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泓域咨询MACRO/ 聚氯乙烯投资项目立项申请报告聚氯乙烯投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入3218.27万元,同比增长10.68%(310.56万元)。其中,主营业业务聚氯乙烯生产及销售收入为2967.85万元,占营业总收入的92.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额639.06万元,较去年同期相比增长75.12万元,增长率13.32%;实现净利润479.29万元,较去年同期相比增长99.59万元,增长率26.23%。二、项目概况(一)项目名称聚氯乙烯投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积9971.65平方米(折合约14.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.54%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度175.69万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9971.65平方米,建筑物基底占地面积7931.45平方米,总建筑面积12065.70平方米,其中:规划建设主体工程9491.95平方米,项目规划绿化面积818.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费1241.45万元。(七)节能分析“聚氯乙烯投资项目建设项目”,年用电量717810.85千瓦时,年总用水量4178.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.58吨标准煤/年。达产年综合节能量23.55吨标准煤/年,项目总节能率28.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3170.79万元,其中:固定资产投资2626.57万元,占项目总投资的82.84%;流动资金544.22万元,占项目总投资的17.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4887.00万元,总成本费用3832.03万元,税金及附加57.35万元,利润总额1054.97万元,利税总额1257.83万元,税后净利润791.23万元,达产年纳税总额466.60万元;达产年投资利润率33.27%,投资利税率39.67%,投资回报率24.95%,全部投资回收期5.51年,提供就业职位85个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心聚氯乙烯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心聚氯乙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“聚氯乙烯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位85个,达产年纳税总额466.60万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.27%,投资利税率39.67%,全部投资回报率24.95%,全部投资回收期5.51年,固定资产投资回收期5.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动设施和仪器向社会开放。国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见明确提出“鼓励企业和社会力量以多种方式参与共建国家重大科研基础设施,组建专业的科学仪器设备服务机构,促进科学仪器设备使用的社会化服务。”上海汽车整车风洞中心的建设运行模式是引导社会资本共同建设重大科研技基础设施、推动设施向社会开放的典型案例。同济大学上海汽车整车风洞中心积极与多个国际知名风洞进行了大量技术对标合作,服务对象已涵盖国内主要汽车整车企业及其一级零部件供应商和主要高铁企业,对外开放共享率达97%以上,截至目前累计完成试验项目2933项,测试车辆共计3174辆,全面地支撑了我国自主品牌汽车整车和零部件企业自主研发以及合资品牌车企研发本土化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9971.6514.95亩1.1容积率1.211.2建筑系数79.54%1.3投资强度万元/亩175.691.4基底面积平方米7931.451.5总建筑面积平方米12065.701.6绿化面积平方米818.58绿化率6.78%2总投资万元3170.792.1固定资产投资万元2626.572.1.1土建工程投资万元981.542.1.1.1土建工程投资占比万元30.96%2.1.2设备投资万元1241.452.1.2.1设备投资占比39.15%2.1.3其它投资万元403.582.1.3.1其它投资占比12.73%2.1.4固定资产投资占比82.84%2.2流动资金万元544.222.2.1流动资金占比17.16%3收入万元4887.004总成本万元3832.035利润总额万元1054.976净利润万元791.237所得税万元1.218增值税万元145.519税金及附加万元57.3510纳税总额万元466.6011利税总额万元1257.8312投资利润率33.27%13投资利税率39.67%14投资回报率24.95%15回收期年5.5116设备数量台(套)10217年用电量千瓦时717810.8518年用水量立方米4178.6619总能耗吨标准煤88.5820节能率28.98%21节能量吨标准煤23.5522员工数量人85第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.54%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度175.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5607.545607.549491.959491.95849.381.1主要生产车间3364.523364.525695.175695.17526.621.2辅助生产车间1794.411794.413037.423037.42271.801.3其他生产车间448.60448.60550.53550.5350.962仓储工程1189.721189.721672.941672.94108.872.1成品贮存297.43297.43418.24418.2427.222.2原料仓储618.65618.65869.93869.9356.612.3辅助材料仓库273.64273.64384.78384.7825.043供配电工程63.4563.4563.4563.454.653.1供配电室63.4563.4563.4563.454.654给排水工程72.9772.9772.9772.974.164.1给排水72.9772.9772.9772.974.165服务性工程753.49753.49753.49753.4949.045.1办公用房428.83428.83428.83428.8322.615.2生活服务324.66324.66324.66324.6628.546消防及环保工程212.56212.56212.56212.5615.566.1消防环保工程212.56212.56212.56212.5615.567项目总图工程31.7331.7331.7331.73-73.057.1场地及道路硬化2012.13333.25333.257.2场区围墙333.252012.132012.137.3安全保卫室31.7331.7331.7331.738绿化工程655.0522.93合计7931.4512065.7012065.70981.54六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1746.12万元,占计划投资的55.07%。