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泓域咨询MACRO/ 新建金属短鞍环填料项目立项申请报告新建金属短鞍环填料项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入2845.71万元,同比增长16.57%(404.53万元)。其中,主营业业务金属短鞍环填料生产及销售收入为2367.00万元,占营业总收入的83.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额724.84万元,较去年同期相比增长96.46万元,增长率15.35%;实现净利润543.63万元,较去年同期相比增长108.39万元,增长率24.90%。二、项目概况(一)项目名称新建金属短鞍环填料项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积7190.26平方米(折合约10.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.11%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度193.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7190.26平方米,建筑物基底占地面积5688.21平方米,总建筑面积11216.81平方米,其中:规划建设主体工程8278.37平方米,项目规划绿化面积663.61平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计32台(套),设备购置费811.57万元。(七)节能分析“新建金属短鞍环填料项目建设项目”,年用电量968174.03千瓦时,年总用水量2400.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.20吨标准煤/年。达产年综合节能量39.73吨标准煤/年,项目总节能率29.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2837.30万元,其中:固定资产投资2083.56万元,占项目总投资的73.43%;流动资金753.74万元,占项目总投资的26.57%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5484.00万元,总成本费用4269.24万元,税金及附加48.87万元,利润总额1214.76万元,利税总额1431.18万元,税后净利润911.07万元,达产年纳税总额520.11万元;达产年投资利润率42.81%,投资利税率50.44%,投资回报率32.11%,全部投资回收期4.61年,提供就业职位91个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷金属短鞍环填料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷金属短鞍环填料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建金属短鞍环填料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位91个,达产年纳税总额520.11万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.81%,投资利税率50.44%,全部投资回报率32.11%,全部投资回收期4.61年,固定资产投资回收期4.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。完善质量信用信息收集和发布制度,建立质量黑名单制度,加大对质量违法和商标侵权假冒行为的打击和惩处力度,重点查处流通领域强制性产品认证环节无证违法行为。严格实施产品“三包”、产品召回等制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7190.2610.78亩1.1容积率1.561.2建筑系数79.11%1.3投资强度万元/亩193.281.4基底面积平方米5688.211.5总建筑面积平方米11216.811.6绿化面积平方米663.61绿化率5.92%2总投资万元2837.302.1固定资产投资万元2083.562.1.1土建工程投资万元914.162.1.1.1土建工程投资占比万元32.22%2.1.2设备投资万元811.572.1.2.1设备投资占比28.60%2.1.3其它投资万元357.832.1.3.1其它投资占比12.61%2.1.4固定资产投资占比73.43%2.2流动资金万元753.742.2.1流动资金占比26.57%3收入万元5484.004总成本万元4269.245利润总额万元1214.766净利润万元911.077所得税万元1.568增值税万元167.559税金及附加万元48.8710纳税总额万元520.1111利税总额万元1431.1812投资利润率42.81%13投资利税率50.44%14投资回报率32.11%15回收期年4.6116设备数量台(套)3217年用电量千瓦时968174.0318年用水量立方米2400.3419总能耗吨标准煤119.2020节能率29.42%21节能量吨标准煤39.7322员工数量人91第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.11%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度193.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4021.564021.568278.378278.37742.151.1主要生产车间2412.942412.944967.024967.02460.131.2辅助生产车间1286.901286.902649.082649.08237.491.3其他生产车间321.72321.72480.15480.1544.532仓储工程853.23853.231909.991909.99124.532.1成品贮存213.31213.31477.50477.5031.132.2原料仓储443.68443.68993.19993.1964.762.3辅助材料仓库196.24196.24439.30439.3028.643供配电工程45.5145.5145.5145.513.343.1供配电室45.5145.5145.5145.513.344给排水工程52.3352.3352.3352.332.994.1给排水52.3352.3352.3352.332.995服务性工程540.38540.38540.38540.3835.235.1办公用房218.88218.88218.88218.8816.505.2生活服务321.50321.50321.50321.5014.686消防及环保工程152.44152.44152.44152.4411.186.1消防环保工程152.44152.44152.44152.4411.187项目总图工程22.7522.7522.7522.75-23.847.1场地及道路硬化1444.94286.36286.367.2场区围墙286.361444.941444.947.3安全保卫室22.7522.7522.7522.758绿化工程530.8218.58合计5688.2111216.8111216.81914.16六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1539.09万元,占计划投资的54.24%。其中:完成固定资产投资1136.88万元,占总投资的73.87%;完成流动资金投资402.21,占总投资的26.13%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1539.091.1完成比例54.24%2完成固定资产投资万元1136.882.1完成比例73.87%3完成流动资金投资万元402.213.1完成比例26.13%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员91人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人621.2人均年工资万元4.071.3年工资额万元354.682工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元6.682.3年工资额万元76.543企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.073.3年工资额万元29.204品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.114.3年工资额万元35.225其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.425.3年工资额万元19.276职工工资总额万元2676.43五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2083.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元914.16811.57193.282083.561.1工程费用万元914.16811.573430.171.1.1建筑工程费用万元914.16914.1632.22%1.1.2设备购置及安装费万元811.57811.5728.60%1.2工程建设其他费用万元357.83357.8312.61%1.2.1无形资产万元161.74161.741.3预备费万元196.09196.091.3.1基本预备费万元104.59104.591.3.2涨价预备费万元91.5091.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元2083.562083.56(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金753.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3430.171387.492324.083430.173430.173430.171.1应收账款万元1029.05411.62720.341029.051029.051029.051.2存货万元1543.58617.431080.501543.581543.581543.581.2.1原辅材料万元463.07185.23324.15463.07463.07463.071.2.2燃料动力万元23.159.2616.2123.1523.1523.151.2.3在产品万元710.05284.02497.03710.05710.05710.051.2.4产成品万元347.31138.92243.11347.31347.31347.311.3现金万元857.54343.02600.28857.54857.54857.542流动负债万元2676.431070.571873.502676.432676.432676.432.1应付账款万元2676.431070.571873.502676.432676.432676.433流动资金万元753.74301.50527.62753.74753.74753.744铺底流动资金万元251.24100.50175.87251.24251.24251.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2837.30万元,其中:固定资产投资2083.56万元,占项目总投资的73.43%;流动资金753.74万元,占项目总投资的26.57%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资914.16万元,占项目总投资的32.22%;设备购置费811.57万元,占项目总投资的28.60%;其它投资357.83万元,占项目总投资的12.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2083.56+753.74=2837.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2083.5673.43%1.1项目建设投资万元2083.5673.43%1.2建设期利息万元-2流动资金万元753.7426.57%3总投资万元万元2837.30二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2193.60万元,总成本1340.34万元,利润总额853.26万元,净利润36.80万元,增值税67.02万元,税金及附加639.94万元,所得税213.31万元;第二年收入3838.80万元,总成本1996.31万元,利润总额1842.49万元,净利润1381.87万元,增值税117.28万元,税金及附加42.83万元,所得税460.62万元;第三年生产负荷100%,收入5484.00万元,总成本4269.24万元,利润总额1214.76万元,净利润911.07万元,增值税167.55万元,税金及附加48.87万元,所得税303.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5484.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=167.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2193.603838.805484.005484.005484.001.1金属短鞍环填料万元2193.603838.805484.005484.005484.002现价增加值万元701.951228.421754

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