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文档简介

沈阳飞龙药业有限公司 固定资产管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强固定资产管理,提高固定资产的使用效率,保护公司财产,防止 资产流失, 特制定本办法。 第二条 本办法所称固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在1000元以上,并在使用 过程中保持原有形态的资产,包括办公设备、 电子设备 、运 输设备、机械设备、工具器具等。 第三条 固定资产管理是指对固定资产的计划、购置、验收、登 记、领用、使用、调用、维修、 报废等全过程的管理。 第四条 公司综合办是公司固定资产管理的职能部门,负责制定公司固定资产管理办法,监 督检查固定资产的管理状况。 第二章 固定资产的申请、审批和购置 第五条 各部门需要增加固定资产的购置,必须提出书面申请,详细注明购置原因, 报公司综 合办等部门联合审核后方可购置。 第六条 固定资产购置的申请、审批程序 (一)公司本部各部门计划内购置固定资产,须填写固定资产购置申请审批表(见附件 1), 由部门负责人签署意见后, 报部门分管领导签字,再报公司综合办审查备案,最后 总经理审批签字 方可购买。 申请程序: (二)固定资产购置申请经领导批准后,应尽快通知物流部采购。 第七条 固定资产购置规则 (一)对一次购置金额在 1 万元以上的,应通过公开或邀请招标的形式确定供货商;1 万元以下 填申请表 部门负责人意见 综合办审核 董事总经理审批 2 的,经办人员应采取“货比三家”、择优采购的方式,购置质价相称的固定资产。 (二)公司固定资产购置由公司物流部负责。 第三章 固定资产的验收、登记与领用 第八条 固定资产的验收入库 固定资产购置后,物流部门与使用部门应组织有关人员按申请审批表和购货协议进行验收并 办理入库手续。入库时库管 员应填写固定资产入库验收单(见附件 2),一式两份,一份存留,一 份交采购部门作报销凭证。 财务管理部门在报销时必须查验固定资产购置申请审批表、固定资 产入库验收单,如手续不全,应拒绝报销。 第九条 固定资产验收合格后,综合办应对固定资产进行分类编号,录入固定资产的基本资 料(包括编号、型号、规格、生 产厂家、 经销商、价格、 购置人、验收人、使用部 门、使用人、存放地 点、保修情况等)。财务管理部门应通过固定资产核算及管理系统建立固定资产总账和台账。 综合办对固定资产的变更要及时进行登记。各部门应对本部门使用的固定资产进行登记并同 时报送财务管理部门调整台账。 第十条 使用部门在领 用固定资产时应填写固定资产使用保管登记表,并办理相应的领 用手续。 领用程序: 第四章 固定资产的使用、管理与维护 第十二条 各部门要指定专人负责固定资产管理并建立实物台帐;个人使用的固定资产,由 本人负责管理,责任到人。固定资产使用人、使用地点变动,应由转出部门提出申请,到综合办办 理相关手续并报财务中心备案,方可进行资产转移。 第十三条 固定 资产使用期 间发生故障或损坏时,应立即通知综合办,以便及时组织维修。各 部门应将固定资产质量及供应商的售后服务情况报物流部门备案。 第十四条 公司员工调离公司或辞职、辞退时, 应办理固定资产移交手续。 综合办对固定资产 清收完毕后,方可在离职审 批表上签署意见。 总经理审批 综合办通知物流部 固定资产管理登记 入库 财务核算 发放 部门领用 3 第十五条 公司每年进行一次固定资产的清理和盘存。清理和盘存工作由综合办牵头负责。 第五章 固定资产的折旧与报废 第十七条 公司财务管理部门负责按财务会计制度进行固定资产核算并按财务制度规定计算 固定资产折旧费。 第十八条 固定资产在每次盘点清查后统一报废,特别情况可申请专项报废。固定资产报废 时,由使用部门提出申请,经公司综合办审核,再报 公司总经理批准后方可报废。固定资产批准报 废后要及时进行帐务、实物 处理。 第十九条 报废固定资产的处理办法 (一)对已批准报废的固定资产进行遴选。通过适当维护、修理,能 够继续使用的由综合办负责 调剂给有需求的部门使用。 (二)对已批准报废并经遴选后剩下的物品进行作价处理。物品经公司有关部门和领导审核批 准后,由综合办进行处理。 第六章 罚 则 第二十条 因管理不善造成固定资产损坏、丢失的,维修费和因丢失而造成的经济损失由当 事人承担。 第二十一条 未按规定申报审批、擅自购置固定资产的,追究当事人责任。造成 经济损失的, 视情节轻重按损失金额的50%-100%赔偿。 第七章 附 则 第二十二条 本办法由公司综合办会同财务部负责解释。 第二十三条 本办法自发布之日起执行。 附件1 公司固定资产购置申请审批表 4 申请部门 申请时间 固定资产名称 规格型号 单位 数量 预计单价 预计总价 总计 申请部门 负责人 意见 年 月 日 分管主管领 导意见 年 月 日 综合办 意见 年 月 日 物流部门 意见 年 月 日 总经理 意见 备注事项: 5 附件 2: 固定资产验收单 注:此表一式三份,使用部门、管理部门、财务部各一份。 资产编号 资产名称 规格(型号) 资产代码 购置日期 计量单位 单价(元) 金额(元) 出厂日期 管 理 人 生产厂家 安装使用地点 附件情况 固定资产验收情况说明: 参加验收人员签字: 验收日期: 年 月 日 综合办主管签字: 物流部主管签字: 财务主管签字: 总经理签字 6 附件 3 固定资产报废申请单 编号: 申报单位 申报日期 年 月 日 资产编号 资产名称 型号与规格 已使用年限 资产原值 数量 报废原因: 填报部门: 填报人: 负责人: 年 月 日 鉴定专家小组(不少于三人)意见: 鉴定人: 年 月 日 使用部门主管 审批 签名: 综合办主管 审批 签名: 财务主管 审批 签名: 总经理 审批 签名: 固定资产 管理员 签名: 废品出售经手 人 签名: 7 附件 4 固定资产领用责任状 资产编号 资产名称 单位 数 量 领用日期 领用人

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