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泓域咨询MACRO/ 树脂滑油项目立项申请报告树脂滑油项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11044.66万元,同比增长24.05%(2141.34万元)。其中,主营业业务树脂滑油生产及销售收入为10446.66万元,占营业总收入的94.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2766.38万元,较去年同期相比增长623.87万元,增长率29.12%;实现净利润2074.78万元,较去年同期相比增长221.69万元,增长率11.96%。二、项目概况(一)项目名称树脂滑油项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积29828.24平方米(折合约44.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.07%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度171.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29828.24平方米,建筑物基底占地面积17321.26平方米,总建筑面积31021.37平方米,其中:规划建设主体工程19114.28平方米,项目规划绿化面积2327.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费3129.48万元。(七)节能分析“树脂滑油项目建设项目”,年用电量518626.88千瓦时,年总用水量9864.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.58吨标准煤/年。达产年综合节能量21.53吨标准煤/年,项目总节能率22.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9333.20万元,其中:固定资产投资7655.17万元,占项目总投资的82.02%;流动资金1678.03万元,占项目总投资的17.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14623.00万元,总成本费用11578.17万元,税金及附加169.71万元,利润总额3044.83万元,利税总额3634.52万元,税后净利润2283.62万元,达产年纳税总额1350.90万元;达产年投资利润率32.62%,投资利税率38.94%,投资回报率24.47%,全部投资回收期5.59年,提供就业职位242个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区树脂滑油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区树脂滑油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂滑油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位242个,达产年纳税总额1350.90万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.62%,投资利税率38.94%,全部投资回报率24.47%,全部投资回收期5.59年,固定资产投资回收期5.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29828.2444.72亩1.1容积率1.041.2建筑系数58.07%1.3投资强度万元/亩171.181.4基底面积平方米17321.261.5总建筑面积平方米31021.371.6绿化面积平方米2327.88绿化率7.50%2总投资万元9333.202.1固定资产投资万元7655.172.1.1土建工程投资万元2658.032.1.1.1土建工程投资占比万元28.48%2.1.2设备投资万元3129.482.1.2.1设备投资占比33.53%2.1.3其它投资万元1867.662.1.3.1其它投资占比20.01%2.1.4固定资产投资占比82.02%2.2流动资金万元1678.032.2.1流动资金占比17.98%3收入万元14623.004总成本万元11578.175利润总额万元3044.836净利润万元2283.627所得税万元1.048增值税万元419.989税金及附加万元169.7110纳税总额万元1350.9011利税总额万元3634.5212投资利润率32.62%13投资利税率38.94%14投资回报率24.47%15回收期年5.5916设备数量台(套)13817年用电量千瓦时518626.8818年用水量立方米9864.0119总能耗吨标准煤64.5820节能率22.75%21节能量吨标准煤21.5322员工数量人242第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.07%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度171.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12246.1312246.1319114.2819114.281801.561.1主要生产车间7347.687347.6811468.5711468.571116.971.2辅助生产车间3918.763918.766116.576116.57576.501.3其他生产车间979.69979.691108.631108.63108.092仓储工程2598.192598.197739.617739.61530.532.1成品贮存649.55649.551934.901934.90132.632.2原料仓储1351.061351.064024.604024.60275.882.3辅助材料仓库597.58597.581780.111780.11122.023供配电工程138.57138.57138.57138.5710.693.1供配电室138.57138.57138.57138.5710.694给排水工程159.36159.36159.36159.369.564.1给排水159.36159.36159.36159.369.565服务性工程1645.521645.521645.521645.52112.805.1办公用房918.78918.78918.78918.7860.885.2生活服务726.74726.74726.74726.7453.436消防及环保工程464.21464.21464.21464.2135.806.1消防环保工程464.21464.21464.21464.2135.807项目总图工程69.2969.2969.2969.2986.177.1场地及道路硬化4445.18778.95778.957.2场区围墙778.954445.184445.187.3安全保卫室69.2969.2969.2969.298绿化工程2026.3570.92合计17321.2631021.3731021.372658.03六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7708.79万元,占计划投资的82.60%。其中:完成固定资产投资5984.26万元,占总投资的77.63%;完成流动资金投资1724.53,占总投资的22.37%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7708.791.1完成比例82.60%2完成固定资产投资万元5984.262.1完成比例77.63%3完成流动资金投资万元1724.533.1完成比例22.37%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员242人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1651.2人均年工资万元4.931.3年工资额万元843.132工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元5.212.3年工资额万元206.283企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.973.3年工资额万元66.044品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元101.975其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.915.3年工资额万元93.626职工工资总额万元8676.79五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7655.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2658.033129.48171.187655.171.1工程费用万元2658.033129.4810354.821.1.1建筑工程费用万元2658.032658.0328.48%1.1.2设备购置及安装费万元3129.483129.4833.53%1.2工程建设其他费用万元1867.661867.6620.01%1.2.1无形资产万元809.38809.381.3预备费万元1058.281058.281.3.1基本预备费万元564.64564.641.3.2涨价预备费万元493.64493.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元7655.177655.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1678.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10354.824661.788487.3010354.8210354.8210354.821.1应收账款万元3106.451397.902485.163106.453106.453106.451.2存货万元4659.672096.853727.744659.674659.674659.671.2.1原辅材料万元1397.90629.061118.321397.901397.901397.901.2.2燃料动力万元69.9031.4555.9269.9069.9069.901.2.3在产品万元2143.45964.551714.762143.452143.452143.451.2.4产成品万元1048.43471.79838.741048.431048.431048.431.3现金万元2588.701164.922070.962588.702588.702588.702流动负债万元8676.793904.566941.438676.798676.798676.792.1应付账款万元8676.793904.566941.438676.798676.798676.793流动资金万元1678.03755.111342.421678.031678.031678.034铺底流动资金万元559.34251.70447.47559.34559.34559.34(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9333.20万元,其中:固定资产投资7655.17万元,占项目总投资的82.02%;流动资金1678.03万元,占项目总投资的17.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2658.03万元,占项目总投资的28.48%;设备购置费3129.48万元,占项目总投资的33.53%;其它投资1867.66万元,占项目总投资的20.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7655.17+1678.03=9333.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7655.1782.02%1.1项目建设投资万元7655.1782.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1678.0317.98%3总投资万元万元9333.20二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6580.35万元,总成本9581.30万元,利润总额-3000.95万元,净利润141.99万元,增值税188.99万元,税金及附加-2250.71万元,所得税-750.24万元;第二年收入11698.40万元,总成本14934.12万元,利润总额-3235.72万元,净利润-2426.79万元,增值税335.98万元,税金及附加159.63万元,所得税-808.93万元;第三年生产负荷100%,收入14623.00万元,总成本11578.17万元,利润总额3044.83万元,净利润2283.62万元,增值税419.98万元,税金及附加169.71万元,所得税761.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14623.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=419.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6580.3511698.4014623.0014623.0014623.001.1树脂滑油万元6580.3511698.4014623.0014623.0014623.002现价增加值万元2105.713743.494679.364679.3

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