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文档简介

1、玻璃水项目立项申请报告一、项目名称及建设性质(一)项目名称玻璃水项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托某产业园区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以玻璃水为核心的综合性产业基地,年产值可达49000.00万元。二、项目建设单位xxx集团三、项目咨询机构泓域咨询机构四、项目提出的理由按照“产城融合、集聚布局、集群发展”思路,突出点轴开发,推进网络开发,努力打造长三角城市群沪宁合发展主轴西段。优化新型工业布局。强化与长三角、长江中游城市群、京津冀、珠三角、中原经济区以及合肥都市圈合作发展,突出点轴开发,推进网状开发,形成“四极两廊五带”的新型工业化发展空间新格局。以主城区

2、为核心,实施高密度高层次开发,实现产业发展高端化、空间布局紧凑化、土地利用集约化,充分发挥主城区辐射带动作用。以县城为中心,以开发区为载体,以重点镇为补充,重点发展特色产业,突出主导、适度多元,合力推进网络开发,实现产城融合。完善主城区与县域各节点基础设施建设,促进要素流动,降低商务成本;加强分工合作,着力培育全产业链,推进产业联动发展。积极培育巢北、庐南产业基地等战略后备空间,提升完善产业网络布局。1、四大发展极。西部发展极。以高新区为核心,覆盖合肥空港经济示范区、柏堰科技园、南岗科技园、蜀山西部新城、蜀山经开区等区域,重点发展电子信息、新能源、智能装备、智能家电、汽车、生物医药、高技术服务

3、业等产业。在高新区规划建设“双创特区”,加快构筑一批以社会力量为主的众创空间等“双创”服务平台。加快合肥空港经济示范区建设,大力发展航空运输以及电子信息、智能制造、生物医药等重点产业,以及自由贸易、航空设备制造及维修、航空产品配套、航空食品加工等航空关联产业。支持并推动蜀山经开区升级为国家级开发区。东北部发展极。以新站区核心,覆盖双凤经济开发区、庐阳工业园、肥东经济开发区等,突出“芯屏器合”,大力发展集成电路、新型显示、智能制造、太阳能光伏等重点产业和工程机械、安全食品、新型材料等优势产业,培育打造全球最大、水平最高的新型显示产业基地、特色鲜明的集成电路产业基地和智能制造产业基地。支持并推动双

4、凤经济开发区、肥东经济开发区等园区升级为国家级开发区。西南部发展极。以经开区为核心,覆盖桃花工业园、合肥出口加工区、新港工业园等区域,大力发展电子信息、家用电器、装备制造、汽车及新能源汽车、新材料、安全食品等主导产业,加快推进出口加工区升格为综保区,支持并推动桃花工业园升级为国家级开发区,支持花岗等一批特色乡镇工业集中区提质发展。东部发展极。以合巢经开区、居巢经开区为依托,大力发展高端装备、生物医药及医疗器械、节能环保、安全食品等主导产业,培育发展汽车、电子电器、建筑产业化、新材料等优势产业。强化基础设施配套功能,提高承载大项目、大企业、大产业和高新技术能力。推动合巢经开区与巢湖市整合优势资源

5、,创新管理体制,实现一体联动发展。支持居巢经开区跨裕溪河发展,拓展发展空间。加快富煌工业园转型升级。2、两大产业走廊。江淮运河产业走廊。以江淮运河为主轴线,依托高新区、经开区两大国家级开发区,以及出口加工区、新港工业园、肥西桃花工业园、肥西产城融合示范区、柏堰工业园、南岗科技园、蜀山西部新城、蜀山经开区、空港经济示范区等产业园区,以打造世界级产业集群为目标,主攻电子信息、智能制造、新能源、生物医药、家用电器、汽车等战略性新兴产业和先进制造业,加快发展现代服务业和高技术服务业,力争把江淮运河产业走廊打造成为合肥经济支撑带。东北部产业走廊。以合芜铁路为主轴线,以新站区为中心,依托综保区、庐阳工业园

6、、双凤经济开发区、北部新城、包河经济开发区、肥东经济开发区、合肥循环经济示范园、安徽合肥商贸物流开发区等产业园区,高起点规划、高标准建设巢北产业新城,以打造世界级产业集群为目标,聚焦新型显示、集成电路、新材料、新能源、智能制造、节能环保、新型化工以及商贸物流等重点领域,突出产城融合,力争把东北部产业发展轴打造成为合肥产业创新转型升级的引爆点和国家级产城融合的标志区。3、五条产业带。合六产业带。依托高新区,以南岗科技园、蜀山西部新城、空港经济示范区等重要节点,沿合六公路,重点发展电子信息、新能源、家用电器、汽车及零部件、高新技术产业以及临空产业,强化与六安联动发展,打造合六产业带,提升西向辐射带

