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文档简介

文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 1 管理评审计划 评审时间 评审报告编号 评审目的 评审依据 参加人员 评审内容 所需的文件和资料 编制人日期 批准人日期 文 件 名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 2 管理评审报 告 评审时间 主持人 评审内容: 评审结论: 出席人员签名: 记录人 审批人 文件名 质量管理记景表格 文件编号 码 38 3 合同评审记录 合同 (项目 )名称 主 持 人 时间 部 门 人 员 评 审 记 录 评审结论 记录人 批准人 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 4 文件发改登记表 部门 : 分发 号 文件 名称 文件 编号 版 本 修改 状态 总页 敷 接收 部门 收丈 签名 收文 日期 回收 签名 页 码 修改 编号 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 5 外来文件清单 序号 丈件名称 发文单位 发文号 版本号 页数 审批人 日期 备注 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 6 文件发放范围清单 文件和资料 发放部门 序号 编码 名称 记录: 审批: 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 7 文件借阅登记表 序号 借阅 日期 文件 编号 文件名称 所在单位 领导签批 办公室主 任签批 领用人 签 字 归还 时间 备注 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 8 质量记录控制一览表 单位: 第 页 共 页 序 号 质量记录名称 保 存年限 备注 拟制: 审批: 日期: 日期: 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 9 新产品设计和开发项目运行审批书 编号: 项目名称: 项目编号: 立项时间: 完成时间: 项目性质: 运行日期: 项目设计和开发目标 项目试运行的基本情况 项目实际功能概述 业务主管意见 年 月 日 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 10 现有产品功能改进项目报告书 编号: 需求单位: 改进项目编 号: 主要需求 需求单位负责人审批: 年 月 日 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 11 物品购置申请单 序号 品名 规格 计划 数量 单价 (元 ) 交货 期 批准 数量 单价 (元 ) 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 领 导 批 示 部 门 意 见 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 12 供应商调查评估表 公司名称 联系人 公司地址 电话传真 采购产品 生产产品类别 供应商综合情况: 评估意见: 结论: 备注: 审批人: 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 13 合格供应商名录 供应商 编 号 供应商 名 称 所供 物品 评 审 结 果 负责人 签名 备注 优秀 良好 合格 审批人: 日期: 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 14 供应商考核表 序 号 供应商名 产品类别 考评结果 备注 考评人 日期 审批人 日期 文件名 质量管理记晕表格 文件编号 码 38 15 物品 库 存检查表 物品名称: 序 号 日 期 入 库 出 库 结 存 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 文件名 质量管理记 录表格 文件编号 码 38 16 周工作计划表 部门 (科室 ) 编排日期: 日 期 工作内容 工作要求 参加人员 工作结果 备 注 星期一 月 日 星期二 月 日 星期三 月 日 星期四 星期五 月 日 星期六 月 日 星期日 月 日 文件名 质量 管理记录表格 文件编号 码 38 17 设备仪器保养记录 编 号 设备仪器名称 保养内容 保养人 时间 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 18 设备仪器维修记录表 维修日期 维修 人员 设备责任人 设备名称 统一编号 设备故障原因: 维修过程及安全措施: 维修后鉴定结论: 备注: 核定审核人: 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 19 设备仪器台账 设备 编号 设备 名称 进货 日期 厂家 名称 联系人 联系 电话 联系 地址 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 20 固定资产处理申请表 固资编号 固定资产名称 规定使用年限 原住 规格及型号 已经使用年限 已提折旧 数 量 管理部门 净 值 处 理 原 因 财 务 部 门 意 见 单 位 领 导 意 见 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 21 物晶验证单 序 号 物品 名称 采购 日期 规 格 验证 数量 验 证 项 目 总 数 验汪 工具 不合 格品 (墙号 ) 拘品 供应 商 验证 人 部门 主管 意见 验证 日期 外观 性能 规格 其他 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 22 周 检 表 部门: 检查项目 检查结果 纠正措施 处理结果 备注 计划完成情况 质量情况 检查人签名: 审核人签名: 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 23 物品领用申请表 物品名称 编 号 数 量 领用人 备 注 部门审批: 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 24 盘 点 表 时间: 编号 品名 规格 单位 数量 单价 金额 保质期 质量 备注 合计 主管 会计 复核 实物负责人 制表 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 25 质量记录表格清单 序号 质量记录名称 记录编码 对应文 件编码 版号 保存 期限 保存部 门人 备注 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 26 内部质量体系审核计划 组织单位: 编号: 被审核单位名称 2016年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 批准: 拟制: 日期: 日期: 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 27 内部质量体系审核实施计划 审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核组长: 审核组成员: 审核日期: 审核日程安排: 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 28 内部质量体系审核检查表 编号 : 要 素 文件编号 条款号 检查内容与方法 记录 结果 审核组长: 审核员: 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 29 内部质量体系审核报告 编号: 被审核单位: 审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核组组长: 审核组员: 审核日期: 审核综述: (可附页 ) 审批: 拟制: 日期: 日期: 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 30 内部质量体系审核不合格报告 编号: 被审核单位 审核员 审核组长 审核日期 要求纠正措施完成时间 责任单位 不合格事实陈述:不合格类型:严重不合格口 轻微不合格口 不符合标准程序: 不符合原因分析: 纠正措施: 单位负责人: 年 月 日 纠正措施的验证: 审核员: 年 月 日 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 31 内部质量体系审核纠正措施跟踪表 被审核单位: 编号: 不合格编号 严重 A 轻微 B 不合格报 告提出日期 要 求 纠 正措 施 完 成日期 验证通过日期 验证人 备注 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 32 纠正和预防措施建议书 编号: 发送单位 收到单位 发送日期 事实描述:类型:口不合格 口潜在问题 原因分析: 改进意见: 单位负责人: 年 月 日 是否需要实施纠正措施预防措施: 单位负责人: 年 月 日 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 23 内审首、末次会议签到表 编号: 会议地点: 日期: 身 份 姓 名 工 作 单 位 审 核 组 被 审 核 单 位 姓 名 单位职务 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 34 培 训 计 划 时间 培训内容 参加部门 培训要求 培训目的 参加 人员 备注 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 35 培训课程申请表 申请部门 申请人代表 时间 要 求 培 训 课 程 培训 目的 师资 要求 审批人 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 36 培训课程申请表 部门培训 日期 培训主持人 培训地点 培训内容: 培训效果: 签到权 文件名 质量管理记录表格 文件编号 码 38 37 顾客满意率计算

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