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文档简介

泓域咨询MACRO/ 铍冶炼项目招商引资规划方案铍冶炼项目招商引资规划方案摘要说明该铍冶炼项目计划总投资10217.18万元,其中:固定资产投资6824.68万元,占项目总投资的66.80%;流动资金3392.50万元,占项目总投资的33.20%。达产年营业收入24470.00万元,总成本费用18679.61万元,税金及附加188.37万元,利润总额5790.39万元,利税总额6777.43万元,税后净利润4342.79万元,达产年纳税总额2434.64万元;达产年投资利润率56.67%,投资利税率66.33%,投资回报率42.50%,全部投资回收期3.85年,提供就业职位437个。报告根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和xx省及当地的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。.项目基本信息、项目背景研究分析、市场调研、建设内容、项目建设地研究、工程设计、项目工艺及设备分析、项目环境保护和绿色生产分析、项目安全管理、项目风险情况、节能说明、实施方案、投资方案计划、经济效益分析、评价结论等。第一章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、建立良好创新生态系统,提升制造业技术创新能力。关键基础材料、核心基础零部件、先进基础工艺、产业基础技术一直是制约我国制造业发展和质量提升的技术瓶颈。比如,我国一些关键基础材料、核心基础零部件对外依存度较高,一些关键工作母机、高端医疗设备、高端精密仪器及其核心元器件也在很大程度上依赖进口,部分先进基础工艺和产业基础技术缺乏,等等。解决这些问题,仅仅依靠增加创新投入远远不够,还要不断完善制造业科技创新生态系统,为技术创新营造良好环境。一是着力消除制造业创新链中基础研究和产业化应用之间的断裂或脱节,提高科技创新成果转化率;二是构建制造业科技创新网络,提高创新生态系统开放性、协同性,促进信息、人才和资金在各类创新主体间高效流动,形成开放合作的创新网络和形式多样的创新共同体;三是积极建立有利于各类企业创新发展、公平竞争的体制机制,尤其是为中小企业创新能力提升创造更好条件;四是加强各层次工程技术人员的培养,尤其要重视提高技术工人的创新能力。2、过去,我们习惯性地将拉丁美洲、东欧和亚洲大部分地区看做低成本地区,而将美国、西欧和日本看作高成本地区。现今,这已是一种过时的世界观了,工资、技术效率、能源成本、利率和汇率,以及其他因素年复一年的细微变化,悄悄地但也极大地影响了“*”图谱。近十年来,全球的要素价格都不同程度出现上涨,但数字并不是其中关键,重要的是有没有与业绩挂钩,与利润相比,要素价格的上涨是否合理?遗憾的是,“*”的下降已经导致(甚至继续导致)令人悲观的制造业投资回报率。加上隔在科技创新与市场回报之间的玻璃墙,全球制造业将持续面临悲观前景。3、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、从全球来看,在未来五到十年,随着新一轮产业革命的不断拓展,技术突破和业态创新将逐步融合产业边界,全球投资贸易秩序将加速重构,产业内和产品内分工的重要性也将日益突出,服务贸易在全球产业分工中的重要地位将更加突出,服务业甚至研发活动都将呈现深入的产业内垂直分工的特征。从中国来看,目前中国已成为一个工业和贸易大国,是世界产业分工格局中的重要力量,但仍存在产业发展水平低、处于全球分工格局低端等问题,未来有望从全球价值链的低端向中高端升级,并在全球价值链治理中发挥越来越积极的作用。在这种背景下,“十三五”时期我国三次产业发展的定位、方向和政策都将面临重大的变化。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第二章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称铍冶炼项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积23131.56平方米(折合约34.68亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.48%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.40%,固定资产投资强度196.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23131.56平方米,建筑物基底占地面积16997.07平方米,总建筑面积36085.23平方米,其中:规划建设主体工程21828.70平方米,项目规划绿化面积1948.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费1813.21万元。(七)节能分析1、项目年用电量1274272.93千瓦时,折合156.61吨标准煤。2、项目年总用水量21388.50立方米,折合1.83吨标准煤。3、“铍冶炼项目投资建设项目”,年用电量1274272.93千瓦时,年总用水量21388.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.44吨标准煤/年。达产年综合节能量58.60吨标准煤/年,项目总节能率22.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10217.18万元,其中:固定资产投资6824.68万元,占项目总投资的66.80%;流动资金3392.50万元,占项目总投资的33.20%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24470.00万元,总成本费用18679.61万元,税金及附加188.37万元,利润总额5790.39万元,利税总额6777.43万元,税后净利润4342.79万元,达产年纳税总额2434.64万元;达产年投资利润率56.67%,投资利税率66.33%,投资回报率42.50%,全部投资回收期3.85年,提供就业职位437个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。二、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区铍冶炼行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区铍冶炼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“铍冶炼项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位437个,达产年纳税总额2434.64万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.67%,投资利税率66.33%,全部投资回报率42.50%,全部投资回收期3.85年,固定资产投资回收期3.