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泓域咨询MACRO/ 哒嗪羧酸项目立项申请报告哒嗪羧酸项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。上一年度,xxx投资公司实现营业收入17292.55万元,同比增长31.89%(4181.17万元)。其中,主营业业务哒嗪羧酸生产及销售收入为14810.18万元,占营业总收入的85.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4513.35万元,较去年同期相比增长587.39万元,增长率14.96%;实现净利润3385.01万元,较去年同期相比增长538.91万元,增长率18.94%。二、项目概况(一)项目名称哒嗪羧酸项目(二)项目选址xx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积46089.70平方米(折合约69.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.47%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.33%,固定资产投资强度192.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46089.70平方米,建筑物基底占地面积23261.47平方米,总建筑面积73743.52平方米,其中:规划建设主体工程48997.99平方米,项目规划绿化面积3929.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费3975.02万元。(七)节能分析“哒嗪羧酸项目建设项目”,年用电量513744.92千瓦时,年总用水量12155.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.18吨标准煤/年。达产年综合节能量22.55吨标准煤/年,项目总节能率21.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济技术开发区发展规划,符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15507.32万元,其中:固定资产投资13328.70万元,占项目总投资的85.95%;流动资金2178.62万元,占项目总投资的14.05%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19619.00万元,总成本费用14886.25万元,税金及附加262.69万元,利润总额4732.75万元,利税总额5648.23万元,税后净利润3549.56万元,达产年纳税总额2098.67万元;达产年投资利润率30.52%,投资利税率36.42%,投资回报率22.89%,全部投资回收期5.87年,提供就业职位334个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济技术开发区及xx经济技术开发区哒嗪羧酸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济技术开发区哒嗪羧酸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“哒嗪羧酸项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位334个,达产年纳税总额2098.67万元,可以促进xx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.52%,投资利税率36.42%,全部投资回报率22.89%,全部投资回收期5.87年,固定资产投资回收期5.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国战略性新兴产业发展的过程中,产业规制不当使一些行业存在事实上的进入壁垒。这种壁垒的存在使有投资冲动的民营资本难以进入相关战略性新兴产业领域,而一些已经进入这一领域的企业由于对老产品生产线的投入较多,已经获得了较大的市场份额,对于新产品、新市场的开发不愿意积极投入,从而阻碍了战略性新兴产业的发展。相关政策规划要求结合战略性新兴产业发展要求,加快清理战略性新兴产业相关领域的准入条件,制定和完善项目审批、核准、备案等相关管理办法。对此,刘峰认为,这一措施将改善壁垒所带来的阻碍,从而推动战略性新兴产业的发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46089.7069.10亩1.1容积率1.601.2建筑系数50.47%1.3投资强度万元/亩192.891.4基底面积平方米23261.471.5总建筑面积平方米73743.521.6绿化面积平方米3929.09绿化率5.33%2总投资万元15507.322.1固定资产投资万元13328.702.1.1土建工程投资万元6282.342.1.1.1土建工程投资占比万元40.51%2.1.2设备投资万元3975.022.1.2.1设备投资占比25.63%2.1.3其它投资万元3071.342.1.3.1其它投资占比19.81%2.1.4固定资产投资占比85.95%2.2流动资金万元2178.622.2.1流动资金占比14.05%3收入万元19619.004总成本万元14886.255利润总额万元4732.756净利润万元3549.567所得税万元1.608增值税万元652.799税金及附加万元262.6910纳税总额万元2098.6711利税总额万元5648.2312投资利润率30.52%13投资利税率36.42%14投资回报率22.89%15回收期年5.8716设备数量台(套)10717年用电量千瓦时513744.9218年用水量立方米12155.5819总能耗吨标准煤64.1820节能率21.06%21节能量吨标准煤22.5522员工数量人334第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xx经济技术开发区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.47%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.33%,固定资产投资强度192.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16445.8616445.8648997.9948997.994591.651.1主要生产车间9867.529867.5229398.7929398.792846.821.2辅助生产车间5262.685262.6815679.3615679.361469.331.3其他生产车间1315.671315.672841.882841.88275.502仓储工程3489.223489.2216084.5916084.591096.222.1成品贮存872.30872.304021.154021.15274.062.2原料仓储1814.391814.398363.998363.99570.032.3辅助材料仓库802.52802.523699.463699.46252.133供配电工程186.09186.09186.09186.0914.273.1供配电室186.09186.09186.09186.0914.274给排水工程214.01214.01214.01214.0112.764.1给排水214.01214.01214.01214.0112.765服务性工程2209.842209.842209.842209.84150.615.1办公用房931.08931.08931.08931.0881.425.2生活服务1278.761278.761278.761278.7677.536消防及环保工程623.41623.41623.41623.4147.806.1消防环保工程623.41623.41623.41623.4147.807项目总图工程93.0593.0593.0593.05280.767.1场地及道路硬化6377.381103.341103.347.2场区围墙1103.346377.386377.387.3安全保卫室93.0593.0593.0593.058绿化工程2522.0988.27合计23261.4773743.5273743.526282.34六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13444.02万元,占计划投资的86.69%。