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文档简介
1、湿度仪表项目立项申请书一、项目发展背景把创新作为引领转型发展的第一动力,激发各类人才创造活力,推动以科技创新为核心的全面创新。对标国际先进水平,打造国际化、法治化、便利化的营商环境,构筑支撑我市转型发展新的竞争优势。强化科技创新的引领作用,大力拓展网络经济。营造良好的创新创业环境,推动大众创业万众创新,健全创新创业的体制机制,推进人才等创新要素集聚,打造区域创新高地。(一)强化科技创新引领作用推动重点领域创新。瞄准重点产业技术瓶颈和产业竞争力提升需求,推进实施联合技术攻关。加快突破电子信息、新能源、新材料、高端装备制造、生物医药、海洋开发利用等前沿领域关键技术,提升基础材料、核心零部件和先进工
2、艺水平。重点支持第三代半导体、工业机器人、新能源电池材料、肝炎预防与治疗药物等研发和产业化,争取在部分关键领域占有世界一席之地。提升创新支撑能力。围绕发展战略性新兴产业和改造提升传统产业,构建运行高效、开放共享、引领发展的创新支撑体系,加快布局、提升一批工程(技术)研究中心、工程(重点)实验室、企业技术中心、公共技术服务平台,依托高校、科研院所和企业组建产业技术创新联盟或协同创新中心,积极争取国家、省在厦门布局创新能力平台。(二)大力拓展网络经济夯实互联网应用基础。促进互联网深度广泛应用,带动产业变革和商业模式、服务模式、管理模式创新,拓展网络经济空间。鼓励互联网骨干企业开放平台资源,围绕重点
3、领域加强行业云服务平台建设,支持行业信息系统向云平台迁移。加快关键技术突破,推进物联网感知设施统一规划布局。加快多领域互联网融合发展。加快推进基于互联网的产业组织、商业模式、供应链、物流链等各类创新,培育新兴业态和新增长点。培育互联网生态体系,加快互联网创新要素向经济社会发展各领域渗透,形成网络化协同分工新格局。引导大型互联网企业向小微企业和创业团队开放创新资源,鼓励建立基于互联网的开放式创新联盟。促进“互联网”新业态创新,鼓励搭建资源开放共享平台,积极发展分享经济形态。推动互联网金融、互联网医疗、互联网教育、线上线下结合(O2O)等新兴业态快速发展。完善“互联网”发展环境。完善“互联网”发展
4、的政策和制度。调整阻碍“互联网”发展的现行法规和政策,放宽融合性产品和服务的市场准入限制。建立“互联网”标准体系,加快互联网及其融合应用的基础共性标准和关键技术标准研制推广。多渠道多方式加强互联网知识技能培训,加快复合型人才。(三)推动大众创业万众创新建设创新创业公共服务平台。实施双创行动计划,构建低成本、便利化、全要素、开放式的服务平台。加强信息资源整合和政策集中发布,向创业者开放专利信息资源和科研基地。鼓励龙头企业、高校院所建立技术转移和服务平台,向中小微企业、创业者提供技术支撑服务。完善创业培育服务,加强创业导师队伍建设,提升创业投资产业基金效益,打造企业服务与创业投资结合、线上与线下结
5、合的开放式服务载体。全面推进众创众包众扶众筹。推动互联网+创新创业,推进创新创业与市场资源、社会需求的有效对接。推进专业空间、网络平台众创,鼓励企业内部众创,加强创新资源共享合作。推广科技研发、创意设计、制造运维、知识内容和生活服务众包,推动大众参与线上生产流通分工。探索发展实物众筹、股权众筹和网络借贷,提供快速便捷的线上融资服务。构建创新社区。围绕改善创业条件、降低创业成本、激发创新活力,积极构建创新生态圈,打造完整创新社区。以创业者和企业为核心,把握创业者和企业作为创新主体、城市设施使用者、社会公共事务参与者的定位,坚持问题和需求导向,统筹兼顾,推进产业结构、城市发展、社会治理三个转型相互
