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泓域咨询MACRO/ 羊毛车毯项目招商引资规划方案羊毛车毯项目招商引资规划方案摘要说明该羊毛车毯项目计划总投资2252.94万元,其中:固定资产投资2021.77万元,占项目总投资的89.74%;流动资金231.17万元,占项目总投资的10.26%。达产年营业收入2247.00万元,总成本费用1764.96万元,税金及附加37.78万元,利润总额482.04万元,利税总额586.31万元,税后净利润361.53万元,达产年纳税总额224.78万元;达产年投资利润率21.40%,投资利税率26.02%,投资回报率16.05%,全部投资回收期7.73年,提供就业职位43个。充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度,采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。.基本情况、背景及必要性研究分析、项目市场分析、产品规划及建设规模、项目建设地分析、土建工程研究、工艺原则、环境保护概况、职业保护、风险应对评价分析、节能方案、项目进度说明、投资可行性分析、经济评价、项目综合评价结论等。第一章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、处理好经济政策杠杆和非经济政策杠杆之间的关系。一方面,政府要运用好财政、税收、科技、金融、土地、贸易、公共采购等传统经济政策工具,另一方面更要注重发挥法律法规、技术标准、行政指导、信息服务、创新文化、教育培训、业绩考核等非经济性政策杠杆的作用。特别是要避免将中国制造2025政策体系异化成为投资、分补贴、分项目的“分蛋糕”游戏。2、总结两年来推进制造强国建设的实践,我们的体会是,完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件,稳增长和调结构相结合是内在要求,引进来和走出去相结合是战略选择,转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径,中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。3、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、调整优化工业生产力布局。按照主体功能区规划和重大生产力布局规划的要求,引导产业向适宜开发的区域集聚。根据国家产业政策要求,综合考虑区域消费市场、运输半径、资源禀赋、环境容量等因素,合理调整和优化重大生产力布局。主要依托能源和矿产资源的重大项目,优先在中西部资源富集地布局;主要利用进口资源的重大项目,优先在沿海沿江地区布局,减少资源、产品跨区域大规模调动。加强对战略性新兴产业的布局规划,引导各地根据自身的基础和条件,合理选择发展方向和布局重点。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第二章 基本情况一、项目概况(一)项目名称羊毛车毯项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积7450.39平方米(折合约11.17亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.42%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度181.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7450.39平方米,建筑物基底占地面积4725.04平方米,总建筑面积9909.02平方米,其中:规划建设主体工程7772.99平方米,项目规划绿化面积638.14平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费610.52万元。(七)节能分析1、项目年用电量801536.47千瓦时,折合98.51吨标准煤。2、项目年总用水量1576.68立方米,折合0.13吨标准煤。3、“羊毛车毯项目投资建设项目”,年用电量801536.47千瓦时,年总用水量1576.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.64吨标准煤/年。达产年综合节能量38.36吨标准煤/年,项目总节能率23.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2252.94万元,其中:固定资产投资2021.77万元,占项目总投资的89.74%;流动资金231.17万元,占项目总投资的10.26%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入2247.00万元,总成本费用1764.96万元,税金及附加37.78万元,利润总额482.04万元,利税总额586.31万元,税后净利润361.53万元,达产年纳税总额224.78万元;达产年投资利润率21.40%,投资利税率26.02%,投资回报率16.05%,全部投资回收期7.73年,提供就业职位43个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。二、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区羊毛车毯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区羊毛车毯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“羊毛车毯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位43个,达产年纳税总额224.78万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.40%,投资利税率26.02%,全部投资回报率16.05%,全部投资回收期7.73年,固定资产投资回收期7.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范企业海外经营行为。2017年5月,中央深化改革领导小组第35次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于规范企业海外经营行为的若干意见,指出要规范企业海外经营行为,围绕体制机制建设,突出问题导向,落实企业责任,严格依法执纪,补足制度短板,加强企业海外经营行为合规制度建设,逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制,更好服务对外开放大局。发展改革委会同有关部门正在抓紧制定民营企业境外投资经营行为规范。第三章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入1245.88万元,同比增长29.29%(282.24万元)。其中,主营业业务羊毛车毯生产及销售收入为1171.21万元,占营业总收入的94.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额322.41万元,较去年同期相比增长72.51万元,增长率29.01%;实现净利润241.81万元,较去年同期相比增长29.37万元,增长率13.82%。第四章 项目市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2111.93亿元,比上年增长7.14%。其中,第一产业增加值168.95亿元,增长9.83%;第二产业增加值1309.40亿元,增长5.15%第三产业增加值633.58亿元,增长9.07%。一般公共预算收入245.22亿元,同比增长9.24%,一般公共预算支出465.73亿元,同比增长9.64%。国税收入327.38亿元,同比增长10.11%;地税收入亿元27.59,同比增长11.76%。居民消费价格上涨1.11%。其中,食品烟酒上涨0.62%,衣着上涨0.70%,居住上涨1.19%,生活用品及服务上涨0.96%,教育文化和娱乐上涨1.06%,医疗保健上涨0.88%,其他用品和服务上涨0.86%,交通和通信上涨0.74%。全部工业完成增加值1846.66亿元。规模以上工业企业实现增加值1582.16亿元,比上年增长8.44%。规模以上AA、BB、CC、DD(含羊毛车毯)等主导行业共完成工业增加值1228.64亿元,增长10.81%。AA完成增加值451.32亿元,增长6.02%;BB完成工业增加值335.79亿元,增长6.94%;CC完成工业增加值283.15亿元,增长6.43%;DD完成工业增加值148.33亿元,增长11.53%。规模以上工业企业实现主营业务收入6358.55亿元,比上年增长10.02%。实现利润总额483.36亿元,比上年增长9.41%。固定资产投资完成3836.26亿元,比上年增长10.89%。其中,建设项目投资完成3375.91亿元,增长7.47%;房地产开发投资完成460.35亿元,增长11.60%。在固定资产投资中,第一产业投资完成191.81亿元,同比增长9.18%;第二产业投资完成2915.56亿元,同比增长6.96%;第三产业投资完成728.89亿元,增长5.94%。高新技术产业投资1178.40亿元,增长11.98%。民间投资3491.37亿元,增长9.14%。城市基础设施投资543.41亿元,增长7.10%。重点项目1212个,完成投资2275.70亿元,增长9.62%。全市实现社会消费品零售总额1948.99亿元,比上年增长11.59%。