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泓域咨询MACRO/ 手工扫平仪投资项目立项申请报告手工扫平仪投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7061.66万元,同比增长28.15%(1551.27万元)。其中,主营业业务手工扫平仪生产及销售收入为6607.04万元,占营业总收入的93.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1604.42万元,较去年同期相比增长136.80万元,增长率9.32%;实现净利润1203.32万元,较去年同期相比增长224.96万元,增长率22.99%。二、项目概况(一)项目名称手工扫平仪投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积20710.35平方米(折合约31.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.47%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度165.77万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20710.35平方米,建筑物基底占地面积14594.58平方米,总建筑面积27337.66平方米,其中:规划建设主体工程21826.69平方米,项目规划绿化面积1987.14平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费2075.14万元。(七)节能分析“手工扫平仪投资项目建设项目”,年用电量528228.07千瓦时,年总用水量8375.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.64吨标准煤/年。达产年综合节能量25.53吨标准煤/年,项目总节能率26.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6884.28万元,其中:固定资产投资5147.16万元,占项目总投资的74.77%;流动资金1737.12万元,占项目总投资的25.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12297.00万元,总成本费用9766.53万元,税金及附加124.72万元,利润总额2530.47万元,利税总额3004.22万元,税后净利润1897.85万元,达产年纳税总额1106.37万元;达产年投资利润率36.76%,投资利税率43.64%,投资回报率27.57%,全部投资回收期5.13年,提供就业职位176个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园手工扫平仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园手工扫平仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“手工扫平仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位176个,达产年纳税总额1106.37万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.76%,投资利税率43.64%,全部投资回报率27.57%,全部投资回收期5.13年,固定资产投资回收期5.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在创新驱动战略引领下,我国工业企业研发投入快速增长,社会创新要素不断向企业集聚,自主创新能力明显提升。据国民经济和社会发展统计公报数据,2016年全国R&D经费支出15500亿元,是2011年的1.8倍,占国内生产总值比重的2.08%,比2011年增加0.25个百分点;累计建设国家工程研究中心131个,国家工程实验室194个,国家企业技术中心1276家;有效专利628.5万件,是2011年的2.3倍。但同时,我国创新发展能力与发达国家相比依然存在较大差距,部分关键核心技术及装备主要依赖进口;成果转化机制不灵活,科技对产业的贡献率较低,许多研发成果停留在实验室阶段或中试阶段;企业技术创新投入较低,组织机制尚不完善;协同创新模式较为单一,缺乏能够长久合作的机制;国家层面的创新支撑服务体系尚不完善,产业各方对于产业共性关键技术的研发积极性不足,各类创新平台对于技术创新的支撑服务作用尚不明显。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20710.3531.05亩1.1容积率1.321.2建筑系数70.47%1.3投资强度万元/亩165.771.4基底面积平方米14594.581.5总建筑面积平方米27337.661.6绿化面积平方米1987.14绿化率7.27%2总投资万元6884.282.1固定资产投资万元5147.162.1.1土建工程投资万元1963.522.1.1.1土建工程投资占比万元28.52%2.1.2设备投资万元2075.142.1.2.1设备投资占比30.14%2.1.3其它投资万元1108.502.1.3.1其它投资占比16.10%2.1.4固定资产投资占比74.77%2.2流动资金万元1737.122.2.1流动资金占比25.23%3收入万元12297.004总成本万元9766.535利润总额万元2530.476净利润万元1897.857所得税万元1.328增值税万元349.039税金及附加万元124.7210纳税总额万元1106.3711利税总额万元3004.2212投资利润率36.76%13投资利税率43.64%14投资回报率27.57%15回收期年5.1316设备数量台(套)8417年用电量千瓦时528228.0718年用水量立方米8375.4719总能耗吨标准煤65.6420节能率26.61%21节能量吨标准煤25.5322员工数量人176第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、我市作为老工业基地,要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省,具有较强产业基础和后发优势,但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题,亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等,转变以往粗放式的发展方式,激活产业发展新动能,构建产业发展新体系,推进结构性改革,加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.47%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度165.