6、促进、有机融合。着力推进产业链垂直整合,把创新创业融入重点产业发展。健全服务体系,使企业和创业者在园区内即可享受高水平的中介、金融、政务和公共服务。推进创新创业与城市功能结合,营造满足创业者需求的工作、学习、生活、消费、出行等良好环境。倡导创新创业精神。树立崇尚创新创业、敢拼会赢、敢于致富的价值导向,营造浓厚的创新创业文化氛围。激发企业家精神,鼓励敢于承担风险、勇于开拓创新、志于追求卓越,宽容失败,发挥汇聚创新创业人才和投入的强大动力。完善风险补偿,共担创新创业风险,依法保护企业家的产权和收益。(四)构建创新创业的体制机制深化科技管理体制改革。支持跨界创新、融合创新,推动科技与经济深度融合。完
7、善科技成果信息发布与共享平台,完善知识产权申请和扶持政策,促进人才、资金、科研成果等在城乡、企业、高校、科研机构间有效流动,加快科技成果转化。改革科研管理体制、科技成果收益权和处置权、基础研究领域科研计划管理方式等,实行增加知识价值为导向的分配政策,加强对创新人才股权、分红奖励,健全促进自主创新的动力机制和激励机制,构建符合市场需求的科研成果转化机制。突出企业创新主体地位。鼓励和引导企业推动技术、产品、营销、管理的全面升级。鼓励龙头企业整合上下游产业链,形成产业联盟,建立联合创新机制,建设产业技术创新公共服务平台,带动产业集聚发展。鼓励产业联盟在前沿领域开展技术、标准、装备等方面深度合作。大力
8、培育众创主体,重点支持科研人员、大学毕业生、留学人员和台湾青年等在厦创业。激发国有企业作为市场主体和创新主体的活力,充分发挥现有平台和资源优势,加强服务中小微企业。(五)实施人才优先发展战略建设创新型人才队伍。按政府引导、用人单位为主体、人才资源市场化配置原则,优化人才培养模式,引导人才培养链与产业链、创新链的有机衔接。围绕重点产业紧缺型人才需求,突出引进、培育产业领军型人才,吸引海内外高层次创新团队带先进技术成果到厦门创新创业。推进教育与产业结合、学校与企业合作,鼓励高等院校优化学科布局,推动学科交叉融合,提升毕业生适应社会和创新创业能力,为产业转型升级提供人才支撑。完善人才保障机制。健全“
9、海纳百川”政策体系,实施人才工作目标责任制,持续推进“双百计划”等重大人才工程,构建各类人才尤其是高层次创新型人才服务保障和创业发展体系,创新人才引进、培养、发展、服务保障等机制,进一步扩大用人主体自主权,建立与国际接轨、依据市场标准评价、使用和激励人才的政策机制。推进科研人才双向流动,鼓励有创新实践经验的企业家和企业技术人才到高校和科研机构兼职,支持高校科研院所等事业单位科研人员到企业兼职或离岗创业。提高人才服务管理水平,构建统一开放、竞争有序的人力资源市场,健全人才评价发现机制。完善科技评审奖励制度,制定国际人才引进计划,简化外籍人员开办创新性企业审批流程。二、项目建设单位xxx有限公司三
10、、项目咨询单位泓域咨询四、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11959.47(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3307.31万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15266.78万元,其中:固定资产投资11959.47万元,占项目总投资的78.34%;流动资金3307.31万元,占项目总投资的21.66%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5077.88万元,占项目总投资的33.26%;设备购置费3778.37万元,占项目总投资的24.75%;其它投资3103.22万元,占项目总投资的20.