7、动力。合铜宜产业带。依托经开区,以新港工业园、肥西产城融合示范区、同大汽配园、庐城经开区、龙桥工业园等为重要节点,沿合安公路,重点发展汽车制造、农产品加工、冶金、矿业采掘等产业,强化与铜陵、安庆联动发展,打造合铜宜产业带,提升南向辐射带动力。合淮产业带。依托新站区,以双凤开发区、双凤双墩拓展区、下塘工业园区、水湖工业园等为重要节点,沿合淮公路,重点发展汽车零部件、农产品加工、新型建材及重化工业,启动建设合淮共建区,打造合淮工业走廊,形成合淮产业带,提升北向辐射带动力。合芜产业带。以肥东经济开发区、合肥循环经济示范园、安徽合肥商贸物流开发区、富煌工业园、合巢经开区、居巢经开区以及规划中的巢北产业

8、新城为重要节点,沿合巢公路,重点发展智能装备、生物医药及医疗器械、节能环保、机械加工、新型化工、安全食品、商贸物流等产业,形成合芜产业带,提升东向融合带动力。合宁产业带。依托合宁高速等交通廊道,重点发展高端装备、家用电器、精细化工、电子机械、非金属材料、农产品深加工、商贸物流等产业,逐步培育成为合肥对接南京的主轴产业带,辐射带动皖东地区经济发展。现代服务业布局。整合空间资源,引导发展要素优化配置,实施“提升中心城区、拓展南北两翼、推动东进西出”战略,积极构筑“一核引领、一圈提升、多区联动”的现代服务业空间布局。“一核”,即主城区,升级改造基础设施,提升公共服务功能,推动商务商业提档升级,积极培

9、育教育培训、体育健身、医疗保健、居家养老等行业,不断提升综合服务功能。“一圈”,即环巢湖文化旅游圈。深度挖掘和整合提升沿巢湖区域文化资源,加快推进半岛国际慢城旅游区、半汤和汤池温泉养生旅游区、三河古镇文化旅游区、万达文化旅游城、国际帆船俱乐部等重大文化旅游项目建设,完善滨湖湿地公园、银屏山、紫薇洞、姥山岛、冶父山等休闲养生和观光体验功能,高品位建设环湖特色十二镇和江淮运河、滁河干渠风光带,完善文化旅游配套,全力打造环巢湖文化旅游圈。“多区”,即打造40个服务业集聚区,重点促进高端服务业要素的有机集聚和服务企业的集群发展,逐步形成层次清晰、特色鲜明、优势互补的新格局,增强产业综合竞争力。都市农业

10、布局。遵循“布局优化、功能多元、产业转型、发展融合”的原则,探索构建功能特色鲜明的“一区三环四沿”都市农业发展的空间格局。“一区”,即整建制创建国家现代农业示范区。“三环”,即推进“环城”休闲农业发展、推进“环巢湖”生态农业发展、推进“环新桥机场”高端农业发展。“四沿”,即推进“沿岭”旱作农业规模发展,推进“沿山”特色农业多元发展,推进“沿路”设施农业集群发展,推进“沿河”生态农业清洁发展。五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于某产业园区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。(二)项目用地规模项目总用地面积59082.86平方米(折合约

11、88.58亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照玻璃水行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积59082.86平方米,建筑物基底占地面积40944.42平方米,总建筑面积87442.63平方米,其中:规划建设主体工程65435.10平方米,项目规划绿化面积5605.54平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计151台(套),主要包括:xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费5832.89万元。八、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:玻璃水xxx单位/年。综合考

12、xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足xxx集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量871104.40

13、千瓦时,折合107.06吨标准煤,满足玻璃水项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量34533.32立方米,折合2.95吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某产业园区市政管网供给。3、玻璃水项目项目年用电量871104.40千瓦时,年总用水量34533.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.01吨标准煤/年。达产年综合节能量38.65吨标准煤/年,项目总节能率21.92%,能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某产业园区发展规划,符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排

14、放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“玻璃水项目”主要从事玻璃水项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性玻璃水项目选址于某产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功

