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泓域咨询MACRO/ 玻璃钢通风机投资项目立项申请报告玻璃钢通风机投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入16327.26万元,同比增长12.59%(1825.18万元)。其中,主营业业务玻璃钢通风机生产及销售收入为15114.72万元,占营业总收入的92.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3875.92万元,较去年同期相比增长746.36万元,增长率23.85%;实现净利润2906.94万元,较去年同期相比增长522.40万元,增长率21.91%。二、项目概况(一)项目名称玻璃钢通风机投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积58582.61平方米(折合约87.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.17%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度197.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58582.61平方米,建筑物基底占地面积43450.72平方米,总建筑面积84944.78平方米,其中:规划建设主体工程56990.07平方米,项目规划绿化面积4513.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费7622.69万元。(七)节能分析“玻璃钢通风机投资项目建设项目”,年用电量1361904.11千瓦时,年总用水量14369.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.61吨标准煤/年。达产年综合节能量50.36吨标准煤/年,项目总节能率28.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20085.19万元,其中:固定资产投资17388.58万元,占项目总投资的86.57%;流动资金2696.61万元,占项目总投资的13.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21845.00万元,总成本费用16668.81万元,税金及附加320.01万元,利润总额5176.19万元,利税总额6210.16万元,税后净利润3882.14万元,达产年纳税总额2328.02万元;达产年投资利润率25.77%,投资利税率30.92%,投资回报率19.33%,全部投资回收期6.67年,提供就业职位293个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区玻璃钢通风机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区玻璃钢通风机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃钢通风机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位293个,达产年纳税总额2328.02万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.77%,投资利税率30.92%,全部投资回报率19.33%,全部投资回收期6.67年,固定资产投资回收期6.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围。人民银行制定出台中国人民银行办公厅关于做好2017年信贷政策工作的意见,指导银行业金融机构积极开展动产、林权、仓单、租赁权等融资业务,探索开展收益权抵(质)押贷款业务,扩大合同能源管理外来收益权质押贷款、排污权抵押贷款、碳排放权抵押贷款等绿色信贷投放。鼓励发展知识产权质押贷款、信用贷款、股权质押贷款等方式,积极满足创新型制造也企业和生产性服务业企业的资金需求。银监会印发了商业银行押品管理指引的通知,引导商业银行规范质押品管理,稳妥扩大企业财产质押范围。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58582.6187.83亩1.1容积率1.451.2建筑系数74.17%1.3投资强度万元/亩197.981.4基底面积平方米43450.721.5总建筑面积平方米84944.781.6绿化面积平方米4513.29绿化率5.31%2总投资万元20085.192.1固定资产投资万元17388.582.1.1土建工程投资万元6746.202.1.1.1土建工程投资占比万元33.59%2.1.2设备投资万元7622.692.1.2.1设备投资占比37.95%2.1.3其它投资万元3019.692.1.3.1其它投资占比15.03%2.1.4固定资产投资占比86.57%2.2流动资金万元2696.612.2.1流动资金占比13.43%3收入万元21845.004总成本万元16668.815利润总额万元5176.196净利润万元3882.147所得税万元1.458增值税万元713.969税金及附加万元320.0110纳税总额万元2328.0211利税总额万元6210.1612投资利润率25.77%13投资利税率30.92%14投资回报率19.33%15回收期年6.6716设备数量台(套)14817年用电量千瓦时1361904.1118年用水量立方米14369.2619总能耗吨标准煤168.6120节能率28.46%21节能量吨标准煤50.3622员工数量人293第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.17%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度197.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30719.6630719.6656990.0756990.074978.681.1主要生产车间18431.8018431.8034194.0434194.043086.781.2辅助生产车间9830.299830.2918236.8218236.821593.181.3其他生产车间2457.572457.573305.423305.42298.722仓储工程6517.616517.6118170.5618170.561154.472.1成品贮存1629.401629.404542.644542.64288.622.2原料仓储3389.163389.169448.699448.69600.322.3辅助材料仓库1499.051499.054179.234179.23265.533供配电工程347.61347.61347.61347.6124.853.1供配电室347.61347.61347.61347.6124.854给排水工程399.75399.75399.75399.7522.224.1给排水399.75399.75399.75399.7522.225服务性工程4127.824127.824127.824127.82262.265.1办公用房1811.361811.361811.361811.36120.665.2生活服务2316.462316.462316.462316.46126.726消防及环保工程1164.481164.481164.481164.4883.236.1消防环保工程1164.481164.481164.481164.4883.237项目总图工程173.80173.80173.80173.8044.277.1场地及道路硬化11679.482484.472484.477.2场区围墙2484.4711679.4811679.487.3安全保卫室173.80173.80173.80173.808绿化工程5034.96176.22合计43450.7284944.7884944.786746.20六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13672.50万元,占计划投资的68.07%。