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文档简介

泓域咨询MACRO/ 二手汽车项目立项申请报告二手汽车项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。上一年度,xxx公司实现营业收入14183.14万元,同比增长27.08%(3022.28万元)。其中,主营业业务二手汽车生产及销售收入为11396.26万元,占营业总收入的80.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3577.71万元,较去年同期相比增长283.55万元,增长率8.61%;实现净利润2683.28万元,较去年同期相比增长271.86万元,增长率11.27%。二、项目概况(一)项目名称二手汽车项目(二)项目选址某某经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积31862.59平方米(折合约47.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.30%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度197.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31862.59平方米,建筑物基底占地面积24311.16平方米,总建筑面积37916.48平方米,其中:规划建设主体工程28478.14平方米,项目规划绿化面积2733.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费2951.49万元。(七)节能分析“二手汽车项目建设项目”,年用电量477537.05千瓦时,年总用水量8420.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.41吨标准煤/年。达产年综合节能量16.76吨标准煤/年,项目总节能率24.01%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11517.41万元,其中:固定资产投资9446.52万元,占项目总投资的82.02%;流动资金2070.89万元,占项目总投资的17.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14731.00万元,总成本费用11120.50万元,税金及附加187.21万元,利润总额3610.50万元,利税总额4295.71万元,税后净利润2707.88万元,达产年纳税总额1587.84万元;达产年投资利润率31.35%,投资利税率37.30%,投资回报率23.51%,全部投资回收期5.75年,提供就业职位258个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济技术开发区及某某经济技术开发区二手汽车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济技术开发区二手汽车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“二手汽车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位258个,达产年纳税总额1587.84万元,可以促进某某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.35%,投资利税率37.30%,全部投资回报率23.51%,全部投资回收期5.75年,固定资产投资回收期5.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、党中央、国务院对优化产业结构布局高度重视。在技术结构上,一方面积极促进企业技术改造,提升企业技术水平。2012年,国务院发布了关于促进企业技术改造的指导意见,提出了新时期技术改造的任务和要求。中国制造2025将持续推进技术改造作为深入推进制造业结构调整的主要任务。“十三五”规划纲要提出要支持企业瞄准同行业标杆推进技术改造。国务院第113次常务会明确要实施一批重大技改升级工程。同时,将技术改造作为加快新旧动能接续转换的重要抓手。另一方面,化解产能严重过剩矛盾是当前和今后一个时期推进产业结构调整的工作重点。2010年,国务院印发了关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知。2013年,国务院印发了关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见,将钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业作为近年来产能严重过剩的重点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31862.5947.77亩1.1容积率1.191.2建筑系数76.30%1.3投资强度万元/亩197.751.4基底面积平方米24311.161.5总建筑面积平方米37916.481.6绿化面积平方米2733.18绿化率7.21%2总投资万元11517.412.1固定资产投资万元9446.522.1.1土建工程投资万元2921.902.1.1.1土建工程投资占比万元25.37%2.1.2设备投资万元2951.492.1.2.1设备投资占比25.63%2.1.3其它投资万元3573.132.1.3.1其它投资占比31.02%2.1.4固定资产投资占比82.02%2.2流动资金万元2070.892.2.1流动资金占比17.98%3收入万元14731.004总成本万元11120.505利润总额万元3610.506净利润万元2707.887所得税万元1.198增值税万元498.009税金及附加万元187.2110纳税总额万元1587.8411利税总额万元4295.7112投资利润率31.35%13投资利税率37.30%14投资回报率23.51%15回收期年5.7516设备数量台(套)14317年用电量千瓦时477537.0518年用水量立方米8420.8519总能耗吨标准煤59.4120节能率24.01%21节能量吨标准煤16.7622员工数量人258第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、新常态的提出是深入调查分析和系统归纳总结的结果。针对我国经济发展出现新变化,改革开放进入深水区和攻坚期,国际经济秩序正在深度调整重构等新问题和新趋势,以习近平同志为总书记的新一届中央领导集体,从执政伊始就从历史和战略高度,强调必须尊重经济规律,坚持问题导向、坚持稳中求进,加强党对经济工作的领导。自2013年4月开始,初步确立了中央政治局对经济形势的季度分析制度。经过深入调研分析,在2013年上半年政治局讨论经济形势会上,习近平总书记正式提出中国经济处于“三期叠加”阶段的重大判断。2014年2月中央政治局讨论2013年政府工作报告稿的会议上,明确强调今后一个时期我国仍具备保持中高速增长的良好基础。从政治高度正式承认中国经济潜在增速已经下降,中国经济发展不再也不能追求“超高速”增长。紧接着,2014年5月习近平总书记在河南调研时,正式提出新常态重要判断,强调说,“我国发展仍处于重要战略机遇期,我们要增强信心,从当前我国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态,保持战略上的平常心态。”为进一步统一思想认识,在2014年第二季度政治局经济形势分析会上,习近平总书记对“三期叠加”进行了全面系统分析,回答了什么是“三期叠加”,为什么会出现“三期叠加”等基本问题,并强调开展经济工作必须认清“三期叠加”阶段的特征和工作要求。为回应国际国内的广泛关切,在2014年11月APEC北京峰会上,习近平总书记进一步从速度、结构和动力三个方面阐述了“新常态”的基本特征。为进一步提高全党认识,回答在新常态下实际经济工作还存在不少疑惑,习近平总书记在2014年中央经济工作会议上,突出分析了新常态的本质内涵和九大趋势,并强调我国经济发展进入新常态,是我国经济发展阶段性特征的必然反映,是不以人的意志为转移的。新常态重大思想的提出,建立在深入调研分析基础上,是及时响应民意,恰逢其时之举。“认识新常态、适应新常态,引领新常态,是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。”2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于某某经济技术开发区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.30%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度197.