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泓域咨询MACRO/ 格栅灯盘项目可行性研究报告格栅灯盘项目可行性研究报告摘要说明该格栅灯盘项目计划总投资15801.16万元,其中:固定资产投资11831.54万元,占项目总投资的74.88%;流动资金3969.62万元,占项目总投资的25.12%。达产年营业收入37291.00万元,总成本费用29368.83万元,税金及附加306.57万元,利润总额7922.17万元,利税总额9321.45万元,税后净利润5941.63万元,达产年纳税总额3379.82万元;达产年投资利润率50.14%,投资利税率58.99%,投资回报率37.60%,全部投资回收期4.16年,提供就业职位623个。报告针对项目的特点,分析投资项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。.项目基本信息、建设背景及必要性、市场调研预测、项目规划分析、项目建设地方案、土建方案、工艺分析、项目环保分析、项目安全保护、项目风险评价、项目节能情况分析、项目实施进度计划、项目投资分析、经济评价分析、评价结论等。第一章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、2015年5月19日,国务院印发了中国制造2025,部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领,提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标:第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立100年时,制造业大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。2、中国制造2025的目标是要推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。国务院日前印发中国制造2025,部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个10年的行动纲领。围绕实现制造强国的战略目标,中国制造2025明确了9项战略任务和重点:一是提高国家制造业创新能力;二是推进信息化与工业化深度融合;三是强化工业基础能力;四是加强质量品牌建设;五是全面推行绿色制造;六是大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等10大重点领域;七是深入推进制造业结构调整;八是积极发展服务型制造和生产性服务业;九是提高制造业国际化发展水平。3、二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、目前,由于经济增速放缓,总体需求不足,我国钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等原材料工业仍存在严重产能过剩,我国在2016年将持续进行经济结构转型政策,将对原材料工业的需求进一步带来不利影响,在当前很多传统行业仍在低效运行的情况下,给企业在明年转型升级带来巨大压力,化解产能过剩仍然成为传统原材料工业发展的重点任务。2015年,钢铁行业处于全行业亏损状态,10月钢铁行业PMI指数仅为42.20%,尤其是国有及控股企业亏损严重并仍在恶化。2015年5月,工信部发布印发了部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知,以遏制产能严重过剩行业盲目扩张,深入推进化解产能过剩工作并取得了一定成效,水泥、平板玻璃、钢铁等行业固定资产投资增速处于不断放缓的态势。3、三、项目建设有利条件第二章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称格栅灯盘项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积43861.92平方米(折合约65.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.01%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度179.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43861.92平方米,建筑物基底占地面积30707.73平方米,总建筑面积50879.83平方米,其中:规划建设主体工程33756.59平方米,项目规划绿化面积2552.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费5477.90万元。(七)节能分析1、项目年用电量424486.42千瓦时,折合52.17吨标准煤。2、项目年总用水量27679.34立方米,折合2.36吨标准煤。3、“格栅灯盘项目投资建设项目”,年用电量424486.42千瓦时,年总用水量27679.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.53吨标准煤/年。达产年综合节能量19.16吨标准煤/年,项目总节能率22.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15801.16万元,其中:固定资产投资11831.54万元,占项目总投资的74.88%;流动资金3969.62万元,占项目总投资的25.12%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37291.00万元,总成本费用29368.83万元,税金及附加306.57万元,利润总额7922.17万元,利税总额9321.45万元,税后净利润5941.63万元,达产年纳税总额3379.82万元;达产年投资利润率50.14%,投资利税率58.99%,投资回报率37.60%,全部投资回收期4.16年,提供就业职位623个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区格栅灯盘行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区格栅灯盘产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“格栅灯盘项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位623个,达产年纳税总额3379.82万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.14%,投资利税率58.99%,全部投资回报率37.60%,全部投资回收期4.16年,固定资产投资回收期4.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见(以下简称报告),围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。第三章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入31071.08万元,同比增长30.30%(7225.72万元)。其中,主营业业务格栅灯盘生产及销售收入为25947.38万元,占营业总收入的83.51%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7194.06万元,较去年同期相比增长1233.09万元,增长率20.69%;实现净利润5395.55万元,较去年同期相比增长589.31万元,增长率12.26%。第四章 市场调研预测一、建设地经济发展概况地区生产总值3490.10亿元,比上年增长6.84%。其中,第一产业增加值279.21亿元,增长11.11%;第二产业增加值2163.86亿元,增长9.01%第三产业增加值1047.03亿元,增长8.53%。一般公共预算收入297.88亿元,同比增长6.05%,一般公共预算支出492.25亿元,同比增长7.92%。国税收入390.50亿元,同比增长8.72%;地税收入亿元23.39,同比增长7.06%。居民消费价格上涨1.04%。其中,食品烟酒上涨0.63%,衣着上涨1.09%,居住上涨1.04%,生活用品及服务上涨0.82%,教育文化和娱乐上涨0.70%,医疗保健上涨1.20%,其他用品和服务上涨1.01%,交通和通信上涨0.68%。全部工业完成增加值1777.77亿元。规模以上工业企业实现增加值1266.43亿元,比上年增长5.78%。规模以上AA、BB、CC、DD(含格栅灯盘)等主导行业共完成工业增加值1245.28亿元,增长8.50%。AA完成增加值431.96亿元,增长8.68%;BB完成工业增加值338.52亿元,增长10.82%;CC完成工业增加值256.01亿元,增长11.77%;DD完成工业增加值91.65亿元,增长10.71%。规模以上工业企业实现主营业务收入5695.76亿元,比上年增长10.41%。实现利润总额390.46亿元,比上年增长7.95%。固定资产投资完成4054.34亿元,比上年增长7.23%。其中,建设项目投资完成3567.82亿元,增长10.89%;房地产开发投资完成486.52亿元,增长9.91%。在固定资产投资中,第一产业投资完成202.72亿元,同比增长6.35%;第二产业投资完成3081.30亿元,同比增长5.84%;第三产业投资完成770.32亿元,增长10.89%。高新技术产业投资1075.17亿元,增长7.55%。民间投资3838.59亿元,增长11.25%。