用友U8供应链基础操作培训PPT_第1页
用友U8供应链基础操作培训PPT_第2页
用友U8供应链基础操作培训PPT_第3页
用友U8供应链基础操作培训PPT_第4页
用友U8供应链基础操作培训PPT_第5页
已阅读5页,还剩25页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、用友供应链基础操作,供应链系统模块业务关系图,存货核算,采购管理,销售管理,库存管理,应付款管理,采购发票,直运采购发票,直运销售订单、发票,出入库单,付款信息,应收款管理,总 账,销售发票,收款信息,采购入库单,销售出库单,结算,采购订单 采购到货单 采购发票 运费发票,销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出,材料出库单 产成品入库 其他出入库 调拨、盘点 组装拆卸 形态转换,出入库调整 假退料单 暂估成本录入 结算成本处理 产成品成本分配 正常单据记账 特殊单据记账 生成凭证,应付单处理 付款单处理 核销、转账 生成凭证,应收单处理 收款单处理 核销、转账 坏账准备 生成凭证

2、,应付、付款、转帐凭证,应收、收款、转帐凭证,出入库凭证,暂估,一、采购总体流程,采购 发票,到货单,销售订单,采购 订单,采购 入库单,MRP、 ROP计划,采购合同,出口订单,应付 系统,采购 结算,存货核算 中记账,存货核算 中制单,请购单,1、先采购期初记账,2、录入并审核采购请购单(可不填)数量为必录且大于零,金额单价可不填。注意需求日期必填,3、录入并审核采购订单也可直接拷贝请购单,在订单表体界面右击拷贝采购订单,4、录入并审核采购到货单(一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写 )也可直接拷贝请购单,在订单表体界面右击拷贝采购订单,5、录入并审核采购入库单注:库存管理未启用前,可

3、在采购管理录入入库单据;库存管理启用后,必须在库存管理录入入库单据,在采购管理可查询入库单据。点击“生单”拷贝单据,在库存报表中即能查询到入库以及库存情况,6、存货核算中对入库单进行记账核算模块启用时要先期初记账,恢复记账,7、入库单生成凭证,8、发票到了填制采购发票发票界面右击拷贝采购入库单或订单,一般拷贝入库单。,9、发票与入库单结算三种结算方法:一、在填制发票界面直接点击“结算”;二、自动结算;三、手工结算,在结算单列表中即能查询出该结算单,10、应付系统中对该张发票进行审核,11、应付系统中对该张发票进行制单,总账查询凭证即能查询该张凭证,二、销售总体流程,销售 发票,发货单,销售 订单,销售 出库单,销售 报价单,手工添加,销售合同,应收 系统,销售 结算,存货核算 中记账,存货核算 中制单,1、填制并审核销售订单,2、填制发货单,3、销售生成出库单如果销售管理未启用可直接填制销售出库单,否则不可手工填制,选中则库存中的出库单由销售模块自动带出,否则手工添加亦可生单,发货单审核后自动生成销售出库单,查询报表中可以看到流水账,4、存货核算中进行正常单据记账,5、对销售出库单进行制单,6、填制并复核销售发票,7、应收模块中审核发票,8、对发票进行制单,9、收到款项时做张收款单

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论