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泓域咨询MACRO/ 直角尺投资项目立项申请报告直角尺投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入4804.45万元,同比增长24.51%(945.84万元)。其中,主营业业务直角尺生产及销售收入为4549.03万元,占营业总收入的94.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1037.40万元,较去年同期相比增长201.72万元,增长率24.14%;实现净利润778.05万元,较去年同期相比增长165.30万元,增长率26.98%。二、项目概况(一)项目名称直角尺投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积20316.82平方米(折合约30.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.82%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度165.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20316.82平方米,建筑物基底占地面积12356.69平方米,总建筑面积25396.03平方米,其中:规划建设主体工程16933.51平方米,项目规划绿化面积1393.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费2647.34万元。(七)节能分析“直角尺投资项目建设项目”,年用电量648161.56千瓦时,年总用水量3382.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.95吨标准煤/年。达产年综合节能量26.65吨标准煤/年,项目总节能率22.37%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5941.44万元,其中:固定资产投资5050.88万元,占项目总投资的85.01%;流动资金890.56万元,占项目总投资的14.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6213.00万元,总成本费用4779.10万元,税金及附加105.00万元,利润总额1433.90万元,利税总额1736.68万元,税后净利润1075.43万元,达产年纳税总额661.26万元;达产年投资利润率24.13%,投资利税率29.23%,投资回报率18.10%,全部投资回收期7.02年,提供就业职位113个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区直角尺行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区直角尺产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“直角尺投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位113个,达产年纳税总额661.26万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.13%,投资利税率29.23%,全部投资回报率18.10%,全部投资回收期7.02年,固定资产投资回收期7.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范行业准入退出管理。建立完善产能过剩预警机制,综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段,引导民营企业主动退出产能严重过剩行业,依法依规加快淘汰落后产能。完善企业破产制度,简化和完善企业注销流程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20316.8230.46亩1.1容积率1.251.2建筑系数60.82%1.3投资强度万元/亩165.821.4基底面积平方米12356.691.5总建筑面积平方米25396.031.6绿化面积平方米1393.30绿化率5.49%2总投资万元5941.442.1固定资产投资万元5050.882.1.1土建工程投资万元2106.972.1.1.1土建工程投资占比万元35.46%2.1.2设备投资万元2647.342.1.2.1设备投资占比44.56%2.1.3其它投资万元296.572.1.3.1其它投资占比4.99%2.1.4固定资产投资占比85.01%2.2流动资金万元890.562.2.1流动资金占比14.99%3收入万元6213.004总成本万元4779.105利润总额万元1433.906净利润万元1075.437所得税万元1.258增值税万元197.789税金及附加万元105.0010纳税总额万元661.2611利税总额万元1736.6812投资利润率24.13%13投资利税率29.23%14投资回报率18.10%15回收期年7.0216设备数量台(套)10817年用电量千瓦时648161.5618年用水量立方米3382.4319总能耗吨标准煤79.9520节能率22.37%21节能量吨标准煤26.6522员工数量人113第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.82%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度165.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8736.188736.1816933.5116933.511545.371.1主要生产车间5241.715241.7110160.1110160.11958.131.2辅助生产车间2795.582795.585418.725418.72494.521.3其他生产车间698.89698.89982.14982.1492.722仓储工程1853.501853.505500.645500.64365.092.1成品贮存463.38463.381375.161375.1691.272.2原料仓储963.82963.822860.332860.33189.852.3辅助材料仓库426.31426.311265.151265.1583.973供配电工程98.8598.8598.8598.857.383.1供配电室98.8598.8598.8598.857.384给排水工程113.68113.68113.68113.686.604.1给排水113.68113.68113.68113.686.605服务性工程1173.891173.891173.891173.8977.915.1办公用房521.18521.18521.18521.1841.675.2生活服务652.71652.71652.71652.7141.366消防及环保工程331.16331.16331.16331.1624.736.1消防环保工程331.16331.16331.16331.1624.737项目总图工程49.4349.4349.4349.4336.507.1场地及道路硬化3264.60709.26709.267.2场区围墙709.263264.603264.607.3安全保卫室49.4349.4349.4349.438绿化工程1239.6643.39合计12356.6925396.0325396.032106.97六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3907.75万元,占计划投资的65.77%。其中:完成固定资产投资2734.75万元,占总投资的69.98%;完成流动资金投资1173.00,占总投资的30.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3907.751.1完成比例65.77%2完成固定资产投资万元2734.752.1完成比例69.98%3完成流动资金投资万元1173.003.1完成比例30.02%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员113人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人771.2人均年工资万元4.641.3年工资额万元448.542工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.902.3年工资额万元110.863企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.093.3年工资额万元38.844品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.204.3年工资额万元52.565其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.655.3年工资额万元36.126职工工资总额万元2939.56五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5050.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2106.972647.34165.825050.881.1工程费用万元2106.972647.343830.121.1.1建筑工程费用万元2106.972106.9735.46%1.1.2设备购置及安装费万元2647.342647.3444.56%1.2工程建设其他费用万元296.57296.574.99%1.2.1无形资产万元141.90141.901.3预备费万元154.67154.671.3.1基本预备费万元65.1065.101.3.2涨价预备费万元89.5789.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元5050.885050.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金890.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3830.122366.303445.933830.123830.123830.121.1应收账款万元1149.04631.97861.781149.041149.041149.041.2存货万元1723.55947.951292.671723.551723.551723.551.2.1原辅材料万元517.06284.39387.80517.06517.06517.061.2.2燃料动力万元25.8514.2219.3925.8525.8525.851.2.3在产品万元792.83436.06594.62792.83792.83792.831.2.4产成品万元387.80213.29290.85387.80387.80387.801.3现金万元957.53526.64718.15957.53957.53957.532流动负债万元2939.561616.762204.672939.562939.562939.562.1应付账款万元2939.561616.762204.672939.562939.562939.563流动资金万元890.56489.81667.92890.56890.56890.564铺底流动资金万元296.85163.27222.64296.85296.85296.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5941.44万元,其中:固定资产投资5050.88万元,占项目总投资的85.01%;流动资金890.56万元,占项目总投资的14.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2106.97万元,占项目总投资的35.46%;设备购置费2647.34万元,占项目总投资的44.56%;其它投资296.57万元,占项目总投资的4.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5050.88+890.56=5941.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5050.8885.01%1.1项目建设投资万元5050.8885.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元890.5614.99%3总投资万元万元5941.44二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3417.15万元,总成本14573.82万元,利润总额-11156.67万元,净利润94.32万元,增值税108.78万元,税金及附加-8367.50万元,所得税-2789.17万元;第二年收入4659.75万元,总成本18747.47万元,利润总额-14087.72万元,净利润-10565.79万元,增值税148.34万元,税金及附加99.07万元,所得税-3521.93万元;第三年生产负荷100%,收入6213.00万元,总成本4779.10万元,利润总额1433.90万元,净利润1075.43万元,增值税197.78万元,税金及附加105.00万元,所得税358.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6213.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=197.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3417.154659.756213.006213.006213.001.1直角尺万元3417.154659.756213.006213.006213.002现价增加值万元1093.491491.121988.161988

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