城市基础设施投资591.11亿元,增长10.68%。重点项目1119个,完成投资2005.20亿元,增长11.03%。全市实现社会消费品零售总额1253.79亿元,比上年增长10.47%。城镇实现零售额921.72亿元,增长6.50%;乡村实现零售额549.58亿元,增长7.84%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元553.75,增长8.65%。实际利用外资50324.61万美元,同比增长55.08%。外贸进出口总值315.89亿元,同比增长56.13%。其中,出口总值205.33亿元,同比增长59.34%;进口总值110.56亿元,同比增长52.99%。二、区域内格栅灯盘行业市场分析目前,区域内拥有各类格栅灯盘企业598家,规模以上企业28家,从业人员29900人。截至2017年底,区域内格栅灯盘产值185098.51万元,较2016年164605.17万元增长12.45%。产值前十位企业合计收入87857.81万元,较去年79322.69万元同比增长10.76%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长8.79%。预计区域内格栅灯盘行业市场需求规模将达到278609.13万元,利润总额85374.78万元,净利润24919.31万元,纳税17905.17万元,工业增加值101172.18万元,产业贡献率13.66%。第五章 项目建设地方案一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.01%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度179.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43861.9265.76亩2基底面积平方米30707.733建筑面积平方米50879.833606.24万元4容积率1.165建筑系数70.01%6主体工程平方米33756.597绿化面积平方米2552.568绿化率5.02%9投资强度万元/亩179.92六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。3、4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。5、八、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第六章 工艺分析一、原辅材料采购及管理投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求对于项目产品生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计157台(套),设备购置费5477.90万元。第七章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11831.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元11831.5474.88%1.1土建工程万元3606.2422.82%1.2设备购置万元5477.9034.67%1.3其它投资万元2747.4017.39%2建设期利息万元-3固定资产投资万元11831.5474.88%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3969.62万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15801.16万元,其中:固定资产投资11831.54万元,占项目总投资的74.88%;流动资金3969.62万元,占项目总投资的25.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3606.24万元,占项目总投资的22.82%;设备购置费5477.90万元,占项目总投资的34.67%;其它投资2747.40万元,占项目总投资的17.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11831.54+3969.62=15801.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11831.5474.88%1.1项目建设投资万元11831.5474.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3969.6225.12%3总投资万元万元15801.16二、资金筹措全部自筹。第八章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16780.95万元,总成本2969.29万元,利润总额13811.66万元,净利润234.45万元,增值税491.72万元,税金及附加10358.74万元,所得税3452.91万元;第二年收入29832.80万元,总成本4714.27万元,利润总额25118.53万元,净利润18838.90万元,增值税874.17万元,税金及附加280.35万元,所得税6279.63万元;第三年生产负荷100%,收入37291.00万元,总成本29368.83万元,利润总额7922.17万元,净利润5941.63万元,增值税1092.71万元,税金及附加306.57万元,所得税1980.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入37291.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1092.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元37291.001.1主营业务收入万元37291.001.2其它收入万元-2增值税万元1092.713税金及附加万元306.57(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用29368.83万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加306.57万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7922.17(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=7922.1725.00%=1980.54(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7922.17(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=7922.1725.00%=1980.54(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额7922.17万元,缴纳企业所得税1980.54万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7922.17-1980.54=5941.63(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=50.14%。(2)达产年投资利税率=58.99%。(3)达产年投资回报率=37.60%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入37291.00万元,总成本费用29368.83万元,税金及附加306.57万元,利润总额7922.17万元,企业所得税1980.54万元,税后净利润5941.63万元,年纳税总额3379.82万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元37291.002增值税万元1092.713税金及附加万元306.574总成本费用万元29368.835利润总额万元7922.176企业所得税万元1980.547净利润万元5941.638纳税总额万元3379.829利税总额万元9321.4510投资利润率50.14%11投资利税率58.99%12投资回报率37.60%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.16年。本期工程项目全部投资回收期4.16年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元5941.632投资利润率50.14%3投资利税率58.99%4投资回报率37.60%5回收期年4.16第九章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、3、(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第十章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13044.46万元,占计划投资的82.55%。其中:完成固定资产投资9710.04万元,占总投资的74.44%;完成流动资金投资3334.42,占总投资的25.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13044.461.1完成比例82.55%2

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