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泓域咨询MACRO/ 声纳装置项目立项申请报告声纳装置项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入11917.90万元,同比增长24.15%(2318.68万元)。其中,主营业业务声纳装置生产及销售收入为10641.52万元,占营业总收入的89.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2660.57万元,较去年同期相比增长598.26万元,增长率29.01%;实现净利润1995.43万元,较去年同期相比增长404.51万元,增长率25.43%。二、项目概况(一)项目名称声纳装置项目(二)项目选址xx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积19643.15平方米(折合约29.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.29%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度170.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19643.15平方米,建筑物基底占地面积11842.86平方米,总建筑面积22589.62平方米,其中:规划建设主体工程14306.95平方米,项目规划绿化面积1664.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费2279.27万元。(七)节能分析“声纳装置项目建设项目”,年用电量1172077.23千瓦时,年总用水量7402.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.68吨标准煤/年。达产年综合节能量50.83吨标准煤/年,项目总节能率23.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6825.85万元,其中:固定资产投资5020.64万元,占项目总投资的73.55%;流动资金1805.21万元,占项目总投资的26.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13084.00万元,总成本费用9952.36万元,税金及附加130.41万元,利润总额3131.64万元,利税总额3694.00万元,税后净利润2348.73万元,达产年纳税总额1345.27万元;达产年投资利润率45.88%,投资利税率54.12%,投资回报率34.41%,全部投资回收期4.41年,提供就业职位258个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx高新技术产业开发区及xx高新技术产业开发区声纳装置行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx高新技术产业开发区声纳装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“声纳装置项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位258个,达产年纳税总额1345.27万元,可以促进xx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.88%,投资利税率54.12%,全部投资回报率34.41%,全部投资回收期4.41年,固定资产投资回收期4.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设;以民营企业为重要对象进行企业培育;完善民营企业产学研合作机制、推动民营企业参与知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定等方面提出了任务。工业和信息化部、科技部、知识产权局、国家标准委等国家部委,积极开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19643.1529.45亩1.1容积率1.151.2建筑系数60.29%1.3投资强度万元/亩170.481.4基底面积平方米11842.861.5总建筑面积平方米22589.621.6绿化面积平方米1664.77绿化率7.37%2总投资万元6825.852.1固定资产投资万元5020.642.1.1土建工程投资万元1750.692.1.1.1土建工程投资占比万元25.65%2.1.2设备投资万元2279.272.1.2.1设备投资占比33.39%2.1.3其它投资万元990.682.1.3.1其它投资占比14.51%2.1.4固定资产投资占比73.55%2.2流动资金万元1805.212.2.1流动资金占比26.45%3收入万元13084.004总成本万元9952.365利润总额万元3131.646净利润万元2348.737所得税万元1.158增值税万元431.959税金及附加万元130.4110纳税总额万元1345.2711利税总额万元3694.0012投资利润率45.88%13投资利税率54.12%14投资回报率34.41%15回收期年4.4116设备数量台(套)6417年用电量千瓦时1172077.2318年用水量立方米7402.3419总能耗吨标准煤144.6820节能率23.92%21节能量吨标准煤50.8322员工数量人258第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.29%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度170.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8372.908372.9014306.9514306.951219.661.1主要生产车间5023.745023.748584.178584.17756.191.2辅助生产车间2679.332679.334578.224578.22390.291.3其他生产车间669.83669.83829.80829.8073.182仓储工程1776.431776.435383.745383.74333.792.1成品贮存444.11444.111345.931345.9383.452.2原料仓储923.74923.742799.542799.54173.572.3辅助材料仓库408.58408.581238.261238.2676.773供配电工程94.7494.7494.7494.746.613.1供配电室94.7494.7494.7494.746.614给排水工程108.95108.95108.95108.955.914.1给排水108.95108.95108.95108.955.915服务性工程1125.071125.071125.071125.0769.755.1办公用房470.68470.68470.68470.6837.045.2生活服务654.39654.39654.39654.3932.516消防及环保工程317.39317.39317.39317.3922.146.1消防环保工程317.39317.39317.39317.3922.147项目总图工程47.3747.3747.3747.3754.677.1场地及道路硬化3136.27653.66653.667.2场区围墙653.663136.273136.277.3安全保卫室47.3747.3747.3747.378绿化工程1090.2338.16合计11842.8622589.6222589.621750.69六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5271.89万元,占计划投资的77.23%。其中:完成固定资产投资3397.16万元,占总投资的64.44%;完成流动资金投资1874.73,占总投资的35.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5271.891.1完成比例77.23%2完成固定资产投资万元3397.162.1完成比例64.44%3完成流动资金投资万元1874.733.1完成比例35.56%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员258人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1751.2人均年工资万元5.941.3年工资额万元702.982工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元209.323企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.143.3年工资额万元79.384品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元111.915其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.255.3年工资额万元99.306职工工资总额万元7192.65五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5020.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1750.692279.27170.485020.641.1工程费用万元1750.692279.278997.861.1.1建筑工程费用万元1750.691750.6925.65%1.1.2设备购置及安装费万元2279.272279.2733.39%1.2工程建设其他费用万元990.68990.6814.51%1.2.1无形资产万元410.71410.711.3预备费万元579.97579.971.3.1基本预备费万元288.98288.981.3.2涨价预备费万元290.99290.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元5020.645020.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1805.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8997.864231.856858.078997.868997.868997.861.1应收账款万元2699.361214.712159.492699.362699.362699.361.2存货万元4049.041822.073239.234049.044049.044049.041.2.1原辅材料万元1214.71546.62971.771214.711214.711214.711.2.2燃料动力万元60.7427.3348.5960.7460.7460.741.2.3在产品万元1862.56838.151490.051862.561862.561862.561.2.4产成品万元911.03409.97728.83911.03911.03911.031.3现金万元2249.471012.261799.572249.472249.472249.472流动负债万元7192.653236.695754.127192.657192.657192.652.1应付账款万元7192.653236.695754.127192.657192.657192.653流动资金万元1805.21812.341444.171805.211805.211805.214铺底流动资金万元601.73270.78481.39601.73601.73601.73(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6825.85万元,其中:固定资产投资5020.64万元,占项目总投资的73.55%;流动资金1805.21万元,占项目总投资的26.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1750.69万元,占项目总投资的25.65%;设备购置费2279.27万元,占项目总投资的33.39%;其它投资990.68万元,占项目总投资的14.51%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5020.64+1805.21=6825.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5020.6473.55%1.1项目建设投资万元5020.6473.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1805.2126.45%3总投资万元万元6825.85二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5887.80万元,总成本17911.50万元,利润总额-12023.70万元,净利润101.90万元,增值税194.38万元,税金及附加-9017.78万元,所得税-3005.93万元;第二年收入10467.20万元,总成本28753.06万元,利润总额-18285.86万元,净利润-13714.39万元,增值税345.56万元,税金及附加120.04万元,所得税-4571.47万元;第三年生产负荷100%,收入13084.00万元,总成本9952.36万元,利润总额3131.64万元,净利润2348.73万元,增值税431.95万元,税金及附加130.41万元,所得税782.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13084.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=431.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5887.8010467.2013084.0013084.0013084.001.1声纳装置万元5887.8010467.2013084.0013084.0013084.002现价增加值万元1884.103349.504186.884186.884186.883增值税万元194.38345

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