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文档简介
1、动力测试仪器项目立项申请书一、项目概况(一)项目名称动力测试仪器项目实施工业强市战略,做大工业总量,提升制造业质量效益和核心竞争力,加快发展电子信息、先进装备制造、食品加工3个千亿元产业,扶持壮大生物医药等特色优势产业,优化工业布局,进一步提高工业核心竞争力,基本建成面向西南中南、辐射东南亚的区域性现代制造业基地。“十三五”期间,全部工业总产值达到6500亿元,工业增加值占全市生产总值的比重达到33%以上。(一)突出发展主导产业突出发展电子信息、先进装备制造、生物医药三个主导产业,促进产业集聚发展,打造全产业链新优势,推动产业转型升级。(二)大力培育和发展战略性新兴产业加快建设一批战略性新兴产
2、业核心区和重点特色园区,实施一批战略性新兴产业重大项目,培育一批战略性新兴产业龙头企业和自主品牌拳头产品,推动战略性新兴产业规模扩大、创新能力提升,成为工业新的增长点。(三)优化提升传统产业突出特色资源优势,加大传统产业技术改造力度,以绿色发展倒逼转型升级,优化提升食品、化工、建材等传统产业。(四)优化工业产业布局实施园区经济倍增跨越计划,以园区为载体,以特色优势产业为重点,按照整合资源、错位发展、打造品牌的要求,规范产业选择与引入,加快产业集群化和规模化,延伸产业链,引导产业集聚发展,推动产业集聚向产业集群转型升级。构建“3+4+N”工业空间体系,支持三大国家级开发区完善配套设施和产业转型升
3、级,严格准入门槛,通过联营、托管等方式对县(区)工业园区整合提升,成为全市发展高新技术产业和高端制造业的主要载体。发挥新兴产业园、江南工业园区、六景工业园区、黎塘工业园区产业基础较好、发展空间大的优势,促进产业特色化、集聚化发展,形成特色产业高地。支持县(区)工业园区专业化、特色化、生态化发展。(五)进一步提升工业核心竞争力落实中国制造2025,加快实施信息化和工业化深度融合专项行动计划,以智能制造、工业大数据集成等为重点,积极推进“互联网+先进制造”行动。大力推动互联网、大数据等新一代信息技术与工业制造融合发展,拉动重点行业大中型企业“两化”深度融合,加快形成“互联网+制造业”产业生态体系。
4、实施工业强基工程,持续提升关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺和产业技术基础等工业基础能力。推进生产模式创新,以智能制造、网络制造、绿色制造、服务型制造为核心,推进流程再造、关键工序智能化,加快工业机器人等先进制造技术在生产过程中的应用。提高制造业设计创新能力,促进工业设计开放合作,培育工业设计产业。实施质量强市、品牌兴业战略,支持企业创建国家品牌培育示范企业,申报中国驰名商标、广西名牌、广西著名商标,形成一批特色鲜明、优势突出的行业品牌。加强企业家队伍建设。培养一批适应我市产业发展的技工人才。(二)项目建设单位xxx(集团)有限公司(三)项目咨询规划单位xxx泓域咨询(四)项
5、目选址某某工业园(五)项目用地规模项目总用地面积22197.76平方米(折合约33.28亩)。(六)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.25%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度169.32万元/亩。(七)土建工程指标项目净用地面积22197.76平方米,建筑物基底占地面积14484.04平方米,总建筑面积29966.98平方米,其中:规划建设主体工程18500.03平方米,项目规划绿化面积1703.11平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费1909.65万元。(九)节能分析1、项目年用电量767688.21千瓦时,折合94
6、.35吨标准煤。2、项目年总用水量11893.53立方米,折合1.02吨标准煤。3、“动力测试仪器项目投资建设项目”,年用电量767688.21千瓦时,年总用水量11893.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.37吨标准煤/年。达产年综合节能量38.95吨标准煤/年,项目总节能率24.49%,能源利用效果良好。(十)环境保护项目符合某某工业园发展规划,符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资7532.34万元,其
7、中:固定资产投资5634.97万元,占项目总投资的74.81%;流动资金1897.37万元,占项目总投资的25.19%。(十二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十三)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15280.00万元,总成本费用11507.06万元,税金及附加151.24万元,利润总额3772.94万元,利税总额4444.59万元,税后净利润2829.70万元,达产年纳税总额1614.89万元;达产年投资利润率50.09%,投资利税率59.01%,投资回报率37.57%,全部投资回收期4.16年,提供就业职位270个。(十四)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个
8、项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。(十五)“三线一单”符合性1、生态保护红线:动力测试仪器项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量
9、,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业园及某某工业园动力测试仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某工业园动力测试仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“动力测试仪器项目”,本期工程项目的建设能够有
10、力促进某某工业园经济发展,为社会提供就业职位270个,达产年纳税总额1614.89万元,可以促进某某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65
