6365.2112122.8915410.066365.2163

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