15、能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:玻璃水项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该

16、项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。十四、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资23263.79万元,其中:固定资产投资17569.84万元,占项目总投资的75.52%;流动资金5693.95万元,占项目总投资的24.48%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入48886.00万元,总成本费用38896.4

17、3万元,税金及附加401.68万元,利润总额9989.57万元,利税总额11769.12万元,税后净利润7492.18万元,达产年纳税总额4276.94万元;达产年投资利润率42.94%,投资利税率50.59%,投资回报率32.21%,全部投资回收期4.61年,提供就业职位776个。十五、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业园区及某产业园区玻璃水行业布局和结构调整政策

18、;项目的建设对促进某产业园区玻璃水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃水项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展,为社会提供就业职位776个,达产年纳税总额4276.94万元,可以促进某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.94%,投资利税率50.59%,全部投资回报率32.21%,全部投资回收期4.61年,固定资产投资回收期4.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱

19、变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,

20、明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59082.8688.58亩1.1容积率1.481.2建筑系数69

21、.30%1.3投资强度万元/亩198.351.4基底面积平方米40944.421.5总建筑面积平方米87442.631.6绿化面积平方米5605.54绿化率6.41%2总投资万元23263.792.1固定资产投资万元17569.842.1.1土建工程投资万元6930.642.1.1.1土建工程投资占比万元29.79%2.1.2设备投资万元5832.892.1.2.1设备投资占比25.07%2.1.3其它投资万元4806.312.1.3.1其它投资占比20.66%2.1.4固定资产投资占比75.52%2.2流动资金万元5693.952.2.1流动资金占比24.48%3收入万元48886.004总

22、成本万元38896.435利润总额万元9989.576净利润万元7492.187所得税万元1.488增值税万元1377.879税金及附加万元401.6810纳税总额万元4276.9411利税总额万元11769.1212投资利润率42.94%13投资利税率50.59%14投资回报率32.21%15回收期年4.6116设备数量台(套)15117年用电量千瓦时871104.4018年用水量立方米34533.3219总能耗吨标准煤110.0120节能率21.92%21节能量吨标准煤38.6522员工数量人776土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体

23、生产工程28947.7028947.7065435.1065435.105704.971.1主要生产车间17368.6217368.6239261.0639261.063537.081.2辅助生产车间9263.269263.2620939.2320939.231825.591.3其他生产车间2315.822315.823795.243795.24342.302仓储工程6141.666141.6614304.8914304.89907.042.1成品贮存1535.411535.413576.223576.22226.762.2原料仓储3193.663193.667438.547438.54471

24、.662.3辅助材料仓库1412.581412.583290.123290.12208.623供配电工程327.56327.56327.56327.5623.373.1供配电室327.56327.56327.56327.5623.374给排水工程376.69376.69376.69376.6920.904.1给排水376.69376.69376.69376.6920.905服务性工程3889.723889.723889.723889.72246.645.1办公用房1720.391720.391720.391720.39147.135.2生活服务2169.332169.332169.332169

25、.33140.106消防及环保工程1097.311097.311097.311097.3178.276.1消防环保工程1097.311097.311097.311097.3178.277项目总图工程163.78163.78163.78163.78-201.277.1场地及道路硬化11139.382286.152286.157.2场区围墙2286.1511139.3811139.387.3安全保卫室163.78163.78163.78163.788绿化工程4306.32150.72合计40944.4287442.6387442.636930.64节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤

26、110.011.1年用电量千瓦时871104.401.2年用电量吨标准煤107.061.3年用水量立方米34533.321.4年用水量吨标准煤2.952年节能量吨标准煤38.653节能率21.92%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16533.521.1完成比例71.07%2完成固定资产投资万元11482.292.1完成比例69.45%3完成流动资金投资万元5051.233.1完成比例30.55%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5281.2人均年工资万元5.181.3年工资额万元2115.322工程技术人员工资2.1平均人数人1162.2人均

27、年工资万元6.432.3年工资额万元641.003企业管理人员工资3.1平均人数人313.2人均年工资万元7.683.3年工资额万元239.094品质管理人员工资4.1平均人数人624.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元312.845其他人员工资5.1平均人数人395.2人均年工资万元5.575.3年工资额万元277.006职工工资总额万元3585.25固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6930.645832.89198.3517569.841.1工程费用万元6930.645832.8930827.961.1.1建筑工程费