11、33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11959.47+3307.31=15266.78(万元)。五、资金筹措全部自筹。六、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷55.00%,计划收入13417.80万元,总成本11106.41万元,利润总额6246.17万元,净利润4684.63万元,增值税460.27万元,税金及附加241.51万元,所得税1561.54万元;第二年负荷75.00%,计划收入18297.00万元,总成本14316.34万元,利润总额9113.13万元,净利润6834.85万元,增值税627.64万元,税金及附加261.6
12、0万元,所得税2278.28万元;第三年生产负荷100%,计划收入24396.00万元,总成本18328.76万元,利润总额6067.24万元,净利润4550.43万元,增值税836.86万元,税金及附加286.70万元,所得税1516.81万元。(一)营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑行业设备相对价格变化,假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入24396.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=836.86万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合
13、总成本费用18328.76万元,其中:可变成本16049.66万元,固定成本2279.10万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加286.70万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6067.24(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=6067.2425.00%=1516.81(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6067.24(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=6067.2425.00%
14、=1516.81(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额6067.24万元,缴纳企业所得税1516.81万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6067.24-1516.81=4550.43(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=39.74%。(2)达产年投资利税率=47.10%。(3)达产年投资回报率=29.81%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入24396.00万元,总成本费用18328.76万元,税金及附加286.70万元,利润总额6067.24万元,企业所得税1516.81万元,税后净利润45
15、50.43万元,年纳税总额2640.37万元。七、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.86年。本期工程项目全部投资回收期4.86年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。八、综合评价本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率39.74%,投资利税率47.10%,全部投资回报率29.81%,全部投资回收期4.86年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇,加快该项目的开发建设、招商引资,努力规避投资风险。同时,在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调
16、关系,注重建立起良好的公共关系,加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通,准确项目的定位,完善各项法定手续。建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配合,对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决;在设计和施工中,要积极吸取国内外的相关建设经验,采用合理、可行、有效的技术手段,确保工程万无一失。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2805.303740.403473.233339.6413358.572主营业务收入2574.993433.333188.093065.4712261.882.1湿度仪表(A)849.751133.
17、001052.071011.614046.422.2湿度仪表(B)592.25789.67733.26705.062820.232.3湿度仪表(C)437.75583.67541.98521.132084.522.4湿度仪表(D)309.00412.00382.57367.861471.432.5湿度仪表(E)206.00274.67255.05245.24980.952.6湿度仪表(F)128.75171.67159.40153.27613.092.7湿度仪表(.)51.5068.6763.7661.31245.243其他业务收入230.30307.07285.14274.171096.69
18、上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13358.57完成主营业务收入万元12261.88主营业务收入占比91.79%营业收入增长率(同比)21.84%营业收入增长量(同比)万元2394.40利润总额万元3513.15利润总额增长率21.79%利润总额增长量万元628.64净利润万元2634.86净利润增长率16.55%净利润增长量万元374.10投资利润率43.72%投资回报率32.79%财务内部收益率21.50%企业总资产万元26935.90流动资产总额占比万元32.01%流动资产总额万元8623.13资产负债率25.52%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46