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、大力倡导企业家精神。贯彻落实关于完善产权保护制度依法保护产权的意见。加强对民营企业家的关注和保障,营造鼓励创业创新、宽容失败的社会氛围,强化创造利润、奉献爱心、回报社会的价值导向。通过理论培训和实践锻炼,提升企业家的战略管理能力,培育一批专注实业、精于主业、勇于创新的企业家队伍。(发展改革委、工业和信息化部、全国工商联)第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入21130.22万元,同比增长19.94%(3513.14万元)。其中,主营业业务铍冶炼生产及销售收入为17540.68万元,占营业总收入的83.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4821.90万元,较去年同期相比增长978.53万元,增长率25.46%;实现净利润3616.42万元,较去年同期相比增长762.64万元,增长率26.72%。第四章 市场调研一、建设地经济发展概况地区生产总值2774.15亿元,比上年增长9.10%。其中,第一产业增加值221.93亿元,增长10.37%;第二产业增加值1719.97亿元,增长10.16%第三产业增加值832.25亿元,增长6.88%。一般公共预算收入276.84亿元,同比增长8.86%,一般公共预算支出479.63亿元,同比增长10.98%。国税收入384.91亿元,同比增长11.83%;地税收入亿元95.34,同比增长9.84%。居民消费价格上涨1.02%。其中,食品烟酒上涨0.81%,衣着上涨0.76%,居住上涨0.99%,生活用品及服务上涨1.01%,教育文化和娱乐上涨0.70%,医疗保健上涨1.08%,其他用品和服务上涨0.61%,交通和通信上涨0.67%。全部工业完成增加值1892.33亿元。规模以上工业企业实现增加值1218.62亿元,比上年增长7.76%。规模以上AA、BB、CC、DD(含铍冶炼)等主导行业共完成工业增加值1032.30亿元,增长6.00%。AA完成增加值405.18亿元,增长11.05%;BB完成工业增加值369.49亿元,增长11.15%;CC完成工业增加值286.32亿元,增长10.74%;DD完成工业增加值82.00亿元,增长11.73%。规模以上工业企业实现主营业务收入5825.80亿元,比上年增长5.15%。实现利润总额539.89亿元,比上年增长8.08%。固定资产投资完成3535.01亿元,比上年增长6.20%。其中,建设项目投资完成3110.81亿元,增长5.87%;房地产开发投资完成424.20亿元,增长9.12%。在固定资产投资中,第一产业投资完成176.75亿元,同比增长10.03%;第二产业投资完成2686.61亿元,同比增长10.30%;第三产业投资完成671.65亿元,增长9.15%。高新技术产业投资755.53亿元,增长6.20%。民间投资3186.27亿元,增长11.86%。城市基础设施投资501.58亿元,增长9.70%。重点项目1551个,完成投资2548.94亿元,增长5.97%。全市实现社会消费品零售总额1039.45亿元,比上年增长6.00%。城镇实现零售额956.27亿元,增长10.13%;乡村实现零售额423.67亿元,增长8.72%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元320.38,增长13.28%。实际利用外资50652.95万美元,同比增长50.37%。外贸进出口总值397.87亿元,同比增长59.39%。其中,出口总值258.62亿元,同比增长53.03%;进口总值139.25亿元,同比增长56.41%。二、铍冶炼行业市场分析目前,区域内拥有各类铍冶炼企业695家,规模以上企业36家,从业人员34750人。截至2017年底,区域内铍冶炼产值105378.39万元,较2016年88732.22万元增长18.76%。产值前十位企业合计收入42532.98万元,较去年36452.67万元同比增长16.68%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.10亿元,年均增长7.22%。预计区域内铍冶炼行业市场需求规模将达到159460.67万元,利润总额55398.34万元,净利润16768.60万元,纳税9638.96万元,工业增加值48450.80万元,产业贡献率18.83%。第五章 项目建设地研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.48%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.40%,固定资产投资强度196.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23131.5634.68亩2基底面积平方米16997.073建筑面积平方米36085.232697.47万元4容积率1.565建筑系数73.48%6主体工程平方米21828.707绿化面积平方米1948.708绿化率5.40%9投资强度万元/亩196.79六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求;进厂总管径选用DN300?L,各车间分管选用DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各单体用水从场区环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要;室外给水主管道采用PP-R给水管,消防管道采用热镀锌钢管。3、低压配电系统采用TN接地型式;车间配电室采用TN-S型三相五线制,变压器中性点直接接地,所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与PE线可靠连接为一体;保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用,构成共用接地系统,所有接地电阻R1.00欧姆。4、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,投资项目不考虑增加汽车运输设备。5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置;选用系统设备时,各配套设备的性能及技术要求应协调一致,系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后,按技术要求由成套厂商提供;系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货,并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。