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泓域咨询MACRO/ 助焊剂项目立项申请报告助焊剂项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。上一年度,xxx公司实现营业收入3404.63万元,同比增长13.00%(391.73万元)。其中,主营业业务助焊剂生产及销售收入为2898.01万元,占营业总收入的85.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额891.80万元,较去年同期相比增长112.28万元,增长率14.40%;实现净利润668.85万元,较去年同期相比增长85.43万元,增长率14.64%。二、项目概况(一)项目名称助焊剂项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积9217.94平方米(折合约13.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.57%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度179.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9217.94平方米,建筑物基底占地面积6689.46平方米,总建筑面积11614.60平方米,其中:规划建设主体工程8915.00平方米,项目规划绿化面积643.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计38台(套),设备购置费862.76万元。(七)节能分析“助焊剂项目建设项目”,年用电量587950.72千瓦时,年总用水量3981.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.60吨标准煤/年。达产年综合节能量26.85吨标准煤/年,项目总节能率29.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3159.87万元,其中:固定资产投资2476.13万元,占项目总投资的78.36%;流动资金683.74万元,占项目总投资的21.64%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6010.00万元,总成本费用4555.81万元,税金及附加60.94万元,利润总额1454.19万元,利税总额1715.71万元,税后净利润1090.64万元,达产年纳税总额625.07万元;达产年投资利润率46.02%,投资利税率54.30%,投资回报率34.52%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位83个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地助焊剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地助焊剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“助焊剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位83个,达产年纳税总额625.07万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.02%,投资利税率54.30%,全部投资回报率34.52%,全部投资回收期4.40年,固定资产投资回收期4.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。证监会支持符合条件的民营企业通过沪深证券交易所直接融资,2017年1-6月,共有219家民营企业发行上市,同比增313.21%,占全部首发企业融资额的比例为85.14%;共有102家民营企业完成再融资,融资总额1433.93亿元。截至2017年5月,累计有126家创业板上市公司完成再融资发行,融资总额1399.42亿元。证监会继续完善新三板市场规则体系建设,截至2017年7月底,新三板挂牌企业达11284家,覆盖31省(区、市),所有89个非综合类大类行业,总股本6658.65亿股,总市值4.87万亿元。其中,中小微企业占比94%,高新技术企业占比超过六成;2016年1月1日至2017年7月31日,挂牌公司共完成股票发行4660次,融资总额2142.74亿元;发生并购重组事项571次,交易金额871.31亿元。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9217.9413.82亩1.1容积率1.261.2建筑系数72.57%1.3投资强度万元/亩179.171.4基底面积平方米6689.461.5总建筑面积平方米11614.601.6绿化面积平方米643.34绿化率5.54%2总投资万元3159.872.1固定资产投资万元2476.132.1.1土建工程投资万元951.042.1.1.1土建工程投资占比万元30.10%2.1.2设备投资万元862.762.1.2.1设备投资占比27.30%2.1.3其它投资万元662.332.1.3.1其它投资占比20.96%2.1.4固定资产投资占比78.36%2.2流动资金万元683.742.2.1流动资金占比21.64%3收入万元6010.004总成本万元4555.815利润总额万元1454.196净利润万元1090.647所得税万元1.268增值税万元200.589税金及附加万元60.9410纳税总额万元625.0711利税总额万元1715.7112投资利润率46.02%13投资利税率54.30%14投资回报率34.52%15回收期年4.4016设备数量台(套)3817年用电量千瓦时587950.7218年用水量立方米3981.8919总能耗吨标准煤72.6020节能率29.86%21节能量吨标准煤26.8522员工数量人83第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。其中,30 个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业;29 个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业;28 个省域提出发展新能源汽车产业,26 个省域提出发展能源新技术产业。数字创意产业作为 2016 年“十三五”国家战略性新兴产业发展规划新提出的重点领域,16 个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。此外,部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.57%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度179.