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文档简介

1、一、项目发展背景我国民间手工艺品植根社会最基层,构筑了基础雄厚的大众文化底蕴,并对其他文化艺术产生过深远的影响,传统手工艺产品始终是代表中华民族的一大特色产业。随着民间手工艺品行业竞争的不断加剧,大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁,一大批优秀品牌迅速崛起,逐渐成为行业中的翘楚。近年来,随着国民经济的快速发展,我国民间手工艺品行业发展水平也得到了快速的提升,行业市场规模不断扩大。数据显示,2011年我国民间手工艺品行业市场规模约约为4062亿元,到2015年,我国民间手工艺品行业市场规模约达到5670亿元,增长十分迅速。未来几年,我国民间手工艺品行业仍将保持快速发展水平,数据显示,预计到202

2、0年,我国民间手工艺品行业市场规模将达到9992亿元。目前,我国民间手工艺品行业形成以私营企业为主体的多种所有制成分共同发展格局。数据显示,到2015年底,我国传统手工艺行业共有企业约5万多家。其中私营企业约3.6万家,约占总数的72%;集体、集体联营和股份制合作企业约0.4万家,约占总数的8%。我国民间手工艺品行业集中程度较低,企业规模普遍较小,企业市场竞争力较弱,随着行业市场竞争不断加剧,行业兼并重组趋势日益明显。近年来,我国民间手工艺品产业的发展得到了国家政策的大力支持,比如,十八大提出:“要增强文化整体实力和竞争力,推动文化产业快速发展。”在十八届三中全会中又提出了一些新的政策。中国正

3、在大力推进以文化体制改革为重点、以创造先进文化为核心内容、以满足人民群众不断增长的精神文化需求为目标的文化建设和改革,这必将有力地推动中国文化产业的发展,随着经济的快速发展和国家政策扶持力度的不断加大,未来我国民间手工艺品行业发展潜力巨大。二、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10807.06(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2018.40万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12825.46万元,其中:固定资产投资10807.06万元,占项目总投资的84.26%;流动资金2018.40万元,占项目总投资的15.74%。2、固定

4、资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3587.99万元,占项目总投资的27.98%;设备购置费4902.40万元,占项目总投资的38.22%;其它投资2316.67万元,占项目总投资的18.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10807.06+2018.40=12825.46(万元)。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷60.00%,计划收入8155.20万元,总成本6860.24万元,利润总额-10719.33万元,净利润-8039.50万元,增值税279.32万元,税金及附加19

5、0.26万元,所得税-2679.83万元;第二年负荷75.00%,计划收入10194.00万元,总成本8118.99万元,利润总额-12513.45万元,净利润-9385.09万元,增值税349.15万元,税金及附加198.64万元,所得税-3128.36万元;第三年生产负荷100%,计划收入13592.00万元,总成本10216.91万元,利润总额3375.09万元,净利润2531.32万元,增值税465.53万元,税金及附加212.61万元,所得税843.77万元。(一)营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑行业设备相对价格变化,假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预

6、计每年可实现营业收入13592.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=465.53万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用10216.91万元,其中:可变成本8391.67万元,固定成本1825.24万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加212.61万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3375.09(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3375.0925.00%=843.77(万元)。(六)利

7、润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3375.09(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3375.0925.00%=843.77(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3375.09万元,缴纳企业所得税843.77万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3375.09-843.77=2531.32(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=26.32%。(2)达产年投资利税率=31.60%。(3)达产年投资回报率=19.7

8、4%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入13592.00万元,总成本费用10216.91万元,税金及附加212.61万元,利润总额3375.09万元,企业所得税843.77万元,税后净利润2531.32万元,年纳税总额1521.91万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=6.57年。本期工程项目全部投资回收期6.57年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率26.32%,投资利税率31.60%,全部投资回报率19.74%,全部投资回收期6.57年(含建设期),表明本期工程项

9、目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。项目建设工程中不可预见的因素很多,工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现;因此,在工程实施进程中,要加强施工管理,实行工程监理制、招投标制等一系列措施,认真落实建设资金计划,确保项目建设目标的顺利实现。充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇,加快该项目的开发建设、招商引资,努力规避投资风险。同时,在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系,注重建立起良好的公共关系,加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通,准确项目的定位,完善各项法定手续。建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工

10、作,积极引进营销人才,使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。七、市场预测分析手工艺品,俗称“民间手工艺品”,民间手工艺品植根社会最基层,在不同的民族,不同地域生生不息,构筑了基础雄厚的大众文化底蕴,并对其他文化艺术产生过深远的影响。手工制作工艺在我国民间有着悠久的制作历史,几千年来,传统手工艺产品始终是代表中华民族的一大特色产业。近年来,随着国民经济的快速发展,我国民间手工艺品行业发展水平也得到了快速的提升,行业市场规模不断扩大。数据显示,2015年,我国民间手工艺品行业市场规模约达到5670亿元,增长迅速。未来几年,我国民间手工艺品行业仍将保持快速发展水平,预计到2020年,我国民间