11、%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资
12、(万元)1主体生产工程10240.2210240.2218500.0318500.031604.151.1主要生产车间6144.136144.1311100.0211100.02994.571.2辅助生产车间3276.873276.875920.015920.01513.331.3其他生产车间819.22819.221073.001073.0096.252仓储工程2172.612172.617453.527453.52470.042.1成品贮存543.15543.151863.381863.38117.512.2原料仓储1129.761129.763875.833875.83244.422.3
13、辅助材料仓库499.70499.701714.311714.31108.113供配电工程115.87115.87115.87115.878.223.1供配电室115.87115.87115.87115.878.224给排水工程133.25133.25133.25133.257.354.1给排水133.25133.25133.25133.257.355服务性工程1375.981375.981375.981375.9886.775.1办公用房572.86572.86572.86572.8643.625.2生活服务803.12803.12803.12803.1246.286消防及环保工程388.17
14、388.17388.17388.1727.546.1消防环保工程388.17388.17388.17388.1727.547项目总图工程57.9457.9457.9457.94114.767.1场地及道路硬化3867.04841.43841.437.2场区围墙841.433867.043867.047.3安全保卫室57.9457.9457.9457.948绿化工程1240.1943.41合计14484.0429966.9829966.982362.24节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤95.371.1年用电量千瓦时767688.211.2年用电量吨标准煤94.351.3年用水量
15、立方米11893.531.4年用水量吨标准煤1.022年节能量吨标准煤38.953节能率24.49%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3836.691.1完成比例50.94%2完成固定资产投资万元3064.132.1完成比例79.86%3完成流动资金投资万元772.563.1完成比例20.14%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1841.2人均年工资万元4.881.3年工资额万元1018.332工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元5.972.3年工资额万元216.363企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元
16、7.373.3年工资额万元86.444品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元116.055其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.905.3年工资额万元65.736职工工资总额万元1502.91固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2362.241909.65169.325634.971.1工程费用万元2362.241909.659667.121.1.1建筑工程费用万元2362.242362.2431.36%1.1.2设备购置及安装费万元1909.651909.6525.35
17、%1.2工程建设其他费用万元1363.081363.0818.10%1.2.1无形资产万元703.45703.451.3预备费万元659.63659.631.3.1基本预备费万元269.99269.991.3.2涨价预备费万元389.64389.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元5634.975634.97流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9667.123671.387715.439667.129667.129667.121.1应收账款万元2900.141160.052320.112900.142900.142900.141.2存货万元
18、4350.201740.083480.164350.204350.204350.201.2.1原辅材料万元1305.06522.021044.051305.061305.061305.061.2.2燃料动力万元65.2526.1052.2065.2565.2565.251.2.3在产品万元2001.09800.441600.872001.092001.092001.091.2.4产成品万元978.79391.52783.04978.79978.79978.791.3现金万元2416.78966.711933.422416.782416.782416.782流动负债万元7769.753107.9
19、06215.807769.757769.757769.752.1应付账款万元7769.753107.906215.807769.757769.757769.753流动资金万元1897.37758.951517.901897.371897.371897.374铺底流动资金万元632.45252.98505.96632.45632.45632.45总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7532.34133.67%133.67%100.00%2项目建设投资万元5634.97100.00%100.00%74.81%2.1工程费用万元4271.8975.