其中:完成固定资产投资1201.31万元,占总投资的68.80%;完成流动资金投资544.81,占总投资的31.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1746.121.1完成比例55.07%2完成固定资产投资万元1201.312.1完成比例68.80%3完成流动资金投资万元544.813.1完成比例31.20%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员85人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人581.2人均年工资万元4.931.3年工资额万元252.792工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元6.422.3年工资额万元80.373企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.703.3年工资额万元21.954品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元36.165其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.445.3年工资额万元26.636职工工资总额万元3210.04五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2626.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元981.541241.45175.692626.571.1工程费用万元981.541241.453754.261.1.1建筑工程费用万元981.54981.5430.96%1.1.2设备购置及安装费万元1241.451241.4539.15%1.2工程建设其他费用万元403.58403.5812.73%1.2.1无形资产万元215.30215.301.3预备费万元188.28188.281.3.1基本预备费万元101.46101.461.3.2涨价预备费万元86.8286.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元2626.572626.57(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金544.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3754.262079.562571.463754.263754.263754.261.1应收账款万元1126.28732.08901.021126.281126.281126.281.2存货万元1689.421098.121351.531689.421689.421689.421.2.1原辅材料万元506.83329.44405.46506.83506.83506.831.2.2燃料动力万元25.3416.4720.2725.3425.3425.341.2.3在产品万元777.13505.14621.71777.13777.13777.131.2.4产成品万元380.12247.08304.10380.12380.12380.121.3现金万元938.57610.07750.85938.57938.57938.572流动负债万元3210.042086.532568.033210.043210.043210.042.1应付账款万元3210.042086.532568.033210.043210.043210.043流动资金万元544.22353.74435.38544.22544.22544.224铺底流动资金万元181.40117.91145.13181.40181.40181.40(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3170.79万元,其中:固定资产投资2626.57万元,占项目总投资的82.84%;流动资金544.22万元,占项目总投资的17.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资981.54万元,占项目总投资的30.96%;设备购置费1241.45万元,占项目总投资的39.15%;其它投资403.58万元,占项目总投资的12.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2626.57+544.22=3170.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2626.5782.84%1.1项目建设投资万元2626.5782.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元544.2217.16%3总投资万元万元3170.79二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3176.55万元,总成本21208.28万元,利润总额-18031.73万元,净利润51.24万元,增值税94.58万元,税金及附加-13523.80万元,所得税-4507.93万元;第二年收入3909.60万元,总成本25149.24万元,利润总额-21239.64万元,净利润-15929.73万元,增值税116.41万元,税金及附加53.86万元,所得税-5309.91万元;第三年生产负荷100%,收入4887.00万元,总成本3832.03万元,利润总额1054.97万元,净利润791.23万元,增值税145.51万元,税金及附加57.35万元,所得税263.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4887.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=145.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3176.553909.604887.004887.004887.001.1聚氯乙烯万元3176.553909.604887.004887.004887.002现价增加值万元1016.501251.071563.84156

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