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泓域咨询MACRO/ 制动元器件项目立项申请报告制动元器件项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技公司实现营业收入8294.54万元,同比增长24.26%(1619.58万元)。其中,主营业业务制动元器件生产及销售收入为6918.24万元,占营业总收入的83.41%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2077.79万元,较去年同期相比增长409.67万元,增长率24.56%;实现净利润1558.34万元,较去年同期相比增长332.73万元,增长率27.15%。二、项目概况(一)项目名称制动元器件项目(二)项目选址某某产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积13340.00平方米(折合约20.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.69%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度160.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13340.00平方米,建筑物基底占地面积10497.25平方米,总建筑面积18275.80平方米,其中:规划建设主体工程12071.23平方米,项目规划绿化面积1361.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费1571.03万元。(七)节能分析“制动元器件项目建设项目”,年用电量412606.99千瓦时,年总用水量7175.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.32吨标准煤/年。达产年综合节能量18.03吨标准煤/年,项目总节能率29.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业园区发展规划,符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4388.44万元,其中:固定资产投资3215.80万元,占项目总投资的73.28%;流动资金1172.64万元,占项目总投资的26.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11042.00万元,总成本费用8656.55万元,税金及附加92.84万元,利润总额2385.45万元,利税总额2807.32万元,税后净利润1789.09万元,达产年纳税总额1018.23万元;达产年投资利润率54.36%,投资利税率63.97%,投资回报率40.77%,全部投资回收期3.95年,提供就业职位216个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业园区及某某产业园区制动元器件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业园区制动元器件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“制动元器件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园区经济发展,为社会提供就业职位216个,达产年纳税总额1018.23万元,可以促进某某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.36%,投资利税率63.97%,全部投资回报率40.77%,全部投资回收期3.95年,固定资产投资回收期3.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投资项目在线审批监管平台,实现部门与投资项目相关审批在线平台对接和信息共享,促进网上并联审批,提高审批效率。(发展改革委牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13340.0020.00亩1.1容积率1.371.2建筑系数78.69%1.3投资强度万元/亩160.791.4基底面积平方米10497.251.5总建筑面积平方米18275.801.6绿化面积平方米1361.59绿化率7.45%2总投资万元4388.442.1固定资产投资万元3215.802.1.1土建工程投资万元1460.502.1.1.1土建工程投资占比万元33.28%2.1.2设备投资万元1571.032.1.2.1设备投资占比35.80%2.1.3其它投资万元184.272.1.3.1其它投资占比4.20%2.1.4固定资产投资占比73.28%2.2流动资金万元1172.642.2.1流动资金占比26.72%3收入万元11042.004总成本万元8656.555利润总额万元2385.456净利润万元1789.097所得税万元1.378增值税万元329.039税金及附加万元92.8410纳税总额万元1018.2311利税总额万元2807.3212投资利润率54.36%13投资利税率63.97%14投资回报率40.77%15回收期年3.9516设备数量台(套)7717年用电量千瓦时412606.9918年用水量立方米7175.7519总能耗吨标准煤51.3220节能率29.79%21节能量吨标准煤18.0322员工数量人216第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合,是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业。一方面,科技进步是战略性新兴产业的灵魂,没有科技进步,战略性新兴产业也就无从谈起。因此,国务院在决定中,选择具有取得重大技术突破,或具有重大技术突破潜力的领域作为近期培育和发展的重点,对于难以体现科技进步特征的产业,尽管当前有一定的市场需求,仍没有选择为近期培育和发展的重点。另一方面,科技进步成果还需要通过市场的检验,满足市场需求是战略性新兴产业发展的决定性因素。科技的发展史上曾经有很多好的科技成果,但由于产品价格、消费者习惯、营销模式等种种原因而没有被市场所选择。因此,我们在培育发展战略性新兴产业过程中,一定要把技术路线交由市场来选择。当然,这并不意味着政府在战略性新兴产业的市场拓展方面无所作为。我们可以通过应用示范的方法来引发市场的兴趣,从而试探市场的反应,但最终的决定权还是在市场。只有市场选择的产品,才是有长久生命力的产品。除了以上这些问题,对于战略性新兴产业应该大力发展大企业,还是大力发展中小企业等问题,还存在一些不同看法。在战略性新兴产业发展的初期,有这样一些讨论是正常的,也是可以理解的。只有经过不断的探讨、摸索,在实践中总结,在发展中完善,才能更好地找到适合我国特色的新兴产业发展之路。只要我们坚定信心,科学引导生产要素和政策资源向战略性新兴产业倾斜,就一定会圆满实现国务院决定确定的目标和任务,将战略性新兴产业尽快培育成为我国的支柱产业,推动经济结构调整、经济发展方式转变取得实实在在的进展。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升,势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下,工业经济增长可能自然减速,提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行,我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于某某产业园区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.69%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度160.