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城市更新服务中心 2016 年“三公”经费公开与部门预算情况报告城市更新服务中心 2016 年“三公”经费公开与部门预算情况报告按照中央、省、市建立健全预算公开定期统计和汇总上报制度的要求,为做好我单位部门预算公开工作,提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,现将我单位 2016 年部门预算公布如下:一、 部门主要工作职责概述贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新旧城改建的法律 、法规和方针政策;组织对城市更新旧城改建项目进行可行性研究,提 出改建项目初步方案;承担房屋征收与补偿的具体工作;协助相关部门开展对城市更新旧城改建项目范围进行房调、地调、民调 、项目资金测算等工作;协助相关部 门组织房屋征收与补偿征求意见、听证、论证、公示等工作;协助相关部门进行房屋征收与补偿政策的宣传 、解释,并就征收补偿的具体问题与被征收人协商 、签订补偿协议,对被征收房屋 拆除等工作 ;负责设立项目资金专户,对资金进行监管;配合相关部门做好安置房及公建配套建设项目的相关工作;负责全区房屋征收与补偿业务培训工作;负责项 目信息查询系统资料数据的收集整理,完成项目档案资料整理、归档、移交工作;完成上级交办的其他工作。二、 部门人员情况:根据 xx 市 xx 区机构编制委员会(盘机编复20116号)文件,xx 市 xx 区城市更新服务中心于 2011 年 4 月 15 日正式成立,核定为财政全额拨款事业单位,隶属于 xx 市城市更新改造局下设机构,核定事业编制 10 人,实际在岗在职 8 人,合同招聘 15 人,城中村项目临时 招聘 8 人 ,实际在岗人员 31 人。三、 部门预算收支情况及测算说明 1、 2016 年预算总收入 115.88 万元(含:基本支出 105.38万元,项目支出 10.5 万元)2、 2016 年部门预算总支出 115.88 万元 。(1)基本支出 105.38 万元,其中:工资福利支出72.88 万元(根据国家规定的工资福利政策标准,按照 2016年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定),商品和服务支出 13.38 万元(含公务用车定额包干经费 3.84万元);(2)项目支出 10.5 万元(含城中村及旧城改造专项工作经费支出 10 万元, 业务接待费 0.5 万元)。四、 “三公”经费收支预算公开1、 2016 年公务出国经费收支为零.2、 2016 年公务用车定额包干经费收支 3.84 万元(按在职在编人员 8 人

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