19、569.9469.82亩1.1容积率1.371.2建筑系数52.54%1.3投资强度万元/亩171.291.4基底面积平方米24467.851.5总建筑面积平方米63800.821.6绿化面积平方米3505.82绿化率5.49%2总投资万元15266.782.1固定资产投资万元11959.472.1.1土建工程投资万元5077.882.1.1.1土建工程投资占比万元33.26%2.1.2设备投资万元3778.372.1.2.1设备投资占比24.75%2.1.3其它投资万元3103.222.1.3.1其它投资占比20.33%2.1.4固定资产投资占比78.34%2.2流动资金万元3307.312
20、.2.1流动资金占比21.66%3收入万元24396.004总成本万元18328.765利润总额万元6067.246净利润万元4550.437所得税万元1.378增值税万元836.869税金及附加万元286.7010纳税总额万元2640.3711利税总额万元7190.8012投资利润率39.74%13投资利税率47.10%14投资回报率29.81%15回收期年4.8616设备数量台(套)12617年用电量千瓦时999174.4818年用水量立方米11908.5819总能耗吨标准煤123.8220节能率23.02%21节能量吨标准煤36.9922员工数量人318区域内行业经营情况项目单位指标备注
21、行业产值万元107607.58同期产值万元91721.43同比增长17.32%从业企业数量家817规上企业家43从业人数人40850前十位企业产值万元47056.57去年同期39308.80万元。1、xxx(集团)有限公司(AAA)万元11528.862、xxx有限公司万元10352.453、xxx集团万元6117.354、xxx科技公司万元5176.225、xxx投资公司万元3293.966、xxx公司万元3058.687、xxx集团万元235.288、xxx科技公司万元1929.329、xxx投资公司万元1835.2110、xxx公司万元1411.70区域内行业营业能力分析序号项目单位指标
22、1行业工业增加值万元30638.591.1同期增加值万元27032.461.2增长率13.34%2行业净利润万元12587.872.12016年净利润万元10690.342.2增长率17.75%3行业纳税总额万元21947.913.12016纳税总额万元19176.853.2增长率14.45%42017完成投资万元41576.944.12016行业投资万元17.08%区域内行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值126344.19143572.94163151.072利润总额39038.3044361.7050411.023净利润12992.7214764.451
23、6777.784纳税总额9315.6310585.9412029.485工业增加值38903.9644209.0450237.546产业贡献率10.00%14.00%15.78%7企业数量98011961531土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17298.7717298.7747820.4547820.454186.611.1主要生产车间10379.2610379.2628692.2728692.272595.701.2辅助生产车间5535.615535.6115302.5415302.541339.721.3其他生产车间138
24、3.901383.902773.592773.59251.202仓储工程3670.183670.1810387.2410387.24661.372.1成品贮存917.54917.542596.812596.81165.342.2原料仓储1908.491908.495401.365401.36343.912.3辅助材料仓库844.14844.142389.072389.07152.123供配电工程195.74195.74195.74195.7414.023.1供配电室195.74195.74195.74195.7414.024给排水工程225.10225.10225.10225.1012.544
25、.1给排水225.10225.10225.10225.1012.545服务性工程2324.452324.452324.452324.45148.005.1办公用房1282.551282.551282.551282.5561.085.2生活服务1041.901041.901041.901041.9087.986消防及环保工程655.74655.74655.74655.7446.976.1消防环保工程655.74655.74655.74655.7446.977项目总图工程97.8797.8797.8797.87-86.407.1场地及道路硬化6495.061345.281345.287.2场区围墙
26、1345.286495.066495.067.3安全保卫室97.8797.8797.8797.878绿化工程2707.6394.77合计24467.8563800.8263800.825077.88节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤123.821.1年用电量千瓦时999174.481.2年用电量吨标准煤122.801.3年用水量立方米11908.581.4年用水量吨标准煤1.022年节能量吨标准煤36.993节能率23.02%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8036.381.1完成比例52.64%2完成固定资产投资万元5185.622.1完成比例64.53%3
27、完成流动资金投资万元2850.763.1完成比例35.47%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2161.2人均年工资万元4.451.3年工资额万元1282.832工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元6.902.3年工资额万元242.983企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.323.3年工资额万元79.484品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元145.465其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.905.3年工资额万元87.416职工工资总额万元1838.1
28、6固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5077.883778.37171.2911959.471.1工程费用万元5077.883778.3714950.401.1.1建筑工程费用万元5077.885077.8833.26%1.1.2设备购置及安装费万元3778.373778.3724.75%1.2工程建设其他费用万元3103.223103.2220.33%1.2.1无形资产万元1452.311452.311.3预备费万元1650.911650.911.3.1基本预备费万元664.79664.791.3.2涨价预备费万元986.129
