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文档简介

1 / 3 2016 出差补助管理办法 2016出差补助管理办法 第一条 目的:为规范公司员工出差管理,完善差旅费报销制度,根据公司实际情况,制定本制度。 第二条 适用范围:公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第三条 公司员工出差实行差旅费 “ 定额包干、超标准自负 ” 的报销原则;交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行(如 1 月 11 日至 1 月 18日出差只能算 18 天) ,在出差完毕 后凭出差单及报销发票进行报销 . 第四条 公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 注: 门总监及其他职务人员出差,当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机:当出差任务需要时;当陆地交通工具行驶时间达 24 小时(含)以上时;当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在 10%以内(含10%)时; 殊情况需打的在短信报告给部门负责人后且得到部门负责人同意后凭票每人每天分别按上限:地、市2 / 3 (区)城市及以下地区 20元 /天;县城 10元 /天。随公司车辆出差 ,只报汽油费、过路费、停车费,不报销其他交通费; 据丢失或无票据者,一律按定额标准的 80%报销(需提供同类性质发票); 有因公需报销交通费用的员工,必须在交通票据背面注明事由及往返地点(票据正面已注明了往返地点的除外)。 差住宿费标准(上限): 内交通及生活补助费标准: 单位:元 /天 活补助当天返回按一天补助,次日返回补助一天半。 第五条 员工外出参加会议,由会议主 办方统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的,员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。 第六条 员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。 第七条员工出差途中,经批准可绕道回家探亲,其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付,在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。 3 / 3 第八条车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致,绕道、到不属出 差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的,按照公司有关规定严肃处理。 第九条出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。 第十条公司因经营需要临时聘用外部人员(简称临聘人员)发生出差事项的,如临聘工资中不含出差费用的,可参照上述公司人员的相关规定执行。 第十一条以上差旅费报销均需提供有效发票。 第十二条各部门应加强差旅费的财务管理,各级审核人员应严格按规定审核差旅费,充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差 事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据,财务部有权拒绝报销。

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