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7421.567421.5612071.2312071.231061.131.1主要生产车间4452.944452.947242.747242.74657.901.2辅助生产车间2374.902374.903862.793862.79339.561.3其他生产车间593.72593.72700.13700.1363.672仓储工程1574.591574.594032.974032.97257.832.1成品贮存393.65393.651008.241008.2464.462.2原料仓储818.79818.792097.142097.14134.072.3辅助材料仓库362.16362.16927.58927.5859.303供配电工程83.9883.9883.9883.986.043.1供配电室83.9883.9883.9883.986.044给排水工程96.5796.5796.5796.575.404.1给排水96.5796.5796.5796.575.405服务性工程997.24997.24997.24997.2463.765.1办公用房564.68564.68564.68564.6830.485.2生活服务432.56432.56432.56432.5628.146消防及环保工程281.33281.33281.33281.3320.236.1消防环保工程281.33281.33281.33281.3320.237项目总图工程41.9941.9941.9941.997.267.1场地及道路硬化2628.72540.55540.557.2场区围墙540.552628.722628.727.3安全保卫室41.9941.9941.9941.998绿化工程1110.0838.85合计10497.2518275.8018275.801460.50六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3474.95万元,占计划投资的79.18%。其中:完成固定资产投资2538.30万元,占总投资的73.05%;完成流动资金投资936.65,占总投资的26.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3474.951.1完成比例79.18%2完成固定资产投资万元2538.302.1完成比例73.05%3完成流动资金投资万元936.653.1完成比例26.95%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员216人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1471.2人均年工资万元5.271.3年工资额万元778.222工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.702.3年工资额万元204.263企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.543.3年工资额万元55.424品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元99.105其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.565.3年工资额万元67.716职工工资总额万元7583.48五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3215.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1460.501571.03160.793215.801.1工程费用万元1460.501571.038756.121.1.1建筑工程费用万元1460.501460.5033.28%1.1.2设备购置及安装费万元1571.031571.0335.80%1.2工程建设其他费用万元184.27184.274.20%1.2.1无形资产万元82.0582.051.3预备费万元102.22102.221.3.1基本预备费万元57.7157.711.3.2涨价预备费万元44.5144.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元3215.803215.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1172.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8756.124473.756445.678756.128756.128756.121.1应收账款万元2626.841576.102101.472626.842626.842626.841.2存货万元3940.252364.153152.203940.253940.253940.251.2.1原辅材料万元1182.08709.25945.661182.081182.081182.081.2.2燃料动力万元59.1035.4647.2859.1059.1059.101.2.3在产品万元1812.521087.511450.011812.521812.521812.521.2.4产成品万元886.56531.93709.25886.56886.56886.561.3现金万元2189.031313.421751.222189.032189.032189.032流动负债万元7583.484550.096066.787583.487583.487583.482.1应付账款万元7583.484550.096066.787583.487583.487583.483流动资金万元1172.64703.58938.111172.641172.641172.644铺底流动资金万元390.88234.53312.70390.88390.88390.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4388.44万元,其中:固定资产投资3215.80万元,占项目总投资的73.28%;流动资金1172.64万元,占项目总投资的26.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1460.50万元,占项目总投资的33.28%;设备购置费1571.03万元,占项目总投资的35.80%;其它投资184.27万元,占项目总投资的4.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3215.80+1172.64=4388.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3215.8073.28%1.1项目建设投资万元3215.8073.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1172.6426.72%3总投资万元万元4388.44二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6625.20万元,总成本25854.45万元,利润总额-19229.25万元,净利润77.05万元,增值税197.42万元,税金及附加-14421.94万元,所得税-4807.31万元;第二年收入8833.60万元,总成本32851.96万元,利润总额-24018.36万元,净利润-18013.77万元,增值税263.22万元,税金及附加84.95万元,所得税-6004.59万元;第三年生产负荷100%,收入11042.00万元,总成本8656.55万元,利润总额2385.45万元,净利润1789.09万元,增值税329.03万元,税金及附加92.84万元,所得税596.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11042.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=329.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6625.208833.6011042.0011042.0011042.001.1制动元器件万元6625.208833.6011042.0011042.0011042.002现价增加值万元2120.062826.753533.4

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