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10318.3710318.3721826.6921826.691724.471.1主要生产车间6191.026191.0213096.0113096.011069.171.2辅助生产车间3301.883301.886984.546984.54551.831.3其他生产车间825.47825.471265.951265.95103.472仓储工程2189.192189.193582.133582.13205.832.1成品贮存547.30547.30895.53895.5351.462.2原料仓储1138.381138.381862.711862.71107.032.3辅助材料仓库503.51503.51823.89823.8947.343供配电工程116.76116.76116.76116.767.553.1供配电室116.76116.76116.76116.767.554给排水工程134.27134.27134.27134.276.754.1给排水134.27134.27134.27134.276.755服务性工程1386.491386.491386.491386.4979.675.1办公用房784.59784.59784.59784.5937.305.2生活服务601.90601.90601.90601.9036.206消防及环保工程391.13391.13391.13391.1325.286.1消防环保工程391.13391.13391.13391.1325.287项目总图工程58.3858.3858.3858.38-146.587.1场地及道路硬化3993.76759.31759.317.2场区围墙759.313993.763993.767.3安全保卫室58.3858.3858.3858.388绿化工程1729.9660.55合计14594.5827337.6627337.661963.52六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3968.09万元,占计划投资的57.64%。其中:完成固定资产投资2627.67万元,占总投资的66.22%;完成流动资金投资1340.42,占总投资的33.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3968.091.1完成比例57.64%2完成固定资产投资万元2627.672.1完成比例66.22%3完成流动资金投资万元1340.423.1完成比例33.78%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员176人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1201.2人均年工资万元4.431.3年工资额万元622.492工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.592.3年工资额万元132.513企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.433.3年工资额万元49.904品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元73.455其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.505.3年工资额万元52.576职工工资总额万元5775.76五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5147.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1963.522075.14165.775147.161.1工程费用万元1963.522075.147512.881.1.1建筑工程费用万元1963.521963.5228.52%1.1.2设备购置及安装费万元2075.142075.1430.14%1.2工程建设其他费用万元1108.501108.5016.10%1.2.1无形资产万元654.18654.181.3预备费万元454.32454.321.3.1基本预备费万元245.58245.581.3.2涨价预备费万元208.74208.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元5147.165147.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1737.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7512.883738.627844.587512.887512.887512.881.1应收账款万元2253.86901.551803.092253.862253.862253.861.2存货万元3380.801352.322704.643380.803380.803380.801.2.1原辅材料万元1014.24405.70811.391014.241014.241014.241.2.2燃料动力万元50.7120.2840.5750.7150.7150.711.2.3在产品万元1555.17622.071244.131555.171555.171555.171.2.4产成品万元760.68304.27608.54760.68760.68760.681.3现金万元1878.22751.291502.581878.221878.221878.222流动负债万元5775.762310.304620.615775.765775.765775.762.1应付账款万元5775.762310.304620.615775.765775.765775.763流动资金万元1737.12694.851389.701737.121737.121737.124铺底流动资金万元579.03231.62463.23579.03579.03579.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6884.28万元,其中:固定资产投资5147.16万元,占项目总投资的74.77%;流动资金1737.12万元,占项目总投资的25.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1963.52万元,占项目总投资的28.52%;设备购置费2075.14万元,占项目总投资的30.14%;其它投资1108.50万元,占项目总投资的16.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5147.16+1737.12=6884.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5147.1674.77%1.1项目建设投资万元5147.1674.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1737.1225.23%3总投资万元万元6884.28二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4918.80万元,总成本4356.27万元,利润总额562.53万元,净利润99.59万元,增值税139.61万元,税金及附加421.90万元,所得税140.63万元;第二年收入9837.60万元,总成本7082.92万元,利润总额2754.68万元,净利润2066.01万元,增值税279.22万元,税金及附加116.35万元,所得税688.67万元;第三年生产负荷100%,收入12297.00万元,总成本9766.53万元,利润总额2530.47万元,净利润1897.85万元,增值税349.03万元,税金及附加124.72万元,所得税632.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12297.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=349.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4918.809837.6012297.0012297.0012297.001.1手工扫平仪万元4918.809837.6012297.0012297.0012297.002现价增加值万元1574.023148.033935.

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