城镇实现零售额847.82亿元,增长6.82%;乡村实现零售额534.30亿元,增长8.65%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元392.51,增长10.46%。实际利用外资61343.20万美元,同比增长50.75%。外贸进出口总值202.93亿元,同比增长54.20%。其中,出口总值131.90亿元,同比增长50.74%;进口总值71.03亿元,同比增长51.78%。二、羊毛车毯行业市场分析目前,区域内拥有各类羊毛车毯企业513家,规模以上企业21家,从业人员25650人。截至2017年底,区域内羊毛车毯产值163674.89万元,较2016年144372.31万元增长13.37%。产值前十位企业合计收入70346.37万元,较去年61160.12万元同比增长15.02%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.07亿元,年均增长6.73%。预计区域内羊毛车毯行业市场需求规模将达到246206.74万元,利润总额85409.74万元,净利润20324.12万元,纳税18039.67万元,工业增加值85577.93万元,产业贡献率17.36%。第五章 项目建设地分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.42%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度181.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7450.3911.17亩2基底面积平方米4725.043建筑面积平方米9909.02796.07万元4容积率1.335建筑系数63.42%6主体工程平方米7772.997绿化面积平方米638.148绿化率6.44%9投资强度万元/亩181.00六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备,其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。3、供电回路及电压等级确定:配电系统采用TN-C-S制,供电电压为380V/220V,电压波动不超过额定电压的10.00%,电源频率为50.000.50Hz。4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。5、卫生间均设排气扇,将湿气和臭气经排风机排至室外,通风换气次数一定要大于10.00次/小时。八、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第六章 工艺原则一、原辅材料采购及管理项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。二、技术管理特点项目产品流程化设计:在设计阶段引入CAE分析,避免过多的“设计分析循环”,明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验,通过CAD和CAE的平滑过度双向互动,进而避免CAD与CAE的重复工作,提高设计效率,通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,提高项目承办单位市场竞争能力。(二)项目技术优势分析投资项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。四、设备选型方案投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计93台(套),设备购置费610.52万元。第七章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2021.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元2021.7789.74%1.1土建工程万元796.0735.33%1.2设备购置万元610.5227.10%1.3其它投资万元615.1827.31%2建设期利息万元-3固定资产投资万元2021.7789.74%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金231.17万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2252.94万元,其中:固定资产投资2021.77万元,占项目总投资的89.74%;流动资金231.17万元,占项目总投资的10.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资796.07万元,占项目总投资的35.33%;设备购置费610.52万元,占项目总投资的27.10%;其它投资615.18万元,占项目总投资的27.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2021.77+231.17=2252.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2021.7789.74%1.1项目建设投资万元2021.7789.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元231.1710.26%3总投资万元万元2252.94二、资金筹措全部自筹。第八章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入898.80万元,总成本17437.88万元,利润总额-16539.08万元,净利润32.99万元,增值税26.60万元,税金及附加-12404.31万元,所得税-4134.77万元;第二年收入1685.25万元,总成本28953.08万元,利润总额-27267.83万元,净利润-20450.87万元,增值税49.87万元,税金及附加35.79万元,所得税-6816.96万元;第三年生产负荷100%,收入2247.00万元,总成本1764.96万元,利润总额482.04万元,净利润361.53万元,增值税66.49万元,税金及附加37.78万元,所得税120.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入2247.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=66.49万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元2247.001.1主营业务收入万元2247.001.2其它收入万元-2增值税万元66.493税金及附加万元37.78(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用1764.96万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加37.78万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=482.04(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=482.0425.00%=120.51(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=482.04(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=482.0425.00%=120.51(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额482.04万元,缴纳企业所得税120.51万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=482.04-120.51=361.53(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=21.40%。(2)达产年投资利税率=26.02%。(3)达产年投资回报率=16.05%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入2247.00万元,总成本费用1764.96万元,税金及附加37.78万元,利润总额482.04万元,企业所得税120.51万元,税后净利润361.53万元,年纳税总额224.78万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元2247.002增值税万元66.493税金及附加万元37.784总成本费用万元1764.965利润总额万元482.046企业所得税万元120.517净利润万元361.538纳税总额万元224.789利税总额万元586.3110投资利润率21.40%11投资利税率26.02%12投资回报率16.05%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=7.73年。本期工程项目全部投资回收期7.73年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元361.532投资利润率21.40%3投资利税率26.02%4投资回报率16.05%5回收期年7.73第九章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第十章 项目进度说明一、建设周期

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