八、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第六章 项目工艺及设备分析一、原辅材料采购及管理所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产,从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态,同时,项目承办单位推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VMI)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和管理技术。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计58台(套),设备购置费1813.21万元。第七章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6824.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元6824.6866.80%1.1土建工程万元2697.4726.40%1.2设备购置万元1813.2117.75%1.3其它投资万元2314.0022.65%2建设期利息万元-3固定资产投资万元6824.6866.80%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3392.50万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10217.18万元,其中:固定资产投资6824.68万元,占项目总投资的66.80%;流动资金3392.50万元,占项目总投资的33.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2697.47万元,占项目总投资的26.40%;设备购置费1813.21万元,占项目总投资的17.75%;其它投资2314.00万元,占项目总投资的22.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6824.68+3392.50=10217.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6824.6866.80%1.1项目建设投资万元6824.6866.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3392.5033.20%3总投资万元万元10217.18二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11011.50万元,总成本8278.60万元,利润总额2732.90万元,净利润135.65万元,增值税359.40万元,税金及附加2049.68万元,所得税683.23万元;第二年收入19576.00万元,总成本13110.59万元,利润总额6465.41万元,净利润4849.06万元,增值税638.94万元,税金及附加169.20万元,所得税1616.35万元;第三年生产负荷100%,收入24470.00万元,总成本18679.61万元,利润总额5790.39万元,净利润4342.79万元,增值税798.67万元,税金及附加188.37万元,所得税1447.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24470.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=798.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元24470.001.1主营业务收入万元24470.001.2其它收入万元-2增值税万元798.673税金及附加万元188.37(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用18679.61万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加188.37万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5790.39(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=5790.3925.00%=1447.60(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5790.39(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=5790.3925.00%=1447.60(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额5790.39万元,缴纳企业所得税1447.60万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5790.39-1447.60=4342.79(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=56.67%。(2)达产年投资利税率=66.33%。(3)达产年投资回报率=42.50%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入24470.00万元,总成本费用18679.61万元,税金及附加188.37万元,利润总额5790.39万元,企业所得税1447.60万元,税后净利润4342.79万元,年纳税总额2434.64万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元24470.002增值税万元798.673税金及附加万元188.374总成本费用万元18679.615利润总额万元5790.396企业所得税万元1447.607净利润万元4342.798纳税总额万元2434.649利税总额万元6777.4310投资利润率56.67%11投资利税率66.33%12投资回报率42.50%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=3.85年。本期工程项目全部投资回收期3.85年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元4342.792投资利润率56.67%3投资利税率66.33%4投资回报率42.50%5回收期年3.85第九章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第十章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7734.80万元,占计划投资的75.70%。其中:完成固定资产投资5106.59万元,占总投资的66.02%;完成流动资金投资2628.21,占总投资的33.98%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7734.801.1完成比例75.70%2完成固定资产投资万元5106.592.1完成比例6

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