29、86.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元11959.4711959.47流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14950.409552.3913228.0714950.4014950.4014950.401.1应收账款万元4485.122466.823363.844485.124485.124485.121.2存货万元6727.683700.225045.766727.686727.686727.681.2.1原辅材料万元2018.301110.071513.732018.302018.302018.301.2.2燃料动力万元100.925
30、5.5075.69100.92100.92100.921.2.3在产品万元3094.731702.102321.053094.733094.733094.731.2.4产成品万元1513.73832.551135.301513.731513.731513.731.3现金万元3737.602055.682803.203737.603737.603737.602流动负债万元11643.096403.708732.3211643.0911643.0911643.092.1应付账款万元11643.096403.708732.3211643.0911643.0911643.093流动资金万元3307.3
31、11819.022480.483307.313307.313307.314铺底流动资金万元1102.43606.34826.831102.431102.431102.43总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15266.78127.65%127.65%100.00%2项目建设投资万元11959.47100.00%100.00%78.34%2.1工程费用万元8856.2574.05%74.05%58.01%2.1.1建筑工程费万元5077.8842.46%42.46%33.26%2.1.2设备购置及安装费万元3778.3731.59%31.59%
32、24.75%2.2工程建设其他费用万元1452.3112.14%12.14%9.51%2.2.1无形资产万元1452.3112.14%12.14%9.51%2.3预备费万元1650.9113.80%13.80%10.81%2.3.1基本预备费万元664.795.56%5.56%4.35%2.3.2涨价预备费万元986.128.25%8.25%6.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11959.47100.00%100.00%78.34%5建设期间费用万元6流动资金万元3307.3127.65%27.65%21.66%7铺底流动资金万元1102.449.22%9.22%7.22%营业收入
33、税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13417.8018297.0024396.0024396.0024396.001.1万元13417.8018297.0024396.0024396.0024396.002现价增加值万元4293.705855.047806.727806.727806.723增值税万元460.27627.64836.86836.86836.863.1销项税额万元3903.363903.363903.363903.363903.363.2进项税额万元1686.582299.883066.503066.503066.504城市维护建设税
34、万元32.2243.9458.5858.5858.585教育费附加万元13.8118.8325.1125.1125.116地方教育费附加万元9.2112.5516.7416.7416.749土地使用税万元186.28186.28186.28186.28186.2810税金及附加万元241.51261.60286.70286.70286.70折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5077.885077.88当期折旧额4062.30203.12203.12203.12203.12203.12净值1015.584874.764671.654468.5342
35、65.424062.302机器设备原值3778.373778.37当期折旧额3022.70201.51201.51201.51201.51201.51净值3576.863375.343173.832972.322770.803建筑物及设备原值8856.25当期折旧额7085.00404.63404.63404.63404.63404.63建筑物及设备净值1771.258451.628046.997642.367237.736833.104无形资产原值1452.311452.31当期摊销额1452.3136.3136.3136.3136.3136.31净值1416.001379.691343.3
36、91307.081270.775合计:折旧及摊销8537.31440.94440.94440.94440.94440.94总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元11157.886136.838368.4111157.8811157.8811157.882外购燃料动力费万元764.36420.40573.27764.36764.36764.363工资及福利费万元1838.161838.161838.161838.161838.161838.164修理费万元48.5626.7136.4248.5648.5648.565其它成本费用万元4078.8
37、62243.373059.144078.864078.864078.865.1其他制造费用万元923.05507.68692.29923.05923.05923.055.2其他管理费用万元621.64341.90466.23621.64621.64621.645.3其他销售费用万元1949.101072.011461.821949.101949.101949.106经营成本万元17887.829838.3013415.8617887.8217887.8217887.827折旧费万元404.63404.63404.63404.63404.63404.638摊销费万元36.3136.3136.3136.3136.3136.319利息支出万元-10总成本费用万元18328.7611106.4114316.3418328.7618328.7618328.7610.1可变成本万元16049.668827.3112037.2416049.6616049.6616049.6610.2固定成本万元2279
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