其中:完成固定资产投资8206.22万元,占总投资的61.04%;完成流动资金投资5237.80,占总投资的38.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13444.021.1完成比例86.69%2完成固定资产投资万元8206.222.1完成比例61.04%3完成流动资金投资万元5237.803.1完成比例38.96%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员334人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2271.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元1276.862工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元5.612.3年工资额万元259.513企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.313.3年工资额万元84.994品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元154.755其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元4.045.3年工资额万元115.576职工工资总额万元9755.36五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13328.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6282.343975.02192.8913328.701.1工程费用万元6282.343975.0211933.981.1.1建筑工程费用万元6282.346282.3440.51%1.1.2设备购置及安装费万元3975.023975.0225.63%1.2工程建设其他费用万元3071.343071.3419.81%1.2.1无形资产万元1518.581518.581.3预备费万元1552.761552.761.3.1基本预备费万元896.71896.711.3.2涨价预备费万元656.05656.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元13328.7013328.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2178.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11933.987473.169904.0811933.9811933.9811933.981.1应收账款万元3580.191969.112506.143580.193580.193580.191.2存货万元5370.292953.663759.205370.295370.295370.291.2.1原辅材料万元1611.09886.101127.761611.091611.091611.091.2.2燃料动力万元80.5544.3056.3980.5580.5580.551.2.3在产品万元2470.331358.681729.232470.332470.332470.331.2.4产成品万元1208.32664.57845.821208.321208.321208.321.3现金万元2983.491640.922088.452983.492983.492983.492流动负债万元9755.365365.456828.759755.369755.369755.362.1应付账款万元9755.365365.456828.759755.369755.369755.363流动资金万元2178.621198.241525.032178.622178.622178.624铺底流动资金万元726.20399.41508.34726.20726.20726.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15507.32万元,其中:固定资产投资13328.70万元,占项目总投资的85.95%;流动资金2178.62万元,占项目总投资的14.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6282.34万元,占项目总投资的40.51%;设备购置费3975.02万元,占项目总投资的25.63%;其它投资3071.34万元,占项目总投资的19.81%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13328.70+2178.62=15507.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13328.7085.95%1.1项目建设投资万元13328.7085.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2178.6214.05%3总投资万元万元15507.32二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10790.45万元,总成本9175.93万元,利润总额1614.52万元,净利润227.44万元,增值税359.03万元,税金及附加1210.89万元,所得税403.63万元;第二年收入13733.30万元,总成本11218.91万元,利润总额2514.39万元,净利润1885.79万元,增值税456.95万元,税金及附加239.19万元,所得税628.60万元;第三年生产负荷100%,收入19619.00万元,总成本14886.25万元,利润总额4732.75万元,净利润3549.56万元,增值税652.79万元,税金及附加262.69万元,所得税1183.19万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19619.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=652.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10790.4513733.3019619.0019619.0019619.001.1哒嗪羧酸万元10790.4513733.3019619.0019619.0019619.002现价增加值万元3452.944394.666278.086278.086278.083增值税万元

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