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泓域咨询MACRO/ 大地测量仪器投资项目立项申请报告大地测量仪器投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx集团实现营业收入2679.71万元,同比增长16.38%(377.20万元)。其中,主营业业务大地测量仪器生产及销售收入为2386.73万元,占营业总收入的89.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额736.96万元,较去年同期相比增长73.46万元,增长率11.07%;实现净利润552.72万元,较去年同期相比增长68.00万元,增长率14.03%。二、项目概况(一)项目名称大地测量仪器投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积11865.93平方米(折合约17.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.72%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度196.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11865.93平方米,建筑物基底占地面积7916.95平方米,总建筑面积13408.50平方米,其中:规划建设主体工程10100.94平方米,项目规划绿化面积819.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1526.81万元。(七)节能分析“大地测量仪器投资项目建设项目”,年用电量848891.48千瓦时,年总用水量2585.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.55吨标准煤/年。达产年综合节能量34.85吨标准煤/年,项目总节能率25.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3936.79万元,其中:固定资产投资3501.25万元,占项目总投资的88.94%;流动资金435.54万元,占项目总投资的11.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4193.00万元,总成本费用3237.98万元,税金及附加63.27万元,利润总额955.02万元,利税总额1150.02万元,税后净利润716.26万元,达产年纳税总额433.75万元;达产年投资利润率24.26%,投资利税率29.21%,投资回报率18.19%,全部投资回收期7.00年,提供就业职位66个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园大地测量仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园大地测量仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“大地测量仪器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位66个,达产年纳税总额433.75万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.26%,投资利税率29.21%,全部投资回报率18.19%,全部投资回收期7.00年,固定资产投资回收期7.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围,落实商业银行押品管理指引,在风险可控的前提下推动企业以应收账款、收益权、商标权、专利权等无形资产进行抵质押贷款,并推动建立全国统一的动产担保登记公示制度。(人民银行、银监会、工业和信息化部、工商总局、知识产权局)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11865.9317.79亩1.1容积率1.131.2建筑系数66.72%1.3投资强度万元/亩196.811.4基底面积平方米7916.951.5总建筑面积平方米13408.501.6绿化面积平方米819.97绿化率6.12%2总投资万元3936.792.1固定资产投资万元3501.252.1.1土建工程投资万元1074.232.1.1.1土建工程投资占比万元27.29%2.1.2设备投资万元1526.812.1.2.1设备投资占比38.78%2.1.3其它投资万元900.212.1.3.1其它投资占比22.87%2.1.4固定资产投资占比88.94%2.2流动资金万元435.542.2.1流动资金占比11.06%3收入万元4193.004总成本万元3237.985利润总额万元955.026净利润万元716.267所得税万元1.138增值税万元131.739税金及附加万元63.2710纳税总额万元433.7511利税总额万元1150.0212投资利润率24.26%13投资利税率29.21%14投资回报率18.19%15回收期年7.0016设备数量台(套)6017年用电量千瓦时848891.4818年用水量立方米2585.2019总能耗吨标准煤104.5520节能率25.70%21节能量吨标准煤34.8522员工数量人66第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、创新发展,引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大,高新区积极引进社会资本,采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级,构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路:加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展,推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展,对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域,获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持,重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.72%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度196.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5597.285597.2810100.9410100.94890.171.1主要生产车间3358.373358.376060.566060.56551.911.2辅助生产车间1791.131791.133232.303232.30284.851.3其他生产车间447.78447.78585.85585.8553.412仓储工程1187.541187.542149.912149.91137.792.1成品贮存296.88296.88537.48537.4834.452.2原料仓储617.52617.521117.951117.9571.652.3辅助材料仓库273.13273.13494.48494.4831.693供配电工程63.3463.3463.3463.344.573.1供配电室63.3463.3463.3463.344.574给排水工程72.8472.8472.8472.844.084.1给排水72.8472.8472.8472.844.085服务性工程752.11752.11752.11752.1148.205.1办公用房314.92314.92314.92314.9221.575.2生活服务437.19437.19437.19437.1924.686消防及环保工程212.17212.17212.17212.1715.306.1消防环保工程212.17212.17212.17212.1715.307项目总图工程31.6731.6731.6731.67-55.077.1场地及道路硬化1992.48370.65370.657.2场区围墙370.651992.481992.487.3安全保卫室31.6731.6731.6731.678绿化工程833.9829.19合计7916.9513408.5013408.501074.23六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2761.74万元,占计划投资的70.15%。其中:完成固定资产投资2001.32万元,占总投资的72.47%;完成流动资金投资760.42,占总投资的27.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2761.741.1完成比例70.15%2完成固定资产投资万元2001.322.1完成比例72.47%3完成流动资金投资万元760.423.1完成比例27.53%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员66人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人451.2人均年工资万元5.531.3年工资额万元266.282工程技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元6.502.3年工资额万元63.603企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.083.3年工资额万元22.884品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元25.525其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元6.935.3年工资额万元14.376职工工资总额万元2523.90五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3501.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1074.231526.81196.813501.251.1工程费用万元1074.231526.812959.441.1.1建筑工程费用万元1074.231074.2327.29%1.1.2设备购置及安装费万元1526.811526.8138.78%1.2工程建设其他费用万元900.21900.2122.87%1.2.1无形资产万元460.57460.571.3预备费万元439.64439.641.3.1基本预备费万元234.21234.211.3.2涨价预备费万元205.43205.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元3501.253501.25(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金435.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2959.441804.482513.272959.442959.442959.441.1应收账款万元887.83532.70665.87887.83887.83887.831.2存货万元1331.75799.05998.811331.751331.751331.751.2.1原辅材料万元399.52239.71299.64399.52399.52399.521.2.2燃料动力万元19.9811.9914.9819.9819.9819.981.2.3在产品万元612.61367.56459.45612.61612.61612.611.2.4产成品万元299.64179.79224.73299.64299.64299.641.3现金万元739.86443.92554.89739.86739.86739.862流动负债万元2523.901514.341892.922523.902523.902523.902.1应付账款万元2523.901514.341892.922523.902523.902523.903流动资金万元435.54261.32326.66435.54435.54435.544铺底流动资金万元145.1887.11108.88145.18145.18145.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3936.79万元,其中:固定资产投资3501.25万元,占项目总投资的88.94%;流动资金435.54万元,占项目总投资的11.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1074.23万元,占项目总投资的27.29%;设备购置费1526.81万元,占项目总投资的38.78%;其它投资900.21万元,占项目总投资的22.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3501.25+435.54=3936.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3501.2588.94%1.1项目建设投资万元3501.2588.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元435.5411.06%3总投资万元万元3936.79二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2515.80万元,总成本10655.03万元,利润总额-8139.23万元,净利润56.95万元,增值税79.04万元,税金及附加-6104.42万元,所得税-2034.81万元;第二年收入3144.75万元,总成本12767.52万元,利润总额-9622.77万元,净利润-7217.08万元,增值税98.80万元,税金及附加59.32万元,所得税-2405.69万元;第三年生产负荷100%,收入4193.00万元,总成本3237.98万元,利润总额955.02万元,净利润716.26万元,增值税131.73万元,税金及附加63.27万元,所得税238.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4193.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=131.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2515.803144.754193.004193.004193.001.1大地测量仪器万元2515.803144.754193.004193.004193.002现价增加值万元80

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