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4729.454729.458915.008915.00802.991.1主要生产车间2837.672837.675349.005349.00497.851.2辅助生产车间1513.421513.422852.802852.80256.961.3其他生产车间378.36378.36517.07517.0748.182仓储工程1003.421003.421754.741754.74114.952.1成品贮存250.85250.85438.69438.6928.742.2原料仓储521.78521.78912.46912.4659.772.3辅助材料仓库230.79230.79403.59403.5926.443供配电工程53.5253.5253.5253.523.943.1供配电室53.5253.5253.5253.523.944给排水工程61.5461.5461.5461.543.534.1给排水61.5461.5461.5461.543.535服务性工程635.50635.50635.50635.5041.635.1办公用房297.40297.40297.40297.4019.685.2生活服务338.10338.10338.10338.1024.086消防及环保工程179.28179.28179.28179.2813.216.1消防环保工程179.28179.28179.28179.2813.217项目总图工程26.7626.7626.7626.76-51.327.1场地及道路硬化1681.20331.76331.767.2场区围墙331.761681.201681.207.3安全保卫室26.7626.7626.7626.768绿化工程631.6122.11合计6689.4611614.6011614.60951.04六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1761.67万元,占计划投资的55.75%。其中:完成固定资产投资1204.97万元,占总投资的68.40%;完成流动资金投资556.70,占总投资的31.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1761.671.1完成比例55.75%2完成固定资产投资万元1204.972.1完成比例68.40%3完成流动资金投资万元556.703.1完成比例31.60%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员83人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人561.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元240.152工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元6.162.3年工资额万元63.933企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.193.3年工资额万元20.224品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元39.055其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.405.3年工资额万元38.036职工工资总额万元3371.88五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2476.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元951.04862.76179.172476.131.1工程费用万元951.04862.764055.621.1.1建筑工程费用万元951.04951.0430.10%1.1.2设备购置及安装费万元862.76862.7627.30%1.2工程建设其他费用万元662.33662.3320.96%1.2.1无形资产万元323.04323.041.3预备费万元339.29339.291.3.1基本预备费万元154.60154.601.3.2涨价预备费万元184.69184.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元2476.132476.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金683.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4055.622434.793523.304055.624055.624055.621.1应收账款万元1216.69669.18912.511216.691216.691216.691.2存货万元1825.031003.771368.771825.031825.031825.031.2.1原辅材料万元547.51301.13410.63547.51547.51547.511.2.2燃料动力万元27.3815.0620.5327.3827.3827.381.2.3在产品万元839.51461.73629.64839.51839.51839.511.2.4产成品万元410.63225.85307.97410.63410.63410.631.3现金万元1013.90557.65760.431013.901013.901013.902流动负债万元3371.881854.532528.913371.883371.883371.882.1应付账款万元3371.881854.532528.913371.883371.883371.883流动资金万元683.74376.06512.81683.74683.74683.744铺底流动资金万元227.91125.35170.93227.91227.91227.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3159.87万元,其中:固定资产投资2476.13万元,占项目总投资的78.36%;流动资金683.74万元,占项目总投资的21.64%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资951.04万元,占项目总投资的30.10%;设备购置费862.76万元,占项目总投资的27.30%;其它投资662.33万元,占项目总投资的20.96%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2476.13+683.74=3159.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2476.1378.36%1.1项目建设投资万元2476.1378.36%1.2建设期利息万元-2流动资金万元683.7421.64%3总投资万元万元3159.87二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3305.50万元,总成本18510.23万元,利润总额-15204.73万元,净利润50.11万元,增值税110.32万元,税金及附加-11403.55万元,所得税-3801.18万元;第二年收入4507.50万元,总成本23679.46万元,利润总额-19171.96万元,净利润-14378.97万元,增值税150.44万元,税金及附加54.92万元,所得税-4792.99万元;第三年生产负荷100%,收入6010.00万元,总成本4555.81万元,利润总额1454.19万元,净利润1090.64万元,增值税200.58万元,税金及附加60.94万元,所得税363.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6010.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=200.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3305.504507.506010.006010.006010.001.1助焊剂万元3305.504507.506010.006010.006010.002现

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