11、手工艺品行业市场规模将达到9992亿元。国内民间手工艺术品企业主要分布在江浙一代,以及华南华中等地。数据显示,华东地区民间手工艺品企业数量占比达37.9%,其次是华南华中地区,分别占比19.3%、17.6%。像山西剪纸、潍坊风筝、江西景德镇瓷器、广州粤绣、苏州的苏绣、自贡的竹扇、徐州新沂的剪纸等等,经过多年发展,都形成了各自地区的优势。目前,国内民间手工艺品行业集中度低,大多为小型企业,占比达84.3%,规模较大的企业占比非常少,且发展具备一定规模的企业前景也仍然不乐观,竞争力弱,兼并重组趋势日益明显。八、行业发展趋势传统手工艺,它的重要特征就是和人的日常生活结合在一起,它所做的东西是供人使用

12、的,在过去,可以说手工艺代表了一种生活方式。在手工艺的研究里出现了一个名词:“手感”。实际上,在手工艺制作过程中,有很多东西都是靠手感来完成的,眼睛看不到,但是可以通过手的触摸来控制,手艺人会把手感用到极致。比如,云锦的织造就依靠手感。过去没有空调,考虑到热胀冷缩,还有温湿度,织一点就要卷一点,而且要保证两年之后拿下来平平整整。在这个过程中,那种细微的感觉,包括卷筒时候的轻和重,都是靠手感。要是没经验的人一会儿松、一会儿紧,最后织出来就会不平整。设计和装饰在手工艺当中只占很小的一部分,外形和结构决定了以后才有装饰这一说。而工艺家要解决更多的事情,首先是人和物的关系,什么人在什么样的环境中去使用

13、它。我们中国人做手艺的要求很高,因为中国人做手艺的根本目的在于提高生活的质量,乃至于提高生命的质量,这是一种至高追求。这并不是哪一个手艺人说的,看传统手工艺的过程和它选择材料的标准,就体现了这样的理念,这也是传统手工艺最核心的方面。文化要求独创、要求差异、要求个性、要求独特,而产业的要求是统一的、规格化的、低成本的,两者有矛盾之处。如果做大做强,但自身产能又不够,就需要去扩大企业规模,但这不是手艺人最重要的责任。我认为,手艺人的社会责任是引领社会消费风尚,而不是去考虑再就业。你把自己的手艺做到极致,就是对社会最大的贡献。当你做到极致的时候,不仅继承了传统,还会向社会传播,去引领消费的风尚,这才

14、是最根本的东西。手工艺的创新,不是“无根之木”“无源之水”,必须要把传统吃透,我们现在做手艺,都是在接受传统的恩惠。传统,听起来是很古老、很保守的东西,实际上,历代的传统都是在不断创新中积累起来的,这一点,借用台湾一个工艺大师的话就是:“今天的传统是昨天的创新,今天的创新是明天的传统。”所以,传统手工艺的创新,应该秉持科学的态度,对传统有充分的认识,因为我们的传统就是在历史上形成的,抛开历史,就不要去谈传统,不承认传统,就不要去谈创新,所有的创新都是在继承传统的基础上才能开展的。手工艺品产业化是社会的责任。我国出台了中国传统工艺振兴计划体现在以下几个积极方面:第一是培养人才,文化部组织实施的研

15、培计划就属于中国传统工艺振兴计划的一部分。第二是进行科学研究。一是研究历史、传统,总结其规律性的东西;二是研究材料。我们现在的手艺人中,即便是最优秀的,在对材料的认知方面也可能了解不多。我们要重新认识传统、发现传统、振兴传统,就不仅仅要研究现有材料,还要在此基础上,着眼于未来研究可替代的产品,这也是科学化研究传统工艺的一个方面。第三是可以通过技术去解决一些工艺环节。传统工艺是以手工艺为主,根据国际上的要求,可以有百分之二十非主要程序用机械替代,事实上,我们国内现在已经有这样的实践。此外,税收方面会有一些优惠政策。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入

16、2192.232922.972714.192609.8010439.192主营业务收入1949.522599.362413.692320.869283.442.1特色手工艺品(A)643.34857.79796.52765.883063.542.2特色手工艺品(B)448.39597.85555.15533.802135.192.3特色手工艺品(C)331.42441.89410.33394.551578.182.4特色手工艺品(D)233.94311.92289.64278.501114.012.5特色手工艺品(E)155.96207.95193.10185.67742.682.6特色手工艺

