新建红外线测试仪项目立项申请报告_第1页
新建红外线测试仪项目立项申请报告_第2页
新建红外线测试仪项目立项申请报告_第3页
新建红外线测试仪项目立项申请报告_第4页
新建红外线测试仪项目立项申请报告_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 新建红外线测试仪项目立项申请报告新建红外线测试仪项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限公司实现营业收入21927.49万元,同比增长29.56%(5002.45万元)。其中,主营业业务红外线测试仪生产及销售收入为19040.16万元,占营业总收入的86.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4766.85万元,较去年同期相比增长1148.26万元,增长率31.73%;实现净利润3575.14万元,较去年同期相比增长714.02万元,增长率24.96%。二、项目概况(一)项目名称新建红外线测试仪项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积31822.57平方米(折合约47.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.56%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度163.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31822.57平方米,建筑物基底占地面积22772.23平方米,总建筑面积46779.18平方米,其中:规划建设主体工程30711.38平方米,项目规划绿化面积2402.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费2694.70万元。(七)节能分析“新建红外线测试仪项目建设项目”,年用电量1094291.33千瓦时,年总用水量17816.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.01吨标准煤/年。达产年综合节能量52.89吨标准煤/年,项目总节能率27.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10157.20万元,其中:固定资产投资7805.36万元,占项目总投资的76.85%;流动资金2351.84万元,占项目总投资的23.15%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22762.00万元,总成本费用17770.81万元,税金及附加209.90万元,利润总额4991.19万元,利税总额5889.53万元,税后净利润3743.39万元,达产年纳税总额2146.14万元;达产年投资利润率49.14%,投资利税率57.98%,投资回报率36.85%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位457个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区红外线测试仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区红外线测试仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建红外线测试仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位457个,达产年纳税总额2146.14万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.14%,投资利税率57.98%,全部投资回报率36.85%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导,及时发布技术创新和产业发展成果及趋势,引导民间投资找准方向、合理布局,形成错位发展、良性竞争的格局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31822.5747.71亩1.1容积率1.471.2建筑系数71.56%1.3投资强度万元/亩163.601.4基底面积平方米22772.231.5总建筑面积平方米46779.181.6绿化面积平方米2402.81绿化率5.14%2总投资万元10157.202.1固定资产投资万元7805.362.1.1土建工程投资万元3378.312.1.1.1土建工程投资占比万元33.26%2.1.2设备投资万元2694.702.1.2.1设备投资占比26.53%2.1.3其它投资万元1732.352.1.3.1其它投资占比17.06%2.1.4固定资产投资占比76.85%2.2流动资金万元2351.842.2.1流动资金占比23.15%3收入万元22762.004总成本万元17770.815利润总额万元4991.196净利润万元3743.397所得税万元1.478增值税万元688.449税金及附加万元209.9010纳税总额万元2146.1411利税总额万元5889.5312投资利润率49.14%13投资利税率57.98%14投资回报率36.85%15回收期年4.2116设备数量台(套)12617年用电量千瓦时1094291.3318年用水量立方米17816.7019总能耗吨标准煤136.0120节能率27.21%21节能量吨标准煤52.8922员工数量人457第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、发达国家纷纷实施“再工业化”战略,制造业重新成为各国竞争的主战场。进入21世纪,发达国家相继出台扶持制造业发展的政策。如美国发布先进制造业国家战略计划,提出重点发展航空航天、医疗设备、卫星通信、科技咨询等50个能够维持美国当前发展和持久繁荣的关键产业。德国提出工业4.0,日本启动再兴战略,法国颁布新工业法,韩国发布未来增长动力计划等。同时,新兴国家纷纷把发展制造业上升为国家战略。各国都力图抢占高端制造市场并不断扩大竞争优势。全球贸易和投资规则深刻改变,制造业发展的国际环境更趋复杂。发达国家正在制定制造业国际投资、贸易和服务新规则,如美国积极主导的跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判达成协议,意图通过贸易和服务自由、货币自由兑换、税制公平、国企私有化、保护劳工权益、保护知识产权、保护环境资源、信息自由等,促进亚太地区的贸易自由。这在一定程度上弱化了我国加入世界贸易组织后的贸易优势,对我国制造业拓展国际市场,提高在全球价值链分工中的地位形成新挑战。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.56%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度163.