其中:完成固定资产投资10346.21万元,占总投资的75.67%;完成流动资金投资3326.29,占总投资的24.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13672.501.1完成比例68.07%2完成固定资产投资万元10346.212.1完成比例75.67%3完成流动资金投资万元3326.293.1完成比例24.33%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员293人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1991.2人均年工资万元5.171.3年工资额万元836.712工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元5.332.3年工资额万元223.803企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.803.3年工资额万元82.934品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元128.175其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.625.3年工资额万元87.606职工工资总额万元13698.65五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17388.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6746.207622.69197.9817388.581.1工程费用万元6746.207622.6916395.261.1.1建筑工程费用万元6746.206746.2033.59%1.1.2设备购置及安装费万元7622.697622.6937.95%1.2工程建设其他费用万元3019.693019.6915.03%1.2.1无形资产万元1566.331566.331.3预备费万元1453.361453.361.3.1基本预备费万元858.03858.031.3.2涨价预备费万元595.33595.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元17388.5817388.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2696.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16395.269764.2511399.2316395.2616395.2616395.261.1应收账款万元4918.583197.083934.864918.584918.584918.581.2存货万元7377.874795.615902.297377.877377.877377.871.2.1原辅材料万元2213.361438.681770.692213.362213.362213.361.2.2燃料动力万元110.6771.9388.53110.67110.67110.671.2.3在产品万元3393.822205.982715.063393.823393.823393.821.2.4产成品万元1660.021079.011328.021660.021660.021660.021.3现金万元4098.812664.233279.054098.814098.814098.812流动负债万元13698.658904.1210958.9213698.6513698.6513698.652.1应付账款万元13698.658904.1210958.9213698.6513698.6513698.653流动资金万元2696.611752.802157.292696.612696.612696.614铺底流动资金万元898.86584.26719.10898.86898.86898.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20085.19万元,其中:固定资产投资17388.58万元,占项目总投资的86.57%;流动资金2696.61万元,占项目总投资的13.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6746.20万元,占项目总投资的33.59%;设备购置费7622.69万元,占项目总投资的37.95%;其它投资3019.69万元,占项目总投资的15.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17388.58+2696.61=20085.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17388.5886.57%1.1项目建设投资万元17388.5886.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2696.6113.43%3总投资万元万元20085.19二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14199.25万元,总成本19796.57万元,利润总额-5597.32万元,净利润290.02万元,增值税464.07万元,税金及附加-4197.99万元,所得税-1399.33万元;第二年收入17476.00万元,总成本23370.70万元,利润总额-5894.70万元,净利润-4421.03万元,增值税571.17万元,税金及附加302.87万元,所得税-1473.67万元;第三年生产负荷100%,收入21845.00万元,总成本16668.81万元,利润总额5176.19万元,净利润3882.14万元,增值税713.96万元,税金及附加320.01万元,所得税1294.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21845.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=713.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14199.2517476.0021845.0021845.0021845.001.1玻璃钢通风机万元14199.2517476.0021845.0021845.0021845.002现价增加值万元4543.765592.326

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