年产xxx液压伺服阀项目立项申请报告_第1页
年产xxx液压伺服阀项目立项申请报告_第2页
年产xxx液压伺服阀项目立项申请报告_第3页
年产xxx液压伺服阀项目立项申请报告_第4页
年产xxx液压伺服阀项目立项申请报告_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 年产xxx液压伺服阀项目立项申请报告年产xxx液压伺服阀项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技公司实现营业收入13861.68万元,同比增长25.00%(2772.69万元)。其中,主营业业务液压伺服阀生产及销售收入为11215.09万元,占营业总收入的80.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3455.73万元,较去年同期相比增长632.82万元,增长率22.42%;实现净利润2591.80万元,较去年同期相比增长487.48万元,增长率23.17%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx液压伺服阀项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积41687.50平方米(折合约62.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.62%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度192.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41687.50平方米,建筑物基底占地面积22769.71平方米,总建筑面积68367.50平方米,其中:规划建设主体工程43174.52平方米,项目规划绿化面积4481.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费5471.85万元。(七)节能分析“年产xxx液压伺服阀项目建设项目”,年用电量1359544.49千瓦时,年总用水量7166.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.70吨标准煤/年。达产年综合节能量52.96吨标准煤/年,项目总节能率22.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14072.50万元,其中:固定资产投资12038.75万元,占项目总投资的85.55%;流动资金2033.75万元,占项目总投资的14.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16272.00万元,总成本费用12345.56万元,税金及附加231.74万元,利润总额3926.44万元,利税总额4699.76万元,税后净利润2944.83万元,达产年纳税总额1754.93万元;达产年投资利润率27.90%,投资利税率33.40%,投资回报率20.93%,全部投资回收期6.28年,提供就业职位237个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区液压伺服阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区液压伺服阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx液压伺服阀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位237个,达产年纳税总额1754.93万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.90%,投资利税率33.40%,全部投资回报率20.93%,全部投资回收期6.28年,固定资产投资回收期6.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定,是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程,促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台,支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑,加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业标准管理水平,建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41687.5062.50亩1.1容积率1.641.2建筑系数54.62%1.3投资强度万元/亩192.621.4基底面积平方米22769.711.5总建筑面积平方米68367.501.6绿化面积平方米4481.57绿化率6.56%2总投资万元14072.502.1固定资产投资万元12038.752.1.1土建工程投资万元5175.642.1.1.1土建工程投资占比万元36.78%2.1.2设备投资万元5471.852.1.2.1设备投资占比38.88%2.1.3其它投资万元1391.262.1.3.1其它投资占比9.89%2.1.4固定资产投资占比85.55%2.2流动资金万元2033.752.2.1流动资金占比14.45%3收入万元16272.004总成本万元12345.565利润总额万元3926.446净利润万元2944.837所得税万元1.648增值税万元541.589税金及附加万元231.7410纳税总额万元1754.9311利税总额万元4699.7612投资利润率27.90%13投资利税率33.40%14投资回报率20.93%15回收期年6.2816设备数量台(套)11117年用电量千瓦时1359544.4918年用水量立方米7166.0819总能耗吨标准煤167.7020节能率22.98%21节能量吨标准煤52.9622员工数量人237第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.62%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度192.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16098.1816098.1843174.5243174.523595.301.1主要生产车间9658.919658.9125904.7125904.712229.091.2辅助生产车间5151.425151.4213815.8513815.851150.501.3其他生产车间1287.851287.852504.122504.12215.722仓储工程3415.463415.4616375.4416375.44991.742.1成品贮存853.87853.874093.864093.86247.942.2原料仓储1776.041776.048515.238515.23515.702.3辅助材料仓库785.56785.563766.353766.35228.103供配电工程182.16182.16182.16182.1612.413.1供配电室182.16182.16182.16182.1612.414给排水工程209.48209.48209.48209.4811.104.1给排水209.48209.48209.48209.4811.105服务性工程2163.122163.122163.122163.12131.005.1办公用房965.97965.97965.97965.9758.005.2生活服务1197.151197.151197.151197.1554.536消防及环保工程610.23610.23610.23610.2341.586.1消防环保工程610.23610.23610.23610.2341.587项目总图工程91.0891.0891.0891.08316.547.1场地及道路硬化6179.941050.561050.567.2场区围墙1050.566179.946179.947.3安全保卫室91.0891.0891.0891.088绿化工程2170.4575.97合计22769.7168367.5068367.505175.64六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11259.52万元,占计划投资的80.01%。其中:完成固定资产投资8923.87万元,占总投资的79.26%;完成流动资金投资2335.65,占总投资的20.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11259.521.1完成比例80.01%2完成固定资产投资万元8923.872.1完成比例79.26%3完成流动资金投资万元2335.653.1完成比例20.74%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员237人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1611.2人均年工资万元5.601.3年工资额万元900.452工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元6.832.3年工资额万元219.973企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.043.3年工资额万元54.694品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元107.795其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.635.3年工资额万元61.476职工工资总额万元8979.05五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12038.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5175.645471.85192.6212038.751.1工程费用万元5175.645471.8511012.801.1.1建筑工程费用万元5175.645175.6436.78%1.1.2设备购置及安装费万元5471.855471.8538.88%1.2工程建设其他费用万元1391.261391.269.89%1.2.1无形资产万元597.92597.921.3预备费万元793.34793.341.3.1基本预备费万元391.92391.921.3.2涨价预备费万元401.42401.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元12038.7512038.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2033.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11012.806585.288824.7611012.8011012.8011012.801.1应收账款万元3303.842147.502477.883303.843303.843303.841.2存货万元4955.763221.243716.824955.764955.764955.761.2.1原辅材料万元1486.73966.371115.051486.731486.731486.731.2.2燃料动力万元74.3448.3255.7574.3474.3474.341.2.3在产品万元2279.651481.771709.742279.652279.652279.651.2.4产成品万元1115.05724.78836.281115.051115.051115.051.3现金万元2753.201789.582064.902753.202753.202753.202流动负债万元8979.055836.386734.298979.058979.058979.052.1应付账款万元8979.055836.386734.298979.058979.058979.053流动资金万元2033.751321.941525.312033.752033.752033.754铺底流动资金万元677.91440.65508.44677.91677.91677.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14072.50万元,其中:固定资产投资12038.75万元,占项目总投资的85.55%;流动资金2033.75万元,占项目总投资的14.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5175.64万元,占项目总投资的36.78%;设备购置费5471.85万元,占项目总投资的38.88%;其它投资1391.26万元,占项目总投资的9.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12038.75+2033.75=14072.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12038.7585.55%1.1项目建设投资万元12038.7585.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2033.7514.45%3总投资万元万元14072.50二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10576.80万元,总成本10762.10万元,利润总额-185.30万元,净利润208.99万元,增值税352.03万元,税金及附加-138.98万元,所得税-46.33万元;第二年收入12204.00万元,总成本12079.69万元,利润总额124.31万元,净利润93.23万元,增值税406.19万元,税金及附加215.49万元,所得税31.08万元;第三年生产负荷100%,收入16272.00万元,总成本12345.56万元,利润总额3926.44万元,净利润2944.83万元,增值税541.58万元,税金及附加231.74万元,所得税981.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16272.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=541.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10576.8012204.0016272.0016272.0016272.001.1液压伺服阀万元10576.8012204.0016272.0016272.0016272.002现价增加值万元3384.583905.285207.045207.04520

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论