加热板投资项目立项申请报告_第1页
加热板投资项目立项申请报告_第2页
加热板投资项目立项申请报告_第3页
加热板投资项目立项申请报告_第4页
加热板投资项目立项申请报告_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 加热板投资项目立项申请报告加热板投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入4405.29万元,同比增长28.40%(974.25万元)。其中,主营业业务加热板生产及销售收入为3710.02万元,占营业总收入的84.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1070.62万元,较去年同期相比增长114.53万元,增长率11.98%;实现净利润802.96万元,较去年同期相比增长175.42万元,增长率27.95%。二、项目概况(一)项目名称加热板投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积14087.04平方米(折合约21.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.23%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度178.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14087.04平方米,建筑物基底占地面积9188.98平方米,总建筑面积16200.10平方米,其中:规划建设主体工程10536.87平方米,项目规划绿化面积916.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计47台(套),设备购置费1325.06万元。(七)节能分析“加热板投资项目建设项目”,年用电量1375004.03千瓦时,年总用水量6088.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.51吨标准煤/年。达产年综合节能量62.70吨标准煤/年,项目总节能率25.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4896.56万元,其中:固定资产投资3775.20万元,占项目总投资的77.10%;流动资金1121.36万元,占项目总投资的22.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8103.00万元,总成本费用6179.33万元,税金及附加88.19万元,利润总额1923.67万元,利税总额2277.19万元,税后净利润1442.75万元,达产年纳税总额834.44万元;达产年投资利润率39.29%,投资利税率46.51%,投资回报率29.46%,全部投资回收期4.89年,提供就业职位113个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区加热板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区加热板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“加热板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位113个,达产年纳税总额834.44万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.29%,投资利税率46.51%,全部投资回报率29.46%,全部投资回收期4.89年,固定资产投资回收期4.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导开发性、政策性金融机构落实民营企业金融服务有关政策,支持其在依法合规、风险可控的前提下,根据职能定位和业务范围要求,加强与其他银行业金融机构合作,强化对民营企业信贷支持。(人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14087.0421.12亩1.1容积率1.151.2建筑系数65.23%1.3投资强度万元/亩178.751.4基底面积平方米9188.981.5总建筑面积平方米16200.101.6绿化面积平方米916.45绿化率5.66%2总投资万元4896.562.1固定资产投资万元3775.202.1.1土建工程投资万元1347.252.1.1.1土建工程投资占比万元27.51%2.1.2设备投资万元1325.062.1.2.1设备投资占比27.06%2.1.3其它投资万元1102.892.1.3.1其它投资占比22.52%2.1.4固定资产投资占比77.10%2.2流动资金万元1121.362.2.1流动资金占比22.90%3收入万元8103.004总成本万元6179.335利润总额万元1923.676净利润万元1442.757所得税万元1.158增值税万元265.339税金及附加万元88.1910纳税总额万元834.4411利税总额万元2277.1912投资利润率39.29%13投资利税率46.51%14投资回报率29.46%15回收期年4.8916设备数量台(套)4717年用电量千瓦时1375004.0318年用水量立方米6088.7719总能耗吨标准煤169.5120节能率25.59%21节能量吨标准煤62.7022员工数量人113第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、当前,我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足,又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此,我市必须抢抓机遇、趋利避害,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造新形势下的产业竞争新优势。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.23%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度178.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6496.616496.6110536.8710536.87963.911.1主要生产车间3897.973897.976322.126322.12597.621.2辅助生产车间2078.922078.923371.803371.80308.451.3其他生产车间519.73519.73611.14611.1457.832仓储工程1378.351378.353681.103681.10244.912.1成品贮存344.59344.59920.27920.2761.232.2原料仓储716.74716.741914.171914.17127.352.3辅助材料仓库317.02317.02846.65846.6556.333供配电工程73.5173.5173.5173.515.503.1供配电室73.5173.5173.5173.515.504给排水工程84.5484.5484.5484.544.924.1给排水84.5484.5484.5484.544.925服务性工程872.95872.95872.95872.9558.085.1办公用房487.61487.61487.61487.6132.135.2生活服务385.34385.34385.34385.3431.286消防及环保工程246.26246.26246.26246.2618.436.1消防环保工程246.26246.26246.26246.2618.437项目总图工程36.7636.7636.7636.7615.847.1场地及道路硬化2485.18411.47411.477.2场区围墙411.472485.182485.187.3安全保卫室36.7636.7636.7636.768绿化工程1018.8935.66合计9188.9816200.1016200.101347.25六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2477.45万元,占计划投资的50.60%。其中:完成固定资产投资1573.90万元,占总投资的63.53%;完成流动资金投资903.55,占总投资的36.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2477.451.1完成比例50.60%2完成固定资产投资万元1573.902.1完成比例63.53%3完成流动资金投资万元903.553.1完成比例36.47%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员113人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人771.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元322.972工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.442.3年工资额万元111.623企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.053.3年工资额万元31.974品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元49.045其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.585.3年工资额万元20.966职工工资总额万元5015.12五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3775.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1347.251325.06178.753775.201.1工程费用万元1347.251325.066136.481.1.1建筑工程费用万元1347.251347.2527.51%1.1.2设备购置及安装费万元1325.061325.0627.06%1.2工程建设其他费用万元1102.891102.8922.52%1.2.1无形资产万元594.60594.601.3预备费万元508.29508.291.3.1基本预备费万元214.78214.781.3.2涨价预备费万元293.51293.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元3775.203775.20(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1121.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6136.483149.924180.456136.486136.486136.481.1应收账款万元1840.941012.521472.761840.941840.941840.941.2存货万元2761.421518.782209.132761.422761.422761.421.2.1原辅材料万元828.43455.63662.74828.43828.43828.431.2.2燃料动力万元41.4222.7833.1441.4241.4241.421.2.3在产品万元1270.25698.641016.201270.251270.251270.251.2.4产成品万元621.32341.73497.06621.32621.32621.321.3现金万元1534.12843.771227.301534.121534.121534.122流动负债万元5015.122758.324012.105015.125015.125015.122.1应付账款万元5015.122758.324012.105015.125015.125015.123流动资金万元1121.36616.75897.091121.361121.361121.364铺底流动资金万元373.78205.58299.03373.78373.78373.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4896.56万元,其中:固定资产投资3775.20万元,占项目总投资的77.10%;流动资金1121.36万元,占项目总投资的22.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1347.25万元,占项目总投资的27.51%;设备购置费1325.06万元,占项目总投资的27.06%;其它投资1102.89万元,占项目总投资的22.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3775.20+1121.36=4896.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3775.2077.10%1.1项目建设投资万元3775.2077.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1121.3622.90%3总投资万元万元4896.56二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4456.65万元,总成本16967.53万元,利润总额-12510.88万元,净利润73.86万元,增值税145.93万元,税金及附加-9383.16万元,所得税-3127.72万元;第二年收入6482.40万元,总成本22857.74万元,利润总额-16375.34万元,净利润-12281.50万元,增值税212.26万元,税金及附加81.82万元,所得税-4093.84万元;第三年生产负荷100%,收入8103.00万元,总成本6179.33万元,利润总额1923.67万元,净利润1442.75万元,增值税265.33万元,税金及附加88.19万元,所得税480.92万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8103.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=265.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4456.656482.408103.008103.008103.001.1加热板万元4456.656482.408103.008103.008103.002现价增加值万元1426.132074.372592.962592.962592.96

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论