28、用万元6930.646930.6429.79%1.1.2设备购置及安装费万元5832.895832.8925.07%1.2工程建设其他费用万元4806.314806.3120.66%1.2.1无形资产万元1975.401975.401.3预备费万元2830.912830.911.3.1基本预备费万元1494.621494.621.3.2涨价预备费万元1336.291336.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元17569.8417569.84流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30827.9614533.4425387.1430827.963

29、0827.9630827.961.1应收账款万元9248.393699.366936.299248.399248.399248.391.2存货万元13872.585549.0310404.4413872.5813872.5813872.581.2.1原辅材料万元4161.771664.713121.334161.774161.774161.771.2.2燃料动力万元208.0983.24156.07208.09208.09208.091.2.3在产品万元6381.392552.554786.046381.396381.396381.391.2.4产成品万元3121.331248.532341.

30、003121.333121.333121.331.3现金万元7706.993082.805780.247706.997706.997706.992流动负债万元25134.0110053.6018850.5125134.0125134.0125134.012.1应付账款万元25134.0110053.6018850.5125134.0125134.0125134.013流动资金万元5693.952277.584270.465693.955693.955693.954铺底流动资金万元1897.96759.191423.491897.961897.961897.96总投资构成估算表序号项目单位指标占

31、建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23263.79132.41%132.41%100.00%2项目建设投资万元17569.84100.00%100.00%75.52%2.1工程费用万元12763.5372.64%72.64%54.86%2.1.1建筑工程费万元6930.6439.45%39.45%29.79%2.1.2设备购置及安装费万元5832.8933.20%33.20%25.07%2.2工程建设其他费用万元1975.4011.24%11.24%8.49%2.2.1无形资产万元1975.4011.24%11.24%8.49%2.3预备费万元2830.9116.11%16

32、.11%12.17%2.3.1基本预备费万元1494.628.51%8.51%6.42%2.3.2涨价预备费万元1336.297.61%7.61%5.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17569.84100.00%100.00%75.52%5建设期间费用万元6流动资金万元5693.9532.41%32.41%24.48%7铺底流动资金万元1897.9810.80%10.80%8.16%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19554.4036664.5048886.0048886.0048886.001.1万元19554.403666

33、4.5048886.0048886.0048886.002现价增加值万元6257.4111732.6415643.5215643.5215643.523增值税万元551.151033.401377.871377.871377.873.1销项税额万元7821.767821.767821.767821.767821.763.2进项税额万元2577.564832.926443.896443.896443.894城市维护建设税万元38.5872.3496.4596.4596.455教育费附加万元16.5331.0041.3441.3441.346地方教育费附加万元11.0220.6727.5627.5

34、627.569土地使用税万元236.33236.33236.33236.33236.3310税金及附加万元302.47360.34401.68401.68401.68折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值6930.646930.64当期折旧额5544.51277.23277.23277.23277.23277.23净值1386.136653.416376.196098.965821.745544.512机器设备原值5832.895832.89当期折旧额4666.31311.09311.09311.09311.09311.09净值5521.805210

35、.724899.634588.544277.453建筑物及设备原值12763.53当期折旧额10210.82588.31588.31588.31588.31588.31建筑物及设备净值2552.7112175.2211586.9110998.6010410.299821.984无形资产原值1975.401975.40当期摊销额1975.4049.3949.3949.3949.3949.39净值1926.021876.631827.251777.861728.475合计:折旧及摊销12186.22637.70637.70637.70637.70637.70总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指

36、标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元24008.669603.4618006.4924008.6624008.6624008.662外购燃料动力费万元2047.21818.881535.412047.212047.212047.213工资及福利费万元3585.253585.253585.253585.253585.253585.254修理费万元70.6028.2452.9570.6070.6070.605其它成本费用万元8547.013418.806410.268547.018547.018547.015.1其他制造费用万元2045.60818.241534.202045.602

37、045.602045.605.2其他管理费用万元1265.06506.02948.791265.061265.061265.065.3其他销售费用万元4825.511930.203619.134825.514825.514825.516经营成本万元38258.7315303.4928694.0538258.7338258.7338258.737折旧费万元588.31588.31588.31588.31588.31588.318摊销费万元49.3949.3949.3949.3949.3949.399利息支出万元-10总成本费用万元38896.4318092.3430228.0638896.4338896.4338896.4310.1可变成本万元34673.4813869.3926005.1134673.4834673.4834673.4810.2固定成本万元4222.954222.954222.954222.9542

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