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泓域咨询MACRO/ 石棉制品投资项目立项申请报告石棉制品投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4515.63万元,同比增长26.78%(953.77万元)。其中,主营业业务石棉制品生产及销售收入为3671.43万元,占营业总收入的81.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1219.84万元,较去年同期相比增长104.65万元,增长率9.38%;实现净利润914.88万元,较去年同期相比增长199.51万元,增长率27.89%。二、项目概况(一)项目名称石棉制品投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积10605.30平方米(折合约15.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.82%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度198.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10605.30平方米,建筑物基底占地面积7192.51平方米,总建筑面积13150.57平方米,其中:规划建设主体工程8514.05平方米,项目规划绿化面积734.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计41台(套),设备购置费1108.36万元。(七)节能分析“石棉制品投资项目建设项目”,年用电量1002510.49千瓦时,年总用水量5386.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.67吨标准煤/年。达产年综合节能量34.88吨标准煤/年,项目总节能率26.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3744.89万元,其中:固定资产投资3156.63万元,占项目总投资的84.29%;流动资金588.26万元,占项目总投资的15.71%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5590.00万元,总成本费用4311.62万元,税金及附加63.58万元,利润总额1278.38万元,利税总额1518.29万元,税后净利润958.79万元,达产年纳税总额559.51万元;达产年投资利润率34.14%,投资利税率40.54%,投资回报率25.60%,全部投资回收期5.41年,提供就业职位100个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区石棉制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区石棉制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“石棉制品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位100个,达产年纳税总额559.51万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.14%,投资利税率40.54%,全部投资回报率25.60%,全部投资回收期5.41年,固定资产投资回收期5.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10605.3015.90亩1.1容积率1.241.2建筑系数67.82%1.3投资强度万元/亩198.531.4基底面积平方米7192.511.5总建筑面积平方米13150.571.6绿化面积平方米734.39绿化率5.58%2总投资万元3744.892.1固定资产投资万元3156.632.1.1土建工程投资万元1169.022.1.1.1土建工程投资占比万元31.22%2.1.2设备投资万元1108.362.1.2.1设备投资占比29.60%2.1.3其它投资万元879.252.1.3.1其它投资占比23.48%2.1.4固定资产投资占比84.29%2.2流动资金万元588.262.2.1流动资金占比15.71%3收入万元5590.004总成本万元4311.625利润总额万元1278.386净利润万元958.797所得税万元1.248增值税万元176.339税金及附加万元63.5810纳税总额万元559.5111利税总额万元1518.2912投资利润率34.14%13投资利税率40.54%14投资回报率25.60%15回收期年5.4116设备数量台(套)4117年用电量千瓦时1002510.4918年用水量立方米5386.0519总能耗吨标准煤123.6720节能率26.32%21节能量吨标准煤34.8822员工数量人100第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、推动传统块状经济向现代产业集群提升。加大龙头企业培育力度,进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方面的核心带动作用。鼓励企业积极向产业链的上下游扩展,支持企业依托原有产业优势发展相关产业,引导企业围绕主导产品开展专业化分工协作,促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展,提升块状经济的产业分工地位和整体竞争力。完善块状经济生产性服务体系,加快公共服务平台建设,为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。促进产业和企业向开发区、工业园区和乡镇工业功能区集聚,使各类园区成为产业集群的核心区域。选择一批块状经济比较发达的县(市、区)作为全省培育现代产业集群示范点。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.82%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度198.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5085.105085.108514.058514.05832.541.1主要生产车间3051.063051.065108.435108.43516.171.2辅助生产车间1627.231627.232724.502724.50266.411.3其他生产车间406.81406.81493.81493.8149.952仓储工程1078.881078.883013.743013.74214.332.1成品贮存269.72269.72753.43753.4353.582.2原料仓储561.02561.021567.141567.14111.452.3辅助材料仓库248.14248.14693.16693.1649.303供配电工程57.5457.5457.5457.544.603.1供配电室57.5457.5457.5457.544.604给排水工程66.1766.1766.1766.174.124.1给排水66.1766.1766.1766.174.125服务性工程683.29683.29683.29683.2948.595.1办公用房303.22303.22303.22303.2223.715.2生活服务380.07380.07380.07380.0723.206消防及环保工程192.76192.76192.76192.7615.426.1消防环保工程192.76192.76192.76192.7615.427项目总图工程28.7728.7728.7728.7726.727.1场地及道路硬化1905.40366.17366.177.2场区围墙366.171905.401905.407.3安全保卫室28.7728.7728.7728.778绿化工程648.5322.70合计7192.5113150.5713150.571169.02六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3248.54万元,占计划投资的86.75%。其中:完成固定资产投资2210.20万元,占总投资的68.04%;完成流动资金投资1038.34,占总投资的31.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3248.541.1完成比例86.75%2完成固定资产投资万元2210.202.1完成比例68.04%3完成流动资金投资万元1038.343.1完成比例31.96%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员100人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人681.2人均年工资万元4.601.3年工资额万元352.872工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元6.242.3年工资额万元92.423企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.603.3年工资额万元24.434品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元43.135其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.815.3年工资额万元25.896职工工资总额万元2869.42五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3156.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1169.021108.36198.533156.631.1工程费用万元1169.021108.363457.681.1.1建筑工程费用万元1169.021169.0231.22%1.1.2设备购置及安装费万元1108.361108.3629.60%1.2工程建设其他费用万元879.25879.2523.48%1.2.1无形资产万元438.26438.261.3预备费万元440.99440.991.3.1基本预备费万元250.56250.561.3.2涨价预备费万元190.43190.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元3156.633156.63(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金588.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3457.681689.922681.603457.683457.683457.681.1应收账款万元1037.30466.79777.981037.301037.301037.301.2存货万元1555.96700.181166.971555.961555.961555.961.2.1原辅材料万元466.79210.05350.09466.79466.79466.791.2.2燃料动力万元23.3410.5017.5023.3423.3423.341.2.3在产品万元715.74322.08536.81715.74715.74715.741.2.4产成品万元350.09157.54262.57350.09350.09350.091.3现金万元864.42388.99648.31864.42864.42864.422流动负债万元2869.421291.242152.062869.422869.422869.422.1应付账款万元2869.421291.242152.062869.422869.422869.423流动资金万元588.26264.72441.19588.26588.26588.264铺底流动资金万元196.0888.24147.06196.08196.08196.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3744.89万元,其中:固定资产投资3156.63万元,占项目总投资的84.29%;流动资金588.26万元,占项目总投资的15.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1169.02万元,占项目总投资的31.22%;设备购置费1108.36万元,占项目总投资的29.60%;其它投资879.25万元,占项目总投资的23.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3156.63+588.26=3744.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3156.6384.29%1.1项目建设投资万元3156.6384.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元588.2615.71%3总投资万元万元3744.89二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2515.50万元,总成本6749.51万元,利润总额-4234.01万元,净利润51.94万元,增值税79.35万元,税金及附加-3175.51万元,所得税-1058.50万元;第二年收入4192.50万元,总成本9830.56万元,利润总额-5638.06万元,净利润-4228.54万元,增值税132.25万元,税金及附加58.29万元,所得税-1409.52万元;第三年生产负荷100%,收入5590.00万元,总成本4311.62万元,利润总额1278.38万元,净利润958.79万元,增值税176.33万元,税金及附加63.58万元,所得税319.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5590.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=176.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2515.504192.505590.005590.005590.001.1石棉制品万元2515.504192.505590.005590.005590.002现价增加值万元804.961341

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