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泓域咨询MACRO/ 医用磁共振项目立项申请报告医用磁共振项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入18365.24万元,同比增长25.70%(3755.25万元)。其中,主营业业务医用磁共振生产及销售收入为15389.73万元,占营业总收入的83.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4489.38万元,较去年同期相比增长608.81万元,增长率15.69%;实现净利润3367.03万元,较去年同期相比增长473.47万元,增长率16.36%。二、项目概况(一)项目名称医用磁共振项目(二)项目选址某某科技园(三)项目用地规模项目总用地面积41460.72平方米(折合约62.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.22%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.36%,固定资产投资强度178.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41460.72平方米,建筑物基底占地面积21236.18平方米,总建筑面积58045.01平方米,其中:规划建设主体工程45020.83平方米,项目规划绿化面积4273.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费3627.32万元。(七)节能分析“医用磁共振项目建设项目”,年用电量1155234.47千瓦时,年总用水量17247.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.45吨标准煤/年。达产年综合节能量55.79吨标准煤/年,项目总节能率21.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某科技园发展规划,符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14525.21万元,其中:固定资产投资11082.51万元,占项目总投资的76.30%;流动资金3442.70万元,占项目总投资的23.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24883.00万元,总成本费用19284.24万元,税金及附加258.51万元,利润总额5598.76万元,利税总额6629.51万元,税后净利润4199.07万元,达产年纳税总额2430.44万元;达产年投资利润率38.55%,投资利税率45.64%,投资回报率28.91%,全部投资回收期4.96年,提供就业职位534个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某科技园及某某科技园医用磁共振行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某科技园医用磁共振产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“医用磁共振项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某科技园经济发展,为社会提供就业职位534个,达产年纳税总额2430.44万元,可以促进某某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.55%,投资利税率45.64%,全部投资回报率28.91%,全部投资回收期4.96年,固定资产投资回收期4.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设,面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务,健全数据共享和协同制造机制,建立技术标准和服务规范。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41460.7262.16亩1.1容积率1.401.2建筑系数51.22%1.3投资强度万元/亩178.291.4基底面积平方米21236.181.5总建筑面积平方米58045.011.6绿化面积平方米4273.97绿化率7.36%2总投资万元14525.212.1固定资产投资万元11082.512.1.1土建工程投资万元4798.532.1.1.1土建工程投资占比万元33.04%2.1.2设备投资万元3627.322.1.2.1设备投资占比24.97%2.1.3其它投资万元2656.662.1.3.1其它投资占比18.29%2.1.4固定资产投资占比76.30%2.2流动资金万元3442.702.2.1流动资金占比23.70%3收入万元24883.004总成本万元19284.245利润总额万元5598.766净利润万元4199.077所得税万元1.408增值税万元772.249税金及附加万元258.5110纳税总额万元2430.4411利税总额万元6629.5112投资利润率38.55%13投资利税率45.64%14投资回报率28.91%15回收期年4.9616设备数量台(套)10817年用电量千瓦时1155234.4718年用水量立方米17247.2419总能耗吨标准煤143.4520节能率21.51%21节能量吨标准煤55.7922员工数量人534第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、在当前经济形势下,一是过去依靠廉价要素、以价取胜的模式已被证明难以充当大国经济的持续竞争力源泉,二是外部贸易环境有所恶化,制造业、工业首当其冲,客观上加速了自主创新、产业升级的急切性。因此,相比以往,本轮工业转型升级必须想办法突破西方发达国家对中国的技术封锁,实现技术创新的自主研发、自给自足。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于某某科技园。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.22%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.36%,固定资产投资强度178.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15013.9815013.9845020.8345020.834094.021.1主要生产车间9008.399008.3927012.5027012.502538.291.2辅助生产车间4804.474804.4714406.6714406.671310.091.3其他生产车间1201.121201.122611.212611.21245.642仓储工程3185.433185.438465.728465.72559.882.1成品贮存796.36796.362116.432116.43139.972.2原料仓储1656.421656.424402.174402.17291.142.3辅助材料仓库732.65732.651947.121947.12128.773供配电工程169.89169.89169.89169.8912.643.1供配电室169.89169.89169.89169.8912.644给排水工程195.37195.37195.37195.3711.314.1给排水195.37195.37195.37195.3711.315服务性工程2017.442017.442017.442017.44133.425.1办公用房915.11915.11915.11915.1156.945.2生活服务1102.331102.331102.331102.3357.826消防及环保工程569.13569.13569.13569.1342.346.1消防环保工程569.13569.13569.13569.1342.347项目总图工程84.9484.9484.9484.94-116.767.1场地及道路硬化5509.211240.491240.497.2场区围墙1240.495509.215509.217.3安全保卫室84.9484.9484.9484.948绿化工程1762.3861.68合计21236.1858045.0158045.014798.53六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10588.24万元,占计划投资的72.90%。