17、品(F)97.48129.97120.68116.04464.172.7特色手工艺品(.)38.9951.9948.2746.42185.673其他业务收入242.71323.61300.49288.941155.75上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10439.19完成主营业务收入万元9283.44主营业务收入占比88.93%营业收入增长率(同比)26.90%营业收入增长量(同比)万元2212.73利润总额万元2477.38利润总额增长率8.56%利润总额增长量万元195.36净利润万元1858.04净利润增长率27.37%净利润增长量万元399.30投资利润率28.95%投资回

18、报率21.71%财务内部收益率26.01%企业总资产万元28938.62流动资产总额占比万元29.66%流动资产总额万元8582.42资产负债率36.14%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39186.2558.75亩1.1容积率1.131.2建筑系数54.52%1.3投资强度万元/亩183.951.4基底面积平方米21364.341.5总建筑面积平方米44280.461.6绿化面积平方米2830.52绿化率6.39%2总投资万元12825.462.1固定资产投资万元10807.062.1.1土建工程投资万元3587.992.1.1.1土建工程投资占比万元27.98%2.1

19、.2设备投资万元4902.402.1.2.1设备投资占比38.22%2.1.3其它投资万元2316.672.1.3.1其它投资占比18.06%2.1.4固定资产投资占比84.26%2.2流动资金万元2018.402.2.1流动资金占比15.74%3收入万元13592.004总成本万元10216.915利润总额万元3375.096净利润万元2531.327所得税万元1.138增值税万元465.539税金及附加万元212.6110纳税总额万元1521.9111利税总额万元4053.2312投资利润率26.32%13投资利税率31.60%14投资回报率19.74%15回收期年6.5716设备数量台(

20、套)12117年用电量千瓦时1257674.2618年用水量立方米11026.6619总能耗吨标准煤155.5120节能率22.08%21节能量吨标准煤46.4522员工数量人272区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元107400.15同期产值万元93799.26同比增长14.50%从业企业数量家784规上企业家48从业人数人39200前十位企业产值万元48680.38去年同期41454.81万元。1、xxx公司(AAA)万元11926.692、xxx有限公司万元10709.683、xxx科技发展公司万元6328.454、xxx实业发展公司万元5354.845、xxx科技发展公司万元

21、3407.636、xxx科技公司万元3164.227、xxx科技发展公司万元243.408、xxx实业发展公司万元1995.909、xxx科技发展公司万元1898.5310、xxx科技公司万元1460.41区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元53683.121.1同期增加值万元46689.091.2增长率14.98%2行业净利润万元10240.162.12016年净利润万元9061.292.2增长率13.01%3行业纳税总额万元18705.963.12016纳税总额万元16460.723.2增长率13.64%42017完成投资万元35432.144.12016行业投资万元

22、11.63%区域内行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值125007.92142054.46161425.522利润总额37459.9242568.0948372.833净利润15624.5217755.1420176.304纳税总额10922.1212411.5014103.985工业增加值46311.3152626.4959802.836产业贡献率11.00%15.00%16.76%7企业数量94111481469土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15104.5915104.5929864.6

23、529864.652661.881.1主要生产车间9062.759062.7517918.7917918.791650.371.2辅助生产车间4833.474833.479556.699556.69851.801.3其他生产车间1208.371208.371732.151732.15159.712仓储工程3204.653204.659370.289370.28607.412.1成品贮存801.16801.162342.572342.57151.852.2原料仓储1666.421666.424872.554872.55315.852.3辅助材料仓库737.07737.072155.162155.

24、16139.703供配电工程170.91170.91170.91170.9112.463.1供配电室170.91170.91170.91170.9112.464给排水工程196.55196.55196.55196.5511.154.1给排水196.55196.55196.55196.5511.155服务性工程2029.612029.612029.612029.61131.575.1办公用房1032.451032.451032.451032.4554.855.2生活服务997.16997.16997.16997.1661.656消防及环保工程572.56572.56572.56572.5641.

25、756.1消防环保工程572.56572.56572.56572.5641.757项目总图工程85.4685.4685.4685.4650.437.1场地及道路硬化5370.121147.451147.457.2场区围墙1147.455370.125370.127.3安全保卫室85.4685.4685.4685.468绿化工程2038.3971.34合计21364.3444280.4644280.463587.99节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤155.511.1年用电量千瓦时1257674.261.2年用电量吨标准煤154.571.3年用水量立方米11026.661.4年用

26、水量吨标准煤0.942年节能量吨标准煤46.453节能率22.08%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8558.311.1完成比例66.73%2完成固定资产投资万元6027.312.1完成比例70.43%3完成流动资金投资万元2531.003.1完成比例29.57%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1851.2人均年工资万元4.961.3年工资额万元897.382工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元5.612.3年工资额万元231.803企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.563.3年工资额万元87.