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17187.9917187.9928478.1428478.142414.021.1主要生产车间10312.7910312.7917086.8817086.881496.691.2辅助生产车间5500.165500.169113.009113.00772.491.3其他生产车间1375.041375.041651.731651.73144.842仓储工程3646.673646.676134.926134.92378.212.1成品贮存911.67911.671533.731533.7394.552.2原料仓储1896.271896.273190.163190.16196.672.3辅助材料仓库838.73838.731411.031411.0386.993供配电工程194.49194.49194.49194.4913.493.1供配电室194.49194.49194.49194.4913.494给排水工程223.66223.66223.66223.6612.064.1给排水223.66223.66223.66223.6612.065服务性工程2309.562309.562309.562309.56142.385.1办公用房1106.671106.671106.671106.6779.275.2生活服务1202.891202.891202.891202.8972.296消防及环保工程651.54651.54651.54651.5445.196.1消防环保工程651.54651.54651.54651.5445.197项目总图工程97.2497.2497.2497.24-152.087.1场地及道路硬化6726.761347.781347.787.2场区围墙1347.786726.766726.767.3安全保卫室97.2497.2497.2497.248绿化工程1960.7468.63合计24311.1637916.4837916.482921.90六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10375.29万元,占计划投资的90.08%。其中:完成固定资产投资8155.80万元,占总投资的78.61%;完成流动资金投资2219.49,占总投资的21.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10375.291.1完成比例90.08%2完成固定资产投资万元8155.802.1完成比例78.61%3完成流动资金投资万元2219.493.1完成比例21.39%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员258人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1751.2人均年工资万元4.231.3年工资额万元828.452工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元6.922.3年工资额万元272.823企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.043.3年工资额万元65.984品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元105.375其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.895.3年工资额万元75.516职工工资总额万元8753.89五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9446.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2921.902951.49197.759446.521.1工程费用万元2921.902951.4910824.781.1.1建筑工程费用万元2921.902921.9025.37%1.1.2设备购置及安装费万元2951.492951.4925.63%1.2工程建设其他费用万元3573.133573.1331.02%1.2.1无形资产万元1716.961716.961.3预备费万元1856.171856.171.3.1基本预备费万元890.85890.851.3.2涨价预备费万元965.32965.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元9446.529446.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2070.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10824.784013.779197.0110824.7810824.7810824.781.1应收账款万元3247.431461.352597.953247.433247.433247.431.2存货万元4871.152192.023896.924871.154871.154871.151.2.1原辅材料万元1461.34657.611169.081461.341461.341461.341.2.2燃料动力万元73.0732.8858.4573.0773.0773.071.2.3在产品万元2240.731008.331792.582240.732240.732240.731.2.4产成品万元1096.01493.20876.811096.011096.011096.011.3现金万元2706.201217.792164.962706.202706.202706.202流动负债万元8753.893939.257003.118753.898753.898753.892.1应付账款万元8753.893939.257003.118753.898753.898753.893流动资金万元2070.89931.901656.712070.892070.892070.894铺底流动资金万元690.29310.63552.24690.29690.29690.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11517.41万元,其中:固定资产投资9446.52万元,占项目总投资的82.02%;流动资金2070.89万元,占项目总投资的17.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2921.90万元,占项目总投资的25.37%;设备购置费2951.49万元,占项目总投资的25.63%;其它投资3573.13万元,占项目总投资的31.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9446.52+2070.89=11517.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9446.5282.02%1.1项目建设投资万元9446.5282.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2070.8917.98%3总投资万元万元11517.41二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6628.95万元,总成本3757.49万元,利润总额2871.46万元,净利润154.34万元,增值税224.10万元,税金及附加2153.60万元,所得税717.87万元;第二年收入11784.80万元,总成本5866.13万元,利润总额5918.67万元,净利润4439.00万元,增值税398.40万元,税金及附加175.26万元,所得税1479.67万元;第三年生产负荷100%,收入14731.00万元,总成本11120.50万元,利润总额3610.50万元,净利润2707.88万元,增值税498.00万元,税金及附加187.21万元,所得税902.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14731.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=498.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6628.9511784.8014731.0014731.0014731.001.1二手汽车万元6628.9511784.8014731.0014731.0014731.002现价增加值万元21

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