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16099.9716099.9730711.3830711.382439.711.1主要生产车间9659.989659.9818426.8318426.831512.621.2辅助生产车间5151.995151.999827.649827.64780.711.3其他生产车间1288.001288.001781.261781.26146.382仓储工程3415.833415.8310444.0710444.07603.402.1成品贮存853.96853.962611.022611.02150.852.2原料仓储1776.231776.235430.925430.92313.772.3辅助材料仓库785.64785.642402.142402.14138.783供配电工程182.18182.18182.18182.1811.843.1供配电室182.18182.18182.18182.1811.844给排水工程209.50209.50209.50209.5010.594.1给排水209.50209.50209.50209.5010.595服务性工程2163.362163.362163.362163.36124.995.1办公用房1117.301117.301117.301117.3074.025.2生活服务1046.061046.061046.061046.0674.316消防及环保工程610.30610.30610.30610.3039.676.1消防环保工程610.30610.30610.30610.3039.677项目总图工程91.0991.0991.0991.0952.587.1场地及道路硬化6048.29962.33962.337.2场区围墙962.336048.296048.297.3安全保卫室91.0991.0991.0991.098绿化工程2729.5195.53合计22772.2346779.1846779.183378.31六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8818.78万元,占计划投资的86.82%。其中:完成固定资产投资6168.99万元,占总投资的69.95%;完成流动资金投资2649.79,占总投资的30.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8818.781.1完成比例86.82%2完成固定资产投资万元6168.992.1完成比例69.95%3完成流动资金投资万元2649.793.1完成比例30.05%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员457人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3111.2人均年工资万元4.241.3年工资额万元1805.812工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元6.212.3年工资额万元427.723企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.433.3年工资额万元133.934品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元189.045其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.535.3年工资额万元127.576职工工资总额万元13588.28五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7805.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3378.312694.70163.607805.361.1工程费用万元3378.312694.7015940.121.1.1建筑工程费用万元3378.313378.3133.26%1.1.2设备购置及安装费万元2694.702694.7026.53%1.2工程建设其他费用万元1732.351732.3517.06%1.2.1无形资产万元705.81705.811.3预备费万元1026.541026.541.3.1基本预备费万元421.18421.181.3.2涨价预备费万元605.36605.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元7805.367805.36(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2351.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15940.1210107.8711327.2315940.1215940.1215940.121.1应收账款万元4782.043108.323825.634782.044782.044782.041.2存货万元7173.054662.495738.447173.057173.057173.051.2.1原辅材料万元2151.911398.741721.532151.912151.912151.911.2.2燃料动力万元107.6069.9486.08107.60107.60107.601.2.3在产品万元3299.602144.742639.683299.603299.603299.601.2.4产成品万元1613.941049.061291.151613.941613.941613.941.3现金万元3985.032590.273188.023985.033985.033985.032流动负债万元13588.288832.3810870.6213588.2813588.2813588.282.1应付账款万元13588.288832.3810870.6213588.2813588.2813588.283流动资金万元2351.841528.701881.472351.842351.842351.844铺底流动资金万元783.94509.56627.16783.94783.94783.94(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10157.20万元,其中:固定资产投资7805.36万元,占项目总投资的76.85%;流动资金2351.84万元,占项目总投资的23.15%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3378.31万元,占项目总投资的33.26%;设备购置费2694.70万元,占项目总投资的26.53%;其它投资1732.35万元,占项目总投资的17.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7805.36+2351.84=10157.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7805.3676.85%1.1项目建设投资万元7805.3676.85%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2351.8423.15%3总投资万元万元10157.20二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14795.30万元,总成本19296.12万元,利润总额-4500.82万元,净利润180.99万元,增值税447.49万元,税金及附加-3375.61万元,所得税-1125.20万元;第二年收入18209.60万元,总成本22805.09万元,利润总额-4595.49万元,净利润-3446.62万元,增值税550.75万元,税金及附加193.38万元,所得税-1148.87万元;第三年生产负荷100%,收入22762.00万元,总成本17770.81万元,利润总额4991.19万元,净利润3743.39万元,增值税688.44万元,税金及附加209.90万元,所得税1247.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22762.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=688.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14795.3018209.6022762.0022762.0022762.001.1红外线测试仪万元14795.3018209.6022762.0022762.0022762.002现价增加值万元4734.505827.077283.847283.847283.843增值税万元447.49550.75688.4

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论