20、81%75.81%56.71%2.1.1建筑工程费万元2362.2441.92%41.92%31.36%2.1.2设备购置及安装费万元1909.6533.89%33.89%25.35%2.2工程建设其他费用万元703.4512.48%12.48%9.34%2.2.1无形资产万元703.4512.48%12.48%9.34%2.3预备费万元659.6311.71%11.71%8.76%2.3.1基本预备费万元269.994.79%4.79%3.58%2.3.2涨价预备费万元389.646.91%6.91%5.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5634.97100.00%100.00%7
21、4.81%5建设期间费用万元6流动资金万元1897.3733.67%33.67%25.19%7铺底流动资金万元632.4611.22%11.22%8.40%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6112.0012224.0015280.0015280.0015280.001.1万元6112.0012224.0015280.0015280.0015280.002现价增加值万元1955.843911.684889.604889.604889.603增值税万元208.16416.33520.41520.41520.413.1销项税额万元2444.80
22、2444.802444.802444.802444.803.2进项税额万元769.761539.511924.391924.391924.394城市维护建设税万元14.5729.1436.4336.4336.435教育费附加万元6.2412.4915.6115.6115.616地方教育费附加万元4.168.3310.4110.4110.419土地使用税万元88.7988.7988.7988.7988.7910税金及附加万元113.77138.75151.24151.24151.24折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2362.242362.24当期
23、折旧额1889.7994.4994.4994.4994.4994.49净值472.452267.752173.262078.771984.281889.792机器设备原值1909.651909.65当期折旧额1527.72101.85101.85101.85101.85101.85净值1807.801705.951604.111502.261400.413建筑物及设备原值4271.89当期折旧额3417.51196.34196.34196.34196.34196.34建筑物及设备净值854.384075.553879.213682.873486.533290.194无形资产原值703.4570
24、3.45当期摊销额703.4517.5917.5917.5917.5917.59净值685.86668.28650.69633.11615.525合计:折旧及摊销4120.96213.93213.93213.93213.93213.93总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元7854.643141.866283.717854.647854.647854.642外购燃料动力费万元581.59232.64465.27581.59581.59581.593工资及福利费万元1502.911502.911502.911502.911502.911502.
25、914修理费万元23.569.4218.8523.5623.5623.565其它成本费用万元1330.43532.171064.341330.431330.431330.435.1其他制造费用万元607.42242.97485.94607.42607.42607.425.2其他管理费用万元236.7194.68189.37236.71236.71236.715.3其他销售费用万元688.02275.21550.42688.02688.02688.026经营成本万元11293.134517.259034.5011293.1311293.1311293.137折旧费万元196.34196.3419
26、6.34196.34196.34196.348摊销费万元17.5917.5917.5917.5917.5917.599利息支出万元-10总成本费用万元11507.065632.939549.0211507.0611507.0611507.0610.1可变成本万元9790.223916.097832.189790.229790.229790.2210.2固定成本万元1716.841716.841716.841716.841716.841716.8411盈亏平衡点47.98%47.98%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15280.006112.0012224.0015280.0015280.0015280.002税金及附加万元151.24113.77138.75151.24151.24151.243总成本费用万元11507.065632.939549.0211507.0611507.0611507.065增值税万元520.41208.16416.33520.41520.41520.416利润总额万元3772.94-5766.03-7820.983772.943772.943772.948应纳税所得额万元3772.94-5766.03-7820.983772.943772.943
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