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泓域咨询MACRO/ 工业制冰机项目立项申请报告工业制冰机项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7830.21万元,同比增长12.65%(879.33万元)。其中,主营业业务工业制冰机生产及销售收入为6940.99万元,占营业总收入的88.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2070.29万元,较去年同期相比增长382.60万元,增长率22.67%;实现净利润1552.72万元,较去年同期相比增长275.31万元,增长率21.55%。二、项目概况(一)项目名称工业制冰机项目(二)项目选址某临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积36171.41平方米(折合约54.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.90%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度166.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36171.41平方米,建筑物基底占地面积22390.10平方米,总建筑面积42320.55平方米,其中:规划建设主体工程27159.50平方米,项目规划绿化面积2967.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费4199.25万元。(七)节能分析“工业制冰机项目建设项目”,年用电量1356289.85千瓦时,年总用水量6955.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.28吨标准煤/年。达产年综合节能量68.33吨标准煤/年,项目总节能率25.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某临港经济开发区发展规划,符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11080.24万元,其中:固定资产投资9010.86万元,占项目总投资的81.32%;流动资金2069.38万元,占项目总投资的18.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15459.00万元,总成本费用11749.33万元,税金及附加206.09万元,利润总额3709.67万元,利税总额4427.44万元,税后净利润2782.25万元,达产年纳税总额1645.19万元;达产年投资利润率33.48%,投资利税率39.96%,投资回报率25.11%,全部投资回收期5.48年,提供就业职位216个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某临港经济开发区及某临港经济开发区工业制冰机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某临港经济开发区工业制冰机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“工业制冰机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位216个,达产年纳税总额1645.19万元,可以促进某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.48%,投资利税率39.96%,全部投资回报率25.11%,全部投资回收期5.48年,固定资产投资回收期5.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务。2015年12月商务部打造了“走出去”公共服务平台,设置了“一带一路”、国际产能合作等专题栏目。在平台发布对外投资合作国别(地区)指南、中国对外投资合作发展报告等政府公共服务产品,以及对外投资国别产业指引、境外中资企业机构员工管理指引等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36171.4154.23亩1.1容积率1.171.2建筑系数61.90%1.3投资强度万元/亩166.161.4基底面积平方米22390.101.5总建筑面积平方米42320.551.6绿化面积平方米2967.76绿化率7.01%2总投资万元11080.242.1固定资产投资万元9010.862.1.1土建工程投资万元3206.702.1.1.1土建工程投资占比万元28.94%2.1.2设备投资万元4199.252.1.2.1设备投资占比37.90%2.1.3其它投资万元1604.912.1.3.1其它投资占比14.48%2.1.4固定资产投资占比81.32%2.2流动资金万元2069.382.2.1流动资金占比18.68%3收入万元15459.004总成本万元11749.335利润总额万元3709.676净利润万元2782.257所得税万元1.178增值税万元511.689税金及附加万元206.0910纳税总额万元1645.1911利税总额万元4427.4412投资利润率33.48%13投资利税率39.96%14投资回报率25.11%15回收期年5.4816设备数量台(套)7817年用电量千瓦时1356289.8518年用水量立方米6955.6119总能耗吨标准煤167.2820节能率25.87%21节能量吨标准煤68.3322员工数量人216第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于某临港经济开发区。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.90%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度166.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15829.8015829.8027159.5027159.502263.711.1主要生产车间9497.889497.8816295.7016295.701403.501.2辅助生产车间5065.545065.548691.048691.04724.391.3其他生产车间1266.381266.381575.251575.25135.822仓储工程3358.513358.519854.689854.68597.362.1成品贮存839.63839.632463.672463.67149.342.2原料仓储1746.431746.435124.435124.43310.632.3辅助材料仓库772.46772.462266.582266.58137.393供配电工程179.12179.12179.12179.1212.223.1供配电室179.12179.12179.12179.1212.224给排水工程205.99205.99205.99205.9910.934.1给排水205.99205.99205.99205.9910.935服务性工程2127.062127.062127.062127.06128.945.1办公用房898.60898.60898.60898.6053.095.2生活服务1228.461228.461228.461228.4671.326消防及环保工程600.05600.05600.05600.0540.926.1消防环保工程600.05600.05600.05600.0540.927项目总图工程89.5689.5689.5689.5680.317.1场地及道路硬化5913.681298.141298.147.2场区围墙1298.145913.685913.687.3安全保卫室89.5689.5689.5689.568绿化工程2065.9272.31合计22390.1042320.5542320.553206.70六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5621.49万元,占计划投资的50.73%。其中:完成固定资产投资3750.38万元,占总投资的66.72%;完成流动资金投资1871.11,占总投资的33.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5621.491.1完成比例50.73%2完成固定资产投资万元3750.382.1完成比例66.72%3完成流动资金投资万元1871.113.1完成比例33.28%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员216人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1471.2人均年工资万元4.821.3年工资额万元650.402工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.112.3年工资额万元172.773企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.913.3年工资额万元57.564品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元95.945其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.415.3年工资额万元82.616职工工资总额万元7831.00五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9010.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3206.704199.25166.169010.861.1工程费用万元3206.704199.259900.381.1.1建筑工程费用万元3206.703206.7028.94%1.1.2设备购置及安装费万元4199.254199.2537.90%1.2工程建设其他费用万元1604.911604.9114.48%1.2.1无形资产万元834.24834.241.3预备费万元770.67770.671.3.1基本预备费万元330.04330.041.3.2涨价预备费万元440.63440.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元9010.869010.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2069.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9900.386107.627105.549900.389900.389900.381.1应收账款万元2970.111633.562227.592970.112970.112970.111.2存货万元4455.172450.343341.384455.174455.174455.171.2.1原辅材料万元1336.55735.101002.411336.551336.551336.551.2.2燃料动力万元66.8336.7650.1266.8366.8366.831.2.3在产品万元2049.381127.161537.032049.382049.382049.381.2.4产成品万元1002.41551.33751.811002.411002.411002.411.3现金万元2475.091361.301856.322475.092475.092475.092流动负债万元7831.004307.055873.257831.007831.007831.002.1应付账款万元7831.004307.055873.257831.007831.007831.003流动资金万元2069.381138.161552.042069.382069.382069.384铺底流动资金万元689.79379.39517.34689.79689.79689.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11080.24万元,其中:固定资产投资9010.86万元,占项目总投资的81.32%;流动资金2069.38万元,占项目总投资的18.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3206.70万元,占项目总投资的28.94%;设备购置费4199.25万元,占项目总投资的37.90%;其它投资1604.91万元,占项目总投资的14.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9010.86+2069.38=11080.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9010.8681.32%1.1项目建设投资万元9010.8681.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2069.3818.68%3总投资万元万元11080.24二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8502.45万元,总成本6543.31万元,利润总额1959.14万元,净利润178.46万元,增值税281.42万元,税金及附加1469.36万元,所得税489.79万元;第二年收入11594.25万元,总成本8348.34万元,利润总额3245.91万元,净利润2434.43万元,增值税383.76万元,税金及附加190.74万元,所得税811.48万元;第三年生产负荷100%,收入15459.00万元,总成本11749.33万元,利润总额3709.67万元,净利润2782.25万元,增值税511.68万元,税金及附加206.09万元,所得税927.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15459.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=511.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8502.4511594.2515459.0015459.0015459.001.1工业制冰机万元8502.4511594.2515459.0015459.0015459.002现价增加值万元2720.783710.164946.884946.884946.883增值税万元281.42383.

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