其中:完成固定资产投资8337.66万元,占总投资的78.74%;完成流动资金投资2250.58,占总投资的21.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10588.241.1完成比例72.90%2完成固定资产投资万元8337.662.1完成比例78.74%3完成流动资金投资万元2250.583.1完成比例21.26%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员534人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3631.2人均年工资万元4.541.3年工资额万元2002.272工程技术人员工资2.1平均人数人802.2人均年工资万元5.312.3年工资额万元538.153企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.213.3年工资额万元134.514品质管理人员工资4.1平均人数人434.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元216.025其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元6.665.3年工资额万元193.546职工工资总额万元15435.41五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11082.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4798.533627.32178.2911082.511.1工程费用万元4798.533627.3218878.111.1.1建筑工程费用万元4798.534798.5333.04%1.1.2设备购置及安装费万元3627.323627.3224.97%1.2工程建设其他费用万元2656.662656.6618.29%1.2.1无形资产万元1290.811290.811.3预备费万元1365.851365.851.3.1基本预备费万元759.80759.801.3.2涨价预备费万元606.05606.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元11082.5111082.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3442.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18878.1111283.9713055.0118878.1118878.1118878.111.1应收账款万元5663.433681.234530.755663.435663.435663.431.2存货万元8495.155521.856796.128495.158495.158495.151.2.1原辅材料万元2548.541656.552038.842548.542548.542548.541.2.2燃料动力万元127.4382.83101.94127.43127.43127.431.2.3在产品万元3907.772540.053126.223907.773907.773907.771.2.4产成品万元1911.411242.421529.131911.411911.411911.411.3现金万元4719.533067.693775.624719.534719.534719.532流动负债万元15435.4110033.0212348.3315435.4115435.4115435.412.1应付账款万元15435.4110033.0212348.3315435.4115435.4115435.413流动资金万元3442.702237.762754.163442.703442.703442.704铺底流动资金万元1147.56745.92918.051147.561147.561147.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14525.21万元,其中:固定资产投资11082.51万元,占项目总投资的76.30%;流动资金3442.70万元,占项目总投资的23.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4798.53万元,占项目总投资的33.04%;设备购置费3627.32万元,占项目总投资的24.97%;其它投资2656.66万元,占项目总投资的18.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11082.51+3442.70=14525.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11082.5176.30%1.1项目建设投资万元11082.5176.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3442.7023.70%3总投资万元万元14525.21二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16173.95万元,总成本4213.57万元,利润总额11960.38万元,净利润226.08万元,增值税501.96万元,税金及附加8970.28万元,所得税2990.09万元;第二年收入19906.40万元,总成本4974.77万元,利润总额14931.63万元,净利润11198.72万元,增值税617.79万元,税金及附加239.98万元,所得税3732.91万元;第三年生产负荷100%,收入24883.00万元,总成本19284.24万元,利润总额5598.76万元,净利润4199.07万元,增值税772.24万元,税金及附加258.51万元,所得税1399.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24883.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=772.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16173.9519906.4024883.0024883.0024883.001.1医用磁共振万元16173.9519906.4024883.0024883.0024883.002现价增加值万元5175.666370.057962.567962.567962.563增值税万元5

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