27、834品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元121.025其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.055.3年工资额万元54.136职工工资总额万元1392.16固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3587.994902.40183.9510807.061.1工程费用万元3587.994902.409567.011.1.1建筑工程费用万元3587.993587.9927.98%1.1.2设备购置及安装费万元4902.404902.4038.22%1.2工程建设其他费用万元2

28、316.672316.6718.06%1.2.1无形资产万元1124.011124.011.3预备费万元1192.661192.661.3.1基本预备费万元491.46491.461.3.2涨价预备费万元701.20701.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元10807.0610807.06流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9567.015313.117077.649567.019567.019567.011.1应收账款万元2870.101722.062152.582870.102870.102870.101.2存货万元4305.1525

29、83.093228.874305.154305.154305.151.2.1原辅材料万元1291.54774.93968.661291.541291.541291.541.2.2燃料动力万元64.5838.7548.4364.5864.5864.581.2.3在产品万元1980.371188.221485.281980.371980.371980.371.2.4产成品万元968.66581.20726.49968.66968.66968.661.3现金万元2391.751435.051793.812391.752391.752391.752流动负债万元7548.614529.175661.46

30、7548.617548.617548.612.1应付账款万元7548.614529.175661.467548.617548.617548.613流动资金万元2018.401211.041513.802018.402018.402018.404铺底流动资金万元672.79403.68504.60672.79672.79672.79总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12825.46118.68%118.68%100.00%2项目建设投资万元10807.06100.00%100.00%84.26%2.1工程费用万元8490.3978.56%78

31、.56%66.20%2.1.1建筑工程费万元3587.9933.20%33.20%27.98%2.1.2设备购置及安装费万元4902.4045.36%45.36%38.22%2.2工程建设其他费用万元1124.0110.40%10.40%8.76%2.2.1无形资产万元1124.0110.40%10.40%8.76%2.3预备费万元1192.6611.04%11.04%9.30%2.3.1基本预备费万元491.464.55%4.55%3.83%2.3.2涨价预备费万元701.206.49%6.49%5.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10807.06100.00%100.00%84

32、.26%5建设期间费用万元6流动资金万元2018.4018.68%18.68%15.74%7铺底流动资金万元672.806.23%6.23%5.25%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8155.2010194.0013592.0013592.0013592.001.1万元8155.2010194.0013592.0013592.0013592.002现价增加值万元2609.663262.084349.444349.444349.443增值税万元279.32349.15465.53465.53465.533.1销项税额万元2174.72217

33、4.722174.722174.722174.723.2进项税额万元1025.511281.891709.191709.191709.194城市维护建设税万元19.5524.4432.5932.5932.595教育费附加万元8.3810.4713.9713.9713.976地方教育费附加万元5.596.989.319.319.319土地使用税万元156.75156.75156.75156.75156.7510税金及附加万元190.26198.64212.61212.61212.61折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3587.993587.99当期

34、折旧额2870.39143.52143.52143.52143.52143.52净值717.603444.473300.953157.433013.912870.392机器设备原值4902.404902.40当期折旧额3921.92261.46261.46261.46261.46261.46净值4640.944379.484118.023856.553595.093建筑物及设备原值8490.39当期折旧额6792.31404.98404.98404.98404.98404.98建筑物及设备净值1698.088085.417680.437275.456870.476465.494无形资产原值11

35、24.011124.01当期摊销额1124.0128.1028.1028.1028.1028.10净值1095.911067.811039.711011.61983.515合计:折旧及摊销7916.32433.08433.08433.08433.08433.08总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元6572.393943.434929.296572.396572.396572.392外购燃料动力费万元550.48330.29412.86550.48550.48550.483工资及福利费万元1392.161392.161392.161392.1

36、61392.161392.164修理费万元48.6029.1636.4548.6048.6048.605其它成本费用万元1220.20732.12915.151220.201220.201220.205.1其他制造费用万元471.24282.74353.43471.24471.24471.245.2其他管理费用万元292.80175.68219.60292.80292.80292.805.3其他销售费用万元706.83424.10530.12706.83706.83706.836经营成本万元9783.835870.307337.879783.839783.839783.837折旧费万元404.98404.98404.98404.98404.98404.988摊销费万元28.1028.1028.1028.1028.1028.109利息支出万元-10总成本费用万元10216.916860.248118.9910216.9110216.9110216.9110.1可变成本万元8391.675035.006293.758391.678391.678391.6710.2固定成本万元1825.241825.241825.241825.241825.241825.2411盈亏平衡点46.94%46.94%

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