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泓域咨询MACRO/ 制动器项目立项申请报告制动器项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。上一年度,xxx集团实现营业收入10727.92万元,同比增长28.88%(2404.16万元)。其中,主营业业务制动器生产及销售收入为9202.77万元,占营业总收入的85.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2393.96万元,较去年同期相比增长314.32万元,增长率15.11%;实现净利润1795.47万元,较去年同期相比增长369.09万元,增长率25.88%。二、项目概况(一)项目名称制动器项目(二)项目选址某产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积14453.89平方米(折合约21.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.63%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度194.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14453.89平方米,建筑物基底占地面积8618.85平方米,总建筑面积17922.82平方米,其中:规划建设主体工程13089.01平方米,项目规划绿化面积988.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费1522.06万元。(七)节能分析“制动器项目建设项目”,年用电量1253361.86千瓦时,年总用水量11275.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.00吨标准煤/年。达产年综合节能量66.43吨标准煤/年,项目总节能率29.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业示范中心发展规划,符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5576.80万元,其中:固定资产投资4221.75万元,占项目总投资的75.70%;流动资金1355.05万元,占项目总投资的24.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13244.00万元,总成本费用10046.52万元,税金及附加110.74万元,利润总额3197.48万元,利税总额3749.25万元,税后净利润2398.11万元,达产年纳税总额1351.14万元;达产年投资利润率57.34%,投资利税率67.23%,投资回报率43.00%,全部投资回收期3.83年,提供就业职位281个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范中心及某产业示范中心制动器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范中心制动器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“制动器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位281个,达产年纳税总额1351.14万元,可以促进某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.34%,投资利税率67.23%,全部投资回报率43.00%,全部投资回收期3.83年,固定资产投资回收期3.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设;以民营企业为重要对象进行企业培育;完善民营企业产学研合作机制、推动民营企业参与知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定等方面提出了任务。工业和信息化部、科技部、知识产权局、国家标准委等国家部委,积极开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14453.8921.67亩1.1容积率1.241.2建筑系数59.63%1.3投资强度万元/亩194.821.4基底面积平方米8618.851.5总建筑面积平方米17922.821.6绿化面积平方米988.98绿化率5.52%2总投资万元5576.802.1固定资产投资万元4221.752.1.1土建工程投资万元1578.292.1.1.1土建工程投资占比万元28.30%2.1.2设备投资万元1522.062.1.2.1设备投资占比27.29%2.1.3其它投资万元1121.402.1.3.1其它投资占比20.11%2.1.4固定资产投资占比75.70%2.2流动资金万元1355.052.2.1流动资金占比24.30%3收入万元13244.004总成本万元10046.525利润总额万元3197.486净利润万元2398.117所得税万元1.248增值税万元441.039税金及附加万元110.7410纳税总额万元1351.1411利税总额万元3749.2512投资利润率57.34%13投资利税率67.23%14投资回报率43.00%15回收期年3.8316设备数量台(套)8217年用电量千瓦时1253361.8618年用水量立方米11275.9719总能耗吨标准煤155.0020节能率29.94%21节能量吨标准煤66.4322员工数量人281第二章 建设背景一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、确保工业平稳较快发展,工业发展方式转变取得明显成效,产业结构调整取得重大进展,为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础,力争工业转型升级走在全国前列,加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变,产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年,科技进步贡献率达55%,规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右,新产品产值率达18%以上,高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%,大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平,资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平,现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某产业示范中心。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.63%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度194.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6093.536093.5313089.0113089.011267.891.1主要生产车间3656.123656.127853.417853.41786.091.2辅助生产车间1949.931949.934188.484188.48405.721.3其他生产车间487.48487.48759.16759.1676.072仓储工程1292.831292.833141.983141.98221.352.1成品贮存323.21323.21785.50785.5055.342.2原料仓储672.27672.271633.831633.83115.102.3辅助材料仓库297.35297.35722.66722.6650.913供配电工程68.9568.9568.9568.955.463.1供配电室68.9568.9568.9568.955.464给排水工程79.2979.2979.2979.294.894.1给排水79.2979.2979.2979.294.895服务性工程818.79818.79818.79818.7957.685.1办公用房331.69331.69331.69331.6930.285.2生活服务487.10487.10487.10487.1028.696消防及环保工程230.99230.99230.99230.9918.316.1消防环保工程230.99230.99230.99230.9918.317项目总图工程34.4834.4834.4834.48-32.867.1场地及道路硬化2180.26484.12484.127.2场区围墙484.122180.262180.267.3安全保卫室34.4834.4834.4834.488绿化工程1016.2935.57合计8618.8517922.8217922.821578.29六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3795.79万元,占计划投资的68.06%。其中:完成固定资产投资2378.60万元,占总投资的62.66%;完成流动资金投资1417.19,占总投资的37.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3795.791.1完成比例68.06%2完成固定资产投资万元2378.602.1完成比例62.66%3完成流动资金投资万元1417.193.1完成比例37.34%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员281人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1911.2人均年工资万元5.091.3年工资额万元900.102工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元5.442.3年工资额万元235.333企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.483.3年工资额万元83.134品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元125.305其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.535.3年工资额万元108.376职工工资总额万元7064.74五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4221.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1578.291522.06194.824221.751.1工程费用万元1578.291522.068419.791.1.1建筑工程费用万元1578.291578.2928.30%1.1.2设备购置及安装费万元1522.061522.0627.29%1.2工程建设其他费用万元1121.401121.4020.11%1.2.1无形资产万元645.33645.331.3预备费万元476.07476.071.3.1基本预备费万元191.14191.141.3.2涨价预备费万元284.93284.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元4221.754221.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1355.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8419.793257.197633.608419.798419.798419.791.1应收账款万元2525.941010.371894.452525.942525.942525.941.2存货万元3788.911515.562841.683788.913788.913788.911.2.1原辅材料万元1136.67454.67852.501136.671136.671136.671.2.2燃料动力万元56.8322.7342.6356.8356.8356.831.2.3在产品万元1742.90697.161307.171742.901742.901742.901.2.4产成品万元852.50341.00639.38852.50852.50852.501.3现金万元2104.95841.981578.712104.952104.952104.952流动负债万元7064.742825.905298.567064.747064.747064.742.1应付账款万元7064.742825.905298.567064.747064.747064.743流动资金万元1355.05542.021016.291355.051355.051355.054铺底流动资金万元451.68180.67338.76451.68451.68451.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5576.80万元,其中:固定资产投资4221.75万元,占项目总投资的75.70%;流动资金1355.05万元,占项目总投资的24.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1578.29万元,占项目总投资的28.30%;设备购置费1522.06万元,占项目总投资的27.29%;其它投资1121.40万元,占项目总投资的20.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4221.75+1355.05=5576.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4221.7575.70%1.1项目建设投资万元4221.7575.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1355.0524.30%3总投资万元万元5576.80二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5297.60万元,总成本15364.49万元,利润总额-10066.89万元,净利润78.98万元,增值税176.41万元,税金及附加-7550.17万元,所得税-2516.72万元;第二年收入9933.00万元,总成本25284.77万元,利润总额-15351.77万元,净利润-11513.83万元,增值税330.77万元,税金及附加97.51万元,所得税-3837.94万元;第三年生产负荷100%,收入13244.00万元,总成本10046.52万元,利润总额3197.48万元,净利润2398.11万元,增值税441.03万元,税金及附加110.74万元,所得税799.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13244.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=441.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5297.609933.0013244.0013244.0013244.001.1制动器万元5297.609933.0013244.0013244.0013244.002现价增加值万元1695.233178.564238.084238.084238.083

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